[ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2023-00077 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 | [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2023-00077 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 2022年度部门决算情况说明
重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区龙滩子街道办事处系行政事业单位,现有编制人数54人,实有人数45人。
龙滩子街道党工委和办事处设党政内设机构10个:
党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
民政和社区事务办公室(卫生健康办公室、物业管理办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
人大办公室:负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
综合行政执法办公室:负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作
事业单位6个:
社区事务服务中心:①承担社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。②承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。
社区文化服务中心:①承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。②承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。
劳动就业和社会保障服务所:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。
退役军人服务站:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
综合行政执法大队:①具体承担街道办事处的综合行政执法工作,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。②承担街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。③负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
村居建设服务中心:①承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作;承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。②承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。③承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。④负责建设统计年报和档案管理工作。⑤承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。⑥承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作;指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用;承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作,畜牧业生产统计等工作。
(二)机构设置。
内设7个职能部门:党政办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1,717.68万元,支出总计1,717.68万元。收支较上年决算数减少553.47万元、减少24.37%,主要原因是新冠疫情减少公用经费支出、工程项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计1,717.68万元,较上年决算数减少553.47万元、减少24.37%,主要原因是新冠疫情防控期间减少项目收入。其中:财政拨款收入1,717.68万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,717.68万元,较上年决算数减少553.47万元、减少24.37%,主要原因是新冠疫情减少公用经费支出、工程项目支出。其中:基本支出1,237.27万元,占72.03%;项目支出480.41万元,占27.97%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1,717.68万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少553.47万元、减少24.37%。主要原因是新冠疫情减少公用经费支出、工程项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,703.56万元,较上年决算数减少200.85万元,减少10.55%。主要原因是新冠疫情厉行节约、减少工程项目支出。
较年初预算数增加205.14万元,增长13.69%。主要原因是新增人员,增加基本支出,新增项目有疫情防控资金。此外,2022年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,703.56万元,较上年决算数减少200.85万元,减少10.55%。主要原因是新冠疫情厉行节约、减少工程项目支出。
较年初预算数增加205.14万元,增长13.69%。主要原因是新增人员,增加基本支出,新增项目有疫情防控资金。此外,2022年初财政拨款无结转和结余。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出890.81万元,占52.29%,较年初预算数减少50.81万元,减少5.4%,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出42.76万元,占2.51%,较年初预算数增加12.92万元,上升43.27%,主要原因是新进职工增加支出。
(3)社会保障与就业支出262.17万元,占15.39%,较年初预算数增加48.91万元,增长22.93%,主要原因是新进职工、养老服务站等支出。
(4)卫生健康支出94.37万元,占5.54%,较年初预算数增加52.70万元,上升126.49%,主要原因是新冠疫情防控支出增加。
(5)城乡社区支出95.54万元,占5.61%,较年初预算数减少1.56万元,下降1.41%,主要原因是降低公务支出、降低行政成本,节约开支。
(6)农林水支出273.3万元,占16.04%,较年初预算数增加154.37万元,增长129.8%,主要原因是增加林下经济项目、社区运转保障支出、农村综合改革转移支付等。
(7)住房保障支出41.87万元,占2.46%,无增长。
(8)灾害防治及应急管理支出2.74万元,占0.16%,较年初预算数增加2.74万元,增长100%,主要原因是增加煤矿封堵项目支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出1237.27万元。其中:人员经费951.51万元,较上年决算数减少105.37万元,减少9.97%,主要原因是厉行节约,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救 济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费285.76万元,较上年决算数增加64.64万元,增长29.23%,主要原因是增加人员、办公费增加、创文印刷费增加,公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、 电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余,年末无结转结余。本年收入14.11万元,较上年决算数减少352.63万元,下降96.15%,主要原因是减少项目支出。本年支出14.11万元,较上年决算数减少352.63万元,下降96.15%,主要原因是厉行节约、减少基金预算财政支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资产经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计30.35万元,较年初预算数减少1.06万元,减少3.17%,主要原因是厉行节约三公经费。较上年支出数减少3.48万元,减少10.27%,主要原因是厉行节约三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本部门 2022年度无因公出国(境)费用。
公务车购置费14.8万元,主要用于购置公务车支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元,减少1.35%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少3.15万元,增长17.55%,主要原因是厉行节约。
公务用车运行维护费10.69万元,主要用于机关自有车辆加油、维修维护、保险等费用。公务用车运行维护费年初预算数12.1万元,费用支出较年初预算数减少1.41万元,下降10.91%,主要原因是降低公务支出,节约成本。较上年支出数减少0.32万元,下降2.91%,主要原因是降低公务支出,节约成本。
公务接待费4.86万元,主要用于接待共计接待239批次,837人次。费用支出较年初预算数减少0.14万元,下降2.8%,主要原因是降低公务支出,节约成本。较上年支出数减少0.01万元,下降0.02%,主要原因是降低公务支出,节约成本。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门无因公出国(境)支出;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待239批次837人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费58.06元,车均购置费14.8万元,车均维护费5.35万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出4.91万元,较上年决算数减少0.07万元,下降1.43%,主要原因是降低公务支出,节约成本。本年度培训费支出10.06万元,较上年决算数减少0.34万元,下降3.27%,主要原因是降低公务支出,节约成本。
