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[ 索引号 ] 11500111784212481N/2026-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区铁山镇 [ 发布日期 ] 2026-02-09
[ 成文日期 ] 2026-02-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111784212481N/2026-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区铁山镇
[ 发布日期 ] 2026-02-09
[ 成文日期 ] 2026-02-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区铁山镇人民政府2026年部门预算情况说明

 

重庆市大足区铁山镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

铁山镇党委和人民政府设内设机构5个。

  1. 基层治理综合指挥室:联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作,强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能;承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作;做好网格建设工作,推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
  2. 党的建设办公室:承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作;负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
  3. 经济发展办公室:承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作;负责协调水、电、气、通信等工作;负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作;负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)财务管理等工作。
  4. 民生服务办公室:承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理活动指导和监督。
  5. 平安办公室:承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设,法治政府建设,维护国家政治安全和社会稳定,防范和妥善处理邪教,信访等工作;负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全

(二)单位构成。

铁山镇人民政府下属事业单位5个,主要包括铁山镇产业发展服务中心、铁山镇新时代文明实践服务中心、铁山镇便民服务中心、铁山镇综合行政执法大队、铁山镇村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数2953.61万元,其中:一般公共预算拨款2936.99万元,政府性基金预算拨款16.63万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加193.94万元,主要是一般公共预算拨款增加194.31万元,政府性基金预算拨款减少0.36万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数2953.61万元,其中:一般公共服务支出963.17万元,文化旅游体育与传媒支出57.32万元,社会保障和就业支出612.10万元,卫生健康支出81.55万元,节能环保支出50万元,城乡社区支出211.57万元,农林水支出864.66万元,住房保障支出84.32万元,灾害防治及应急管理支出12.30万元。支出较去年增加193.94万元,主要是一般公共预算财政拨款支出增加194.31万元,其中基本支出增加175.23万元,项目支出增加19.08万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2936.99万元,一般公共预算财政拨款支出2936.99万元,比2025年增加193.94万元。其中:基本支出1856.10万元,比2025年增加175.23万元,主要原因是一般公共服务支出增加69.21万元、社会保障和就业支出增加216.69万元等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1080.89万元,比2025年增加19.08万元,主要原因是城乡社区支出增加10.00万元。

2026年政府性基金预算收入16.63万元,政府性基金预算支出16.63万元,比2025年减少0.36万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算29万元,比2025年无增减。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费15万元,公务用车运行维护费14万元,公务用车购置费0万元,比2025年均无增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费313.37万元,比上年增加7.88万元,主要原因为委托业务费增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元,均为一般公共预算拨款采购。其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1080.89万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,均为一般公务用车。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:徐冬梅,联系方式:023-81098032)

表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 2,953.61 一、本年支出 2,953.61 2,936.99 16.63
一般公共预算资金 2,936.99 一般公共服务支出 963.17 963.17

政府性基金预算资金 16.63 文化旅游体育与传媒支出 57.32 57.32

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 612.10 612.10



卫生健康支出 81.55 81.55



节能环保支出 50.00 50.00



城乡社区支出 228.20 211.57 16.63


农林水支出 864.66 864.66



住房保障支出 84.32 84.32



灾害防治及应急管理支出 12.30 12.30








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 2,953.61 支出合计 2,953.61 2,936.99 16.63

