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[ 索引号 ] | 115001117365742421/2022-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117365742421/2022-00010 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 公文 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙水镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙水镇人民政府 2022年部门预算情况说明
重庆市大足区龙水镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
龙水镇党委和人民政府设综合办事机构10个:
1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区龙水镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法队、园区服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区龙水镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。重庆市大足区龙水镇人民政府在编干部职工175人,其中行政人员63人,事业单位人员112人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数10741.34万元,其中:一般公共预算拨款9523.98万元,政府性基金预算拨款1217.36万元。收入较去年增加4106.68万元,主要是城乡社区支出、住房保障支出等经费拨款增加。
(二)支出预算:2022年年初预算数10741.34万元,其中:一般公共服务支出2572.95万元,社会保障和就业支出1005.5万元,卫生健康支出167.12万元,住房保障支出2353.6万元,文化旅游体育与传媒支出148.75万元,城乡社区支出3185.74万元,农林水支出1219.68万元,交通运输支出77.24万元,其他支出10万元等。支出较去年增加4106.68万元,主要是基本支出减少697.69万元,项目支出增加3587.01万元,政府性基金预算支出增加1217.36。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入9523.98万元,一般公共预算财政拨款支出9523.98万元,比2021年增加2840.51万元。其中:基本支出4163.97万元,比2021年减少697.69万元,主要原因是三支一扶、村(社区干部)工资及社保缴费变更为项目支出等,主要用于保障村(社区)干部工资福利及社会保险缴费,遗属补助等费用减少;项目支出5360.01万元,比2021年增加3587.01万元,主要原因是基础设施建设、三支一扶、城市维护费、村(社区)干部及本土人才项目经费增加。
2022年政府性基金预算收入1217.36万元,政府性基金预算支出1217.36万元,比2021年增加1217.36万元,主要原因是农村基础设施建设、特色小城镇建设等项目增加,主要用于农村旧房整治、特色小城镇基础设施建设、移民补助等。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算82.29万元,比2021年增加52.99万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是2022年本单位不涉及因公出国(境);公务接待费9.3万元,与2021年持平;公务用车运行维护费72.99万元,比2021年增加52.99万元,主要原因是2021年10辆工程公车纳入的项目支出,于2022年预算调整到公车运行维护费用中;公务用车购置费0万元,与2021年持平,主要原因是现有公车数量能满足日常办公需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费370万元,比上年增加124万元,主要原因为办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等相应增加。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额295万元:政府采购货物预算295万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购295万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5360.01万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆15辆,其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:徐*梅 ,联系方式:023-43624320)
2022年部门预算公开表 |
重庆市大足区龙水镇人民政府 |
(公章) |
报送日期:2022年 2月 16日 |
单位负责人签章:颜东 财务负责人签章:徐红梅 制表人签章:余周君 |
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 10,741.34 | 一、本年支出 | 10,741.34 | 9,523.98 | 1,217.36 | ||
一般公共预算资金 | 9,523.98 | 一般公共服务支出 | 2,572.95 | 2,572.95 | |||
政府性基金预算资金 | 1,217.36 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.75 | 148.75 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,005.50 | 976.64 | 28.86 | |||
卫生健康支出 | 167.12 | 167.12 | |||||
节能环保支出 | 0.76 | 0.76 | |||||
城乡社区支出 | 3,185.74 | 2,007.24 | 1,178.50 | ||||
农林水支出 | 1,219.68 | 1,219.68 | |||||
交通运输支出 | 77.24 | 77.24 | |||||
住房保障支出 | 2,353.60 | 2,353.60 | |||||
其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 10,741.34 | 支出合计 | 10,741.34 | 9,523.98 | 1,217.36 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 9,523.98 | 4,163.97 | 5,360.01 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,572.95 | 1,823.71 | 749.24 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,425.68 | 1,676.45 | 749.24 |
2010301 | 行政运行 | 2,047.91 | 1,298.67 | 749.24 |
2010350 | 事业运行 | 377.78 | 377.78 | |
20104 | 发展与改革事务 | 147.26 | 147.26 | |
2010450 | 事业运行 | 147.26 | 147.26 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.75 | 147.75 | 1.00 |
20701 | 文化和旅游 | 148.75 | 147.75 | 1.00 |
2070109 | 群众文化 | 147.75 | 147.75 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 976.64 | 943.87 | 32.77 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 312.08 | 312.08 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 312.08 | 312.08 | |
20802 | 民政管理事务 | 6.02 | 6.02 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.02 | 6.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.88 | 561.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.59 | 222.59 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.29 | 111.29 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 228.00 | 228.00 | |
20808 | 抚恤 | 10.00 | 10.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | |
20820 | 临时救助 | 16.75 | 16.75 | |
2082001 | 临时救助支出 | 16.75 | 16.75 | |
20825 | 其他生活救助 | 9.25 | 9.25 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 9.25 | 9.25 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 54.38 | 54.38 | |
2082850 | 事业运行 | 54.38 | 54.38 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | |
210 | 卫生健康支出 | 167.12 | 167.12 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.12 | 167.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.56 | 52.56 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 86.56 | 86.56 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.08 | 10.08 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.92 | 17.92 | |
