[ 索引号 ] | 115001110093489439/2023-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093489439/2023-00014 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区拾万镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
重庆市大足区拾万镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、制定和组织实施经济和社会发展,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,不断培育市场主体,抓好招商引资、人才引进等项目,促进经济社会健康发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,实施道路建设等公共设施建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。
3、负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委、政府交办的其他事项。
(二)机构设置
一是独立编制机构8个,其中行政1个,事业7个;二是独立核算机构8个,其中行政1个,事业7个。机构名称分别是重庆市大足区拾万镇人民政府,重庆市大足区拾万镇文化服务中心,重庆市大足区拾万镇农业服务中心,重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保险服务中心,重庆市大足区拾万镇退役军人服务站,重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心,重庆市大足区拾万镇园区服务中心,重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区拾万镇文化服务中心,重庆市大足区拾万镇农业服务中心,重庆市大足区拾万镇劳动就业与社会保险服务中心,重庆市大足区拾万镇退役军人服务站,重庆市大足区拾万镇村居建设服务中心,重庆市大足区拾万镇园区服务中心,重庆市大足区拾万镇综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2901.92万元,支出总计2901.92万元。收支较上年决算数减少2649.29万元、下降47.72%,主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。
2.收入情况。2022年度收入合计2901.92万元,较上年决算数减少2649.29万元,下降47.72%,主要原因是2022年单位项目减少,项目资金收入减少。其中:财政拨款收入2901.92万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2901.92万元,较上年决算数减少2649.29万元,下降47.72%,主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。其中:基本支出1319.72万元,占45.48%;项目支出1582.20万元,占54.52%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2901.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2649.29万元,下降47.72%。主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2811.46万元,较上年决算数减少2472.58万元,下降46.79%。主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。较年初预算数增加815.21万元,增长40.84%。主要原因是单位一部分项目属于后期追加,未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2811.46万元,较上年决算数减少2472.58万元,下降46.79%。主要原因是本单位2022年减少了油菜薹核心推广、农村旧房整治提升、棚户区改造等项目资金的支付。较年初预算数增加815.21万元,增长40.84%。主要原因是单位一部分项目属于后期追加,未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出794.35万元,占28.25%,较年初预算数增加57.2万元,增长7.76%,主要原因是工资调整,经费增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出45.48万元,占1.62%,较年初预算数增加13.91万元,增长44.06%,主要原因是增加免费开放经费支出,年初未预算。
(3)社会保障与就业支出274.6万元,占9.77%,较年初预算数增加35.63万元,增长6.63%,主要原因是解三难、特困人员区域性供养等项目支出未纳入年初预算。
(4)卫生健康支出86.93万元,占3.09%,较年初预算数增加35.63万元,增长69.45%,主要原因是疫情防控、严重精神障碍患者监护人奖励等项目支出未纳入年初预算。
(5)节能环保支出1.34万元,占0.05%,较年初预算数未增加。
(6)城乡社区支出176.98万元,占6.29%,较年初预算数增加85.79万元,增长94.08%,主要原因是镇街功能设施完善、农村生活垃圾治理农村旧房整治提升建设等项目支出未纳入年初预算。
(7)农林水支出1027.57万元,占36.55%,较年初预算数增加412.57万元,增长67.08%,主要原因是四好公路建设、专项扶贫公路建设以及美丽乡村等项目未纳入年初预算。
(8)交通运输支出201.38万元,占7.16%,较年初预算数增加41.38万元,增长25.86%,主要原因是部分公路建设项目未纳入年初预算。
(9)住房保障支出52.58万元,占1.87%,较年初预算数增加1.4万元,增长2.73%,主要原因是公积金基数调整、人员调整等。
(10)灾害防治及应急管理支出150.25万元,占5.35%,较年初预算数增加150.25万元,增长100%,主要原因是森林火灾救援、地质灾害防治等项目支出未纳入年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1319.72万元。其中:人员经费1081.99万元,较上年决算数减少8.84万元,下降0.81%,主要原因是工资调整,人员变动,人员经费减少。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴、福利补助以及对个人及家庭补助等开支部分。公用经费237.72万元,较上年决算数减少118.38万元,下降33.24%,主要原因是办公费、劳务费、会议费、培训费等支出运行经费支出减少。公用经费用途主要包括日常办公、政府运转等方面的支出。
(五)政府性基金预算收入决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入90.46万元,较上年决算数减少176.71万元,下降66.14%,主要原因是基金类项目减少。本年支出90.46万元,较上年决算数减少176.71万元,下降66.14%,主要原因是减少了基金项目支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计12.6万元,较年初预算数减少1.4万元,下降10%,较上年决算数减少7.54万元,下降37.44%,主要原因是每年厉行节约,压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费7.91万元,主要用于公务用车、市政车辆的燃油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降1.13%,较上年决算数减少6.13万元,下降43.66%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行经费支出。
公务接待费4.69万元,主要用于接待往来单位。费用支出较年初预算数减少1.31万元,下降21.83%,较上年决算数减少1.41万元,下降23.11%,主要原因是疫情防控影响,减少接待。与上年决算数基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待118批次1202人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费39.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.98万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出17.26万元,较上年决算数减少30.77万元,下降64.06%,主要原因是受疫情影响,本年度会议减少,会议费支出减少。本年度培训费支出2.64万元,较上年决算数减少2.19万元,下降45.34%,主要原因是受疫情影响,本年度培训减少,培训费支出减少。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出230.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、差旅费、机关食堂费用等机关运行经费较上年决算数减少98.95万元,下降30.06%,主要原因是办公费、劳务费、会议费、培训费等支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我镇对整体部门和69个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评69项,涉及财政拨款项目支出1577万元。
(二) 绩效自评结果
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
预算年度:2022 | |||||||||||
预算(单位)名称:拾万镇 |
|||||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | ||||
19962551.21 |
12908746.86 |
12908746.86 |
7053804.35 |
7053804.35 |
|||||||
部 |
整体绩效目标 |
2022年全镇经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长8%,全社会固定资产投资增长10%以上,全体常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步,主要经济指标高于全区水平。围绕上述目标,抓好五方面重点工作:1、以建设五彩田园为重点,在推动农文旅科体融合上汇聚更强力量;2、以优化产业布局为抓手,在促进农业高质高效发展上注入更多活力;3、以产业项目为支撑,在增强发展后劲上谋求更大突破;4、以宜居宜游为导向,在提升乡村品质上迈出更快步伐;5、以增进人民福祉为根本,在保障改善民生上投入更多资源;6、以安全稳定为底线,在加强社会治理上展现更高水平。 | |||||||||
年度绩效指标 | |||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
公用经费使用合规性 |
定性 |
优 |
10 | ||||||
三公经费使用合规性 |
定性 |
优 |
10 | ||||||||
预算执行情况 |
定性 |
优 |
20 | ||||||||
职工工资保障率 |
≥ |
99 |
% |
10 | |||||||
资金使用合规性 |
定性 |
优 |
5 | ||||||||
时效指标 |
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
20 | |||||||
效益指标 |
经济效益 |
地区生产总值 |
≥ |
8 |
% |
5 | |||||
机关及村社区运转保障率 |
≥ |
99 |
% |
10 | |||||||
全社会固定投资生产总值 |
≥ |
10 |
% |
5 | |||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
5 | |||||
其他说明 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
特困人员区域性供养 |
项目编码: |
50011122T000002627394 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
邓均 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