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2026年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 2,936.99 1,856.10 1,080.89
201 一般公共服务支出 963.17 767.19 195.98
20101 人大事务 5.00
5.00
2010104 人大会议 5.00
5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 867.00 767.19 99.81
2010301 行政运行 625.29 625.29
2010302 一般行政管理事务 99.81
99.81
2010350 事业运行 141.90 141.90
20139 社会工作事务 91.17
91.17
2013904 专项业务 91.17
91.17
207 文化旅游体育与传媒支出 57.32 57.32
20701 文化和旅游 57.32 57.32
2070109 群众文化 57.32 57.32
208 社会保障和就业支出 612.10 430.09 182.01
20801 人力资源和社会保障管理事务 143.68 86.67 57.01
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 143.68 86.67 57.01
20805 行政事业单位养老支出 343.41 343.41
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.68 149.68
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.84 74.84
2080599 其他行政事业单位养老支出 118.90 118.90
20807 就业补助 15.00
15.00
2080799 其他就业补助支出 15.00
15.00
20810 社会福利 100.00
100.00
2081006 养老服务 25.00
25.00
2081099 其他社会福利支出 75.00
75.00
20828 退役军人管理事务 10.00
10.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 10.00
10.00
210 卫生健康支出 81.55 77.55 4.00
21011 行政事业单位医疗 77.55 77.55
2101101 行政单位医疗 26.57 26.57
2101102 事业单位医疗 40.10 40.10
2101103 公务员医疗补助 3.20 3.20
2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.68 7.68
21015 医疗保障管理事务 4.00
4.00
2101506 医疗保障经办事务 4.00
4.00
211 节能环保支出 50.00
50.00
21101 环境保护管理事务 5.00
5.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 5.00
5.00
21104 自然生态保护 45.00
45.00
2110402 农村环境保护 45.00
45.00
212 城乡社区支出 211.57 131.37 80.20
21201 城乡社区管理事务 131.37 131.37
2120199 其他城乡社区管理事务支出 131.37 131.37
21202 城乡社区规划与管理 20.20
20.20
2120201 城乡社区规划与管理 20.20
20.20
21205 城乡社区环境卫生 60.00
60.00
2120501 城乡社区环境卫生 60.00
60.00
213 农林水支出 864.66 308.26 556.40
21301 农业农村 309.26 308.26 1.00
2130104 事业运行 308.26 308.26
2130153 耕地建设与利用 1.00
1.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 40.00
40.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 40.00
40.00
21307 农村综合改革 515.40
515.40
2130701 对村级公益事业建设的补助 100.00
100.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 415.40
415.40
221 住房保障支出 84.32 84.32
22102 住房改革支出 84.32 84.32
2210201 住房公积金 84.32 84.32
224 灾害防治及应急管理支出 12.30
12.30
22406 自然灾害防治 12.30
12.30
2240601 地质灾害防治 12.30
12.30

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2026年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 1,856.10 1,537.73 318.37
301 工资福利支出 1,398.36 1,398.36
30101 基本工资 331.05 331.05
30102 津贴补贴 109.01 109.01
30103 奖金 133.13 133.13
30107 绩效工资 432.78 432.78
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 149.68 149.68
30109 职业年金缴费 74.84 74.84
30110 职工基本医疗保险缴费 66.67 66.67
30112 其他社会保障缴费 6.01 6.01
30113 住房公积金 84.32 84.32
30114 医疗费 10.88 10.88
302 商品和服务支出 332.75 19.38 313.37
30201 办公费 57.34
57.34
30202 印刷费 15.00
15.00
30205 水费 2.00
2.00
30206 电费 15.80
15.80
30211 差旅费 5.00
5.00
30213 维修(护)费 1.00
1.00
30215 会议费 10.00
10.00
30216 培训费 8.67
8.67
30217 公务接待费 15.00
15.00
30226 劳务费 30.00
30.00
30227 委托业务费 78.00
78.00
30228 工会经费 11.56
11.56
30231 公务用车运行维护费 14.00
14.00
30239 其他交通费用 19.38 19.38
30299 其他商品和服务支出 50.00
50.00
303 对个人和家庭的补助 119.99 119.99
30305 生活补助 111.79 111.79
30307 医疗费补助 8.20 8.20
310 资本性支出 5.00
5.00
31002 办公设备购置 5.00
5.00

表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2026年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
29.00
14.00
14.00 15.00

表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计 16.63
16.63
212 城乡社区支出 16.63
16.63
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 16.63
16.63
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 16.63
16.63


表六



部门收支总表










单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 2,953.61 合计 2,953.61
11 一般公共预算资金 2,936.99 一般公共服务支出 963.17
12 政府性基金预算资金 16.63 文化旅游体育与传媒支出 57.32

