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[ 索引号 ] | 11500111009302726T/2022-00059 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009302726T/2022-00059 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府通桥街道办事处2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职能职责是:
1.积极宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委、政府的决策、决定,执行法律、法规、规章。
2.领导、管理和积极发展街道经济、壮大街道经济实力;负责街属农村的经济发展和农业基础建设,指导农业技术服务体系建设。
3.负责编制和执行街道财政预算,平衡财政收支,对企事业单位财务进行管理、审计,并进行有关统计资料的收集、整理和汇总。
4.负责基层民主建设,搞好居务公开;指导、帮助居民委员会开展组织建设,制度建设和其它工作。
5.增强居委会的凝聚力,兴办社会福利事业,做好社会救助和其它社会保障工作。
6.积极开展辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、综合治理等城市管理工作。
7.统一管理教育、文化、卫生、市政、科普、体育、环境保护等其他工作,并负责计划生育管理工作,建设社会主义精神文明。
8.开展便民利民的社区服务。做好社区服务业的规划、协调、指导、管理、监督工作。
9.维护辖区社会稳定,组织实施社会治安综合治理规划,开展治安保卫、人民调解工作;做好人民武装、国防动员工作和民役工作。
10.参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对其使用进行监督。
11.组织协调好辖区防灾救灾工作。
12.承办其他工作。
(二)机构设置。
通桥街道党工委和办事处设党政内设机构10个:
1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社区事务办公室(卫生健康办公室、物业管理办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室:负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室:负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
通桥街道党工委和办事处设事业单位7个:
1.重庆市大足区通桥街道社区事务服务中心:(1)承担社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。(2)承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。
2.重庆市大足区通桥街道社区文化服务中心:(1)承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。(2)承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。
3.重庆市大足区通桥街道劳动就业和社会保障服务所:(1)承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作(2)承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。
4.重庆市大足区通桥街道退役军人服务站:(1)协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。(2)协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。(3)协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作,落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。(4)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。(5)全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。
5.重庆市大足区通桥街道综合行政执法大队:(1)具体承担本级人民政府的综合行政执法工作,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。(2)承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。(3)负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
6.重庆市大足区通桥街道农业服务中心:(1)承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。(2)承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作;指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用;承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作,畜牧业生产统计等工作。
7.重庆市大足区通桥街道村居建设服务中心:(1)承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作;承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。(2)承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。(3)承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。(4)负责建设统计年报和档案管理工作。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位,主要包括1个行政单位(通桥街道办事处)和7个事业单位(通桥街道社区事务服务中心、通桥街道文化服务中心、通桥街道劳动就业和社会保障服务所、通桥街道退役军人服务站、通桥街道综合行政执法大队、通桥街道农业服务中心、通桥街道村镇建设服务中心)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,154.52万元,支出总计2,154.52万元。收支较上年决算数减少147.97万元、下降6.4%,主要原因是主要原因是一般公共服务支出投入减少,卫生健康支出投入减少,农林水资金投入等减少。
2.收入情况。2021年度收入合计2,154.52万元,较上年决算数减少147.97万元,下降6.4%,主要原因是一般公共服务支出投入减少,卫生健康支出投入减少,农林水资金投入等减少。其中:财政拨款收入2,154.52万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计2,154.52万元,较上年决算数减少147.97万元,下降6.4%,主要原因是一般公共服务支出投入减少,卫生健康支出投入减少,农林水资金投入等减少。其中:基本支出1,421.07万元,占66%;项目支出733.45万元,占34%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,154.52万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少147.97万元,下降6.4%。主要原因是一般公共服务支出投入减少,卫生健康支出投入减少,农林水资金投入等减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,885.40万元,较上年决算数减少161.88万元,下降7.9%。主要原因是卫生健康支出、农林水支出等减少。较年初预算数增加248.24万元,增长15.2%。主要原因是年初预算只预算基本支出,例如疫情防控、基础设施建设等项目未纳入年初预算。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,885.40万元,较上年决算数减少161.88万元,下降7.9%。主要原因是卫生健康支出、农林水支出等减少。较年初预算数增加248.24万元,增长15.2%。主要原因是年初预算只预算基本支出,例如疫情防控、基础设施建设等项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出805.21万元,占42.7%,较年初预算数减少86.21万元,下降9.7%,主要原因是一般行政管理事务预算92.75万元,项目资金未全部支付,此外,差旅费等支出减少。
