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[ 索引号 ] 11500111747484162T/2021-00072 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区棠香街道 [ 发布日期 ] 2021-10-26
[ 成文日期 ] 2021-10-21 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111747484162T/2021-00072
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区棠香街道
[ 发布日期 ] 2021-10-26
[ 成文日期 ] 2021-10-21
[ 有效性 ]

重庆市大足区棠香街道办事处2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区棠香街道办事处

2020年度部门决算情况说明

  

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。

二是建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道商业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

三是负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

四是开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利工作,社区文化、科普、体育、教育工作。

五是按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

六是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

七是维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

八是指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

九是认真听取居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。

十是承办区政府交办的其他事项。

十一是街道党委、纪委的职责按党章及区委的有关文件规定执行。

(二)机构设置

根据大足委编委〔2019〕31号文件通知,棠香街道办事处设置事业单位7个,如下:

重庆市大足区棠香街道农业服务中心

重庆市大足区棠香街道退役军人服务站

重庆市大足区棠香街道社区事务服务中心

重庆市大足区棠香街道社区文化服务中心

重庆市大足区棠香街道村居建设服务中心

重庆市大足区棠香街道综合行政执法大队

重庆市大足区棠香街道劳动就业和社会保障服务所

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的本级预算单位主要包括7个事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计6,879.27万元,支出总计6,879.27万元。收支较上年决算数 增加1,404.70万元、 增长  25.7%,主要原因是增加了四好公路工程和老旧小区改造项目。

2.收入情况。2020年度收入合计6,879.27万元,较上年决算数增加1,404.70万元,增长25.7%,主要原因是增加了政府性基金工程项目收入。其中:财政拨款收入6,879.27万元,占100%;

3.支出情况。2020年度支出合计6,879.27万元,较上年决算数增加1,404.70万元,增长25.7%,主要原因是增加了政府性基金工程项目支出。其中:基本支出 2,669.31万元,占38.8%;项目支出4,209.96万元,占61.2%;

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,879.27万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,404.70万 元,增长25.7%。主要原因是增加了四好公路工程和老旧小区改造项目等政府性基金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,495.27万元,较上年决算数减少556.22万元,下降11%。主要原因是财力压缩。较年初预算数增加1,467.63万元,增长48.5%。主要原因是增加了创文创卫经费和防疫经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,495.27万元,较上年决算数减少556.22万元,下降11%。主要原因是财力压缩。较年初预算数 增加1,467.63万 元,增长48.5%。主要原因是创文创卫和防疫支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余无

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,515.57万元,占33.7%,较年初预算数增加274.76万 元,增长22.1%,主要原因是人口普查经费、创文经费。

2)国防支出10.00万元,占0.2%,较年初预算数增加10.00万 元,增长100%,主要原因是两防一体化建设资金和征兵工作经费。

3)公共安全支出5.00万元,占0.1%,较年初预算数增加5.00万 元,增长100%,主要原因是各村交通劝导工作经费。

4)文化旅游体育与传媒支出108.34万元,占2.4%,较年初预算数减少4.63万 元,下降4.1%,主要原因是疫情原因,文体活动减少。

5)社会保障与就业支出463.66万元,占10.3%,较年初预算数减少46.52万元,下降9.1%,主要原因是编外人员工资科目调整。

6)卫生健康支出228.74万元,占5.1%,较年初预算数增加122.68万元,增长115.7%,主要原因是增加了新冠肺炎防疫经费。

7)城乡社区支出447.13万元,占9.9%,较年初预算数增加276.37万元,增长161.8%,主要原因是增加了拆违排危经费、创国卫经费、危旧房补助、四好公路工程款等支出。

8)农林水支出1,274.37万元,占28.3%,较年初预算数增加490.95万元,增长62.7%,主要原因是农村产业发展资金、生猪捕杀补贴资金、封山育林等支出。