58,781.40 |
58,781.40 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
58,781.40 |
58,781.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障敬老院日常运行,敬老院工作人员工资 |
保障敬老院日常运行,敬老院工作人员工资 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
敬老院工作人员工资发放人数 |
人 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
敬老院日常运行情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
村(居)服务群众专项经费 |
项目编码: |
50011122T000000107935 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
廖姣 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
260,000.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障村(社区)服务群众专项经费 |
保障村(社区)服务群众专项经费 |
保障村(社区)服务群众专项经费 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
村社区个数 |
个 |
= |
10 |
30 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金支付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金支付准确率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
促进村社区发展率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
省道及农村公路扶贫公路项目_楠木村_河边路 |
项目编码: |
50011122T000002296003 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
李忠政 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
800,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
800,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成楠木村河边路建设 |
完成楠木村河边路建设 |
完成楠木村河边路建设 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
楠木村河边路建设满意度 |
% |
> |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金支付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金支付准确率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
交通便捷率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金使用合规率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
美丽乡村项目 |
项目编码: |
50011122T000002296148 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
张雨琳 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
240,000.00 |
240,000.00 |
240,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
240,000.00 |
240,000.00 |
240,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
美丽乡村项目 |
美丽乡村项目 |
完成美丽乡村项目 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
对美丽乡村项目满意度 |
% |
> |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金支付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金支付准确率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
农村人居环境 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
资金使用合规率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
省道及农村公路扶贫公路项目_思南村_大岩路 |
项目编码: |
50011122T000002296023 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
李忠政 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
800,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
800,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成思南村大岩路建设 |
完成思南村大岩路建设 |
完成思南村大岩路建设 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
思南村大岩路建设满意度 |
% |
> |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金支付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金支付准确率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
交通便捷率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金使用合规率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
村(社区)本土人才生活补贴 |
项目编码: |
50011122T000000105159 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
廖姣 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
260,736.00 |
260,736.00 |
260,736.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
260,736.00 |
260,736.00 |
260,736.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
本土人才每月发放工资,发放12个月,共发放10人 |
本土人才每月发放工资,发放12个月,共发放10人 |
本土人才每月工资足额按时发放 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
发放人数 |
人 |
= |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金支付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金支付准确率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
促进村社区发展率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
免费开放经费 |
项目编码: |
50011122T000002294912 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
李敏 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
8,710.00 |
53,710.00 |
53,710.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
8,710.00 |
53,710.00 |
53,710.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
做好基层综合文化服务中心免费开放工作 |
做好基层综合文化服务中心免费开放工作 |
做好基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
文化服务中心开放 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
对免费开放工作的满意度 |
% |
> |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
村(居)务监督委员会主任补助 |
项目编码: |
50011122T000000107856 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
张雨琳 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
24,000.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
24,000.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
监督委员会主任按照每人每年2400发放补助 |
监督委员会主任按照每人每年2400发放补助 |
| |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
是否按时发放 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
资金拨付率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
发放人数 |
人 |
= |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
居民满意度 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
村民(居)组织办公经费 |
项目编码: |
50011122T000000107937 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
廖姣 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障10个村社区组织办公经费 |
保障10个村社区组织办公经费 |
| |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
发放个数 |
个 |
= |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
民政工作补助 |
项目编码: |
50011122T000002288754 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
邓均 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
14,817.00 |
2,260.00 |
2,260.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
14,817.00 |
2,260.00 |
2,260.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
对民政工作满意度 |
对民政工作满意度 |
完成全年民政工作 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
