您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>通桥街道办事处> 预算
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2022-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2022-02-17 | 
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 有效性 ] | 
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2022-00007 | 
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | 
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | 
| [ 发布日期 ] | 2022-02-17 | 
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | 
| [ 有效性 ] | 
重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 2022年部门预算情况说明
重庆市大足区人民政府通桥街道办事处
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
部门现行的职能职责。促进街道经济发展、增加居民收入,着力改善民生,加强社区管理、维护社会稳定。加强基层党的建设,强化公共服务、公共管理和公共安全等职能。
(二)单位构成。
内设机构10个:党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室及综合行政执法办公室。下属事业单位7个:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心及农业服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1864.98万元,其中:一般公共预算拨款 1817.43万元,政府性基金预算拨款 47.55万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元。收入较去年增加227.82万元,主要是经费拨款增加227.82万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1864.98万元,其中:一般公共服务支出919.34万元,文化旅游体育与传媒支出42.18万元,社会保障和就业支出278.86万元,卫生健康支出60.34万元,城乡社区支出44.15万元,农林水支出429.61万元,住房保障支出60.5万元,其他支出30万元。支出较去年增加227.82万元,主要是基本支出减少85.94万元,项目支出增加313.76万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1817.43万元,一般公共预算财政拨款支出1817.43万元,比2021年增加180.27万元。其中:基本支出1455.47万元,比2021年减少85.94 万元,主要原因是社区运行经费纳入项目支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出361.96万元,比2021年增加266.21万元,主要原因是项目增加,主要原因是社区运行经费纳入项目支出等,主要用于保证社区运转工作。
2022年政府性基金预算收入47.55万元,政府性基金预算支出47.55万元,比2021年增加47.55万元,主要原因是是项目增加,主要用于移民补助、 农村基础设施建设支出及社会福利的彩票公益金支出等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算24.62万元,比2021年减少1万元。其中:其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0 万元;公务接待费14.82万元,比2021年减少0.8 万元,主要原因是减少会议安排等;公务用车运行维护费9.8万元,比2021年增加1.8万元,主要原因是创文明城区应急巡逻工作增加;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是上级暂未批复新购公车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费295.18万元,比上年减少55.82万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款361.96万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有应急保障车辆2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政
拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:刘珈岑,联系方式:43381236)
 
| 
 表一  | 
||||||
| 
 财政拨款收支总表  | ||||||
| 
 单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||
| 
 收入  | 
 支出  | |||||
| 
 项目  | 
 预算数  | 
 项目  | 
 合计  | 
 一般公共预算  | 
 政府性基金预算  | 
 国有资本经营预算  | 
| 
 一、本年收入  | 
 1,864.98  | 
 一、本年支出  | 
 1,864.98  | 
 1,817.43  | 
 47.55  | 
|
| 
 一般公共预算资金  | 
 1,817.43  | 
 一般公共服务支出  | 
 919.34  | 
 919.34  | 
||
| 
 政府性基金预算资金  | 
 47.55  | 
 文化旅游体育与传媒支出  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
||
| 
 国有资本经营预算资金  | 
 社会保障和就业支出  | 
 278.86  | 
 273.31  | 
 5.55  | 
||
| 
 卫生健康支出  | 
 60.34  | 
 60.34  | 
||||
| 
 城乡社区支出  | 
 44.15  | 
 32.15  | 
 12.00  | 
|||
| 
 农林水支出  | 
 429.61  | 