9)交通运输支出162.14万元,占3.6%,较年初预算数增加162.14万元,增长100%,主要原因是增加公路养护经费及农村路工程款。

10)住房保障支出271.17万元,占6%,较年初预算数增加167.73万元,增长162.2%,主要原因是危旧房改造及老旧小区建设资金。

11)灾害防治及应急管理支出9.16万元,占0.2%,较年初预算数增加9.16万元,增长100%,主要原因是冬春慰问及危岩整治资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,669.31万元。其中:人员经费2,078.63万元,较上年决算数减少30.42万 元,下降1.4%,主要原因是人员退休及人员调出。人员经费用途主要包括行政事业单位在职人员工资、目标奖、社保等福利待遇支出。公用经费590.68万元,较上年决算数增加187.33万元,增长46.4%,主要原因是增加了新冠防疫、创文创卫、人口普查等广告制作宣传费。公用经费用途主要包括日常办公经费、差旅费、水电气邮电费、劳务费等运行支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初、年末无结转结余。本年收入支出均为2,384.00万元,较上年决算数增加1,960.91万元,增长463.5%,主要原因是增加了老旧小区改造及四好公路建设工程款。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计43.62万元,较年初预算数减少2.18万元,下降4.8%,主要原因是实际支出减少。较上年支出数增加4.95万元,增长12.8%,主要原因是机构改革调入车辆维修、保险费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2020年度本部门未购置公务车,因机构改革原棠香畜牧站调入公务车一台。

公务车运行维护费14.72万元,主要用于油费、通行费、清洗费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数增加4.92万元,增长50.2%,较上年支出数增加4.96万元,增长50.8%,较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是新增一台公务车。

公务接待费28.90万元,主要用于接待部门检查、工作会议、社区事务等工作用餐及职工加班餐。费用支出较年初预算数减少7.10万元,下降19.7%,较上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)支出;未购置公务用车,公务车保有量为3辆;车均购置费0.00万元,车均维护费4.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出404.26万元,机关运行经费主要用于开支办公用品购置、水电气邮电费、设备维修、差旅费、会议费、公务车运行经费、公益性岗位补助等日常支出。 机关运行经费较上年决算数增加112.64万元,增长38.6%,主要原因是疫情和创文创卫宣传支出。

本年度会议费支出1.13万元,较上年决算数减少0.51万元,下降31.1%,主要原因是根据防疫部署要求,会议主要以网络视频会议为主。本年度培训费支出 5.72万元,较上年决算数增加1.59万元,增长38.5%,主要原因是环保、拆迁等外出考察学习项目增加

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额14.23万元,其中:政府采购货物支出14.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 14.23万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公文具、办公电脑及打印机、文件柜、对讲机、执法记录仪等设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和26个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评26项,涉及资金3595.29万元;从评价情况来看,各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目名称

2020年专项扶贫资金-产业到户

项目负责人及电话


主管部门

[123]重庆市大足区农业委员会

实施单位

[900001]重庆市大足区棠香街道财政所

资金情况(万元)

年度资金总额:

8.35

其中:财政拨款

8.35

其他资金

0

总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

奖励补助建卡贫困户发展农业产业


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

产业发展补助贫困户户数(≥**户)

>=167户

129户

质量指标

种植业作物存活率(≥**%)

>=100%

100%

养殖业牲畜存活率(≥**%)

>=100%

100%

时效指标

补助资金发放及时率(≥**%)

>=100%

100%

成本指标

发展种植业1亩以上的补助标准(≥**元/户)

=500元/户

=500元/户

新栽茶园1亩以上的补助标准(≥**元/户)

=1000元/户

=1000元/户

管护茶园1亩以上的补助标准(≥**元/户)

=500元/户

=500元/户

发展蜜柚、猕猴桃、葡萄、梨树、柑橘、板栗、花椒、中药材等经果林1亩以上且不少于40株/亩的补助标准(≥**元/户)

=500元/户

=500元/户

管护原有精果林1亩(含1亩)以上且不少于40株/亩的补助标准(≥**元/户)

=500元/户

=500元/户

养殖鸡、鸭、鹅、兔单一品种数量≥20只补助标准(≥**元/户)

=500元/户

=500元/户

养鸽子数量≥30只补助标准(≥**元/户)

=500元/户

=500元/户

养猪1头(含1头)以上的补助标准

=500元/头

=500元/头

养牛1头(含1头)以上的补助标准

=2000元/头

=2000元/头

养羊3只(含3只)以上的补助标准

=500元/头

=500元/头

养土元(土鳖)面积≥10平方米补助标准(≥**元/户)

=500元/户

=500元/户

养蜜蜂2箱(含2箱)以上的补助标准

=500元/户

=500元/户

池塘水面养殖鱼(养鱼亩均投放鱼苗200尾或50公斤以上)5分(含5分)以上的

=500元/亩

=500元/亩

利用稻田养殖鱼虾蟹1亩(含1亩)以上的补助标准

=500元/亩

=500元/亩

效益指标

经济效益指标

促进贫困户增收户数(≥**户)