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 612.10

财政专户管理资金
卫生健康支出 81.55

事业收入资金
节能环保支出 50.00

上级补助收入资金
城乡社区支出 228.20

附属单位上缴收入资金
农林水支出 864.66

事业单位经营收入资金
住房保障支出 84.32

其他收入资金
灾害防治及应急管理支出 12.30

表七










部门收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 2,953.61 2,936.99 16.63






201 一般公共服务支出 963.17 963.17







20101 人大事务 5.00 5.00







2010104 人大会议 5.00 5.00







20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 867.00 867.00







2010301 行政运行 625.29 625.29







2010302 一般行政管理事务 99.81 99.81







2010350 事业运行 141.90 141.90







20139 社会工作事务 91.17 91.17







2013904 专项业务 91.17 91.17







207 文化旅游体育与传媒支出 57.32 57.32







20701 文化和旅游 57.32 57.32







2070109 群众文化 57.32 57.32







208 社会保障和就业支出 612.10 612.10







20801 人力资源和社会保障管理事务 143.68 143.68







2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 143.68 143.68







20805 行政事业单位养老支出 343.41 343.41







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.68 149.68







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.84 74.84







2080599 其他行政事业单位养老支出 118.90 118.90







20807 就业补助 15.00 15.00







2080799 其他就业补助支出 15.00 15.00







20810 社会福利 100.00 100.00







2081006 养老服务 25.00 25.00







2081099 其他社会福利支出 75.00 75.00







20828 退役军人管理事务 10.00 10.00







2082899 其他退役军人事务管理支出 10.00 10.00







210 卫生健康支出 81.55 81.55







21011 行政事业单位医疗 77.55 77.55







2101101 行政单位医疗 26.57 26.57







2101102 事业单位医疗 40.10 40.10







2101103 公务员医疗补助 3.20 3.20







2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.68 7.68







21015 医疗保障管理事务 4.00 4.00







2101506 医疗保障经办事务 4.00 4.00







211 节能环保支出 50.00 50.00







21101 环境保护管理事务 5.00 5.00







2110199 其他环境保护管理事务支出 5.00 5.00







21104 自然生态保护 45.00 45.00







2110402 农村环境保护 45.00 45.00







212 城乡社区支出 228.20 211.57 16.63






21201 城乡社区管理事务 131.37 131.37







2120199 其他城乡社区管理事务支出 131.37 131.37







21202 城乡社区规划与管理 20.20 20.20







2120201 城乡社区规划与管理 20.20 20.20







21205 城乡社区环境卫生 60.00 60.00







2120501 城乡社区环境卫生 60.00 60.00







21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 16.63
16.63






2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 16.63
16.63






213 农林水支出 864.66 864.66







21301 农业农村 309.26 309.26







2130104 事业运行 308.26 308.26







2130153 耕地建设与利用 1.00 1.00







21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 40.00 40.00







2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 40.00 40.00







21307 农村综合改革 515.40 515.40







2130701 对村级公益事业建设的补助 100.00 100.00







2130705 对村民委员会和村党支部的补助 415.40 415.40







221 住房保障支出 84.32 84.32







22102 住房改革支出 84.32 84.32







2210201 住房公积金 84.32 84.32







224 灾害防治及应急管理支出 12.30 12.30







22406 自然灾害防治 12.30 12.30







2240601 地质灾害防治 12.30 12.30







表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 2,953.61 1,856.10 1,097.52
201 一般公共服务支出 963.17 767.19 195.98
20101 人大事务 5.00
5.00
2010104 人大会议 5.00
5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 867.00 767.19 99.81
2010301 行政运行 625.29 625.29
2010302 一般行政管理事务 99.81
99.81
2010350 事业运行 141.90 141.90
20139 社会工作事务 91.17
91.17
2013904 专项业务 91.17
91.17
207 文化旅游体育与传媒支出 57.32 57.32
20701 文化和旅游 57.32 57.32
2070109 群众文化 57.32 57.32
208 社会保障和就业支出 612.10 430.09 182.01
20801 人力资源和社会保障管理事务 143.68 86.67 57.01
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 143.68 86.67 57.01
20805 行政事业单位养老支出 343.41 343.41
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.68 149.68
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.84 74.84
2080599 其他行政事业单位养老支出 118.90 118.90
20807 就业补助 15.00
15.00
2080799 其他就业补助支出 15.00
15.00
20810 社会福利 100.00
100.00
2081006 养老服务 25.00
25.00
2081099 其他社会福利支出 75.00
75.00
20828 退役军人管理事务 10.00
10.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 10.00
10.00
210 卫生健康支出 81.55 77.55 4.00
21011 行政事业单位医疗 77.55 77.55
2101101 行政单位医疗 26.57 26.57
2101102 事业单位医疗 40.10 40.10
2101103 公务员医疗补助 3.20 3.20
2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.68 7.68
21015 医疗保障管理事务 4.00
4.00
2101506 医疗保障经办事务 4.00
4.00
211 节能环保支出 50.00
50.00
21101 环境保护管理事务 5.00
5.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 5.00
5.00
21104 自然生态保护 45.00
45.00
2110402 农村环境保护 45.00
45.00
212 城乡社区支出 228.20 131.37 96.83
21201 城乡社区管理事务 131.37 131.37
2120199 其他城乡社区管理事务支出 131.37 131.37
21202 城乡社区规划与管理 20.20
20.20
2120201 城乡社区规划与管理 20.20
20.20
21205 城乡社区环境卫生 60.00
60.00
2120501 城乡社区环境卫生 60.00
60.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 16.63
16.63
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 16.63
16.63
213 农林水支出 864.66 308.26 556.40
21301 农业农村 309.26 308.26 1.00
2130104 事业运行 308.26 308.26
2130153 耕地建设与利用 1.00
1.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 40.00
40.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 40.00
40.00
21307 农村综合改革 515.40
515.40
2130701 对村级公益事业建设的补助 100.00
100.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 415.40
415.40
221 住房保障支出 84.32 84.32
22102 住房改革支出 84.32 84.32
2210201 住房公积金 84.32 84.32
224 灾害防治及应急管理支出 12.30
12.30
22406 自然灾害防治 12.30
12.30
2240601 地质灾害防治 12.30
12.30

表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 5.00 5.00







A 货物 5.00 5.00







表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称
部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标