211 | 节能环保支出 | 0.76 | 0.76 | |
21104 | 自然生态保护 | 0.76 | 0.76 | |
2110406 | 自然保护地 | 0.76 | 0.76 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,007.24 | 162.82 | 1,844.42 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 162.82 | 162.82 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 162.82 | 162.82 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,844.42 | 1,844.42 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,844.42 | 1,844.42 | |
213 | 农林水支出 | 1,219.68 | 751.76 | 467.92 |
21301 | 农业农村 | 753.47 | 751.76 | 1.71 |
2130104 | 事业运行 | 751.76 | 751.76 | |
2130122 | 农业生产发展 | 1.71 | 1.71 | |
21302 | 林业和草原 | 14.00 | 14.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.00 | 14.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.40 | 5.40 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.40 | 5.40 | |
21307 | 农村综合改革 | 446.81 | 446.81 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | 80.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.81 | 366.81 | |
214 | 交通运输支出 | 77.24 | 77.24 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 77.24 | 77.24 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 77.24 | 77.24 | |
221 | 住房保障支出 | 2,353.60 | 166.94 | 2,186.66 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,186.66 | 2,186.66 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 884.66 | 884.66 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,302.00 | 1,302.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 166.94 | 166.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 166.94 | 166.94 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 4,163.96 | 3,209.54 | 954.43 | |
301 | 工资福利支出 | 2,972.28 | 2,972.28 | |
30101 | 基本工资 | 722.71 | 722.71 | |
30102 | 津贴补贴 | 331.58 | 331.58 | |
30103 | 奖金 | 337.19 | 337.19 | |
30107 | 绩效工资 | 906.58 | 906.58 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.59 | 222.59 | |
30109 | 职业年金缴费 | 111.29 | 111.29 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.12 | 139.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.28 | 6.28 | |
30113 | 住房公积金 | 166.94 | 166.94 | |
30114 | 医疗费 | 28.00 | 28.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 820.43 | 820.43 | |
30201 | 办公费 | 81.00 | 81.00 | |
30202 | 印刷费 | 80.00 | 80.00 | |
30205 | 水费 | 24.40 | 24.40 | |
30206 | 电费 | 83.70 | 83.70 | |
30207 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | |
30211 | 差旅费 | 183.00 | 183.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 15.00 | 15.00 | |
30216 | 培训费 | 21.87 | 21.87 | |
30217 | 公务接待费 | 9.30 | 9.30 | |
30228 | 工会经费 | 27.82 | 27.82 | |
30229 | 福利费 | 41.73 | 41.73 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 72.99 | 72.99 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 159.61 | 159.61 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 237.25 | 237.25 | |
30305 | 生活补助 | 9.25 | 9.25 | |
30307 | 医疗费补助 | 22.00 | 22.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 206.00 | 206.00 | |
310 | 资本性支出 | 134.00 | 134.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 134.00 | 134.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
82.29 | 72.99 | 72.99 | 9.30 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,217.36 | 1,217.36 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.50 | 45.50 | |
2121301 | 城市公共设施 | 1,133.00 | 1,133.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | |
2082201 | 移民补助 | 28.86 | 28.86 |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 10,741.34 | 合计 | 10,741.34 |
一般公共预算资金 | 9,523.98 | 一般公共服务支出 | 2,572.95 |
政府性基金预算资金 | 1,217.36 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.75 |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,005.50 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 167.12 | |
事业收入资金 | 节能环保支出 | 0.76 | |
上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 3,185.74 | |
附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 1,219.68 | |
事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 77.24 | |
其他收入资金 | 住房保障支出 | 2,353.60 | |