(2)国防支出8.55万元,占0.5%,较年初预算数增加8.55万元,增长100%,主要原因是基层民兵建设达标装专项补助经费未纳入年初预算,支出主要用于民兵建设。
(3)文化旅游体育与传媒支出41.06万元,占2.2%,较年初预算数减少5.31万元,下降11.5%,主要原因是压缩了差旅费等公用经费支出。
(4)社会保障与就业支出373.09万元,占19.8%,较年初预算数增加122.76万元,增长49%,主要原因是年初只预算事业人员工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险和职业年金缴纳、退休人员工资等支出,义务兵优待金、临时救助、重点优抚、移民补助等未纳入年初预算。
(5)卫生健康支出77.13万元,占4.1%,较年初预算数增加20.54万元,增长36.3%,主要原因是行政事业人员医疗保险缴费基数调整及年中人员增加,此外,严重精神患者监护人奖励资金未纳入年初预算。
(6)节能环保支出6.58万元,占0.3%,较年初预算数增加6.58万元,增长100%,主要原因是生态环境保护网格化管理运行经费及煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金未纳入年初预算。
(7)城乡社区支出54.39万元,占2.9%,较年初预算数增加37.31万元,增长218.19%,主要原因是创建全国文明城区等相关经费未纳入年初预算。
(8)农林水支出404.68万元,占21.5%,较年初预算数增加86.09万元,增长27.02%,主要原因是美丽乡村、国土绿化提升、产权制度改革、耕地保护等经费未纳入年初预算。
(9)交通运输支出4.90万元,占0.3%,较年初预算数增加4.90万元,增长100%,主要原因是公路养护经费及四好公路设计费未纳入年初预算。
(10)住房保障支出86.46万元,占4.6%,较年初预算数增加29.69万元,增长52.3%,主要原因是人员缴费基数调整及年中人员增加。
(11)灾害防治及应急管理支出23.33万元,占1.2%,较年初预算数增加23.33万元,增长100%,主要原因是封堵加固关闭煤矿井口资金未纳入年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,421.07万元。其中:人员经费1,243.17万元,较上年决算数增加146.29万元,增长13.3%,主要原因是政策性调资、年中人员增加等增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、目标考核、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费177.90万元,较上年决算数减少104.01万元,下降36.9%,主要原因是差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入269.12万元,较上年决算数增加13.91万元,增长5.5%,主要原因是增加移民补助、农村旧房整治提升及大西路延伸段项目资金。本年支出269.12万元,较上年决算数增加13.91万元,增长5.5%,主要原因是增加移民补助、农村旧房整治提升及大西路延伸段项目资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计25.51万元,较年初预算数减少0.19万元,下降0.7%,主要原因是厉行节约型机关,减少三公经费支出。较上年支出数减少0.21万元,下降0.8%,主要原因是厉行节约型机关,减少三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国(境)费支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.83万元,主要用于公务车维修维护费及加油卡充值等支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降1.7%,主要原因是公务车改革后,规范使用公务车,规范开支公务车运行维护费。较上年支出数减少0.17万元,下降1.7%,主要原因是规范使用公务车,规范开支公务车运行维护费。
公务接待费15.68万元,主要用于公务接待用餐费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,与年初预算数相比,基本持平。较上年支出数减少0.04万元,下降0.3%,与上年决算数相比,基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待300批次1,300人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费120.60元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.21万元,较上年决算数减少2.01万元,下降62.4%,主要原因是减少会议频次,科学合理开展会议。本年度培训费支出1.21万元,较上年决算数减少1.89万元,下降61%,主要原因是规范开展培训,精简开支。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出104.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少81.28万元,下降43.7%,主要原因是差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务等支出减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额20.34万元,其中:政府采购货物支出20.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.21万元,占政府采购支出总额的99.4%,其中:授予小微企业合同金额20.21万元,占政府采购支出总额的99.4%。主要用于采购办公设备、办公用品、应急物资等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门2021年未开展重点项目绩效自评,以填报目标自评表形式开展项目绩效自评1项,涉及资金33万元。从评价情况来看,单位积极履职,强化管理,较好地完成了绩效目标。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
农村旧房整治提升工程绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 |
农村旧房整治提升工程 | ||||||
市级主管部门 |
重庆市财政局 | ||||||
区县主管部门 |
大足区财政局 |
实施单位 |
通桥街道办事处 | ||||
资金情况(万元) |
资金情况(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A) | |||
年度资金总额: |
33 |
33 |
100% | ||||
其中:中央财政资金 |
|||||||
地方资金 |
33 |
33 |
100% | ||||
总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
对功能不完善、风貌不协调的农村旧房,以原地整治为主要方式,做到功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显、村容村貌得到提升。 |
完成农村旧房改造66户。 | ||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
产 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
1 |
1 |
|||
支持改造社区数量 |
1 |
1 |
|||||
支持农村旧房整治提升数量 |
66 |
66 |
|||||
质量指标 |
旧房整治台账 |
基本建立 |
建立 |
||||
项目质量可控性 |
基本建立 |
建立 |
|||||
旧房整治项目村村容村貌 |
明显改善 |
明显改善 |
|||||
工程验收合格率 |
100% |
100% |
|||||
时效指标 |
截至2021年底,农村旧房整治提升资金执行率 |
100% |
100% |
||||
社会效益 |
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
有所增强 |
有所增强 |
||||
生态效益 |
农村人居环境 |
有效改善 |
有效改善 |
||||