表十一




2026年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值





十二




2026年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值





十三











2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011122T000000103483-维稳工作经费 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 10.00 本级安排(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 铁山镇维稳工作经费
立项依据 7号体制文件
当年绩效目标 维护辖区内稳定
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 维护辖区内稳定 20
定性
产出指标 数量指标 处理辖区维稳事件数 40 5
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 90
效益指标 社会效益指标 辖区社会风气 20
定性 良好
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011122T000000103755-城市运行维护费 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 30.00 本级安排(万元) 30.00
上级补助(万元)
项目概述 城市运行维护费
立项依据 7号体制文件
当年绩效目标 城市运行维护费,便于镇街市区环境维护
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 镇街清洁程度 40
定性
效益指标 社会效益指标 每月公厕清扫次数 20 30
效益指标 社会效益指标 社区人居环境整洁度 20 % 90
满意度指标 满意度指标 城镇居民满意度 10
定性 满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000002809705-镇街财力清算 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 74.81 本级安排(万元) 74.81
上级补助(万元)
项目概述 镇街财力清算
立项依据 《中华人民共和国预算法》《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》(大足府发〔2020〕7号)
当年绩效目标 镇街财力清算
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 人数 50 人数 50
效益指标 经济效益指标 金额 30 万元/年 70
满意度指标 满意度指标 群众满意度 5
定性 非常满意
满意度指标 满意度指标 区级部门满意度 5
定性 非常满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 38.51 本级安排(万元) 38.51
上级补助(万元)
项目概述 支付单位“三支一扶”人员补助,包括工资、五险一金、超额绩效及安家费
立项依据 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件
当年绩效目标 保障三支一扶工资发放
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 三支一扶覆盖率 40 % 97
效益指标 社会效益指标 单位职工认可度 20 % 90
效益指标 社会效益指标 工资发放及时性 20
定性 非常及时
满意度指标 满意度指标 职工满意度 10
定性 非常满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011125T000004791332-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 6.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 6.00
项目概述 渝财社[2024]78号关于下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知
立项依据 汇总项目
当年绩效目标 发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴,稳定服务基层项目人员队伍建设,促进基层事业发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 三支一扶人员满意度 10 % 95
效益指标 社会效益指标 服务基层 20
定性
产出指标 时效指标 经费保障及时性 40
定性 及时
产出指标 数量指标 三支一扶保障人数 20 人数 2
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005484784-村四职干部及本土人才补贴 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 260.64 本级安排(万元) 260.64
上级补助(万元)
项目概述 村四职干部及本土人才补贴
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 村四职干部及本土人才补贴,用于发放村四职干部及本土人才生活补助,保障村干部工资
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 村干部工资保障 20
定性 较好保障
产出指标 数量指标 发放人数覆盖 30 % 100
产出指标 时效指标 按时发放率 30 % 90
满意度指标 服务对象满意度指标 村干部满意度 10
定性 满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485356-村四职干部及本土人才社保补助 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 29.01 本级安排(万元) 29.01
上级补助(万元)
项目概述 村四职干部及本土人才社保补助
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 村四职干部及本土人才社保补助,用于发放村干部个人灵活就业补贴资金,保障村干部权益
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 村干部满意度 10
定性 满意
产出指标 效果指标 村干部灵活就业补贴覆盖 30 % 100
效益指标 可持续影响指标 村干部权益保障 20
定性 优秀
产出指标 质量指标 资金发放及时性 30
定性 及时
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485425-村级组织办公经费 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 48.00 本级安排(万元) 48.00
