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[ 索引号 ] 11500111009302726T/2025-00116 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区通桥街道 [ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009302726T/2025-00116
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区通桥街道
[ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府通桥街道办事处2024年度决算公开说明(部门)

 

重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2024年度决算公开说明(部门)

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.党政内设机构职能职责

通桥街道党工委和办事处设党政内设机构10个:

1)党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2)经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

2)民政和社区事务办公室(卫生健康办公室、物业管理办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4)平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5)规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6)财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7)应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8)党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9)人大办公室:负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10)综合行政执法办公室:负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

2.事业单位及宗旨职责任务

1)重庆市大足区通桥街道社区事务服务中心

一是承担社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。二是承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。

2)重庆市大足区通桥街道社区文化服务中心

一是承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。二是承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。

3)重庆市大足区通桥街道劳动就业和社会保障服务所

一是承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。二是承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。

4)重庆市大足区通桥街道退役军人服务站

一是协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。二是协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。三是协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作,落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人四是搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。五是全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。

5)重庆市大足区通桥街道综合行政执法大队

一是具体承担街道办事处的综合行政执法工作,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。二是承担街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。三是负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。

6)重庆市大足区通桥街道农业服务中心

一是承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。二是承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作;指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用;承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作,畜牧业生产统计等工作。

7)重庆市大足区通桥街道村居建设服务中心

一是承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作;承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。二是承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。三是承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。四是负责建设统计年报和档案管理工作。

(二)机构设置

通桥街道党工委和办事处设党政内设机构10个,分别是:党政办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社区事务办公室(卫生健康办公室、物业管理办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。通桥街道党工委和办事处设下属事业单位7个,分别是:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、村居建设服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区人民政府通桥街道办事处、重庆市大足区通桥街道社区事务服务中心、重庆市大足区通桥街道社区文化服务中心、重庆市大足区通桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区通桥街道退役军人服务站、重庆市大足区通桥街道综合行政执法大队、重庆市大足区通桥街道农业服务中心、重庆市大足区通桥街道村居建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2302.07万元。收、支与2023年度相比,增加166.26万元,增长7.8%,主要原因是本年度新增工作人员、菜市场提档升级、新时代文明实践示范站(所)护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金投入增加,导致本年度收、支总额增加。

1.收入情况。2024年度收入合计2302.07万元,2023年度相比,增加166.26万元,增长7.8%,主要原因是本年度新增工作人员、菜市场提档升级、新时代文明实践示范站(所)护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金投入增加,导致本年度收入增加。其中:财政拨款收入2302.07万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2302.07万元,与2023年度相比,增加166.26万元,增长7.8%,主要原因是本年度新增工作人员、菜市场提档升级、新时代文明实践示范站(所)护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金投入增加,导致本年度支出增加。其中:基本支出1702.03万元,占73.9%;项目支出600.04万元,占26.1%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本部门近两年收支平衡无年末结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2302.07万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加166.26万元,增长7.8%。主要原因是本年度新增工作人员、菜市场提档升级、新时代文明实践示范站(所)护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金投入增加,导致本年度收、支总额增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2290.74万元,2023年度相比,增加179.38万元,增长8.5%。主要原因是本年度新增工作人员、菜市场提档升级、新时代文明实践示范站(所)护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金投入增加,导致本年度收入增加。较年初预算数增加128.49万元,增长5.9%。主要原因是菜市场提档升级、新时代文明实践示范站(所)护林防火、煤矿关闭补偿等项目经费未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2290.74万元,2023年度相比,增加179.38万元,增长8.5%。主要原因是本年度新增工作人员、菜市场提档升级、新时代文明实践示范站(所)护林防火、煤矿关闭补偿等项目资金投入增加,导致本年度支出增加。较年初预算数增加128.49万元,增长5.9%。主要原因是菜市场提档升级、新时代文明实践示范站(所)护林防火、煤矿关闭补偿等项目经费未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1一般公共服务支出1021.9万元,占44.6%较年初预算数减少90.94万元,下降8.2%,主要原因是年中根据实际需求进行了预算调剂:一是将部分公用经费划转至区应急局、通桥派出所;二是因下属社区事务服务中心部分预算科目编制不精准,按实际支出用途进行了调整。

2)文化旅游体育与传媒支出56.12万元,占2.5%较年初预算数增加8.96万元,增长19.0%,主要原因是文物安全管理、2024年免费开放经费未纳入年初预算

3)社会保障就业支出347.91万元,占15.2%较年初预算数增加28.76万元,增长9.0%,主要原因是职业年金记实、退休“中人”一次性补贴、特困人员区域性供养等资金未纳入年初预算。