可持续影响指标 |
农村公益事业滚动项目库 |
基本建立 |
基本建立 |
||||
满意度指标 |
服务对象 |
项目区农民满意度 |
大于或等于99% |
100% |
|||
项目区基层干部满意度 |
大于或等于99% |
100% |
2.绩效自评报告或案例。
2021年农村旧房整治提升工程绩效自评报告
一、项目概况
茅店社区旧房整治是一项惠及千家万户的民生工程,坚持以整体连片的村社(或大型院落)整治为主,分散旧房整治以农村贫困户为主。从房屋结构安全、屋顶修缮、门窗修复、屋基加固、入户道路硬化等方面入手,重点实施“五整治”(整治庭院、整治墙面、整治屋顶、整治门窗、整治厕所),做到庭院有亮点、房屋有改观、室内有变化,着力完善居住功能和提升建筑风貌。
二、绩效目标设定及指标完成情况
对功能不完善、风貌不协调的农村旧房,以原地整治为主要方式,做到功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显、村容村貌得到提升。全面完成农村旧房整治66户,整治完成内容为:屋顶修缮、庭院整治、入户道路硬化等。
三、项目管理情况
(一)压实工作责任。根据根据《关于印发〈大足区农村旧房整治提升工作实施方案〉的通知》(大足住建委发〔2019〕163号)文件要求,制定项目总体目标绩效目标责任制,绩效指标明确。成立以办事处主任为组长,分管领导为副组长,规建环保办、村居建设服务中心、农技服务中心、驻村组为成员的农村旧房整治工作领导小组,领导小组下设办公室于村居建设服务中心,负责农村旧房整治提升日常工作。
(二)严格审核把关。召开专题会议、由农户自愿书面申请、居委会评议初审、街道复核的程序来确定旧房改造对象,通过村居建设服务中心、农服中心等单位查验来精准认定对象,通过社区公开栏公示来公开补助对象,确保了政策公开、对象公开、补助标准公开和民主评议到位,全方位接受社会监督,无虚报假报现象。
(三)严格质安管理。根据相关文件要求,严格规范旧房整治建设程序,明确工作流程、操作要求、落实工作责任、项目质量安全等事项,采取“质量优先、政策透明、竣工一户、验收一户”的工作模式。由街道组成验收小组上门验收,逐户逐项进行竣工验收,填写竣工验收表。按照“一户一档”的原则,对验收检查合格户及时完善分户农村旧房整治档案资料。竣工验收后,将竣工验收汇总表报区住房城乡建委。区住房城乡建委会同区财政局等部门,通过现场走访、查阅资料等方式,实施情况(含整治项目、质量、数量等内容)进行抽查验收。
(四)完善台账资料。严格事项一户一档,批准一户,建档一户。各农户纸质档案资料齐全,基本做到有档案表、农户申请表、审核审批表、公示、协议、身份证复印件、房屋安全鉴定表,工程验收表等材料,确保农户档案真实完整。
(五)落实配套资金。根据关于印发《关于印发〈大足区农村旧房整治提升工作实施方案〉的通知》(大足住建委发〔2019〕163号)文件,按每户0.5万元配套解决,认真落实农村旧房整治配套资金要求,目前已全部落实到位,共配套33万元,保障了整治任务顺利完成。
(六)认真督促检查。坚持对农村旧房整治进度的督促和总结机制,及时掌握农户整治进展情况,认真按照上级的统一部署,选择有资质的施工单位按照群众认可的整治内容、整治标准组织实施。派员现场指导,开展质量安全巡查检查,发现问题及时处理和消除安全隐患,切实保障农村住房安全和整治施工安全。强化资金使用绩效,狠抓责任落实,全面推行信息公开、公告、公示制度,确保项目建设资金的使用公正透明,确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。
四、项目效益情况
受益片区对本次工程的实施后的质量的满意度很高。通过本次工程,能改造该片区居住环境和生活环境,消除各类安全隐患,有利于促进大足住房保障体系的完善,解决区域基础设施落后的问题,村容村貌得到了提升。
3. 关于绩效自评结果的说明
从自评结果看,本单位完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
本部门2021年未开展此项工作。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43381236。
封面代码 | |
公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
2021年度 单位:万元 |
单位名称 |
重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位负责人 |
黄现平 |
财务负责人 |
刘珈岑 |
填表人 |
游爽 |
电话号码(区号) |
023 |
电话号码 |
43381236 |
分机号 |
|
单位地址 |
重庆市大足区通桥街道茅店社区6组88号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) |
009302726 |
邮政编码 |
400900 |
财政预算代码 |
301 |
单位预算级次 |
一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) |
大足区 |
单位基本性质 |
其他单位 |
单位执行会计制度 |
政府会计准则制度 |
预算管理级次 |
乡镇级 |
隶属关系 |
大足区 |
部门标识代码 |
国务院办公厅 |
国民经济行业分类 |
国家机构 |
新报因素 |
连续上报 |
上年代码 |
0093027266 |
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
备用码 |
|
统一社会信用代码 |
11500111009302726T |
备用码一 |
17823978386 |
备用码二 |
|
事业单位改革分类 |
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
2021年度 |
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,885.40 |
一、一般公共服务支出 |
805.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
269.12 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
8.55 | |
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41.06 | |
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
459.21 | |
九、卫生健康支出 |
77.13 | ||
十、节能环保支出 |
6.58 | ||
十一、城乡社区支出 |
237.39 | ||
十二、农林水支出 |
404.68 | ||
十三、交通运输支出 |
4.90 | ||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
86.46 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
23.33 | ||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
2,154.52 |
本年支出合计 |
2,154.52 |
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
2,154.52 |
总计 |
2,154.52 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
公开02表 | ||||||||
2021年度 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
2,154.52 |
2,154.52 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
805.21 |
805.21 |
||||||
20101 |
人大事务 |
9.36 |
9.36 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
9.36 |
9.36 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
737.67 |
737.67 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
670.10 |
670.10 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
2.05 |
2.05 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