>167户

129户

社会效益指标

★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)

>=558人

450人

可持续影响指标

提高贫困户产业发展积极性

中长期

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

受益贫困户满意度(≥**%)

>=100%

100%

  

2.绩效自评报告或案例

1)绩效目标分解下达情况

①财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。  

2020年,区财政共下达我街道专项扶贫产业项目资金8.35万元,全部用于发展扶贫产业。其中到户扶贫项目补助8.35万元。  

②财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下:  

到户扶贫项目设定绩效目标为:完成 167户、558人,以激发有劳动能力的贫困户内生动力,发展庭院小产业;引导经营主体帮扶带动无劳动能力、无劳动意愿、因照顾家庭等无法参与产业发展的贫困户增收脱贫问题。  

(2)绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求,区扶贫开发领导小组办公室对26个乡镇资金使用的效果情况进行自评。于2020年10月末,成立评价工作组,采用现场察看、调查农户的方式,分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了了解。  

3)绩效目标自评完成情况分析  

①资金投入情况分析。

a.项目资金到位情况分析。各批资金均及时安排到相关项目实施单位。 b.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。  c.项目资金管理情况分析。资金报账严格规范,资金专款专用,已完成的项目能及时完成报账,建设中的项目对照计划预留足额资金,确保建设任务完成。  

②绩效目标完成情况分析。

  a.产出指标完成情况分析。  到户扶贫项目:按计划通过庭院小产业和经营主体帮扶带动完成了129  户,450 人增收脱贫。

  b.效益指标完成情况分析。  到户扶贫项目:通过庭院小产业项目补助 129 户,450 人,年户均增收800元以上,这种方式实现激发了贫困户内在动力,使其掌握了种植、养殖技术,增强了发展庭院小产业的信心,产业呈良性增长,成为促进增收的可持续产业;

c.满意度指标完成情况分析。  经调查,因项目的实施,使贫困农户对通过产业致富看到了希望,受访农户满意率达到100%。

4)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施经调查核对,此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

(三)重点绩效评价结果

我单位未开展此项活动。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:棠香街道办事处财政办“02343760338 ”

  


  

封面代码

公开部门:重庆市大足区棠香街道办事处

2020年度                                       单位:万元

单位名称

重庆市大足区棠香街道办事处

单位负责人

李臣

财务负责人

刘含桥

填表人

张晚秋

电话号码(区号)

023

电话号码

43760229

分机号


单位地址

重庆市大足区棠香街道办事处先锋路一号

组织机构代码(各级技术监督局核发)

747484162

邮政编码

402360

财政预算代码

276

单位预算级次

一级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区

单位基本性质

其他单位

单位执行会计制度

政府会计制度

预算管理级次

乡镇级

隶属关系

大足区

部门标识代码

国务院办公厅

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

7474841626

报表类型

乡镇汇总录入表

备用码

增加

统一社会信用代码

11500111747484162T

备用码一

15*******71

备用码二

增长

事业单位改革分类



— 1 —                    

  

  

  

  

  

  

  

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市大足区棠香街道办事处

2020年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,495.27

一、一般公共服务支出

1,515.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

2,384.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

10.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

5.00

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

108.34

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

463.66



九、卫生健康支出

228.74



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1,111.83



十二、农林水支出

1,274.37



十三、交通运输支出

162.14



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

271.17



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

9.16



二十三、其他支出

1,719.30



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,879.27

本年支出合计

6,879.27

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

6,879.27

总计

6,879.27

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  

  

  

  

  