其他支出 | 10.00 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 10,741.34 | 9,523.98 | 1,217.36 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,572.95 | 2,572.95 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,425.68 | 2,425.68 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,047.91 | 2,047.91 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 377.78 | 377.78 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 147.26 | 147.26 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 147.26 | 147.26 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.75 | 148.75 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 148.75 | 148.75 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 147.75 | 147.75 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,005.50 | 976.64 | 28.86 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 312.08 | 312.08 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 312.08 | 312.08 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 6.02 | 6.02 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.02 | 6.02 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.88 | 561.88 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.59 | 222.59 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.29 | 111.29 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 228.00 | 228.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 28.86 | 28.86 | ||||||||
2082201 | 移民补助 | 28.86 | 28.86 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 16.75 | 16.75 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 16.75 | 16.75 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 9.25 | 9.25 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 9.25 | 9.25 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 54.38 | 54.38 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 54.38 | 54.38 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 167.12 | 167.12 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.12 | 167.12 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.56 | 52.56 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 86.56 | 86.56 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.08 | 10.08 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.92 | 17.92 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
2110406 | 自然保护地 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,185.74 | 2,007.24 | 1,178.50 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 162.82 | 162.82 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 162.82 | 162.82 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,844.42 | 1,844.42 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,844.42 | 1,844.42 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.50 | 45.50 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.50 | 45.50 | ||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,133.00 | 1,133.00 | ||||||||
2121301 | 城市公共设施 | 1,133.00 | 1,133.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,219.68 | 1,219.68 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 753.47 | 753.47 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 751.76 | 751.76 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1.71 | 1.71 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 446.81 | 446.81 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.81 | 366.81 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 77.24 | 77.24 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 77.24 | 77.24 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 77.24 | 77.24 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,353.60 | 2,353.60 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,186.66 | 2,186.66 | ||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 884.66 | 884.66 | ||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,302.00 | 1,302.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 166.94 | 166.94 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 166.94 | 166.94 | ||||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 10,741.34 | 4,163.97 | 6,577.37 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,572.95 | 1,823.71 | 749.24 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,425.68 | 1,676.45 | 749.24 |
2010301 | 行政运行 | 2,047.91 | 1,298.67 | 749.24 |
2010350 | 事业运行 | 377.78 | 377.78 | |
20104 | 发展与改革事务 | 147.26 | 147.26 | |
2010450 | 事业运行 | 147.26 | 147.26 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.75 | 147.75 | 1.00 |
20701 | 文化和旅游 | 148.75 | 147.75 | 1.00 |
2070109 | 群众文化 | 147.75 | 147.75 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,005.50 | 943.87 | 61.63 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 312.08 | 312.08 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 312.08 | 312.08 | |
20802 | 民政管理事务 | 6.02 | 6.02 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.02 | 6.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 561.88 | 561.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.59 | 222.59 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.29 | 111.29 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 228.00 | 228.00 | |
20808 | 抚恤 | 10.00 | 10.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | |
20820 | 临时救助 | 16.75 | 16.75 | |
2082001 | 临时救助支出 | 16.75 | 16.75 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 28.86 | 28.86 | |
