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[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2023-00054 [ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道 [ 发布日期 ] 2023-10-18
[ 成文日期 ] 2023-10-18 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2023-00054
[ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道
[ 发布日期 ] 2023-10-18
[ 成文日期 ] 2023-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 2022年度部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

龙岗街道党工委和办事处设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等10个党政内设机构,下设直属7个事业单位,包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括办事处机关、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,891.31万元,支出总计10,891.31万元。收支较上年决算数减少1076.87万元、减少8.99%,主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入减少

2.收入情况。2022年度收入总计10,891.31万元,较上年决算数减少1076.87万元、减少8.99%,主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入10,891.31万元。

3.支出情况。2022年度支出总计10,891.31万元,较上年决算数减少1076.87万元、减少8.99%,主要原因是2022项目支出减少。其中:基本支出2,651.73万元,占24.35%;项目支出8,239.57万元,占75.65%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,891.31万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1076.87万元、减少8.99%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,973.60万元,较上年决算数增加281.77万元,增长3.24%,主要原因是收到住房保障财政拨款增加。较年初预算数增加2059.32万元,增长29.78%,主要原因是2022年专项资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,973.60万元,较上年决算数增加281.77万元,增长3.24%,主要原因是2022住房保障支出增加。较年初预算数增加2059.32万元,增长29.78%,主要原因是2022年专项资金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1312.85万元,占14.63%,较年初预算数减少66.24万元,降低4.80%,主要原因是缩减行政运行经费。

2)文化旅游体育与传媒支出131.12万元,占1.46%,较年初预算数增加3.6万元,增加2.82%,主要原因是文物保护经费增加

3)社会保障与就业支出656.64万元,占7.35%,较年初预算数增加91.77万元,增长16.13%,主要原因是行政事业单位养老支出增加。

4)卫生健康支出268.84万元,占3.00%,较年初预算数增加166.74万元,增长163.31%,主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理项目经费。

5)城乡社区支出866.76万元,占9.66%,较年初预算数增加705.21万元,增长308.18%,主要原因是城乡社区公共设施项目支出增加。

6)农林水支出1070.85万元,占11.93%,较年初预算数增加36.31万元,增长3.51%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。

7)交通运输支出297.71万元,占3.32%,较年初预算数增加11.32万元,增长3.95%,主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

8)住房保障支出4366.36万元,占48.66%,较年初预算数增加1179.44万元,增长37.01%,主要原因是保障性安居工程支出增加。

9)灾害防治及应急管理支出2.47万元,占0.03%,较年初预算数增加2.47万元,主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,651.73万元。其中:人员经费2302.23万元,较上年决算数减少133.11万元,减少5.47%,主要原因是规范津补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费349.5万元,较上年决算数增加40.14万元,增长12.98%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,917.71万元,较上年决算数减少1358.63万元,减少41.47%,主要原因是项目资金减少。本年支出1,917.71万元,较上年决算数减少1358.63万元,减少41.47%,主要原因是项目资金减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计8.74万元,较年初预算数减少10.98万元,减少55.68%。较上年支出数减少24.38万元,下降72.40%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,规范和控制公务接待、公务用车。

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公车购置支出。

公务车运行维护费5.98万元,主要用于公务用车和垃圾清运。费用支出较年初预算数减少2.02万元,减少25.25%,主要原因是公车使用频率减少。较上年支出数减少13.9万元,下降69.92%,主要原因是控制公务用车支出

公务接待费2.76万元,主要用于接待上级工作用餐。费用支出较年初预算数减少8.96万元,下降76.45%,主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少11.04万元,下降80%,主要原因是严格控制公务接待。

(二)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待20批次700人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2022年度本部门(单位)机关运行经费支出285.65万元,比上年度减少23.71万元,降低7.66%,主要原因是节约行政运行经费。比年初预算数增长56.44万元,增长24.62%,主要原因是疫情防控经费增加。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通等维持部门正常运转经费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门(单位)共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2022年度本部门(单位)政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对整体和33个项目开展了绩效自评。其中,以填报自评表形式开展自评项目33个,涉及财政拨款项目支出8,239.57万元。