 429.61  | 
||||
| 
 住房保障支出  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
||||
| 
 其他支出  | 
 30.00  | 
|||||
| 
 二、上年结转  | 
 二、结转下年  | 
|||||
| 
 一般公共预算拨款  | 
||||||
| 
 政府性基金预算拨款  | 
||||||
| 
 国有资本经营收入  | 
||||||
| 
 收入合计  | 
 1,864.98  | 
 支出合计  | 
 1,864.98  | 
 1,817.43  | 
 47.55  | 
|
| 
 表二  | 
||||
| 
 一般公共预算财政拨款支出预算表  | ||||
| 
 单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||
| 
 功能分类科目  | 
 2022年预算数  | |||
| 
 科目编码  | 
 科目名称  | 
 总计  | 
 基本支出  | 
 项目支出  | 
| 
 合计  | 
 1,817.43  | 
 1,455.47  | 
 361.96  | |
| 
 201  | 
 一般公共服务支出  | 
 919.34  | 
 852.65  | 
 66.70  | 
| 
 20101  | 
 人大事务  | 
 43.04  | 
 43.04  | |
| 
 2010102  | 
 一般行政管理事务  | 
 40.04  | 
 40.04  | |
| 
 2010108  | 
 代表工作  | 
 3.00  | 
 3.00  | |
| 
 20103  | 
 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 
 842.33  | 
 818.67  | 
 23.67  | 
| 
 2010301  | 
 行政运行  | 
 747.49  | 
 723.82  | 
 23.67  | 
| 
 2010302  | 
 一般行政管理事务  | 
 0.93  | 
 0.93  | 
|
| 
 2010350  | 
 事业运行  | 
 93.91  | 
 93.91  | 
|
| 
 20199  | 
 其他一般公共服务支出  | 
 33.98  | 
 33.98  | 
|
| 
 2019999  | 
 其他一般公共服务支出  | 
 33.98  | 
 33.98  | 
|
| 
 207  | 
 文化旅游体育与传媒支出  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
|
| 
 20701  | 
 文化和旅游  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
|
| 
 2070109  | 
 群众文化  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
|
| 
 208  | 
 社会保障和就业支出  | 
 273.30  | 
 262.53  | 
 10.77  | 
| 
 20801  | 
 人力资源和社会保障管理事务  | 
 71.23  | 
 71.23  | 
|
| 
 2080199  | 
 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 
 71.23  | 
 71.23  | 
|
| 
 20802  | 
 民政管理事务  | 
 0.66  | 
 0.66  | |
| 
 2080299  | 
 其他民政管理事务支出  | 
 0.66  | 
 0.66  | |
| 
 20805  | 
 行政事业单位养老支出  | 
 156.20  | 
 156.20  | 
|
| 
 2080505  | 
 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
 80.67  | 
 80.67  | 
|
| 
 2080506  | 
 机关事业单位职业年金缴费支出  | 
 40.33  | 
 40.33  | 
|
| 
 2080599  | 
 其他行政事业单位养老支出  | 
 35.20  | 
 35.20  | 
|
| 
 20820  | 
 临时救助  | 
 10.12  | 
 10.12  | |
| 
 2082001  | 
 临时救助支出  | 
 10.12  | 
 10.12  | |
| 
 20828  | 
 退役军人管理事务  | 
 32.69  | 
 32.69  | 
|
| 
 2082850  | 
 事业运行  | 
 32.69  | 
 32.69  | 
|
| 
 20899  | 
 其他社会保障和就业支出  | 
 2.42  | 
 2.42  | 
|
| 
 2089999  | 
 其他社会保障和就业支出  | 
 2.42  | 
 2.42  | 
|
| 
 210  | 
 卫生健康支出  | 
 60.34  | 
 60.34  | 
|
| 
 21011  | 
 行政事业单位医疗  | 
 60.34  | 
 60.34  | 
|
| 
 2101101  | 
 行政单位医疗  | 
 30.86  | 
 30.86  | 
|
| 
 2101102  | 
 事业单位医疗  | 
 19.55  | 
 19.55  | 
|
| 
 2101103  | 
 公务员医疗补助  | 
 5.44  | 
 5.44  | 
|
| 
 2101199  | 
 其他行政事业单位医疗支出  | 
 4.48  | 
 4.48  | 
|
| 
 212  | 
 城乡社区支出  | 
 32.15  | 
 32.15  | 
|
| 
 21201  | 
 城乡社区管理事务  | 
 32.15  | 
 32.15  | 
|
| 
 2120199  | 
 其他城乡社区管理事务支出  | 
 32.15  | 
 32.15  | 
|
| 
 213  | 
 农林水支出  | 
 429.61  | 
 145.12  | 
 284.49  | 
| 
 21301  | 
 农业农村  | 
 145.12  | 
 145.12  | 
|
| 
 2130104  | 
 事业运行  | 
 145.12  | 
 145.12  | 
|
| 
 21307  | 
 农村综合改革  | 
 284.49  | 
 284.49  | |
| 
 2130701  | 
