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[ 索引号 ] | 11500111784212422K/2022-00136 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111784212422K/2022-00136 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区中敖镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖镇人民政府 2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
中敖镇是石刻之乡——大足的一个西部古镇,地处濑溪河发源地,距大足城区10公里。东与龙岗街道、宝顶镇接壤,北连高坪镇,南邻高升镇,东北与潼南五桂乡紧邻,交通条件便利。现辖14个行政村、7个社区、122个村民小组、57个居民小组,总户数1.79万户(含农村1.48万户),总人口6.27万人,其中非农业人口8346人;其幅员面积122.5平方公里,其中耕地面积32729亩,农业基础较为厚重,是一个典型的农业大镇。
(一)职能职责
中敖镇党委和人民政府设综合办事机构10个:
1. 党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2. 经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3. 民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4. 平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.
规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6. 财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7. 应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8. 党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9. 人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(二)机构设置
重庆市大足区中敖镇人民政府属一级预算单位,下设独立编制核算机构8个,其中行政1个,事业7个。机构名称分别是中敖镇人民政府党政办、综合行政执法大队、产业发展服务中心、文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇(居)建设服务中心、农业服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办、综合行政执法大队、产业发展服务中心、文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇(居)建设服务中心、农业服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计9,065.83万元,支出总计9,065.83万元。收支较上年决算数增加1,280.07万元、增长16.4%,主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目、乡村振兴项目等增加。
2.收入情况。2021年度收入合计9,039.61万元,较上年决算数增加1,280.06万元,增长16.5%,主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目、乡村振兴项目等增加。其中:财政拨款收入9,039.61万元,占100%。此外,年初结转和结余26.21万元。
3.支出情况。2021年度支出合计9,039.61万元,较上年决算数增加1,280.06万元,增长16.5%,主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目、乡村振兴项目等增加。其中:基本支出2,790.88万元,占30.9%;项目支出6,248.73万元,占69.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余26.21万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是往年财务决算处理遗留问题。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计9,065.83万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,280.07万元,增长16.4%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目及乡村振兴项目等增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,388.32万元,较上年决算数增加1,539.01万元,增长22.5%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目及乡村振兴项目等增加。较年初预算数增加5,032.50万元,增长150%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目及乡村振兴项目等增加。此外,年初财政拨款结转和结余26.21万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,388.32万元,较上年决算数增加1,539.01万元,增长22.5%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目及乡村振兴项目等增加。较年初预算数增加5,032.50万元,增长150%。主要原因是农村公路基础设施建设项目、公益事业一事一议工程项目及乡村振兴项目等增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.21万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是往年财务决算处理遗留问题。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,374.95万元,占16.4%,较年初预算数增加159.85万元,增长13.2%,主要原因是人员增加,办公设备增加。