收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市大足区棠香街道办事处

2020年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,879.27

6,879.27







201

一般公共服务支出

1,515.57

1,515.57







20101

人大事务

6.00

6.00







2010104

人大会议

0.60

0.60







2010108

代表工作

5.40

5.40







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,318.45

1,318.45







2010301

行政运行

1,151.29

1,151.29







2010302

一般行政管理事务

8.09

8.09







2010350

事业运行

154.07

154.07







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00







20105

统计信息事务

7.00

7.00







2010507

专项普查活动

7.00

7.00







20129

群众团体事务

1.60

1.60







2012999

其他群众团体事务支出

1.60

1.60







20133

宣传事务

2.77

2.77







2013302

一般行政管理事务

2.77

2.77







20136

其他共产党事务支出

30.92

30.92







2013699

其他共产党事务支出

30.92

30.92







20199

其他一般公共服务支出

148.83

148.83







2019999

其他一般公共服务支出

148.83

148.83







203

国防支出

10.00

10.00







20306

国防动员

10.00

10.00







2030607

民兵

10.00

10.00







204

公共安全支出

5.00

5.00







20402

公安

3.00

3.00







2040299

其他公安支出

3.00

3.00







20406

司法

2.00

2.00







2040605

普法宣传

2.00

2.00







207

文化旅游体育与传媒支出

108.34

108.34







20701

文化和旅游

108.34

108.34







2070109

群众文化

104.56

104.56







2070199

其他文化和旅游支出

3.78

3.78







208

社会保障和就业支出

463.68

463.68







20801

人力资源和社会保障管理事务

104.54

104.54







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

104.54

104.54







20802

民政管理事务

8.21

8.21







2080299

其他民政管理事务支出

8.21

8.21







20805

行政事业单位养老支出

172.59

172.59







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.35

103.35







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.15

55.15







2080599

其他行政事业单位养老支出

14.09

14.09







20808

抚恤

100.95

100.95







2080801

死亡抚恤

49.27

49.27







2080805

义务兵优待

49.36

49.36







2080899

其他优抚支出

2.32

2.32







20810

社会福利

6.56

6.56







2081002

老年福利

6.56

6.56







20820

临时救助

15.03

15.03







2082001

临时救助支出

15.03

15.03







20821

特困人员救助供养

1.63

1.63







2082101

城市特困人员救助供养支出

1.42

1.42







2082102

农村特困人员救助供养支出

0.21

0.21







20825

其他生活救助

10.00

10.00







2082502

其他农村生活救助

10.00

10.00







20828

退役军人管理事务

44.17

44.17







2082850

事业运行

44.17

44.17







210

卫生健康支出

228.74

228.74







21004

公共卫生

73.00

73.00







2100410

突发公共卫生事件应急处理

50.00

50.00







2100499

其他公共卫生支出

23.00

23.00







21011

行政事业单位医疗

151.58

151.58







2101101

行政单位医疗

68.98

68.98







2101102

事业单位医疗

82.60

82.60







21013

医疗救助

4.16

4.16







2101399

其他医疗救助支出

4.16

4.16







212

城乡社区支出

1,111.84

1,111.84







21201

城乡社区管理事务

119.88

119.88







2120199

其他城乡社区管理事务支出

119.88

119.88







21203

城乡社区公共设施

97.00

97.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

97.00

97.00







21206

建设市场管理与监督

179.70

179.70







2120601

建设市场管理与监督

179.70

179.70







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

664.71

664.71







2120804

农村基础设施建设支出

144.48

144.48







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

520.23

520.23







21299

其他城乡社区支出

50.55

50.55







2129901

其他城乡社区支出

50.55

50.55







213

农林水支出

1,274.37

1,274.37







21301

农业农村

439.68

439.68







2130104

事业运行

342.15

342.15







2130108

病虫害控制

52.96

52.96







2130122

农业生产发展

1.97

1.97







2130126

农村社会事业

2.60

2.60







2130135

农业资源保护修复与利用

19.40

19.40







2130199

其他农业农村支出

20.60

20.60







21302

林业和草原

32.65

32.65







2130207

森林资源管理

10.00

10.00







2130209

森林生态效益补偿

6.08

6.08







2130299

其他林业和草原支出

16.57

16.57







21305

扶贫

25.06

25.06







2130599

其他扶贫支出

25.06

25.06







21307

农村综合改革

776.98

776.98







2130701

对村级一事一议的补助

303.13

303.13







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

423.85

423.85







2130706

对村集体经济组织的补助

50.00

50.00







214

交通运输支出

162.13

162.13







21401

公路水路运输

7.96

7.96







2140106

公路养护

7.96

7.96







21406

车辆购置税支出

154.17

154.17







2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

154.17

154.17







221

住房保障支出

271.18

271.18







22101

保障性安居工程支出

144.79

144.79







2210105

农村危房改造

28.70

28.70







2210108

老旧小区改造

23.09

23.09







2210199

其他保障性安居工程支出

93.00

93.00







22102

住房改革支出

126.39

126.39







2210201

住房公积金

126.39

126.39







224

灾害防治及应急管理支出

9.16

9.16







22406

自然灾害防治

8.00

8.00







2240601

地质灾害防治

8.00

8.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.16

1.16







2240702

地方自然灾害生活补助

1.16

1.16







229

其他支出

1,719.30

1,719.30







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,620.00

1,620.00







2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,620.00

1,620.00







22960

彩票公益金安排的支出

99.30

99.30







2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

99.30

99.30







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

  