 对村级公益事业建设的补助  | 
 70.00  | 
 70.00  | |
| 
 2130705  | 
 对村民委员会和村党支部的补助  | 
 214.49  | 
 214.49  | |
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
|
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
|
| 
 2210201  | 
 住房公积金  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
|
| 
 表三  | 
||||
| 
 一般公共预算财政拨款基本支出预算表  | ||||
| 
 单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||
| 
 经济分类科目  | 
 2022年基本支出  | |||
| 
 科目编码  | 
 科目名称  | 
 总计  | 
 人员经费  | 
 日常公用经费  | 
| 
 合计  | 
 1,455.47  | 
 1,105.24  | 
 350.23  | |
| 
 301  | 
 工资福利支出  | 
 1,069.11  | 
 1,069.11  | 
|
| 
 30101  | 
 基本工资  | 
 260.93  | 
 260.93  | 
|
| 
 30102  | 
 津贴补贴  | 
 160.25  | 
 160.25  | 
|
| 
 30103  | 
 奖金  | 
 183.89  | 
 183.89  | 
|
| 
 30107  | 
 绩效工资  | 
 220.69  | 
 220.69  | 
|
| 
 30108  | 
 机关事业单位基本养老保险缴费  | 
 80.67  | 
 80.67  | 
|
| 
 30109  | 
 职业年金缴费  | 
 40.33  | 
 40.33  | 
|
| 
 30110  | 
 职工基本医疗保险缴费  | 
 50.42  | 
 50.42  | 
|
| 
 30112  | 
 其他社会保障缴费  | 
 1.51  | 
 1.51  | 
|
| 
 30113  | 
 住房公积金  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
|
| 
 30114  | 
 医疗费  | 
 9.92  | 
 9.92  | 
|
| 
 302  | 
 商品和服务支出  | 
 330.23  | 
 330.23  | |
| 
 30201  | 
 办公费  | 
 76.98  | 
 76.98  | |
| 
 30205  | 
 水费  | 
 1.22  | 
 1.22  | |
| 
 30206  | 
 电费  | 
 17.08  | 
 17.08  | |
| 
 30207  | 
 邮电费  | 
 19.03  | 
 19.03  | |
| 
 30209  | 
 物业管理费  | 
 20.00  | 
 20.00  | |
| 
 30211  | 
 差旅费  | 
 109.80  | 
 109.80  | |
| 
 30215  | 
 会议费  | 
 4.88  | 
 4.88  | |
| 
 30216  | 
 培训费  | 
 16.59  | 
 16.59  | |
| 
 30217  | 
 公务接待费  | 
 14.82  | 
 14.82  | |
| 
 30226  | 
 劳务费  | 
 6.00  | 
 6.00  | |
| 
 30228  | 
 工会经费  | 
 9.93  | 
 9.93  | |
| 
 30229  | 
 福利费  | 
 14.89  | 
 14.89  | |
| 
 30231  | 
 公务用车运行维护费  | 
 9.80  | 
 9.80  | |
| 
 30299  | 
 其他商品和服务支出  | 
 9.20  | 
 9.20  | |
| 
 303  | 
 对个人和家庭的补助  | 
 36.13  | 
 36.13  | 
|
| 
 30305  | 
 生活补助  | 
 0.93  | 
 0.93  | 
|
| 
 30307  | 
 医疗费补助  | 
 3.20  | 
 3.20  | 
|
| 
 30399  | 
 其他对个人和家庭的补助  | 
 32.00  | 
 32.00  | 
|
| 
 309  | 
 资本性支出(基本建设)  | 
 20.00  | 
 20.00  | |
| 
 30902  | 
 办公设备购置  | 
 20.00  | 
 20.00  | |
| 
 表四  | 
|||||
| 
 一般公共预算“三公”经费支出表  | |||||
| 
 单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | ||||
| 
 2022年预算数  | |||||
| 
 合计  | 
 因公出国(境)费  | 
 公务用车购置及运行费  | 
 公务接待费  | ||
| 
 小计  | 
 公务用车购置费  | 
 公务用车运行费  | |||
| 
 24.62  | 
 9.80  | 
 9.80  | 
 14.82  | ||
| 
 表五  | 
||||
| 
 政府性基金预算支出表  | ||||
| 
 单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||
| 
 科目编码  | 
 科目名称  | 
 本年政府性基金预算财政拨款支出  | ||
| 
 总计  | 
 基本支出  | 
 项目支出  | ||
| 
 合计  | 
 47.55  | 
 47.55  | ||
| 
 208  | 
 社会保障和就业支出  | 
 5.55  | 
 5.55  | |
| 
 20822  | 
 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 
 5.55  | 
 5.55  | |
| 
 2082201  | 
 移民补助支出  | 
 5.55  | 
 5.55  | |
| 
 212  | 
 城乡社区支出  | 
 12.00  | 
 12.00  | |
| 
 21208  | 
 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 
 12.00  | 
 12.00  | |
| 
 2120804  | 
