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[ 索引号 ] 115001617448577272/2022-00064 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区三驱镇 [ 发布日期 ] 2022-09-20
[ 成文日期 ] 2022-09-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001617448577272/2022-00064
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区三驱镇
[ 发布日期 ] 2022-09-20
[ 成文日期 ] 2022-09-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区三驱镇人民政府 2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区三驱镇人民政府

2022年部门预算情况说明


  1. 单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责:

(1)、党政办公室负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全化与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2)、经济发展办公室负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3)、民政和社会事务办公室负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4)、平安建设办公室负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5)、规划建设管理环保办公室负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6)、财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7)、应急管理办公室负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8)、党群工作办公室负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9)、人大办公室负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10)、综合行政执法办公室负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。


(二)单位构成:重庆市大足区三驱镇人民政府是政府机关,下设有农业服务中心、文化服务中心、文创园服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站7个事业单位。

  1. 部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数4329.57万元,其中:一般公共预算拨款4329.57万元。收入较去年增加1458.07万元,主要是文化旅游体育与传媒经费拨款增加26.97万元,社会保障性和就业经费拨款增加92.61万元,城乡社区经费拨款增加137.99万元,农林水事务经费拨款增加439.51万元,交通运输经费拨款增加604.85万元,住房保障经费拨款增加407.83万元,其中一般公共服务经费拨款减少158.35万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数4329.57万元,其中:一般公共服务支出1040.84万元,文化旅游体育与传媒支出80.17万元,社会保障和就业支出504.16万元,卫生健康支出86.31万元,节能环保支出1.94万元,城乡社区支出154.57万元,农林水支出1269.47万元,交通运输支出604.85万元,住房保障支出493.93万元,支出较去年增加1458.07万元。

部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4329.57万元,一般公共预算财政拨款支出4329.57万元,比2021年增加1551.41万元。其中:基本支出2216.81万元,比2021年减少397.35万元,主要用于保障三驱镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2112.76万元,比2021年增加1948.76万元,主要用于城乡社区管理,农村基础设施建设,农业生产发展,农村综合改革,农村公路建设,老旧小区改造等重点工作。

2022年政府性基金预算收入93.34万元,政府性基金预算支出93.34万元,比2021年增加93.34万元,主要原因是城乡社区和其他支出增加,主要用农村基础设施建设和彩票公益金的支出。

三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算20万元,比2021年减少30万元。其中:公务接待费8万元,比2021年减少12 万元,主要原因是我单位严格按中央八项规定执行,厉行节约及新冠疫情的原因;公务用车运行维护费12万元,比2021年减少18万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,机关厉行节约严格控制支出。

其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费1040.84万元,比上年减少36.08万元,主要原因为其他商品服务减少。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.94万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。元。

3.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人陈枳杨联系方式023-43350147
















































































































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