(二)机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出218.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少2.33万元,减少1.05,主要原因是厉行节约减少运行经费。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额23.78万元,其中:政府采购货物支出23.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.78万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于办公设备购置、扶贫产品购置费、疫情物资购置费。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金43.44万元。
(二)绩效自评结果。
转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 |
农村综合改革转移支付 | ||||||
市级主管部门 |
重庆市财政局 | ||||||
区县主管部门 |
大足区财政局 |
实施单位 |
龙滩子街道办事处 | ||||
资金情况(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: |
47.44 |
47.44 |
100% | ||||
其中:中央财政资金 |
|||||||
地方资金 |
43.44 |
43.44 |
100% | ||||
其他资金 |
4 |
4 |
100% | ||||
总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
1.推进农村公益事业建设。 |
完成6个社泥结石路,全长10公里,宽1.2米,厚10公分。 | ||||||
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
产 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
6 |
6 |
|||
支持美丽乡村建设数量 |
1 |
1 |
|||||
扶持村集体经济发展村数量 |
1 |
1 |
|||||
质量指标 |
美丽乡村建设台账 |
基本建立 |
基本建立 |
||||
扶持村集体经济台账 |
基本建立 |
基本建立 |
|||||
美丽乡村建设项目村村容村貌 |
明显改善 |
明显改善 |
|||||
工程验收合格率 |
100% |
100% |
|||||
时效指标 |
截至2022年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率 |
100% |
100% |
||||
效 |
经济效益 |
项目村集体经济收入 |
有所增加 |
有所增加 |
|||
社会效益 |
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
有所增强 |
有所增强 |
||||
生态效益 |
农村人居环境 |
有效改善 |
有效改善 |
||||
可持续影响指标 |
农村公益事业滚动项目库 |
基本建立 |
基本建立 |
||||
满意度指标 |
服务对象 |
项目区农民满意度 |
90% |
90% |
|||
项目区基层干部满意度 |
90% |
99% |
|||||
说明 |
2022年度二级项目自评表见附件
1.绩效目标自评表。
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
状态:预算科审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 龙滩子街道整体自评 | 项目编码: | 50011100022P000106 | 自评总分: | 100.00 | ||||||
项目主管部门: | 904-重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 财政归口处室: | 003-预算科 | 部门联系人: | 郑森月 | 联系电话: | 17316722039 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 14,984,238.51 | 14,707,646.54 | 17,176,777.41 | ||||||||
其中:财政拨款 | 14,984,238.51 | 14,707,646.54 | 17,176,777.41 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
已完成 | |||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
居民养老、合作医疗参保率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
三公经费控制率 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
预算完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
安全稳定性 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||
疫情防控成效 | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||
生态环境质量提高 | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||
人大活动次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
人大活动费用 | 万 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
群众认可度 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
民意调查满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2.绩效自评报告。
龙滩子街道根据财政局《关于开展2022年度农村综合改革转移支付资金绩效评价工作的通知》要求,结合街道实际,认真总结了2022年度农村综合改革工作开展情况,现将工作开展情况报告如下。
(1)绩效目标分解下达情况。市内资金安排、分解下达预算。根据重庆市大足区财政局《关于下达2022年农村综合改革转移支付资金的通知》(大足财农[2022]90号),区财政局向我街道下达农村综合改革资金共43.44万元,收入列一般公共预算“400101财政拨款收入”科目,支出列农林水支出“2130701对村级公益事业建设的补助”科目。
(2)绩效目标情况。质量指标为村级公益事业发展水平有所提升。经济效益指标-项目区集体经济收入:明显增强;社会效益指标-项目区基层党组织凝聚力:有所增强。服务对象满意度指标:项目区农民满意度≧90%。
(3)绩效目标完成情况分析。项目总投资47.44万元,项目总资金到位47.44万元。项目资金全部用于村级公益事业建设,目前已全部执行完毕。项目资金严格按照要求,加强资金使用管理,确保专款专用。根据要求,加强市级财政资金绩效管理。人行便道提档升级全长10公里,宽1.2米,厚10公分。②项目完成质量。龙滩子街道办事处2022年市级一事一议财政奖补资金,美丽乡村建设已全部完工验收,已付资金47.44万元,预算执行率达100%,部分达成预期指标并具有一定效果。
(4)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。下一步整改措施,一是要抓落实,龙滩子街道办事处将资金分解到村社,要求社区将资金落实到具体项目上,明确责任主体。二是抓督查,经常到实地督查进度,听取意见建议,解释解决存在的问题,促进各项目顺利实施。三是要加强项目资金管理。定期或不定期对相关单位资金进行监督检查,确保项目资金手续完备、资料齐全、专账管理、专人负责、账目清楚。
(三)重点绩效评价结果。
2022年未开展此项工作。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:龙滩子街道 郑森月 17316722039。
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 单位:万元
单位名称 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 |
单位负责人 | 黎耿 |
财务负责人 | 艾泽维 |
填表人 | 郑森月 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 43331798 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市大足区龙滩子街道巴岳大道8号 |
邮政编码 | 400900 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 434 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 00930270X6 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 1150011100930270X0 |
备用码一 | 173XXXX2039 |
备用码二 | |
单位代码 | 278 |
组织机构代码 | 00930270X |
是否参照公务员法管理 | |
执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算级次 | 乡级 |
报表小类 | 乡镇汇总录入表 |
单位类型 | 其他单位 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位经费保障方式 | 全额 |
是否编制部门预算 | 是 |
是否编制政府财务报告 | 是 |
是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
财政区划代码 | 大足区 |
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,703.56 | 一、一般公共服务支出 | 890.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 14.11 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.76 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 262.17 | |
九、卫生健康支出 | 94.36 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 109.65 | ||