 农村基础设施建设支出  | 
 12.00  | 
 12.00  | |
| 
 229  | 
 其他支出  | 
 30.00  | 
 30.00  | |
| 
 22960  | 
 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  | 
 30.00  | 
 30.00  | |
| 
 2296002  | 
 用于社会福利的彩票公益金支出  | 
 30.00  | 
 30.00  | |
| 
 表六  | 
|||
| 
 部门收支总表  | |||
| 
 单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | ||
| 
 收入  | 
 支出  | ||
| 
 项目  | 
 预算数  | 
 项目  | 
 预算数  | 
| 
 合计  | 
 1,864.98  | 
 合计  | 
 1,864.98  | 
| 
 一般公共预算资金  | 
 1,817.43  | 
 一般公共服务支出  | 
 919.34  | 
| 
 政府性基金预算资金  | 
 47.55  | 
 文化旅游体育与传媒支出  | 
 42.18  | 
| 
 国有资本经营预算资金  | 
 社会保障和就业支出  | 
 278.86  | |
| 
 财政专户管理资金  | 
 卫生健康支出  | 
 60.34  | |
| 
 事业收入资金  | 
 城乡社区支出  | 
 44.15  | |
| 
 上级补助收入资金  | 
 农林水支出  | 
 429.61  | |
| 
 附属单位上缴收入资金  | 
 住房保障支出  | 
 60.5  | |
| 
 事业单位经营收入资金  | 
 其他支出  | 
 30  | |
| 
 其他收入资金  | 
|||
| 
 表七  | 
|||||||||||
| 
 部门收入总表  | |||||||||||
| 
 单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | ||||||||||
| 
 科目  | 
 总计  | 
 一般公共预算拨款收入  | 
 政府性基金预算拨款收入  | 
 国有资本经营预算拨款收入  | 
 财政专户管理资金收入  | 
 事业收入  | 
 上级补助收入  | 
 附属单位上缴收入  | 
 事业单位经营收入  | 
 其他收入  | |
| 
 科目编码  | 
 科目名称  | ||||||||||
| 
 合计  | 
 1,864.98  | 
 1,817.43  | 
 47.55  | 
||||||||
| 
 201  | 
 一般公共服务支出  | 
 919.34  | 
 919.34  | 
||||||||
| 
 20101  | 
 人大事务  | 
 43.04  | 
 43.04  | 
||||||||
| 
 2010102  | 
 一般行政管理事务  | 
 40.04  | 
 40.04  | 
||||||||
| 
 2010108  | 
 代表工作  | 
 3.00  | 
 3.00  | 
||||||||
| 
 20103  | 
 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 
 842.33  | 
 842.33  | 
||||||||
| 
 2010301  | 
 行政运行  | 
 747.49  | 
 747.49  | 
||||||||
| 
 2010302  | 
 一般行政管理事务  | 
 0.93  | 
 0.93  | 
||||||||
| 
 2010350  | 
 事业运行  | 
 93.91  | 
 93.91  | 
||||||||
| 
 20199  | 
 其他一般公共服务支出  | 
 33.98  | 
 33.98  | 
||||||||
| 
 2019999  | 
 其他一般公共服务支出  | 
 33.98  | 
 33.98  | 
||||||||
| 
 207  | 
 文化旅游体育与传媒支出  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
||||||||
| 
 20701  | 
 文化和旅游  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
||||||||
| 
 2070109  | 
 群众文化  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
||||||||
| 
 208  | 
 社会保障和就业支出  | 
 273.31  | 
 273.31  | 
||||||||
| 
 20801  | 
 人力资源和社会保障管理事务  | 
 71.23  | 
 71.23  | 
||||||||
| 
 2080199  | 
 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 
 71.23  | 
 71.23  | 
||||||||
| 
 20802  | 
 民政管理事务  | 
 0.66  | 
 0.66  | 
||||||||
| 
 2080299  | 
 其他民政管理事务支出  | 
 0.66  | 
 0.66  | 
||||||||
| 
 20805  | 
 行政事业单位养老支出  | 
 156.20  | 
 156.20  | 
||||||||
| 
 2080505  | 
 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
 80.67  | 
 80.67  | 
||||||||
| 
 2080506  | 
 机关事业单位职业年金缴费支出  | 
 40.33  | 
 40.33  | 
||||||||
| 
 2080599  | 
 其他行政事业单位养老支出  | 
 35.20  | 
 35.20  | 
||||||||
| 
 20820  | 
 临时救助  | 
 10.12  | 
 10.12  | 
||||||||
| 
 2082001  | 
 临时救助支出  | 
 10.12  | 
 10.12  | 
||||||||
| 
 20822  | 
 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 
 5.55  | 
 5.55  | 
||||||||
| 
 2082201  | 
 移民补助支出  | 