  

  

支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市大足区棠香街道办事处

2020年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,879.27

2,669.31

4,209.96




201

一般公共服务支出

1,515.57

1,454.19

61.38




20101

人大事务

6.00


6.00




2010104

人大会议

0.60


0.60




2010108

代表工作

5.40


5.40




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,318.45

1,305.36

13.09




2010301

行政运行

1,151.29

1,151.29





2010302

一般行政管理事务

8.09


8.09




2010350

事业运行

154.07

154.07





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00


5.00




20105

统计信息事务

7.00


7.00




2010507

专项普查活动

7.00


7.00




20129

群众团体事务

1.60


1.60




2012999

其他群众团体事务支出

1.60


1.60




20133

宣传事务

2.77


2.77




2013302

一般行政管理事务

2.77


2.77




20136

其他共产党事务支出

30.92


30.92




2013699

其他共产党事务支出

30.92


30.92




20199

其他一般公共服务支出

148.83

148.83





2019999

其他一般公共服务支出

148.83

148.83





203

国防支出

10.00


10.00




20306

国防动员

10.00


10.00




2030607

民兵

10.00


10.00




204

公共安全支出

5.00


5.00




20402

公安

3.00


3.00




2040299

其他公安支出

3.00


3.00




20406

司法

2.00


2.00




2040605

普法宣传

2.00


2.00




207

文化旅游体育与传媒支出

108.34

104.56

3.78




20701

文化和旅游

108.34

104.56

3.78




2070109

群众文化

104.56

104.56





2070199

其他文化和旅游支出

3.78


3.78




208

社会保障和就业支出

463.68

370.57

93.11




20801

人力资源和社会保障管理事务

104.54

104.54





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

104.54

104.54





20802

民政管理事务

8.21


8.21




2080299

其他民政管理事务支出

8.21


8.21




20805

行政事业单位养老支出

172.59

172.59





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.35

103.35





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.15

55.15





2080599

其他行政事业单位养老支出

14.09

14.09





20808

抚恤

100.95

49.27

51.68




2080801

死亡抚恤

49.27

49.27





2080805

义务兵优待

49.36


49.36




2080899

其他优抚支出

2.32


2.32




20810

社会福利

6.56


6.56




2081002

老年福利

6.56


6.56




20820

临时救助

15.03


15.03




2082001

临时救助支出

15.03


15.03




20821

特困人员救助供养

1.63


1.63




2082101

城市特困人员救助供养支出

1.42


1.42




2082102

农村特困人员救助供养支出

0.21


0.21




20825

其他生活救助

10.00


10.00




2082502

其他农村生活救助

10.00


10.00




20828

退役军人管理事务

44.17

44.17





2082850

事业运行

44.17

44.17





210

卫生健康支出

228.74

151.58

77.16




21004

公共卫生

73.00


73.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

50.00


50.00




2100499

其他公共卫生支出

23.00


23.00




21011

行政事业单位医疗

151.58

151.58





2101101

行政单位医疗

68.98

68.98





2101102

事业单位医疗

82.60

82.60





21013

医疗救助

4.16


4.16




2101399

其他医疗救助支出

4.16


4.16




212

城乡社区支出

1,111.84

119.88

991.96




21201

城乡社区管理事务

119.88

119.88





2120199

其他城乡社区管理事务支出

119.88

119.88





21203

城乡社区公共设施

97.00


97.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

97.00


97.00




21206

建设市场管理与监督

179.70


179.70




2120601

建设市场管理与监督

179.70


179.70




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

664.71


664.71




2120804

农村基础设施建设支出

144.48


144.48




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

520.23


520.23




21299

其他城乡社区支出

50.55


50.55




2129901

其他城乡社区支出

50.55


50.55




213

农林水支出

1,274.37

342.15

932.22




21301

农业农村

439.68

342.15

97.53




2130104

事业运行

342.15

342.15





2130108

病虫害控制

52.96


52.96




2130122

农业生产发展

1.97


1.97




2130126

农村社会事业

2.60


2.60




2130135

农业资源保护修复与利用

19.40


19.40




2130199

其他农业农村支出

20.60


20.60




21302

林业和草原

32.65


32.65




2130207

森林资源管理

10.00


10.00




2130209

森林生态效益补偿

6.08


6.08




2130299

其他林业和草原支出

16.57


16.57




21305

扶贫

25.06


25.06




2130599

其他扶贫支出

25.06


25.06




21307

农村综合改革

776.98


776.98




2130701

对村级一事一议的补助

303.13


303.13




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

423.85


423.85




2130706

对村集体经济组织的补助

50.00


50.00




214

交通运输支出

162.13


162.13




21401

公路水路运输

7.96


7.96