十二、农林水支出 | 273.30 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 41.87 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2.73 | ||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,717.68 | 本年支出合计 | 1,717.68 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 1,717.68 | 总计 | 1,717.68 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 1,717.68 | 1,717.68 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 890.81 | 890.81 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 803.45 | 803.45 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 635.73 | 635.73 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 77.00 | 77.00 | ||||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 14.80 | 14.80 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 75.92 | 75.92 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 2.17 | 2.17 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.17 | 2.17 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.65 | 69.65 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 69.65 | 69.65 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.76 | 42.76 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 42.04 | 42.04 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 37.57 | 37.57 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.47 | 4.47 | ||||||||
20702 | 文物 | 0.72 | 0.72 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 0.72 | 0.72 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 262.17 | 262.17 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 71.08 | 71.08 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 71.08 | 71.08 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.45 | 121.45 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.04 | 2.04 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.30 | 62.30 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.91 | 32.91 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2081006 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 17.30 | 17.30 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 17.30 | 17.30 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 25.75 | 25.75 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 25.75 | 25.75 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 94.37 | 94.37 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.06 | 63.06 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.44 | 40.44 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.74 | 15.74 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 1.31 | 1.31 | ||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.31 | 1.31 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 109.65 | 109.65 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 94.14 | 94.14 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.14 | 94.14 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.11 | 14.11 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.87 | 1.87 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.24 | 12.24 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 273.30 | 273.30 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 272.37 | 272.37 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 43.44 | 43.44 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 228.93 | 228.93 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.87 | 41.87 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.74 | 2.74 | ||||||||
22402 | 消防救援事务 | 2.27 | 2.27 | ||||||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2.27 | 2.27 | ||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.47 | 0.47 |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 1,717.68 | 1,237.27 | 480.41 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 890.81 | 781.30 | 109.51 | |||||
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 11.00 | 11.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 803.45 | 711.65 | 91.80 | |||||
2010301 | 行政运行 | 635.73 | 635.73 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 77.00 | 77.00 | ||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 14.80 | 14.80 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 75.92 | 75.92 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 0.18 | 0.18 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 0.18 | 0.18 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 2.17 | 2.17 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.17 | 2.17 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.65 | 69.65 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 69.65 | 69.65 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.76 | 37.57 | 5.19 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 42.04 | 37.57 | 4.47 | |||||
2070109 | 群众文化 | 37.57 | 37.57 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.47 | 4.47 | ||||||