上级补助(万元)
项目概述 村级组织办公经费
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 村级组织办公经费,用于维持村级运转,开展村的正常办公。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 满意度 10
定性 满意
效益指标 社会效益指标 村级运转 20
定性 正常
产出指标 数量指标 资金覆盖村个数 40 12
产出指标 时效指标 资金拨付及时率 20 % 89
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485460-村级服务群众专项经费 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 24.00 本级安排(万元) 24.00
上级补助(万元)
项目概述 村级服务群众专项经费
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 服务群众专项经费用于保障村级服务群众事项的开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 低收入群众保障 20
定性 较好
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10
定性 满意
产出指标 效果指标 困难群众补助落实 20 % 100
产出指标 质量指标 服务群众事项完成度 40 % 95
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485525-正常离任村干部生活补贴 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 14.33 本级安排(万元) 14.33
上级补助(万元)
项目概述 正常离任村干部生活补贴
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 正常离任村干部生活补贴,用于离任村干部补贴发放
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 满意度 10
定性 满意
产出指标 效果指标 发放覆盖率 40 % 100
产出指标 时效指标 发放及时性 20
定性 及时
效益指标 社会效益指标 离任干部补贴 20
定性 提高
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485563-村民小组长误工补贴 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 31.50 本级安排(万元) 31.50
上级补助(万元)
项目概述 村民小组长误工补贴
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 村民小组长误工补贴,让村民小组长协助村干部开展基层工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 村工作开展情况 20
定性 顺利
成本指标 经济成本指标 人均发放金额 20 元/人年 4200
产出指标 数量指标 发放人数 40 75
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10
定性 满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485599-村务监督委员会主任误工补贴 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 7.92 本级安排(万元) 7.92
上级补助(万元)
项目概述 村务监督委员会主任误工补贴
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 村务监督委员会主任误工补贴,发放给各村监督委员会成员,便于监督委开展工作
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 发放人数 40 12
成本指标 经济成本指标 人均标准 20 元/人年 6600
效益指标 社会效益指标 监督工作开展情况 20
定性 良好
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10
定性 满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485659-社区四职干部及本土人才补贴 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 49.90 本级安排(万元) 49.90
上级补助(万元)
项目概述 社区四职干部及本土人才补贴
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 社区四职干部及本土人才补贴用于保障社区四职干部和本土人才生活补助
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 覆盖社区 40 2
产出指标 时效指标 资金到位及时性 20
定性 及时
效益指标 社会效益指标 社区干部为社区服务 20
定性 积极
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10
定性 满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485696-社区四职干部及本土人才社保补助 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 15.00 本级安排(万元) 15.00
上级补助(万元)
项目概述 社区四职干部及本土人才社保补助
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 社区四职干部及本土人才社保补助,用于保障社区干部五险
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 购买保险人数 20 10
效益指标 社会效益指标 社区干部工作积极性 20
定性 积极
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10
定性 满意
产出指标 时效指标 资金拨付及时性 20
定性 及时
产出指标 质量指标 覆盖率 20 % 100
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485800-社区组织办公经费 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 10.00 本级安排(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 社区组织办公经费
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 用于社区日常办公开展,维持基本运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10