4)卫生健康支出103.36万元,占4.5%较年初预算数增加21万元,增长25.5%主要原因是医保服务能力提升补助资金未纳入年初预算

5)城乡社区支出153.02万元,占6.7%较年初预算数增加117.2万元,增长327.2%,主要原因是菜市场提档升级、新时代文明实践示范站(所)创建全国文明城区文明劝导员和管理员等项目经费未纳入年初预算,且对下属社区事务服务中心部分预算科目按实际支出用途进行了调整

6)农林水支出499.03万元,占21.8%较年初预算数增加27.2万元,增长5.8%,主要原因是护林防火、耕地“非粮化”整治等项目经费未纳入年初预算

7住房保障支出93.1万元,占4.1%较年初预算数无增减,主要原因是本年度严格执行预算,未进行调剂。

8灾害防治及应急管理支出16.3万元,占0.7%较年初预算数增加16.3万元,增长100.0%,主要原因是煤矿关闭补偿资金未纳入年初预算

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本部门近两年收支平衡无年末结转结余

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1702.03万元。

其中:

人员经费1437.02万元,2023年度相比,增加77.28万元,增长5.7%,主要原因是本年度人员增加、人员正常晋升及工资政策性调标导致人员经费增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费265.01万元,2023年度相比,减少62.61万元,下降19.1%,主要原因是本年度调整预算结构,压减公用经费定额,强化支出管理,从而带动差旅费等支出减少公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入11.33万元,2023年度相比,减少13.12万元,下降53.7%,主要原因是土地整治复垦项目及公路养护项目减少导致收入减少本年支出11.33万元,2023年度相比,减少13.12万元,下降53.7%,主要原因是土地整治复垦项目及公路养护项目减少导致支出减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.7万元,较年初预算数减少5.9万元,下降24.0%,主要原因是本年度严格落实厉行节约要求,通过从严控制接待标准和频次,持续强化公务用车管理,从而压减相关运行成本与接待成本较上年支出数减少5.87万元,下降23.9%,主要原因是本年度严格落实厉行节约要求,通过从严控制接待标准和频次,并持续强化公务用车管理,从而压减相关运行成本与接待成本

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年度无因公出国(境)计划,因此未产生相关费用。2023年度相比,无增减,主要原因是本单位近两年未发生因公出国(境)费用支出

公务车购置费0万元费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度车辆保有量未超过核定编制,且现有车况良好,无需新增购置。2023年度相比,无增减,主要原因是单位近两年均未安排车辆购置预算

公务车运行维护费9.58万元,主要用于车辆的燃料费、维修(护)费、过桥过路费、保险费费用支出较年初预算数减少0.22万元,下降2.2%,主要原因是持续强化公务用车管理,进一步压减运行维护成本较上年支出数减少0.21万元,下降2.2%,主要原因是持续强化公务用车管理,进一步压减运行维护成本

公务接待费9.12万元,主要用于协同帮扶单位考察调研等公务活动支出费用支出较年初预算数减少5.68万元,下降38.4%,主要原因是严格控制公务接待标准和频次,压减不必要的接待支出较上年支出数减少5.66万元,下降38.3%,主要原因是严格控制公务接待标准和频次,压减不必要的接待支出

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待280批次2200人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费41.47元,车均购置费0万元,车均维护费4.79万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.36万元,2023年度相比,减少0.04万元,下降2.9%,主要原因是部门严格落实厉行节约要求,减少会议次数,从而降低会议费支出。本年度培训费支出10.09万元,2023年度相比,增加1.13万元,增长12.6%,主要原因是人员增加导致党员远程教育培训费、在职人员继续教育培训费等增加本年度差旅费支出2.8万元,2023年度相比,减少19.61万元,下降87.5%,主要原因是本年度严格落实厉行节约要求,从严出差审批,强化标准执行规范报销管理

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出250.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等机关运行经费较上年支出数减少61.1万元,下降19.6%,主要原因是本年度调整预算结构,压减公用经费定额,强化支出管理,降低了机关运行成本。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.05万元,其中:政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.05元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.05万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和29个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金600.04万元

部门整体绩效自评:

2024年度部门整体绩效自评表

单位:万元

项目名称:

重庆市大足区人民政府通桥街道办事处整体评价

项目编码:

50011100024P000014

自评总分:

100.00



项目主管部门:

906-重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

财政归口处室:

003-预算科

部门联系人:

李加晏

联系电话:

13896140606

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


2162.88

2302.07

2302.07




其中:财政拨款


2162.88

2302.07

2302.07

100

10

10.00

一般公共预算


2162.25

2290.74

2290.74

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按时足额发放干部职工福利待遇,保证机关运行平稳高效;确保各项工程有序推进,项目资金拨付依法依规;促进辖区内经济发展,保障民生促就业;资金利用有效衔接,助力乡村振兴蓬勃发展,提高群众满意度。