 5.55  | 
 5.55  | 
||||||||
| 
 20828  | 
 退役军人管理事务  | 
 32.69  | 
 32.69  | 
||||||||
| 
 2082850  | 
 事业运行  | 
 32.69  | 
 32.69  | 
||||||||
| 
 20899  | 
 其他社会保障和就业支出  | 
 2.42  | 
 2.42  | 
||||||||
| 
 2089999  | 
 其他社会保障和就业支出  | 
 2.42  | 
 2.42  | 
||||||||
| 
 210  | 
 卫生健康支出  | 
 60.34  | 
 60.34  | 
||||||||
| 
 21011  | 
 行政事业单位医疗  | 
 60.34  | 
 60.34  | 
||||||||
| 
 2101101  | 
 行政单位医疗  | 
 30.86  | 
 30.86  | 
||||||||
| 
 2101102  | 
 事业单位医疗  | 
 19.55  | 
 19.55  | 
||||||||
| 
 2101103  | 
 公务员医疗补助  | 
 5.44  | 
 5.44  | 
||||||||
| 
 2101199  | 
 其他行政事业单位医疗支出  | 
 4.48  | 
 4.48  | 
||||||||
| 
 212  | 
 城乡社区支出  | 
 32.15  | 
 32.15  | 
||||||||
| 
 21201  | 
 城乡社区管理事务  | 
 32.15  | 
 32.15  | 
||||||||
| 
 2120199  | 
 其他城乡社区管理事务支出  | 
 32.15  | 
 32.15  | 
||||||||
| 
 21208  | 
 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 
 12.00  | 
 12.00  | 
||||||||
| 
 2120804  | 
 农村基础设施建设支出  | 
 12.00  | 
 12.00  | 
||||||||
| 
 2130104  | 
 事业运行  | 
 145.12  | 
 145.12  | 
||||||||
| 
 21307  | 
 农村综合改革  | 
 284.49  | 
 284.49  | 
||||||||
| 
 2130701  | 
 对村级公益事业建设的补助  | 
 70.00  | 
 70.00  | 
||||||||
| 
 2130705  | 
 对村民委员会和村党支部的补助  | 
 214.49  | 
 214.49  | 
||||||||
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
||||||||
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
||||||||
| 
 2210201  | 
 住房公积金  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
||||||||
| 
 229  | 
 其他支出  | 
 30.00  | 
 30.00  | 
||||||||
| 
 22960  | 
 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  | 
 30.00  | 
 30.00  | 
||||||||
| 
 2296002  | 
 用于社会福利的彩票公益金支出  | 
 30.00  | 
 30.00  | 
||||||||
| 
 表八  | 
||||
| 
 部门支出总表  | ||||
| 
 单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||
| 
 科目编码  | 
 科目名称  | 
 总计  | 
 基本支出  | 
 项目支出  | 
| 
 合计  | 
 1,864.98  | 
 1,455.47  | 
 409.51  | |
| 
 201  | 
 一般公共服务支出  | 
 919.34  | 
 852.65  | 
 66.70  | 
| 
 20101  | 
 人大事务  | 
 43.04  | 
 43.04  | |
| 
 2010102  | 
 一般行政管理事务  | 
 40.04  | 
 40.04  | |
| 
 2010108  | 
 代表工作  | 
 3.00  | 
 3.00  | |
| 
 20103  | 
 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 
 842.33  | 
 818.67  | 
 23.67  | 
| 
 2010301  | 
 行政运行  | 
 747.49  | 
 723.82  | 
 23.67  | 
| 
 2010302  | 
 一般行政管理事务  | 
 0.93  | 
 0.93  | 
|
| 
 2010350  | 
 事业运行  | 
 93.91  | 
 93.91  | 
|
| 
 20199  | 
 其他一般公共服务支出  | 
 33.98  | 
 33.98  | 
|
| 
 2019999  | 
 其他一般公共服务支出  | 
 33.98  | 
 33.98  | 
|
| 
 207  | 
 文化旅游体育与传媒支出  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
|
| 
 20701  | 
 文化和旅游  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
|
| 
 2070109  | 
 群众文化  | 
 42.18  | 
 42.18  | 
|
| 
 208  | 
 社会保障和就业支出  | 
 273.31  | 
 262.53  | 
 10.77  | 
| 
 20801  | 
 人力资源和社会保障管理事务  | 
 71.23  | 
 71.23  | 
|
| 
 2080199  | 
 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 
 71.23  | 
 71.23  | 
|
| 
 20802  | 
 民政管理事务  | 
 0.66  | 
 0.66  | |
| 
 2080299  | 
 其他民政管理事务支出  | 
 0.66  | 