63.88 |
63.88 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.64 |
1.64 |
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
1.41 |
1.41 |
||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.41 |
1.41 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
13.29 |
13.29 |
||||||
2010507 |
专项普查活动 |
13.29 |
13.29 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
4.56 |
4.56 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
4.56 |
4.56 |
||||||
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.97 |
4.97 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.97 |
4.97 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
30.80 |
30.80 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30.80 |
30.80 |
||||||
203 |
国防支出 |
8.55 |
8.55 |
||||||
20306 |
国防动员 |
8.55 |
8.55 |
||||||
2030607 |
民兵 |
8.55 |
8.55 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.06 |
41.06 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
40.99 |
40.99 |
||||||
2070109 |
群众文化 |
38.19 |
38.19 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.80 |
2.80 |
||||||
20702 |
文物 |
0.07 |
0.07 |
||||||
2070204 |
文物保护 |
0.07 |
0.07 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
459.21 |
459.21 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.97 |
55.97 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.97 |
55.97 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
9.44 |
9.44 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.44 |
9.44 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.02 |
227.02 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.28 |
124.28 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.74 |
62.74 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
20808 |
抚恤 |
43.01 |
43.01 |
||||||
2080805 |
义务兵优待 |
38.40 |
38.40 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.61 |
4.61 |
||||||
20811 |
残疾人事业 |
2.16 |
2.16 |
||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.16 |
2.16 |
||||||
20820 |
临时救助 |
9.50 |
9.50 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
9.50 |
9.50 |
||||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
86.12 |
86.12 |
||||||
2082201 |
移民补助 |
86.12 |
86.12 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
25.99 |
25.99 |
||||||
2082850 |
事业运行 |
25.99 |
25.99 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
77.13 |
77.13 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.59 |
72.59 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
40.27 |
40.27 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
32.32 |
32.32 |
||||||
21013 |
医疗救助 |
4.54 |
4.54 |
||||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
4.54 |
4.54 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
6.58 |
6.58 |
||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
3.04 |
3.04 |
||||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.04 |
3.04 |
||||||
21110 |
能源节约利用 |
3.54 |
3.54 |
||||||
2111001 |
能源节约利用 |
3.54 |
3.54 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
237.39 |
237.39 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
30.36 |
30.36 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.36 |
30.36 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
24.03 |
24.03 |
||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24.03 |
24.03 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
183.00 |
183.00 |
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
33.00 |
33.00 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
||||||
213 |
农林水支出 |
404.68 |
404.68 |
||||||
21301 |
农业农村 |
124.36 |
124.36 |
||||||
2130104 |
事业运行 |
123.31 |
123.31 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
0.44 |
0.44 |
||||||
2130126 |
农村社会事业 |
0.61 |
0.61 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
4.91 |
4.91 |
||||||
2130205 |
森林资源培育 |
4.40 |
4.40 |
||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.51 |
