[ 索引号 ] | 11500111784212481N/2024-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区铁山镇 | [ 发布日期 ] | 2024-02-26 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-29 | [ 有效性 ] |
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[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区铁山镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-02-26 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-29 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区铁山镇人民政府2024年部门预算情况说明
重庆市大足区铁山镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
铁山镇党委和人民政府设综合办事机构10个:
1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(二)单位构成。
铁山镇人民政府下属事业单位7个,主要包括铁山镇农业服务中心、铁山镇文化服务中心、铁山镇劳动就业和社会保障服务所、铁山镇退役军人服务站、铁山镇综合行政执法大队、铁山镇园区服务中心、铁山镇村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数2635.35万元,其中:一般公共预算拨款2581.36万元,政府性基金预算拨款53.99万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加16.08万元,主要是一般公共预算拨款减少37.91万元,政府性基金预算拨款增加53.99万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数2635.35万元,其中:一般公共服务支出846.63万元,文化旅游体育与传媒支出55.17万元,社会保障和就业支出372.93万元,卫生健康支出67.88万元,城乡社区支出157.2万元,农林水支出1051.9万元,住房保障支出73.63万元,其他支出10万元。支出较去年增加16.08万元,主要是基本支出减少153.72万元,项目支出增加169.8万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2581.36万元,一般公共预算财政拨款支出2581.36万元,比2023年减少37.91万元。其中:基本支出1567.05万元,比2023年减少153.72万元,主要原因是在职人员减少,以及压减公用经费支出,落实政府“过紧日子”的要求;项目支出1014.32万元,比2023年增加115.82万元,主要原因是一般公共服务支出增加,主要用于保障“三支一扶”人员补助、加强公共服务能力等重点工作。
2024年政府性基金预算收入53.99万元,政府性基金预算支出53.99万元,比2023年增加53.99万元,主要原因是城乡社区支出增加,主要用于地质灾害防治、公路日常养护补助等。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算29万元,比2023年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年预算数持平;公务接待费15万元,与2023年预算数持平;公务用车运行维护费14万元,比2023年减少2万元,主要原因是压减公务用车运行经费,严格公务用车管理;公务用车购置费0万元,与2023年预算数持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费298.06万元,比上年减少78.87万元,主要原因为落实政府“过紧日子”的要求,压减公用经费支出,差旅费、维修(护)费等费用预算减少。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元,均为一般公共预算拨款采购。其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1014.32万元,政府性基金预算当年财政拨款53.99万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,均为一般公务用车。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:徐冬梅,联系方式:023-81098060)