 0.66  | |
| 
 20805  | 
 行政事业单位养老支出  | 
 156.20  | 
 156.20  | 
|
| 
 2080505  | 
 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
 80.67  | 
 80.67  | 
|
| 
 2080506  | 
 机关事业单位职业年金缴费支出  | 
 40.33  | 
 40.33  | 
|
| 
 2080599  | 
 其他行政事业单位养老支出  | 
 35.20  | 
 35.20  | 
|
| 
 20820  | 
 临时救助  | 
 10.12  | 
 10.12  | |
| 
 2082001  | 
 临时救助支出  | 
 10.12  | 
 10.12  | |
| 
 20822  | 
 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 
 5.55  | 
 5.55  | |
| 
 2082201  | 
 移民补助支出  | 
 5.55  | 
 5.55  | |
| 
 20828  | 
 退役军人管理事务  | 
 32.69  | 
 32.69  | 
|
| 
 2082850  | 
 事业运行  | 
 32.69  | 
 32.69  | 
|
| 
 20899  | 
 其他社会保障和就业支出  | 
 2.42  | 
 2.42  | 
|
| 
 2089999  | 
 其他社会保障和就业支出  | 
 2.42  | 
 2.42  | 
|
| 
 210  | 
 卫生健康支出  | 
 60.34  | 
 60.34  | 
|
| 
 21011  | 
 行政事业单位医疗  | 
 60.34  | 
 60.34  | 
|
| 
 2101101  | 
 行政单位医疗  | 
 30.86  | 
 30.86  | 
|
| 
 2101102  | 
 事业单位医疗  | 
 19.55  | 
 19.55  | 
|
| 
 2101103  | 
 公务员医疗补助  | 
 5.44  | 
 5.44  | 
|
| 
 2101199  | 
 其他行政事业单位医疗支出  | 
 4.48  | 
 4.48  | 
|
| 
 212  | 
 城乡社区支出  | 
 32.15  | 
 32.15  | 
|
| 
 21201  | 
 城乡社区管理事务  | 
 32.15  | 
 32.15  | 
|
| 
 2120199  | 
 其他城乡社区管理事务支出  | 
 32.15  | 
 32.15  | 
|
| 
 21208  | 
 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 
 12.00  | 
 12.00  | |
| 
 2120804  | 
 农村基础设施建设支出  | 
 12.00  | 
 12.00  | |
| 
 213  | 
 农林水支出  | 
 429.61  | 
 145.12  | 
 284.49  | 
| 
 21301  | 
 农业农村  | 
 145.12  | 
 145.12  | 
|
| 
 2130104  | 
 事业运行  | 
 145.12  | 
 145.12  | 
|
| 
 21307  | 
 农村综合改革  | 
 284.49  | 
 284.49  | |
| 
 2130701  | 
 对村级公益事业建设的补助  | 
 70.00  | 
 70.00  | |
| 
 2130705  | 
 对村民委员会和村党支部的补助  | 
 214.49  | 
 214.49  | |
| 
 221  | 
 住房保障支出  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
|
| 
 22102  | 
 住房改革支出  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
|
| 
 2210201  | 
 住房公积金  | 
 60.50  | 
 60.50  | 
|
| 
 229  | 
 其他支出  | 
 30.00  | 
 30.00  | |
| 
 22960  | 
 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  | 
 30.00  | 
 30.00  | |
| 
 2296002  | 
 用于社会福利的彩票公益金支出  | 
 30.00  | 
 30.00  | |
| 
 表九  | 
|||||||||||
| 
 政府采购预算明细表  | |||||||||||
| 
 单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | ||||||||||
| 
 项目编号  | 
 项目  | 
 总计  | 
 一般公共预算拨款收入  | 
 政府性基金预算拨款收入  | 
 国有资本经营预算拨款收入  | 
 财政专户管理资金收入  | 
 事业收入  | 
 上级补助收入  | 
 附属单位上缴收入  | 
 事业单位经营收入  | 
 其他收入  | 
| 
 合计  | 
 20.00  | 
 20.00  | 
|||||||||
| 
 A  | 
 货物  | 
 20.00  | 
 20.00  | 
||||||||
| 
 表十  | 
|||||
| 
 部门(单位)整体绩效目标表  | |||||
| 
 单位:万元  | |||||
| 
 部门(单位)名称  | 
 重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 部门支出预算数  | 
 1,864.98  | ||
| 
 当年整体绩效目标  | 
 预算编制科学合理,减少结余资金;严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放;保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。  | ||||
| 
 绩效指标  | 
 指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | 
| 
 人员足额保障率  | 
 30  | 
 %  | 
 =  | 
 100  | |
| 
 结余率=结余数/预算数  | 
 5  | 
 %  | 
 =  | 
 100  | |
| 
 发放及时率  | 