2082201 | 移民补助 | 28.86 | 28.86 | |
20825 | 其他生活救助 | 9.25 | 9.25 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 9.25 | 9.25 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 54.38 | 54.38 | |
2082850 | 事业运行 | 54.38 | 54.38 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.28 | 6.28 | |
210 | 卫生健康支出 | 167.12 | 167.12 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.12 | 167.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 52.56 | 52.56 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 86.56 | 86.56 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.08 | 10.08 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.92 | 17.92 | |
211 | 节能环保支出 | 0.76 | 0.76 | |
21104 | 自然生态保护 | 0.76 | 0.76 | |
2110406 | 自然保护地 | 0.76 | 0.76 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,185.74 | 162.82 | 3,022.92 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 162.82 | 162.82 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 162.82 | 162.82 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,844.42 | 1,844.42 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,844.42 | 1,844.42 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.50 | 45.50 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.50 | 45.50 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,133.00 | 1,133.00 | |
2121301 | 城市公共设施 | 1,133.00 | 1,133.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,219.68 | 751.76 | 467.92 |
21301 | 农业农村 | 753.47 | 751.76 | 1.71 |
2130104 | 事业运行 | 751.76 | 751.76 | |
2130122 | 农业生产发展 | 1.71 | 1.71 | |
21302 | 林业和草原 | 14.00 | 14.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 14.00 | 14.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.40 | 5.40 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.40 | 5.40 | |
21307 | 农村综合改革 | 446.81 | 446.81 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 80.00 | 80.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 366.81 | 366.81 | |
214 | 交通运输支出 | 77.24 | 77.24 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 77.24 | 77.24 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 77.24 | 77.24 | |
221 | 住房保障支出 | 2,353.60 | 166.94 | 2,186.66 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,186.66 | 2,186.66 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 884.66 | 884.66 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,302.00 | 1,302.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 166.94 | 166.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 166.94 | 166.94 | |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 295.00 | 295.00 | |||||||||
A | 货物 | 295.00 | 295.00 |
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 部门支出预算数 | 10,741.34 | ||
当年整体绩效目标 | 提高基层党的建设及群团建设;提高人大代表建议实施,落实,提高民生水平;全心全意为退役军人和其他优抚对象服务;保障各项工作正常运转,保障各种经费使用效益。;提高市民安全感;提供镇级村级财务管理;具体承担综合行政执法工作。;优化完善产业布局,促进经济发展。;服务城乡建设,助推经济发展;完成社会民生工作;搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。;开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。;维护安全生产日常监督,处理应急救灾抢险事项。;推广农业先进技术,促进农业发展。;提高农民增收增资。; | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
服务对象满意度、产出指标、社会效应 | 90% | 元/年,元/人年,元/平方米 | 定性 | 优 |
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇村(社区)干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 156.21 | 本级支出(万元) | 156.21 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件,通过保障村社区干部及本土人才社保,以助于各村社区工作的开展。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件 | ||||||||||
当年绩效目标 | 村(社区)干部及本土人才社保补助:根据根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件,按2021年区社保局审定的金额预算,2022年按区社保局审定金额结算。村党组织书记、村委会主任、综合服务专干、综合治理专干在任期间参加城镇企业职工基本养老保险,个人缴纳部分由本人承担,单位缴纳部分由区财政补助;各镇街根据实际情况,可为村干部购买人身意外伤害保险。 (二)从2018年1月1日起,社区党组织书记、居委会主任、综合服务专干、综合治理专干在职期间参加城镇企业职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险,个人缴纳部分由本人承担,单位缴纳部分由区财政补助。 回村挂职本土人才的补助参照村(社区)专干标准执行 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人.年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇村(局)民小组长补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 52.32 | 本级支出(万元) | 52.32 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件要求,保障村(居)小组长的务工补助,更好地推进村(社区)工作。 | ||||||||||