0.51 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
275.41 |
275.41 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
60.00 |
60.00 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
215.41 |
215.41 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
4.90 |
4.90 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
4.90 |
4.90 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
1.73 |
1.73 |
||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3.17 |
3.17 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
86.46 |
86.46 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
86.46 |
86.46 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
86.46 |
86.46 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.33 |
23.33 |
||||||
22404 |
煤矿安全 |
23.33 |
23.33 |
||||||
2240499 |
其他煤矿安全支出 |
23.33 |
23.33 |
||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
2021年度 |
||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,154.52 |
1,421.07 |
733.45 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
805.21 |
761.17 |
44.04 |
|||
20101 |
人大事务 |
9.36 |
9.36 |
||||
2010108 |
代表工作 |
9.36 |
9.36 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
737.67 |
733.98 |
3.69 |
|||
2010301 |
行政运行 |
670.10 |
670.10 |
||||
2010308 |
信访事务 |
2.05 |
2.05 |
||||
2010350 |
事业运行 |
63.88 |
63.88 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.64 |
1.64 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
1.41 |
1.41 |
||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.41 |
1.41 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
13.29 |
13.29 |
||||
2010507 |
专项普查活动 |
13.29 |
13.29 |
||||
20113 |
商贸事务 |
4.56 |
4.56 |
||||
2011308 |
招商引资 |
4.56 |
4.56 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.97 |
4.97 |
||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.97 |
4.97 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
30.80 |
27.19 |
3.61 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30.80 |
27.19 |
3.61 |
|||
203 |
国防支出 |
8.55 |
8.55 |
||||
20306 |
国防动员 |
8.55 |
8.55 |
||||
2030607 |
民兵 |
8.55 |
8.55 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.06 |
38.19 |
2.87 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
40.99 |
38.19 |
2.80 |
|||
2070109 |
群众文化 |
38.19 |
38.19 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.80 |
2.80 |
||||
20702 |
文物 |
0.07 |
0.07 |
||||
2070204 |
文物保护 |
0.07 |
0.07 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
459.21 |
308.98 |
150.23 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.97 |
55.97 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.97 |
55.97 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
9.44 |
9.44 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.44 |
9.44 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.02 |
227.02 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.28 |
124.28 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.74 |
62.74 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
43.01 |
43.01 |
||||
2080805 |
义务兵优待 |
38.40 |
38.40 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.61 |
4.61 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
2.16 |
2.16 |
||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.16 |
2.16 |
||||
20820 |
临时救助 |
9.50 |
9.50 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
9.50 |
9.50 |
||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
86.12 |
86.12 |
||||
2082201 |
移民补助 |
86.12 |
86.12 |
||||
20828 |
退役军人管理事务 |
25.99 |
25.99 |
||||
2082850 |
事业运行 |
25.99 |
25.99 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
77.13 |
72.59 |
4.54 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.59 |
72.59 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
40.27 |
40.27 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
32.32 |
32.32 |
||||
21013 |
医疗救助 |
4.54 |
4.54 |
||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