按时足额发放干部职工福利待遇,保证机关运行平稳高效;确保各项工程有序推进,项目资金拨付依法依规;促进辖区内经济发展,保障民生促就业;资金利用有效衔接,助力乡村振兴蓬勃发展,提高群众满意度。

按时足额发放干部职工福利待遇,保证机关运行平稳高效;确保各项工程有序推进,项目资金拨付依法依规;促进辖区内经济发展,保障民生促就业;资金利用有效衔接,助力乡村振兴蓬勃发展,提高群众满意度。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

人员工资待遇足额保障率

%

100

100

0

100

10

10


公用经费控制率

%

100

100

0

100

5

5


三公经费控制率

%

100

76.02

23.98

100

5

5

“三公”经费年初预算24.6万元,实际完成18.7万元,占预算的76.02%。

预算执行资金总额控制率

%

100

100

0

100

20

20


资金使用准确率

%

100

100

0

100

10

10


资金发放及时率

%

95

98

3.16

100

10

10


经济发展情况


定性

1

0

100

10

10


平安稳定情况


定性

及时报备

1

0

100

7

7


人居环境情况


定性

有效改善

1

0

100

10

10


民生保障、基础设施建设情况


定性

有效改善

1

0

100

8

8


服务对象满意度

%

90

90

0

100

5

5


项目支出绩效自评表(级项目):详见附件。

(二)部门绩效评价情况

我部门村(社区)四职干部补贴、三支一扶人员补助等29二级项目开展了绩效评价涉及财政拨款项目资金600.04万元,评价等次为,绩效评价发现补助类项目因受益对象动态增减导致预算执行率波动较大,评价指标设置不够科学合理等问题,下一步加强预算编制与财务支出的业务培训并优化绩效目标与指标的设置