立项依据 | 关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(按照大足委组〔2018〕70号)文件,从2017年1月1日起,村(居)民小组长、村(居)务监督委员会主任误工补贴标准按每人每年2400元予以核定,补贴资金由区财政拨付镇街,由镇街年终一次性发放。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人.年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇村(社区)组织办公经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 127.00 | 本级支出(万元) | 127.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件要求,保障村社区组织运转经费,促进基层工作的开展 | ||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足委组〔2017〕318号文件要求,《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 ,村(社区)组织办公经费,主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起,村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元;社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇村(社区)本土人才补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 55.37 | 本级支出(万元) | 55.37 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件要求,严格落实回村挂职本土人才的补贴,其参照村社区专干标准执行,以促进各村社吸收新鲜“血液”。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件和大足委组【2020】207号文件要求,村本土人才按28704元/人.年予以编制,社区本土人才按36108元/人年予以编制,中敖镇14个村,7个社区本土人才。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人.年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇离任村(社区)干部补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 31.12 | 本级支出(万元) | 31.12 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件要求,通过保障各村社区离任干部的补助,促使基层工作能够更好地开展。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件 | ||||||||||
当年绩效目标 | 离任村(社区)干部补助:根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件要求,补贴对象任职不满10年的,每年按“任职年限×120元”预算;任职满10年不满20年的,每年按“任职年限×130元”预算;任职满20年不满30年的,每年按“任职年限×140元”预算;任职满30年及以上的,每年按“任职年限×150元”预算。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人.年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇村(社区)服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 101.00 | 本级支出(万元) | 101.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件要求,通过保障村社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等服务群众所需的经费,使村社区的群众工作更好地推进。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据《关于落实村(社区)组织运转经费的通知》(按照大足委组〔2017〕318号)文件要求执行。村(社区)服务群众专项经费,主要指村(社区)用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费。村(社区)服务群众专项经费继续按每村每年2万元、社区每年5万元标准执行 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇村(社区)干部补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 521.55 | 本级支出(万元) | 521.55 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件要求,通过保障各村社区干部的补助,促使基层工作能够更好地开展。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件要求,2021年村党组织书记、村委会主任按35880元/人·年予以编制,村党组织副书记、综合专干按28704元/人·年予以编制;社区党组织书记、居委会主任按45144元/人·年予以编制,社区党组织副书记、综合专干按36108元/人·年予以编制。村(社区)书记、主任“一人兼”的补贴标准在原有基础上每月增加100元;村(社区)干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村(居)民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准,在原有基础上每月增加50元。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人.年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇三支一扶补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 24.76 | 本级支出(万元) | 24.76 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号)文件要求,在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定,包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号)文件 | ||||||||||
当年绩效目标 | “三支一扶”人员补助:根据《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号)文件要求,在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准严格按照当地乡镇事业单位新聘用人员工资收入水平确定。预算编制包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人.年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇村(居)务监督委员会主任补贴 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 6.72 | 本级支出(万元) | 6.72 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件要求,通过保障各村社监督委员会主任误工补贴,实现群众监督,落实财务公开制度,促进村社区工作开展。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(按照大足委组〔2018〕70号)文件要求执行,监督委员会主任按2400元/人.年予以编制。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人.年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇维稳工作经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号文件要求,龙水镇维稳工作经费主要用于镇街日常维稳工作,以保证日常工作正常开展。 | ||||||||||
立项依据 | 大足府发(2020)7号通知关于调整财政管理体制的通知 | ||||||||||
当年绩效目标 | 按照大足府发〔2020〕7号文件执行,维稳工作经费。按每个镇街每年10万元的定额补助,用于镇街日常维稳工作。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇专职消防队运行经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 30.00 | 本级支出(万元) | 30.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号文件要求,龙水镇专职消防队运行经费主要用于成立专职消防队正常运行的日常保障,以助于镇区域内消防得到保障。 | ||||||||||
立项依据 | 大足府发(2020)7号通知关于调整财政管理体制的通知 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足府发【2020】7号文件执行,消防队经费,成立专职消防队的镇街每年定额补助30万元。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水镇城市维护经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 1,844.42 | 本级支出(万元) | 1,844.42 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于调整财政管理体制的通知》大足府发〔2020〕7号文件要求,龙水镇城市维护经费主要用于城区及周边环卫作业和环卫工人工资等,对路面清扫冲洗、垃圾收集和运输、垃圾中转站的运营管理等服务内容,以保证镇街城区及周边干净整洁。 | ||||||||||
立项依据 | 大足府发(2020)7号通知关于调整财政管理体制的通知 | ||||||||||