20702 | 文物 | 0.72 | 0.72 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 0.72 | 0.72 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 262.17 | 219.33 | 42.84 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 71.08 | 71.08 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 71.08 | 71.08 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.54 | 0.54 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.45 | 121.45 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.04 | 2.04 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.30 | 62.30 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.91 | 32.91 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | ||||||
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2081006 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 17.30 | 17.30 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 17.30 | 17.30 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 25.75 | 25.75 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 25.75 | 25.75 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 94.37 | 63.06 | 31.31 | |||||
21004 | 公共卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.06 | 63.06 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.44 | 40.44 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.74 | 15.74 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.52 | 3.52 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 1.31 | 1.31 | ||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.31 | 1.31 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 109.65 | 94.14 | 15.51 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 94.14 | 94.14 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.14 | 94.14 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.40 | 1.40 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.11 | 14.11 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.87 | 1.87 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.24 | 12.24 | ||||||
213 | 农林水支出 | 273.30 | 273.30 | ||||||
21301 | 农业农村 | 0.43 | 0.43 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 0.43 | 0.43 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 272.37 | 272.37 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 43.44 | 43.44 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 228.93 | 228.93 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.87 | 41.87 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.74 | 2.74 | ||||||
22402 | 消防救援事务 | 2.27 | 2.27 | ||||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2.27 | 2.27 | ||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.47 | 0.47 | ||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.47 | 0.47 |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,703.56 | 一、一般公共服务支出 | 890.82 | 890.82 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 14.11 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.76 | 42.76 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 262.17 | 262.17 | ||||
九、卫生健康支出 | 94.36 | 94.36 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 109.65 | 95.53 | 14.11 | |||
十二、农林水支出 | 273.30 | 273.30 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2.73 | 2.73 | ||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,717.68 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 1,717.68 | 1,703.56 | 14.11 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 1,717.68 | 总计 | 1,717.68 | 1,703.56 | 14.11 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,703.56 | 1,237.27 | 466.29 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 890.81 | 781.30 | 109.51 | ||
20101 | 人大事务 | 11.00 | 11.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 11.00 | 11.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 803.45 | 711.65 | 91.80 | ||
2010301 | 行政运行 | 635.73 | 635.73 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 77.00 | 77.00 | |||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 14.80 | 14.80 | |||
2010350 | 事业运行 | 75.92 | 75.92 | |||
20105 | 统计信息事务 | 0.18 | 0.18 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 0.18 | 0.18 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
20132 | 组织事务 | 2.17 | 2.17 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.17 | 2.17 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.36 | 2.36 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.36 | 2.36 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.65 | 69.65 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 69.65 | 69.65 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.76 | 37.57 | 5.19 | ||
20701 | 文化和旅游 | 42.04 | 37.57 | 4.47 | ||
2070109 | 群众文化 | 37.57 | 37.57 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.47 | 4.47 | |||
20702 | 文物 | 0.72 | 0.72 | |||
2070204 | 文物保护 | 0.72 | 0.72 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 262.17 | 219.33 | 42.84 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 71.08 | 71.08 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 71.08 | 71.08 | |||
20802 | 民政管理事务 | 0.54 | 0.54 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.54 | 0.54 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.45 | 121.45 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.04 | 2.04 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.30 | 62.30 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.91 | 32.91 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.20 | 24.20 | |||