 5  | 
 %  | 
 =  | 
 100  | |
| 
 三公经费控制率  | 
 10  | 
 %  | 
 ≤  | 
 5  | |
| 
 运转保障率  | 
 30  | 
 %  | 
 =  | 
 100  | |
| 
 预决算信息公开性  | 
 5  | 
 定性  | 
 好  | ||
| 
 资金使用合规性  | 
 10  | 
 定性  | 
 好  | ||
| 
 公用经费控制率  | 
 5  | 
 %  | 
 ≤  | 
 100  | |
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 社区四职干部补贴  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 116.06  | 
 本级支出(万元)  | 
 116.06  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 维持社区运转,给予社区四职干部补贴  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 预算编制  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 维持社区运转,给予社区四职干部补助  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 产出指标  | 
 数量指标  | 
 评估报告数量  | 
 90  | 
 个  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 社区小组长补助  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 12.12  | 
 本级支出(万元)  | 
 12.12  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 维持社区运转,给予社区小组长补贴  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 预算编制  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 维持社区运转,给予小组长补助  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 产出指标  | 
 数量指标  | 
 政策解读文章数量  | 
 90  | 
 篇  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 信访维稳工作经费  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 30.00  | 
 本级支出(万元)  | 
 30.00  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 维护稳定,保平安  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 预算编制  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 维护辖区安全稳定,保平安  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 产出指标  | 
 数量指标  | 
 安全稳定  | 
 90  | 
 项  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 疫情防控经费  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 10.04  | 
 本级支出(万元)  | 
 10.04  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 维护稳定,疫情防控保障  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 预算编制  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 购买疫情物资,确保安全工作  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 产出指标  | 
 质量指标  | 
 确保安全  | 
 90  | 
 项  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 人大工作经费  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 3.00  | 
 本级支出(万元)  | 
 3.00  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 人大工作正常运转经费  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 预算编制  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
|||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 三支一扶补助经费  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 23.67  | 
 本级支出(万元)  | 
 23.67  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 维持运转,给予三支一扶补助  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 预算编制编报  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 维持运转,给予三支一扶人员补助  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 产出指标  | 
 数量指标  | 
 政策解读文章数量  | 
 90  | 
 篇  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 社区办工经费  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 25.00  | 
 本级支出(万元)  | 