当年绩效目标 | 根据大足府发〔2020〕7号文件执行,龙水镇城市维护经费每年定额补助1844.42万元。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 天保工程区管护 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 0.76 | 本级支出(万元) | 0.76 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足财农[2021]114号,从区林业局“渝财农[2021]82号,(大足财农[2021]87号)下达2021年中央林业改革发展资金”调剂到相关镇街用于天保工程区管护 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2021]82号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保证龙水镇天保工程区管护,使其能得到更好保护 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人.年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 5.40 | 本级支出(万元) | 5.40 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足财农[2021]124号,从区学生资助管理中心“渝财农[2020]128号-大足教财[2021]34号(大足财预[2021]1号)(大足财农[2021]13号)(从农委调剂至教委)调剂至区学生资助中心-提前下达2021年财政专项扶贫资金(市级)”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2021]19号、渝财农[2020]128号、渝财农[2020]124号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/月 | 90 | 元/月 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 1.71 | 本级支出(万元) | 1.71 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足财农[2021]7号,从农委“渝财农[2021]29号,(大足财农[2021]45号)下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费”调剂到各镇街用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2021]29号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 林业生态保护恢复_人工造林补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 14.00 | 本级支出(万元) | 14.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足财农[2021]92号,从林业局“渝财农[2020]123号-(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]123号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2021年人工造林补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 村内道路项目 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财农[2021]56号,(大足财农[2021]90号)下达2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街村内道路项目 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 渝财农[2021]56号,(大足财农[2021]90号),通过建设村内道路,使乡村道路更加优化,通行方便 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 镇街美丽乡村项目 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 70.00 | 本级支出(万元) | 70.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财农[2021]81号,(大足财农[2021]90号)下达2021年市级农村综合改革转移支付预算用于相关镇街美丽乡村项目 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 镇街美丽乡村项目,建设美丽乡村,使乡村生活有滋有味 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 解三难 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财社[2020]218号(大足财社[2021]85号)解三难 | ||||||||||
立项依据 | 渝财社[2021]59号、渝财社[2020]218号(大足财社[2021]85号)2021年优抚对象“解三难”补助资金 | ||||||||||
当年绩效目标 | 解三难资金 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 城镇保障性安居工程 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 884.66 | 本级支出(万元) | 884.66 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2020]412号-(大足财建[2021]9号)-关于提前下达2021年城镇老旧小区改造项目资金预算的通知智凤2360289.41;棠香:4244168;龙岗:10904800;龙水:8846600 | ||||||||||
立项依据 | 渝财建[2020]412号-(大足财建[2021]9号)-关于提前下达2021年城镇老旧小区改造项目资金预算的通知 智凤街道:2360289.41元;棠香街道:4244168元;龙岗街道:10904800元;龙水镇:8846600元 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2021年城镇老旧小区改造项目资金,使龙水镇城镇品质提升 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 困难群众临时救助金 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 5.75 | 本级支出(万元) | 5.75 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财社[2020]222号(大足财社[2021]12号)民政专项补助资金——临时救助 | ||||||||||
立项依据 | 渝财社[2020]222号(大足财社[2021]12号)2021年民政专项市级补助资金——临时救助 | ||||||||||
当年绩效目标 | 困难群众临时救助补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 民政工作补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 6.02 | 本级支出(万元) | 6.02 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)民政工作补助资金 | ||||||||||
立项依据 | 渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)2021年民政工作市级补助资金 | ||||||||||
当年绩效目标 | 民政工作补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 临时救助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 11.00 | 本级支出(万元) | 11.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)困难群众救助——临时救助 | ||||||||||
立项依据 | 渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)、渝财社[2021]83号(大足财社[2021]106号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 困难群众救助——临时救助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 老旧小区改造资金 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 46.00 | 本级支出(万元) | 46.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 结转-纳入年初-渝财建[2019]327号,(大足财建[2020]19号)从住建委调剂用于老旧小区改造 | ||||||||||
立项依据 | 结转-纳入年初-渝财建[2019]327号,(大足财建[2020]19号)从住建委调剂用于老旧小区改造 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2020年老旧小区改造资金,使城镇品质提升 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 免费开放经费 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 1.00 | 本级支出(万元) | 1.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | ||||||||||
立项依据 | 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | ||||||||||
当年绩效目标 | 基层综合文化服务中心免费开放工作经费 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907008-重庆市大足区龙水镇村镇建设服务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 龙水建材市场道路及周边基础设施建设 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 1,256.00 | 本级支出(万元) | 1,256.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2021]58号-(大足财建[2021]24号)-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造(龙水建材市场道路及周边基础设施建设) | ||||||||||