2140106

公路养护

7.96


7.96




21406

车辆购置税支出

154.17


154.17




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

154.17


154.17




221

住房保障支出

271.18

126.39

144.79




22101

保障性安居工程支出

144.79


144.79




2210105

农村危房改造

28.70


28.70




2210108

老旧小区改造

23.09


23.09




2210199

其他保障性安居工程支出

93.00


93.00




22102

住房改革支出

126.39

126.39





2210201

住房公积金

126.39

126.39





224

灾害防治及应急管理支出

9.16


9.16




22406

自然灾害防治

8.00


8.00




2240601

地质灾害防治

8.00


8.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.16


1.16




2240702

地方自然灾害生活补助

1.16


1.16




229

其他支出

1,719.30


1,719.30




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,620.00


1,620.00




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,620.00


1,620.00




22960

彩票公益金安排的支出

99.30


99.30




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

99.30


99.30




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:重庆市大足区棠香街道办事处


2020年度


单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,495.27

一、一般公共服务支出

1,515.57

1,515.57



二、政府性基金预算财政拨款

2,384.00

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

10.00

10.00





四、公共安全支出

5.00

5.00





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

108.34

108.34





八、社会保障和就业支出

463.66

463.66





九、卫生健康支出

228.74

228.74





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

1,111.83

447.13

664.70




十二、农林水支出

1,274.37

1,274.37





十三、交通运输支出

162.14

162.14





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

271.17

271.17





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

9.16

9.16





二十三、其他支出

1,719.30


1,719.30




二十四、债务还本支出





本年收入合计

6,879.27

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

6,879.27

4,495.27

2,384.00


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

6,879.27

总计

6,879.27

4,495.27

2,384.00


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



公开05表

公开部门:重庆市大足区棠香街道办事处

2020年度





单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


4,495.27

4,495.27

2,669.31

1,825.96


201

一般公共服务支出


1,515.57

1,515.57

1,454.19

61.38


20101

人大事务


6.00

6.00


6.00


2010104

人大会议


0.60

0.60


0.60


2010108

代表工作


5.40

5.40


5.40


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


1,318.45

1,318.45

1,305.36

13.09


2010301

行政运行


1,151.29

1,151.29

1,151.29



2010302

一般行政管理事务


8.09

8.09


8.09


2010350

事业运行


154.07

154.07

154.07



2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


5.00

5.00


5.00


20105

统计信息事务


7.00

7.00


7.00


2010507

专项普查活动


7.00

7.00


7.00


20129

群众团体事务


1.60

1.60


1.60


2012999

其他群众团体事务支出


1.60

1.60


1.60


20133

宣传事务


2.77

2.77


2.77


2013302

一般行政管理事务


2.77

2.77


2.77


20136

其他共产党事务支出


30.92

30.92


30.92


2013699

其他共产党事务支出


30.92

30.92


30.92


20199

其他一般公共服务支出


148.83

148.83

148.83



2019999

其他一般公共服务支出


148.83

148.83

148.83



203

国防支出


10.00

10.00


10.00


20306

国防动员


10.00

10.00


10.00


2030607

民兵


10.00

10.00


10.00


204

公共安全支出


5.00

5.00


5.00


20402

公安


3.00

3.00


3.00


2040299

其他公安支出


3.00

3.00


3.00


20406

司法


2.00

2.00


2.00


2040605

普法宣传


2.00

2.00


2.00


207

文化旅游体育与传媒支出


108.34

108.34

104.56

3.78


20701

文化和旅游


108.34

108.34

104.56

3.78


2070109

群众文化


104.56

104.56

104.56



2070199

其他文化和旅游支出


3.78

3.78


3.78


208

社会保障和就业支出


463.68

463.68

370.57

93.11


20801

人力资源和社会保障管理事务


104.54

104.54

104.54



2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出


104.54

104.54

104.54



20802

民政管理事务


8.21

8.21


8.21


2080299

其他民政管理事务支出


8.21

8.21


8.21


20805

行政事业单位养老支出


172.59

172.59

172.59



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


103.35

103.35

103.35



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


55.15

55.15

55.15



2080599

其他行政事业单位养老支出


14.09

14.09

14.09



20808