(2)国防支出8.02万元,占0.1%,较年初预算数增加8.02万元,增长100%,主要原因是武装民兵训练增加。
(3)公共安全支出3.16万元,占0%,较年初预算数增加3.16万元,增长%,主要原因是镇武装工作及交通安全劝导站工作经费。
(4)文化旅游体育与传媒支出117.78万元,占1.4%,较年初预算数增加4.28万元,增长3.8%,主要原因是文化下乡,文化宣传增加。
(5)社会保障与就业支出788.69万元,占9.4%,较年初预算数增加222.82万元,增长39.4%,主要原因是受新冠疫情影响,生活暂时困难,民政临时救助资金增加等。
(6)卫生健康支出165.76万元,占2%,较年初预算数增加68.12万元,增长69.8%,主要原因是新冠疫情防控工作经费,购买物资,宣传资料等。
(7)节能环保支出1,411.28万元,占16.8%,较年初预算数增加1,411.28万元,增长100%,主要原因是新一轮退耕还林种苗补助款,土地复垦房屋建新拆旧项目资金,河道清漂工作经费等增加。
(8)城乡社区支出302.33万元,占3.6%,较年初预算数增加91.25万元,增长43.23%,主要原因是五个一工程项目增加。
(9)农林水支出2,985.70万元,占35.6%,较年初预算数增加1,930.66万元,增长183%,主要原因是产业扶贫到户补助资金及扶贫公路硬化工程款,公益事业一事一议财政奖补资金增加。
(10)交通运输支出948.50万元,占11.3%,较年初预算数增加948.50万元,增长100%,主要原因是农村公路养护,四好农村公路建设项目增加。
(11)资源勘探信息等支出2.00万元,占0%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是民营经济发展转移支付专项拨款,未纳入部门年初预算资金。
(12)自然资源海洋气象等支出3.45万元,占0%,较年初预算数增加3.45万元,增长100%,主要原因是土地用地规划设计服务费,未纳入部门年初预算资金。
(13)住房保障支出189.69万元,占2.3%,较年初预算数增加92.10万元,增长94.4%,主要原因是脱贫攻坚农村C、D级危房改造补助增加。
(14)灾害防治及应急管理支出87.03万元,占1%,较年初预算数增加87.03万元,增长100%,主要原因是危岩整治及边坡地质灾害防治补助款,未纳入年初部门预算资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,790.88万元。其中:人员经费2,283.10万元,较上年决算数增加266.73万元,增长13.2%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括工资福利支出(基本工资、津贴、奖金、伙食补助费 、绩效工资、养老、职业年金、医疗、住房公积金等)。公用经费507.78万元,较上年决算数减少7.36万元,下降1.4%,主要原因是坚决贯彻政府过紧日子思想,严控办公费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置等支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出(办公费、差旅费、水电气邮电费、接待费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等),个人和家庭的补助(“三支一扶”人员生活补助)。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入651.29万元,较上年决算数减少258.95万元,下降28.4%,主要原因是政府性基金财政拨款减少。本年支出651.29万元,较上年决算数减少258.95万元,下降28.4%,主要原因是政府性基金财政拨款减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计22.72万元,较年初预算数减少0.61万元,下降2.6%,主要原因是控制预算支出和公务接待数量减少。较上年支出数减少0.01万元,下降0%,主要原因是控制预算支出和公务接待数量减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,是因为本单位2021年度未发生因公出国(境)支出,费用支出与年初预算数相比持平,与上年支出数相比持平,主要原因是本单位2020-2021年未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元,是因为本单位2021年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数相比持平,与上年支出数相比持平,主要原因是本年度未购买车辆。
公务车运行维护费7.48万元,主要用于加油,维修,保险。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.3%,主要原因是控制预算支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是控制预算支出。