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

游爽   19922867936


收入支出决算总表




公开01

部门重庆市大足区人民政府通桥街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,290.74

一、一般公共服务支出

1,021.90

二、政府性基金预算财政拨款收入

11.33

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

56.12

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

347.91



九、卫生健康支出

103.36



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

153.02



十二、农林水支出

510.36



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

93.10



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

16.30



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,302.07

本年支出合计

2,302.07

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,302.07

总计

2,302.07

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门重庆市大足区人民政府通桥街道办事处







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,302.07

2,302.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,021.90

1,021.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

991.90

991.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

850.67

850.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

64.93

64.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

56.12

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

52.12

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

47.44

47.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.67

4.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

347.91

347.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.08

55.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

55.08

55.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

243.47

243.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.70

115.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.27

80.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

44.43

44.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

103.36

103.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.36

82.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47.21

47.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

24.43

24.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

153.02

153.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

88.08

88.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

88.08

88.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

64.93

64.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

28.93

28.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

510.36

510.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

328.82

328.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

60.38

60.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

268.44

268.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

11.33

11.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

11.33

11.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22404

矿山安全

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240499

其他矿山安全支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市大足区人民政府通桥街道办事处





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,302.07

1,702.03

600.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,021.90

926.97

94.93

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

991.90

926.97

64.93

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

850.67

850.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

64.93

0.00

64.93

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

56.12

47.44

8.67

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

52.12

47.44

4.67

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

47.44

47.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.67

0.00

4.67

0.00

0.00

0.00

20702

文物

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

347.91

334.40

13.51

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.08

51.08

4.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

55.08

51.08

4.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

243.47

243.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.70

115.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.27

80.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

44.43

44.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.51

0.00

2.51

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

2.51

0.00

2.51

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

37.71

37.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

103.36

82.36

21.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

82.36

82.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47.21

47.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

24.43

24.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

153.02

88.08

64.93

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

88.08

88.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

88.08

88.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

64.93

0.00

64.93

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

28.93

0.00

28.93

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

510.36

129.68

380.69

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

129.68

129.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.53

0.00

5.53

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.53

0.00

5.53

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

328.82

0.00

328.82

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

60.38

0.00

60.38

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

268.44

0.00

268.44

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

11.33

0.00

11.33

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

11.33

0.00

11.33

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

16.30

0.00

16.30

0.00

0.00

0.00

22404

矿山安全

16.30

0.00

16.30

0.00

0.00

0.00

2240499

其他矿山安全支出

16.30

0.00

16.30

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市大足区人民政府通桥街道办事处




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,290.74

一、一般公共服务支出

1,021.90

1,021.90



二、政府性基金预算财政拨款

11.33

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

56.12

56.12





八、社会保障和就业支出

347.91

347.91





九、卫生健康支出

103.36

103.36





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

153.02

153.02





十二、农林水支出

510.36

499.03

11.33




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

93.10

93.10





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

16.30

16.30





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,302.07

本年支出合计

2,302.07

2,290.74

11.33


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,302.07

总计

2,302.07

2,290.74

11.33


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市大足区人民政府通桥街道办事处


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,290.74

1,702.03

588.70

201

一般公共服务支出

1,021.90

926.97

94.93

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

991.90

926.97

64.93

2010301

行政运行

850.67

850.67

0.00

2010302

一般行政管理事务

64.93

0.00

64.93

2010350

事业运行

76.30

76.30

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

20140

信访事务

25.00

0.00

25.00

2014099

其他信访事务支出

25.00

0.00

25.00

207

文化旅游体育与传媒支出

56.12

47.44

8.67

20701

文化和旅游

52.12

47.44

4.67

2070109

群众文化

47.44

47.44

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.67

0.00

4.67

20702

文物

4.00

0.00

4.00

2070204

文物保护

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

347.91

334.40

13.51

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.08

51.08

4.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

55.08

51.08

4.00

20805

行政事业单位养老支出

243.47

243.47

0.00

2080501

行政单位离退休

2.84

2.84

0.00

2080502

事业单位离退休

0.23

0.23

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.70

115.70

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.27

80.27

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

44.43

44.43

0.00

20810

社会福利

2.51

0.00

2.51

2081006

养老服务

2.51

0.00

2.51

20811

残疾人事业

7.00

0.00

7.00

2081104

残疾人康复

7.00

0.00

7.00

20828

退役军人管理事务

37.71

37.71

0.00

2082850

事业运行

37.71

37.71

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.15

2.15

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.15

2.15

0.00

210

卫生健康支出

103.36

82.36

21.00

21011

行政事业单位医疗

82.36

82.36

0.00

2101101

行政单位医疗

47.21

47.21

0.00

2101102

事业单位医疗

24.43

24.43

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.28

5.28

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.44

5.44

0.00

21015

医疗保障管理事务

21.00

0.00

21.00

2101506

医疗保障经办事务

21.00

0.00

21.00

212

城乡社区支出

153.02

88.08

64.93

21201

城乡社区管理事务

88.08

88.08

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

88.08

88.08

0.00

21203

城乡社区公共设施

64.93

0.00

64.93

2120303

小城镇基础设施建设

36.00

0.00

36.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

28.93

0.00

28.93

213

农林水支出

499.03

129.68

369.36

21301

农业农村

129.68

129.68

0.00

2130104

事业运行

129.68

129.68

0.00

21302

林业和草原

35.00

0.00

35.00

2130205

森林资源培育

15.00

0.00

15.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.53

0.00

5.53

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.53

0.00

5.53

21307

农村综合改革

328.82

0.00

328.82

2130701

对村级公益事业建设的补助

60.38

0.00

60.38

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

268.44

0.00

268.44

221

住房保障支出

93.10

93.10

0.00

22102

住房改革支出

93.10

93.10

0.00

2210201

住房公积金

93.10

93.10

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

16.30

0.00

16.30

22404

矿山安全

16.30

0.00

16.30

2240499

其他矿山安全支出

16.30

0.00

16.30

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市大足区人民政府通桥街道办事处




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,382.49

302

商品和服务支出

254.67

310

资本性支出

10.35

30101

基本工资

310.85

30201

办公费

21.25

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

124.57

30202

印刷费

0.81

31002

办公设备购置

10.35

30103

奖金

232.86

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

54.64

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

278.94

30205

水费

1.62

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

115.70

30206

电费

11.87

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

80.27

30207

邮电费

16.71

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

71.64

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

9.20

30211

差旅费

0.09

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

93.10

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

10.72

30213

维修(护)费

3.53

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

54.53

30215

会议费

1.36

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

10.09

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

9.12

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

47.66

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

7.85

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

4.03

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

46.84

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

2.84

30229

福利费

10.61

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

9.58

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

34.03

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

69.30

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,437.02

公用经费合计

265.01

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市大足区人民政府通桥街道办事处





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

11.33

11.33

0.00

11.33

0.00

213

农林水支出

0.00

11.33

11.33

0.00

11.33

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

11.33

11.33

0.00

11.33

0.00

2137201

移民补助

0.00

11.33

11.33

0.00

11.33

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市大足区人民政府通桥街道办事处


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市大足区人民政府通桥街道办事处



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

250.93

(一)支出合计

18.70

18.70

(一)行政单位

250.93

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

9.58

9.58

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

9.58

9.58

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

9.12

9.12

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

9.12

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

280

(一)政府采购支出合计

2.05

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.05

6.国内公务接待人次(人)

2,200

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.05

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

2.05

二、会议费

1.36



三、培训费

10.09



四、差旅费

2.80



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度二级项目绩效自评汇总表.pdf


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