立项依据 | 龙岗街道:渝财建[2021]58号-(大足财建[2021]24号)-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造(龙岗街道浓荫渡综合市场片区改造)16587000元;龙水镇:渝财建[2021]58号-(大足财建[2021]24号)-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造(龙水建材市场道路及周边基础设施建设)12560000元;三驱镇:渝财建[2021]58号-(大足财建[2021]24号)-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造(三驱镇半边街、何街社区服务中心及片区改造)3956000元;智凤街道:渝财建[2021]58号-(大足财建[2021]24号)-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造(智凤街道污水管网综合整治)6665857.68元 | ||||||||||
当年绩效目标 | 渝财建[2021]58号-(大足财建[2021]24号)-下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-老旧小区改造(龙水建材市场道路及周边基础设施建设) | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907008-重庆市大足区龙水镇村镇建设服务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 大棠路工程建设 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 77.24 | 本级支出(万元) | 77.24 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]49号)(大足财建[2021]32号)从交通局调剂至龙水镇2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--大棠路工程建设 | ||||||||||
立项依据 | 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目 | ||||||||||
当年绩效目标 | 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]49号)(大足财建[2021]32号)从交通局调剂至龙水镇2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--大棠路工程建设 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 特色小城镇建设补助 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 1,133.00 | 本级支出(万元) | 1,133.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2021]127号-(大足财建[2021]42号)-关于下达2021年特色小城镇建设项目市级补助资金预算的通知 | ||||||||||
立项依据 | 渝财建[2021]127号-(大足财建[2021]42号)-关于下达2021年特色小城镇建设项目市级补助资金预算的通知 | ||||||||||
当年绩效目标 | 渝财建[2021]127号-(大足财建[2021]42号)-关于下达2021年特色小城镇建设项目市级补助资金预算的通知 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 彩票公益金支持养老互助中心建设 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 彩票公益金支持养老互助中心建设渝财综[2021]15号-(大足财综[2021]13号)下达2021年彩票公益金(福利彩票)区县分成预算和2020年彩票公益金(福利彩票)区县分成清算预算-镇街城乡互助养老服务中心建设 | ||||||||||
立项依据 | 彩票公益金支持养老互助中心建设渝财综[2021]15号-(大足财综[2021]13号)下达2021年彩票公益金(福利彩票)区县分成预算和2020年彩票公益金(福利彩票)区县分成清算预算-镇街城乡互助养老服务中心建设 | ||||||||||
当年绩效目标 | 渝财综[2021]15号-(大足财综[2021]13号)下达2021年彩票公益金(福利彩票)区县分成预算和2020年彩票公益金(福利彩票)区县分成清算预算-镇街城乡互助养老服务中心建设 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意指标 | 90 | 元/平方米 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 农村旧房整治提升 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 45.50 | 本级支出(万元) | 45.50 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2021]249号,(大足财建[2021]94号)下达2021年农村旧房整治提升市级补助资金 | ||||||||||
立项依据 | 渝财建[2021]249号,(大足财建[2021]94号)下达2021年农村旧房整治提升市级补助资金 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2021年农村旧房整治提升市级补助资金,建设美丽乡村 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/年 | 90 | 元/年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2021年第一季度大中型水库移民后期扶持资金 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 6.14 | 本级支出(万元) | 6.14 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财农[2020]125号(大足财农[2021]28号),2021年第一季度大中型水库移民后期扶持资金从区水利局调剂到相关镇街 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]125号(大足财农[2021]28号),2021年第一季度大中型水库移民后期扶持资金从区水利局调剂到相关镇街 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2021年第一季度大中型水库移民后期扶持资金,保障每户移民补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2021年第二季度不能核实到个人种养殖业资金 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 6.14 | 本级支出(万元) | 6.14 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足财农[2021]50号,从水利局“渝财农[2020]125号-(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年水库移民后期扶持基金(资金)的通知(移民补助)”调剂到相关镇街用于支付不能核实到个人种养殖业资金 | ||||||||||
立项依据 | 大足财农[2021]50号,从水利局“渝财农[2020]125号-(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年水库移民后期扶持基金(资金)的通知(移民补助)”调剂到相关镇街用于支付不能核实到个人种养殖业资金 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2021年第二季度不能核实到个人种养殖业资金 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2021大中型水库移民后期扶持资金 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 8.30 | 本级支出(万元) | 8.30 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财农[2020]125号(大足财农[2021]120号),从区水利局“(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年水库移民后期扶持基金(资金)的通知(大中型水库移民后期扶持)”调剂到相关镇街 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]125号(大足财农[2021]120号),从区水利局“(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年水库移民后期扶持基金(资金)的通知(大中型水库移民后期扶持)”调剂到相关镇街 | ||||||||||
当年绩效目标 | 渝财农[2020]125号(大足财农[2021]120号)大中型水库移民后期扶持资金,是每户移民得到相应的补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 907001-重庆市大足区龙水镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 2021第三季度大中型水库移民后期扶持资金 | 业务主管部门 | 龙水镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 8.30 | 本级支出(万元) | 8.30 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财农[2020]125号(大足财农[2021]88号),从区水利局大中型水库移民补助资金调剂到相关镇街用于2021年第三季度大中型水库移民后期扶持资金 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]125号(大足财农[2021]88号),从区水利局大中型水库移民补助资金调剂到相关镇街用于2021年第三季度大中型水库移民后期扶持资金 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2021年第三季度大中型水库移民后期扶持资金,保障每户移民扶持的补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 元/人年 | 90 | 元/人年 | 定性 | 优 |