公务接待费15.24万元,主要用于接待餐费。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降3.2%,主要原因是控制预算支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是控制预算支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待383批次2,990人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费50.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.68万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出40.00万元,较上年决算数增加0.13万元,增长0.3%,主要原因是人大代表履职活动经费增加。本年度培训费支出21.70万元,较上年决算数增加11.27万元,增长108.1%,主要原因是脱贫攻坚培训会,农业技术人员培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出318.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电气邮电费、接待费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加12.16万元,增长4%,主要原因是机关食堂改革,劳务费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额119.72万元,其中:政府采购货物支出29.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.87万元。授予中小企业合同金额111.53万元,占政府采购支出总额的93.2%,其中:授予小微企业合同金额111.53万元,占政府采购支出总额的93.2%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金345万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表。
表1: |
||||||
2021年部门整体绩效目标自评表 | ||||||
单位名称 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 |
单位负责人及电话 |
莫孝国13983243285 | |||
主管部门 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 |
实施单位 |
重庆市大足区中敖镇人民政府 | |||
资金情况(万元) |
年初预算资金总额(万元) |
实际投入资金额(万元) |
产生差异的原因 | |||
合计 |
3355.82 |
9065.83 |
农村公路基础设施建设项目、 公益事业一事一议工程项目、 乡村振兴项目等增加 | |||
其中:财政拨款 |
3355.82 |
9065.83 |
农村公路基础设施建设项目、 公益事业一事一议工程项目、 乡村振兴项目等增加 | |||
其他资金 |
||||||
总 |
年度目标(年初) |
年度总体目标完成情况 | ||||
开展乡村振兴,推进蚕桑产业发展,科学开展疫情防控,健全公共服务,兜牢兜实民生底线,进一步完善基础设施建设,加强基层党建工作,持续优化人居环境,注重生态环境保护,推动文教体事业发展,做好综治信访维工作。 |
有效改善了场镇基础设施和公共服务水平,提高了农民生产生活条件,有效提升了村级公共事业发展水平,得到了广大干部群众的一致好评。 | |||||
绩 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标值 |
全年实际完成值 |
产生差异的原因及改进措施 |
群众满意度 |
25 |
% |
95 |
无法兼顾所有群众的需求,今后将尽量满足更多群众的合理要求,在做好各项基础工作的情况下,尽最大的努力做好群众的解释工作。 | ||
资金到位率 |
10 |
% |
100 |
9065.83 |
||
工程验收合格率 |
25 |
% |
100 |
|||
农村人居环境 |
25 |
97 |
农村人居环境有所提高,但是存在村民维护积极性不高的问题,导致建成后效果不佳。今后将提高村民的积极性,和村民一道共建美丽干净的农村人居环境。 | |||
美丽乡村建设台账 |
15 |
96 |
对村干部的要求逐步提高,村社区专业水平有限,美丽乡村建设台账基本建立。今后将加强对村干部的业务培训,提高相关人员的业务水平。 |
转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 |
农村综合改革转移支付 | ||||||
市级主管部门 |
重庆市财政局 | ||||||
区县主管部门 |
大足区财政局 |
实施单位 |
大足区中敖镇 | ||||
资金情况(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: |
801 |
345 |
43.07% | ||||
其中:中央财政资金 |
|||||||
地方资金 |
305 |
25 |
8.2% | ||||
其他资金 |
496 |
320 |
64.52% | ||||
总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
1.推进农村公益事业建设。 |
总体执行率约43.07%:其中,一事一议财政奖补资金拨付305万元,执行率51.61%;美丽乡村市级财政奖补资金拨付40万元,执行率25%。 | ||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
产 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
4 |
100% |
|||
支持美丽乡村建设数量 |
1 |
100% |
|||||
扶持村集体经济发展村数量 |
|||||||
质量指标 |
村级公益事业发展水平 |
有所提升 |
100% |
||||
美丽乡村建设台账 |
基本建立 |
96% |
对村干部的要求逐步提高,村社区专业水平有限,美丽乡村建设台账基本建立。今后将加强对村干部的业务培训,提高相关人员的业务水平。 | ||||
扶持村集体经济台账 |
基本建立 |
96% |
对村干部的要求逐步提高,村社区专业水平有限,美丽乡村建设台账基本建立。今后将加强对村干部的业务培训,提高相关人员的业务水平。 | ||||
美丽乡村建设项目村村容村貌 |
明显改善 |
100% |
|||||
工程验收合格率 |
合格 |
100% |
|||||
时效指标 |
截至2021年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率 |
100% |
43.07% |
部分项目资金未达到支付条件,今后将严格按照方案确定的工期执行。 | |||
效 |