对民政工作满意度 |
% |
> |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
民政工作完成情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
镇街美丽乡村项目 |
项目编码: |
50011122T000002296165 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
张雨琳 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
镇街美丽乡村项目 |
镇街美丽乡村项目 |
| |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
乡村环境 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
对镇街美丽乡村项目满意度 |
% |
> |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
城市管理运维经费 |
项目编码: |
50011122T000000107909 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
谷国忠 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
300,000.00 |
288,548.45 |
288,548.45 |
||||||||
其中:财政拨款 |
300,000.00 |
288,548.45 |
288,548.45 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障场镇日常清洁卫生和设施管理 |
保障场镇日常清洁卫生和设施管理 |
保障场镇日常清洁卫生和设施管理 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
社会效益 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
乡村环境 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
对镇街美丽乡村项目满意度 |
% |
> |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
日常维稳经费 |
项目编码: |
50011122T000000107913 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
白兵 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
100,000.00 |
98,550.00 |
98,550.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
100,000.00 |
98,550.00 |
98,550.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障2022年维稳经费 |
保障2022年维稳经费 |
保障2022年安全稳定 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
处理事件 |
件 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金支付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金支付准确率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
保障社会稳定 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
2022年衔接资金-农村公路-葛家湾产业路 |
项目编码: |
50011123T000003258243 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
李忠政 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成葛家湾产业路建设 |
| ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
交通便捷 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
老党员生活补贴 |
项目编码: |
50011122T000002411634 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
廖姣 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
141,376.00 |
138,528.00 |
138,528.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
141,376.00 |
138,528.00 |
138,528.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障老党员生活补助 |
| ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金支付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
老党员生活情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
农村生活垃圾治理 |
项目编码: |
50011122T000002288252 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
张雨琳 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
180,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
180,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
对农村生活垃圾治理满意度 |
对农村生活垃圾治理满意度 |
| |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
农村生活环境 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
对农村生活垃圾治理满意度 |
% |
> |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
天保工程区管护 |
项目编码: |
50011122T000002296082 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
谷欣 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
26,706.90 |
13,353.45 |
13,353.45 |
||||||||
其中:财政拨款 |
26,706.90 |
13,353.45 |
13,353.45 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
天保工程区管护 |
天保工程区管护 |
天保工程区管护 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
天保工程管护 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
天保工程区管护满意度 |
% |
> |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
离任村(社区)四职干部补助 |
项目编码: |
50011122T000000105202 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
廖姣 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
137,470.00 |
121,498.00 |
121,498.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
137,470.00 |
121,498.00 |
121,498.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障离任村(社区)干部67人生活补助 |
保障离任村(社区)干部67人生活补助 |
保障离任村(社区)干部67人生活补助 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
发放人数 |
人 |
= |
67 |
67 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
村(社区)四职干部生活补贴 |
项目编码: |
50011122T000000105099 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
廖姣 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
1,326,780.00 |
1,326,780.00 |
1,326,780.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
1,326,780.00 |
1,326,780.00 |
1,326,780.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障村(社区)市直干部41人生活补助 |
保障村(社区)市直干部41人生活补助 |
村(社区)四职干部生活补助按时足额发放 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
发放人数 |
人 |
= |
41 |
41 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
无军籍退休人员补助(含异地安置) |
项目编码: |
50011122T000000107928 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
万径 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
1,248.00 |
1,152.00 |
1,152.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
1,248.00 |
1,152.00 |
1,152.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障26人无军籍退休人员补助 |
保障26人无军籍退休人员补助 |
无军籍退休人员补助按时足额发放 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
发放人数 |
人 |
= |
26 |
26 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
村(居)民小组长补助 |
项目编码: |
50011122T000000107648 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
廖姣 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
170,400.00 |
170,400.00 |
170,400.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
170,400.00 |
170,400.00 |
170,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障村(社区)小组长每人每年2400元补助 |
保障村(社区)小组长每人每年2400元补助 |
村(社区)小组长工资按时足额发放 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
发放人数 |
人 |
= |
71 |
71 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
