[ 索引号 ] | 11500111768890661k/2024-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区万古镇 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768890661k/2024-00017 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区万古镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 |
[ 有效性 ] |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 2024年部门预算情况说明
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。
(2)依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。
(3)负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。
(4)根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。
(5)负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。
(6)负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。
(7)负责高新技术产业开发区招商引资工作。
(8)根据区委、区政府的授权,负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
(9)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会下属有两个二级预算单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级),重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心。共设4个科室:办公室,招商科,建设管理科,财务科。现实有在编人员16人,其中行政编制7名,事业编制9人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数338.99万元,其中:一般公共预算拨款338.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少291.34万元,主要是体制改革,项目经费减少。
(二)支出预算:2024年年初预算数338.99万元,其中:一般公共服务支出338.99万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出34.88万元,卫生健康支出16.92万元,住房保障支出18.74万元。支出较去年减少291.34万元,主要是基本支出减少85.98万元,项目支出减少205.36万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入338.99万元,一般公共预算财政拨款支出338.99万元,比2023年减少291.34万元。其中:基本支出338.99万元,比2023年减少291.34万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年减少205.36万元,主要原因是体制改革,项目经费减少。
本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.5万元,比2023年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是单位无因公出国(境)计划;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是单位无公务接待计划;公务用车运行维护费3.5万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是落实政府过紧日子的举措,严控开支,厉行节约;公务用车购置费0万元,比2023年持平;主要原因是单位无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费28.06万元,比上年减少16.33万元,主要原因为人员减少,经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:何潘,联系方式:023-43457666 )
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 338.99 | 一、本年支出 | 338.99 | 338.99 | ||
一般公共预算资金 | 338.99 | 一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 16.92 | 16.92 | |||
住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 338.99 | 支出合计 | 338.99 | 338.99 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 338.99 | 338.99 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.45 | 34.45 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.92 | 16.92 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.34 | 6.34 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | |
22102 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 338.99 | 279.48 | 59.52 | |
301 | 工资福利支出 | 273.08 | 273.08 | |
30101 | 基本工资 | 59.92 | 59.92 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.45 | 23.45 | |
30103 | 奖金 | 43.65 | 43.65 | |
30107 | 绩效工资 | 73.23 | 73.23 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.97 | 22.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.48 | 11.48 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.36 | 14.36 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 | |
30113 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | |
30114 | 医疗费 | 2.56 | 2.56 | |
302 | 商品和服务支出 | 65.92 | 6.40 | 59.52 |
30201 | 办公费 | 30.80 | 30.80 | |
30207 | 邮电费 | 5.10 | 5.10 | |
30228 | 工会经费 | 16.68 | 16.68 | |
30229 | 福利费 | 3.44 | 3.44 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.40 | 6.40 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.50 | 3.50 | 3.50 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 338.99 | 合计 | 338.99 |
一般公共预算资金 | 338.99 | 一般公共服务支出 | 268.46 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 16.92 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 18.74 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 338.99 | 338.99 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.45 | 34.45 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.92 | 16.92 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.34 | 6.34 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 338.99 | 338.99 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 268.46 | 268.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.88 | 34.88 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.45 | 34.45 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.92 | 16.92 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.92 | 16.92 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.01 | 8.01 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.34 | 6.34 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 18.74 | 18.74 | |
22102 | 住房改革支出 | 18.74 | 18.74 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
备注:本部门无政府采购预算明细表,故此表无数据。 |
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 190-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | 部门支出预算数 | 338.99 | |||||
当年整体绩效目标 | 加大招商引资力度,引进更多优质企业;服务园区内企业,增加税收,增加就业岗位;抓好园区企业的环保和安全工作。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 实现规上企业产值 | 10 | 亿元 | 定性 | 100 | 是 | |
产出指标 | 成本指标 | 资金使用率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | 10 | % | = | 100 | 否 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 服务企业户数 | 10 | 个 | ≥ | 280 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 入驻企业增加 | 10 | 个 | ≥ | 50 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 投产企业增加 | 10 | 个 | ≥ | 30 | 是 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 企业发展持续性 | 10 | 定性 | 好 | 否 | ||
产出指标 | 效果指标 | 税收增加 | 10 | 定性 | 增加 | 否 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 10 | 定性 | 增加 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
备注:本部门无项目支出,故此表无数据。 |