经济效益 |
项目村集体经济收入 |
有所增加 |
100% |
|||
社会效益 |
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
有所增强 |
100% |
||||
生态效益 |
农村人居环境 |
有效改善 |
97% |
农村人居环境有所提高,但是存在村民维护积极性不高的问题,导致建成后效果不佳。今后将提高村民的积极性,和村民一道共建美丽干净的农村人居环境。 | |||
可持续影响指标 |
农村公益事业滚动项目库 |
基本建立 |
100% |
||||
满意度指标 |
服务对象 |
项目区农民满意度 |
基本满意 |
95% |
无法兼顾所有群众的需求,今后将尽量满足更多群众的合理要求,在做好各项基础工作的情况下,尽最大的努力做好群众的解释工作。 | ||
项目区基层干部满意度 |
基本满意 |
100% |
|||||
说明 |
无 | ||||||
2. 绩效自评报告或案例。
按照财政部《农村综合改革转移支付绩效管理办法》(财农〔2019〕18号)和《重庆市农村综合改革转移支付资金管理实施办法》(渝财农〔2018〕18号)和《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2021〕2号)要求,本镇组织开展了农村综合改革项目绩效自评工作,现将自评情况汇总报告如下:
(1)绩效目标分解下达情况
①区内下达中敖镇转移支付预算和绩效目标情况。
根据区财政局大足财农〔2019〕84号、大足财农〔2020〕14号、大足财农〔2020〕72号、大足财农〔2021〕21号文件下达我镇的2021年农村综合改革转移支付资金合计345万元,其中村级一事一议4个项目财政奖补资金305万元,美丽乡村建设1个项目财政奖补资40万元。给我镇下达的绩效指标包括:年度目标“推进农村公益事业建设;产出指标中的数量指标为“支持农村公益设施建设数量4个”,质量指标为“村级公益事业发展水平有所提升”,效益指标中的生态效益指标为“农村人居环境有效改善”;满意度指标中的服务对象满意度指标为“项目区农民满意度≧90%,项目区基层干部满意度≧90%”。
②中敖镇资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
本镇2021年农村综合改革项目共安排资金345万元,其中市本级资金345万元,自筹资金约139万元。市级资金分配到麻杨村、碑坳村、关圣社区、转洞村、双柏村,同时根据区财政局下达我镇的绩效目标,按照各自分配到的资金比例确定绩效目标完成数量。
六、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1. 项目资金到位情况分析。其中市本级资金合计345万元按要求在规定时间内拨付345万元至各村。我们是对各村社区项目完工验收后再申请全额拨付资金。
2. 项目资金执行情况分析。2021年,我镇农村综合改革项目共拨付资金345万元,总体执行率约43.07%。其中,一事一议市级财政奖补资金拨付305万元,执行率51.61%,美丽乡村市级财政奖补资金拨付40万元,执行率25%。执行率较低原因:一是部分项目因疫情等原因未完工,资金须完工后再申请全额支付,二是地方自筹资金筹集困难。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2021年,本镇村级公益事业项目主要建设内容是村内道路硬化,均与村民生活密切相关。通过项目建设,极大改善了项目村庄基础设施和公共服务设施水平,提高了农民生产生活条件,有效提升了村级公益事业发展水平;使项目村真正得到了实惠,得到了广大农民群众和基层干部的普遍欢迎和拥护,进一步密切了干群关系,促进了我镇乡村振兴工作的开展。
(三)绩效目标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。2021年我镇农村综合改革项目绩效目标数量为5个,目前5个项目已基本完工,正在接受验收、申请资金阶段,初步完成了年初制定的绩效目标。
(2)质量指标。各项目村均严格按照项目实施方案和批复内容进行了建设,严把质量关,保质保量完成项目建设,使项目村村容村貌得到明显改善,村级公益事业发展水平显著提高,较好完成了年初制定的绩效目标。
2. 效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。改善了项目村基础设施条件,改善了村民出行,增加了农民收入,促进了项目村经济发展,为推动农村产业发展创造了良好的环境条件。
(2)生态效益。通过项目建设,农民出行难得到有效处理,农民出行更加便捷,较好完成了年初制定的绩效目标。
3. 满意度指标完成情况分析。
通过农村综合改革项目,切实解决了农民出行难、居住环境差等亟需解决的问题,使百姓居住生活品质得到有力提升,同时,项目的建设进一步密切了干群关系,提升了项目所在地基层干部工作效率,得到群众和基层干部的广泛拥护,基本完成了年初制定的绩效目标。
七、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)部分项目未完成施工原因
本镇2021年农村综合改革5个项目不存在未完成施工的情况。
(二)下一步改进措施
一是督导各村确保项目当年完工,顺利完成绩效指标中的数量指标。
二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等,根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金,提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
我镇将不断强化绩效评价结果的应用,将绩效评价组织开展情况纳入各村年度工作综合考评,绩效评价结果作为以后年度农村综合改革财政奖补资金安排、分配的重要依据,并督促各村市按要求公开财政奖补项目及资金使用情况,自觉接受群众和社会监督。
(一)关于绩效自评结果的说明
执行率较低原因:一是部分项目因疫情等原因未完工,资金须完工后再申请全额支付,二是地方自筹资金筹集困难。下一步将做好基础工作,加强沟通协调,充分调动村民参与利民建设的积极性。
(二)重点绩效评价结果
本镇2021年无重点绩效评价结果。
九、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43300021。