金鑫路 |
项目编码: |
50011122T000002296652 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
李忠政 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
12,200.00 |
12,200.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
12,200.00 |
12,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成金鑫路建设 |
| ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
交通便捷 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
“三支一扶”生活补贴 |
项目编码: |
50011122T000000105003 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
张雨琳 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
1,112,579.80 |
118,622.00 |
118,622.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
1,112,579.80 |
118,622.00 |
118,622.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障“三支一扶”3人生活补助 |
保障“三支一扶”3人生活补助 |
| |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
发放人数 |
人 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
2022年疫情防控临时性公益特岗 |
项目编码: |
50011122T000002655666 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
张艺芳 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
59,100.00 |
59,100.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
59,100.00 |
59,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
2022年疫情防控临时性公益特岗 |
| ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
疫情防控工作完成情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
严重精神障碍患者监护人奖励 |
项目编码: |
50011122T000002630081 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
918-拾万镇 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
邓均 |
联系电话: |
43401414 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
70,400.00 |
35,200.00 |
35,200.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
70,400.00 |
35,200.00 |
35,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
严重精神障碍患者监护人奖励 |
| ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支付完成率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金拨付及时性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
经济效益增长 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
精神病患者及监护人生活 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2.绩效自评报告或案例
本单位2022年未开展此项工作
3.关于绩效自评结果的说明
无。
(三)重点绩效评价结果
本单位2022年未开展此项工作
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:张艺芳 023-43401414。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,811. | 一、一般公共服务支出 | 794. |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 90. | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45. | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 274.60 | |
九、卫生健康支出 | 86.93 | ||
十、节能环保支出 | 1.34 | ||
十一、城乡社区支出 | 247.44 | ||
十二、农林水支出 | 1,027.57 | ||
十三、交通运输支出 | 201.38 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 52.59 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 150.25 | ||
二十三、其他支出 | 20.00 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2,901.92 | 本年支出合计 | 2,901.92 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 2,901.92 | 总计 | 2,901.92 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 2,901.92 | 2,901.92 | |||||||||
一般公共服务支出 | 794.35 | 794.35 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 28.77 | 28.77 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 9.87 | 9.87 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 18.90 | 18.90 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 710.25 | 710.25 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 584.14 | 584.14 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 50.57 | 50.57 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 75.54 | 75.54 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29.83 | 29.83 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 29.83 | 29.83 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 13.85 | 13.85 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13.85 | 13.85 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 11.65 | 11.65 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.65 | 11.65 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.47 | 45.47 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 45.47 | 45.47 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 40.10 | 40.10 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.37 | 5.37 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 274.60 | 274.60 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务局 | 67.25 | 67.25 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.25 | 67.25 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.62 | 169.62 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.62 | 2.62 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.67 | 1.67 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.27 | 81.27 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.86 | 40.86 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.20 | 43.20 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 5.88 | 5.88 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 5.88 | 5.88 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 27.23 | 27.23 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 27.23 | 27.23 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 86.93 | 86.93 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 29.96 | 29.96 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 29.96 | 29.96 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.45 | 53.45 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.98 | 20.98 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.83 | 23.83 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.34 | 1.34 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 1.34 | 1.34 | ||||||||