定性 满意
效益指标 社会效益指标 社区正常运转 20
定性 正常
产出指标 效果指标 资金覆盖率 20 % 95
产出指标 数量指标 覆盖社区 40 2
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485829-社区服务群众专项经费 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 10.00 本级安排(万元) 10.00
上级补助(万元)
项目概述 社区服务群众专项经费
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 社区服务群众专项经费用于保障社区服务群众事项开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 低收入群众保障 20
定性 较好
产出指标 效果指标 困难群众补助落实 20 % 100
产出指标 质量指标 服务群众事项完成度 40 % 95
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10
定性 满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485867-正常离任社区干部生活补贴 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 0.75 本级安排(万元) 0.75
上级补助(万元)
项目概述 正常离任社区干部生活补贴,用于发放离任社区干部生活补助。
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 正常离任社区干部生活补贴,用于发放离任社区干部生活补助。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 离任干部稳定性 20
定性 稳定
产出指标 时效指标 资金发放及时性 20
定性 非常及时
产出指标 数量指标 覆盖社区 40 % 99
满意度指标 满意度指标 满意度 10
定性 满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485896-居民小组长误工补贴(社区) 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 4.20 本级安排(万元) 4.20
上级补助(万元)
项目概述 居民小组长误工补贴(社区)
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 居民小组长误工补贴(社区),用于发放小组长补助,协助社区干部日常工作
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 发放人数 40 10
成本指标 经济成本指标 人均成本 20 元/人年 4200
效益指标 社会效益指标 社区工作开展情况 20
定性 顺利
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10
定性 满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005485928-居务监督委员会主任误工补贴(社区) 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 1.32 本级安排(万元) 1.32
上级补助(万元)
项目概述 居务监督委员会主任误工补贴(社区)
立项依据 村(社区)组织运转经费 大足委组[2017]318号 大足委组[2018]70号 大足委组[2022]150号、大足委组[2025]111号等
当年绩效目标 监督委工作有序开展,监督委补助按时发放。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 社区发放人数 40 人数 2
成本指标 经济成本指标 人均标准 20 元/人年 6600
效益指标 社会效益指标 监督工作开展情况 20
定性 优秀
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10
定性 满意
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005598276-铁山镇人大经费 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 5.00 本级安排(万元) 5.00
上级补助(万元)
项目概述 用于铁山镇人大工作开展
立项依据 体制文件大足府发【2020】7号
当年绩效目标 用于铁山镇人大工作开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 人大代表工作积极性 20
定性 积极
满意度指标 满意度指标 群众满意度 10
定性 满意
产出指标 数量指标 开展人大活动 40 次/年 2
产出指标 质量指标 人大代表履职率 20 % 100
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005598321-铁山镇平安法治建设 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 15.00 本级安排(万元) 15.00
上级补助(万元)
项目概述 用于铁山镇平安法治工作开展
立项依据 体制文件大足府发【2020】7号
当年绩效目标 用于铁山镇平安法治工作开展,主要用于辖区派出所等支持单位调出额度
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 工作协作程度 20
定性
产出指标 效果指标 各环节沟通协调 20
定性 顺畅
成本指标 经济成本指标 调出资金金额 10 万元/年 15
产出指标 质量指标 辖区平安法治工作开展顺利情况 15
定性 顺利
产出指标 数量指标 辅助协调单位 25 3
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005598332-铁山镇市政工作经费 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 30.00 本级安排(万元) 30.00
上级补助(万元)
项目概述 用于铁山市政工作开展
立项依据 体制文件大足府发【2020】7号
当年绩效目标 用于铁山市政工作开展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 社区居民满意度 10
定性 满意
效益指标 可持续影响指标 辖区居住舒适度 20
定性 舒适
产出指标 时效指标 资金拨付及时程度 15
定性 及时
产出指标 效果指标 覆盖社区 10 2
产出指标 质量指标 社区工作有序推进 35
定性
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005598342-铁山镇人居环境整治 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 20.20 本级安排(万元) 20.20
上级补助(万元)
项目概述 用于铁山人居环境整治