4.54 |
4.54 |
||||
211 |
节能环保支出 |
6.58 |
6.58 |
||||
21101 |
环境保护管理事务 |
3.04 |
3.04 |
||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.04 |
3.04 |
||||
21110 |
能源节约利用 |
3.54 |
3.54 |
||||
2111001 |
能源节约利用 |
3.54 |
3.54 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
237.39 |
30.36 |
207.03 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
30.36 |
30.36 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.36 |
30.36 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
24.03 |
24.03 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24.03 |
24.03 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
183.00 |
183.00 |
||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
33.00 |
33.00 |
||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
404.68 |
123.31 |
281.37 |
|||
21301 |
农业农村 |
124.36 |
123.31 |
1.05 |
|||
2130104 |
事业运行 |
123.31 |
123.31 |
||||
2130122 |
农业生产发展 |
0.44 |
0.44 |
||||
2130126 |
农村社会事业 |
0.61 |
0.61 |
||||
21302 |
林业和草原 |
4.91 |
4.91 |
||||
2130205 |
森林资源培育 |
4.40 |
4.40 |
||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.51 |
0.51 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
275.41 |
275.41 |
||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
60.00 |
60.00 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
215.41 |
215.41 |
||||
214 |
交通运输支出 |
4.90 |
4.90 |
||||
21401 |
公路水路运输 |
4.90 |
4.90 |
||||
2140106 |
公路养护 |
1.73 |
1.73 |
||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3.17 |
3.17 |
||||
221 |
住房保障支出 |
86.46 |
86.46 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
86.46 |
86.46 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
86.46 |
86.46 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.33 |
23.33 |
||||
22404 |
煤矿安全 |
23.33 |
23.33 |
||||
2240499 |
其他煤矿安全支出 |
23.33 |
23.33 |
||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
||||||
2021年度 |
||||||
公开04表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,885.40 |
一、一般公共服务支出 |
805.21 |
805.21 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
269.12 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
8.55 |
8.55 |
|||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41.06 |
41.06 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
459.21 |
373.09 |
86.12 |
|||
九、卫生健康支出 |
77.13 |
77.13 |
||||
十、节能环保支出 |
6.58 |
6.58 |
||||
十一、城乡社区支出 |
237.39 |
54.39 |
183.00 |
|||
十二、农林水支出 |
404.68 |
404.68 |
||||
十三、交通运输支出 |
4.90 |
4.90 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
86.46 |
86.46 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
23.33 |
23.33 |
||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
本年收入合计 |
2,154.52 |
二十五、债务付息支出 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
2,154.52 |
1,885.40 |
269.12 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
2,154.52 |
总计 |
2,154.52 |
1,885.40 |
269.12 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
||||
2021年度 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,885.40 |
1,421.07 |
464.32 | |
201 |
一般公共服务支出 |
805.21 |
761.17 |
44.04 |
20101 |
人大事务 |
9.36 |
9.36 | |
2010108 |
代表工作 |
9.36 |
9.36 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
737.67 |
733.98 |
3.69 |
2010301 |
行政运行 |
670.10 |
670.10 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.05 |
2.05 | |
2010350 |
事业运行 |
63.88 |
63.88 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.64 |
1.64 | |
20104 |
发展与改革事务 |
1.41 |
1.41 | |
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.41 |
1.41 | |
20105 |
统计信息事务 |
13.29 |
13.29 | |
2010507 |
专项普查活动 |
13.29 |
13.29 | |
20113 |
商贸事务 |
4.56 |
4.56 | |
2011308 |
招商引资 |
4.56 |
4.56 | |
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 | |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 | |
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 | |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 | |