2110406 | 自然保护地 | 1.34 | 1.34 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 247.44 | 247.44 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 53.54 | 53.54 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.54 | 53.54 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.24 | 106.24 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.24 | 106.24 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.46 | 70.46 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 65.00 | 65.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.46 | 5.46 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 11.20 | 11.20 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.20 | 11.20 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,027.57 | 1,027.57 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 166.43 | 166.43 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 166.43 | 166.43 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 12.94 | 12.94 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 12.94 | 12.94 | ||||||||
21303 | 水利 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 269.41 | 269.41 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 269.41 | 269.41 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 555.79 | 555.79 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 172.00 | 172.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.79 | 383.79 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 201.38 | 201.38 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 121.38 | 121.38 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 115.38 | 115.38 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.59 | 52.59 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 51.19 | 51.19 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.19 | 51.19 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 150.25 | 150.25 | ||||||||
22402 | 消防救援死亡 | 145.00 | 145.00 | ||||||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 145.00 | 145.00 | ||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 5.25 | 5.25 | ||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 5.25 | 5.25 | ||||||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区拾万镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 2,901.92 | 1,319.72 | 1,582.20 | ||||||
一般公共服务支出 | 794.35 | 689.51 | 104.84 | ||||||
20101 | 人大事务 | 28.77 | 28.77 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 9.87 | 9.87 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 18.90 | 18.90 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 710.25 | 659.68 | 50.57 | |||||
2010301 | 行政运行 | 584.14 | 584.14 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 50.57 | 50.57 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 75.54 | 75.54 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 29.83 | 29.83 | ||||||
2010450 | 事业运行 | 29.83 | 29.83 | ||||||
20132 | 组织事务 | 13.85 | 13.85 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13.85 | 13.85 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 11.65 | 11.65 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.65 | 11.65 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.47 | 40.10 | 5.37 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 45.47 | 40.10 | 5.37 | |||||
2070109 | 群众文化 | 40.10 | 40.10 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.37 | 5.37 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 274.60 | 265.49 | 9.11 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务局 | 67.25 | 67.25 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.25 | 67.25 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.23 | 0.23 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.62 | 169.62 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.62 | 2.62 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.67 | 1.67 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.27 | 81.27 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.86 | 40.86 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 43.20 | 43.20 | ||||||
20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 5.88 | 5.88 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 5.88 | 5.88 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 27.23 | 27.23 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 27.23 | 27.23 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 86.93 | 53.45 | 33.48 | |||||
21004 | 公共卫生 | 29.96 | 29.96 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 29.96 | 29.96 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.45 | 53.45 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.98 | 20.98 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.83 | 23.83 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.12 | 5.12 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 3.52 | 3.52 | ||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 3.52 | 3.52 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1.34 | 1.34 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 1.34 | 1.34 | ||||||
2110406 | 自然保护地 | 1.34 | 1.34 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 247.44 | 53.54 | 193.90 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 53.54 | 53.54 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.54 | 53.54 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 106.24 | 106.24 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.24 | 106.24 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.46 | 70.46 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 65.00 | 65.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.46 | 5.46 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 11.20 | 11.20 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.20 | 11.20< |