立项依据 体制文件大足府发【2020】7号
当年绩效目标 用于铁山人居环境整治,美化人居环境
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
成本指标 经济成本指标 资金投入 5 万元/年 25
产出指标 质量指标 人居环境质量 25
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 5
定性 满意
产出指标 数量指标 绿化辖区面积 35 平方米 200
效益指标 可持续影响指标 居住舒适度 20
定性 舒适
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005633045-2026年中药材种植基地建设项目 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 40.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 40.00
项目概述 2026年中药材种植基地建设项目
立项依据 行财科汇总项目
当年绩效目标 完成2026年中药材种植基地建设项目,提升中药材发展水平
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 提升集体收益 20
定性 有效提升
产出指标 数量指标 耕作道路长度 20 330
产出指标 数量指标 种植数量 40 140
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 95
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005701558-重症精神障碍病人管理 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 5.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 5.00
项目概述 用于辖区内重症精神障碍病人管理、就医和监护人补贴支出。
立项依据 汇总项目
当年绩效目标 用于辖区内重症精神障碍病人管理、就医和监护人补贴支出,保障重症精神障碍病人管理工作有序开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 重症精神障碍病人覆盖率 30 % 95
效益指标 可持续影响指标 重症精神病人就医及时率 10 % 90
成本指标 经济成本指标 全年资金投入 10 万元/年 5
产出指标 效果指标 重症精神病人工作开展 25
定性 有序进行
效益指标 社会效益指标 因管理不到位出现事故 15 案件数 0
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005701561-社会心理服务体系建设 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 30.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 30.00
项目概述 用于辖区内社会心理服务体系建设,重点关注特殊群体心理健康,确保人民群众精神状态良好。
立项依据 汇总项目
当年绩效目标 建设社会心理服务体系,辖区内村社区同步建设,确保弱势群体、特殊群体心理健康。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 特殊群体、弱势群体覆盖率 20 % 90
产出指标 数量指标 建设心理服务站数量 30 2
产出指标 质量指标 心理服务辅导帮扶人数 20 人/年 20
产出指标 效果指标 心理辅导服务质量 10
定性
效益指标 可持续影响指标 辖区居民心理健康水平 10
定性 明显提升
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005701567-社会救助及就业能力提升服务 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 15.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 15.00
项目概述 用于辖区内开展社会救助工作,以及提升特殊群体就业能力。
立项依据 汇总项目
当年绩效目标 用于辖区内开展社会救助工作,以及提升特殊群体就业能力。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 帮扶对象满意度 10 % 95
效益指标 社会效益指标 辖区稳定程度 10
定性 良好
效益指标 经济效益指标 每人增收金额 10 元/人*月 2000
产出指标 数量指标 服务对象人数 40 人数 10
产出指标 质量指标 特殊群体就业问题 20
定性 有效缓解
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005701572-社保服务及能力提升 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 10.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 10.00
项目概述 用于辖区内社保工作开展和社保能力提升
立项依据 汇总项目
当年绩效目标 确保辖区内社保工作有序开展,社保能力得到有效提升。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 医保参保率 20 % 95
产出指标 数量指标 解决大型特殊社保服务事项 15 5
产出指标 质量指标 辖区居民参保积极性 30
定性 有效提升
效益指标 可持续发展指标 社保能力 15
定性 有效提升
满意度指标 满意度指标 辖区居民对社保服务板块满意度 10 % 95
2026年项目支出绩效目标表
编制单位: 919001-重庆市大足区铁山镇人民政府 单位:万元
项目名称 50011126T000005701585-困难群众、特殊群体管理慰问及开展活动 业务主管部门 重庆市大足区铁山镇人民政府
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 40.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 40.00
项目概述 用于辖区内管理慰问民政特殊群体、退役军人服务站特殊群体,开展辖区内老人活动。
立项依据 汇总项目
当年绩效目标 管理关心关爱辖区内特殊群体,丰富辖区内老人活动,提高弱势群体、特殊群体获得感和幸福感。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 可持续影响指标 关爱老人活动开展持续性 10
定性 持续开展
产出指标 效果指标 弱势群体关注度 20
定性 明显提升
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 90
产出指标 质量指标 特殊群体覆盖率 30 % 100
效益指标 社会效益指标 辖区内敬老孝亲风气 20
定性 蔚然成风


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