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.97 |
4.97 | |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.97 |
4.97 | |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
30.80 |
27.19 |
3.61 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
30.80 |
27.19 |
3.61 |
203 |
国防支出 |
8.55 |
8.55 | |
20306 |
国防动员 |
8.55 |
8.55 | |
2030607 |
民兵 |
8.55 |
8.55 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.06 |
38.19 |
2.87 |
20701 |
文化和旅游 |
40.99 |
38.19 |
2.80 |
2070109 |
群众文化 |
38.19 |
38.19 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.80 |
2.80 | |
20702 |
文物 |
0.07 |
0.07 | |
2070204 |
文物保护 |
0.07 |
0.07 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
373.09 |
308.98 |
64.11 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.97 |
55.97 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.97 |
55.97 |
|
20802 |
民政管理事务 |
9.44 |
9.44 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.44 |
9.44 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.02 |
227.02 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.28 |
124.28 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.74 |
62.74 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.00 |
40.00 |
|
20808 |
抚恤 |
43.01 |
43.01 | |
2080805 |
义务兵优待 |
38.40 |
38.40 | |
2080899 |
其他优抚支出 |
4.61 |
4.61 | |
20811 |
残疾人事业 |
2.16 |
2.16 | |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.16 |
2.16 | |
20820 |
临时救助 |
9.50 |
9.50 | |
2082001 |
临时救助支出 |
9.50 |
9.50 | |
20828 |
退役军人管理事务 |
25.99 |
25.99 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.99 |
25.99 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.13 |
72.59 |
4.54 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.59 |
72.59 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.27 |
40.27 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.32 |
32.32 |
|
21013 |
医疗救助 |
4.54 |
4.54 | |
2101399 |
其他医疗救助支出 |
4.54 |
4.54 | |
211 |
节能环保支出 |
6.58 |
6.58 | |
21101 |
环境保护管理事务 |
3.04 |
3.04 | |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.04 |
3.04 | |
21110 |
能源节约利用 |
3.54 |
3.54 | |
2111001 |
能源节约利用 |
3.54 |
3.54 | |
212 |
城乡社区支出 |
54.39 |
30.36 |
24.03 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
30.36 |
30.36 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.36 |
30.36 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24.03 |
24.03 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24.03 |
24.03 | |
213 |
农林水支出 |
404.68 |
123.31 |
281.37 |
21301 |
农业农村 |
124.36 |
123.31 |
1.05 |
2130104 |
事业运行 |
123.31 |
123.31 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.44 |
0.44 | |
2130126 |
农村社会事业 |
0.61 |
0.61 | |
21302 |
林业和草原 |
4.91 |
4.91 | |
2130205 |
森林资源培育 |
4.40 |
4.40 | |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.51 |
0.51 | |
21307 |
农村综合改革 |
275.41 |
275.41 | |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
60.00 |
60.00 | |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
215.41 |
215.41 | |
214 |
交通运输支出 |
4.90 |
4.90 | |
21401 |
公路水路运输 |
4.90 |
4.90 | |
2140106 |
公路养护 |
1.73 |
1.73 | |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3.17 |
3.17 | |
221 |
住房保障支出 |
86.46 |
86.46 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.46 |
86.46 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.46 |
86.46 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.33 |
23.33 | |
22404 |
煤矿安全 |
23.33 |
23.33 | |
2240499 |
其他煤矿安全支出 |
23.33 |
23.33 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
2021 年度 |
金额单位:万元 | |||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 | |||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,183.58 |
302 |
商品和服务支出 |
153.07 |
310 |
资本性支出 |
24.84 | |||||||||
30101 |
基本工资 |
262.87 |
30201 |
办公费 |
17.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
128.82 |
30202 |
印刷费 |
0.60 |
31002 |
办公设备购置 |
24.84 | |||||||||
30103 |
奖金 |
137.20 |
30203 |
咨询费 |
31003 |