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | |||
2081006 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | |||
20820 | 临时救助 | 17.30 | 17.30 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 17.30 | 17.30 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 25.75 | 25.75 | |||
2082850 | 事业运行 | 25.75 | 25.75 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |||
210 | 卫生健康支出 | 94.37 | 63.06 | 31.31 | ||
21004 | 公共卫生 | 30.00 | 30.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.06 | 63.06 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.44 | 40.44 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.74 | 15.74 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.52 | 3.52 | |||
21013 | 医疗救助 | 1.31 | 1.31 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.31 | 1.31 | |||
212 | 城乡社区支出 | 95.54 | 94.14 | 1.40 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 94.14 | 94.14 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 94.14 | 94.14 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.40 | 1.40 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.40 | 1.40 | |||
213 | 农林水支出 | 273.30 | 273.30 | |||
21301 | 农业农村 | 0.43 | 0.43 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 0.43 | 0.43 | |||
21302 | 林业和草原 | 0.50 | 0.50 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.50 | 0.50 | |||
21307 | 农村综合改革 | 272.37 | 272.37 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 43.44 | 43.44 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 228.93 | 228.93 | |||
221 | 住房保障支出 | 41.87 | 41.87 | |||
22102 | 住房改革支出 | 41.87 | 41.87 | |||
2210201 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.74 | 2.74 | |||
22402 | 消防救援事务 | 2.27 | 2.27 | |||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 2.27 | 2.27 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.47 | 0.47 | |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.47 | 0.47 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 867.14 | 302 | 商品和服务支出 | 282.93 | 310 | 资本性支出 | 2.83 |
30101 | 基本工资 | 223.47 | 30201 | 办公费 | 38.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 90.96 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 2.15 |
30103 | 奖金 | 159.21 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 21.91 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 166.11 | 30205 | 水费 | 5.41 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 62.30 | 30206 | 电费 | 8.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 32.91 | 30207 | 邮电费 | 4.39 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.17 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.35 | 30211 | 差旅费 | 15.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 41.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 6.88 | 30213 | 维修(护)费 | 4.47 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 84.37 | 30215 | 会议费 | 4.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 10.06 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.86 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.69 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 68.99 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 14.18 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 50.09 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 2.04 | 30229 | 福利费 | 16.59 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 20.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 11.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 73.73 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 951.51 | 公用经费合计 | 285.76 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.11 | 14.11 | 14.11 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表
公开09表
公开部门:重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 单位:万元
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 218.79 |
(一)支出合计 | 32.00 | 30.35 | 30.35 | (一)行政单位 | 218.79 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 32.00 | 25.49 | 25.49 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | 15.00 | 14.80 | 14.80 | (一)车辆数合计(辆) | 4 |
(2)公务用车运行维护费 | 12.00 | 10.69 | 10.69 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 5.00 | 4.86 | 4.86 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 4.86 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 4 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | 1 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | |
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 239 | (一)政府采购支出合计 | 23.78 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | 23.78 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 837 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 23.78 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 23.78 | |
二、会议费 | — | — | 4.91 | ||
三、培训费 | — | — | 10.06 |
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。