 25.00  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 维持运转,保障社区工作健康发展  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 大足委组(2018)70号文件  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 维持运转,保障社区工作健康发展  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 产出指标  | 
 数量指标  | 
 政策解读文章数量  | 
 90  | 
 篇  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 社区群工经费  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 25.00  | 
 本级支出(万元)  | 
 25.00  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 维护运行,保障社区工作健康发展  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 大足委组(2018)70号文件  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 维护运行,保障社区工作健康发展  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 产出指标  | 
 数量指标  | 
 政策解读文章数量  | 
 90  | 
 篇  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 四职干部及三支一扶保险  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 36.31  | 
 本级支出(万元)  | 
 36.31  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 维持运转,给予社区四职干部及三支一扶保险  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 大足委组(2018)70号文件  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 维持运转,保障运行  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 产出指标  | 
 数量指标  | 
 单位财政拨款资金拨付率  | 
 90  | 
 %  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 民政工作补助  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 0.66  | 
 本级支出(万元)  | 
 0.66  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 渝财社[2021]87号-(大足财社[2021]106号)从民政局下达2021年民政工作市级补助资金调剂至各镇街  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)2021年民政工作市级补助资金  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 正确发放  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 满意度指标  | 
 服务对象满意度指标  | 
 无  | 
 90  | 
 %  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 临时救助  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 10.12  | 
 本级支出(万元)  | 
 10.12  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)困难群众救助——临时救助  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)、渝财社[2021]83号(大足财社[2021]106号)  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 正确发放  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 满意度指标  | 
 服务对象满意度指标  | 
 无  | 
 90  | 
 %  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
| 
 2022年项目资金绩效目标表  | |||||||||||
| 
 编制单位:  | 
 906001-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处  | 
 单位:万元  | |||||||||
| 
 项目名称  | 
 2022年农村综合改革(转移支付)  | 
 业务主管部门  | 
 通桥街道  | ||||||||
| 
 当年预算(万元)  | 
 70.00  | 
 本级支出(万元)  | 
 70.00  | ||||||||
| 
 上级补助(万元)  | 
|||||||||||
| 
 项目概述  | 
 渝财农[2021]81号,(大足财农[2021]90号)下达2021年市级农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目  | ||||||||||
| 
 立项依据  | 
 渝财农[2021]124号 关于提前下达2022年农村综合改革转移支付预算的通知  | ||||||||||
| 
 当年绩效目标  | 
 正确发放  | ||||||||||
| 
 绩效指标  | 
 一级指标  | 
 二级指标  | 
 三级指标  | 
 指标权重  | 
 计量单位  | 
 指标性质  | 
 指标值  | ||||
| 
 满意度指标  | 
 服务对象满意度指标  | 
 无  | 
 90  | 
 %  | 
 ≥  | 
 100  | |||||
网站专栏
      
    
 

