整体绩效自评表:

龙岗街道2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

部门

联系人

李益强

联系电话

43721213

自评总分

(分)

100

当年绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作,助推各项工作保质保量完成。2、优化支出结构调整,促进民生改善。

3、强化财政资金监督检查,极高资金效益。

4、确保街道办事处和各村社区工作的正常运转。

1、积极落实市委、市政府、区委、区政府交办的各项工作,助推各项工作保质保量完成。2、优化支出结构调整,促进民生改善。

3、强化财政资金监督检查,极高资金效益。

4、确保街道办事处和各村社区工作的正常运转。

完成。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

指标值

指标权重

(分)

全年

完成值

指标得分

(分)

说明

保障村社区经费及机关、社区工作经费


定性

20

1

20


资金使用合规、资产管理安全


定性

10

1

10


工资发放及时率


定性

10

1

10


接待费用降低


定性

有效改善

10

1

10


平安维稳局面


定性

有效改善

10

1

10


预算完成率


定性

10

1

10


生态治理


定性

有效改善

10

1

10


民生改善


定性

有效改善

10

1

10


对政务信息公开满意度


定性

5

1

5


走访群众满意度


定性

5

1

5



一级项目自评表详见附件。

(二)部门绩效评价情况

单位未开展部门绩效评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:李益强;023-43721213。



收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处



单位:万元

收入

支出


项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8,973.60

一、一般公共服务支出

1,312.85

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,917.71

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

131.12

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

660.66



九、卫生健康支出

268.84



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

934.04



十二、农林水支出

1,090.27



十三、交通运输支出

297.71



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

4,366.36



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

2.47



二十三、其他支出

1,827.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

10,891.31

本年支出合计

10,891.31

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

10,891.31

总计

10,891.31

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。




收入决算表





公开02表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

10,891.31

10,891.31







201

一般公共服务支出

1,312.85

1,312.85







20101

人大事务

38.34

38.34







2010108

代表工作

38.34

38.34







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

982.78

982.78







2010301

行政运行

948.17

948.17







2010302

一般行政管理事务

34.61

34.61







20132

组织事务

4.24

4.24







2013202

一般行政管理事务

4.24

4.24







20136

其他共产党事务支出

24.04

24.04







2013699

其他共产党事务支出

24.04

24.04







20199

其他一般公共服务支出

263.45

263.45







2019999

其他一般公共服务支出

263.45

263.45







207

文化旅游体育与传媒支出

131.12

131.12







20701

文化和旅游

124.12

124.12







2070109

群众文化

124.12

124.12







20702

文物

7.00

7.00







2070204

文物保护

7.00

7.00







208

社会保障和就业支出

660.65

660.65







20801

人力资源和社会保障管理事务

127.71

127.71







2080150

事业运行

127.71

127.71







20805

行政事业单位养老支出

427.72

427.72







2080501

行政单位离退休

7.52

7.52







2080502

事业单位离退休

1.71

1.71







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.06

182.06







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

91.03

91.03







2080599

其他行政事业单位养老支出

145.40

145.40







20808

抚恤

35.77

35.77







2080801

死亡抚恤

19.71

19.71







2080899

其他优抚支出

16.06

16.06







20809

退役安置

2.40

2.40







2080901

退役士兵安置

2.37

2.37







2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.03

0.03







20820

临时救助

8.68

8.68







2082001

临时救助支出

8.68

8.68







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

4.01

4.01







2082201

移民补助

4.01

4.01







20828

退役军人管理事务

45.64

45.64







2082850

事业运行

45.64

45.64







20899

其他社会保障和就业支出

8.72

8.72







2089999

其他社会保障和就业支出

8.72

8.72







210

卫生健康支出

268.85

268.85







21004

公共卫生

151.80

151.80







2100410

突发公共卫生事件应急处理

151.80

151.80







21011

行政事业单位医疗

105.67

105.67







2101101

行政单位医疗

34.22

34.22







2101102

事业单位医疗

54.65

54.65







2101103

公务员医疗补助

5.60

5.60







2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.20

11.20







21013

医疗救助

11.38

11.38







2101399

其他医疗救助支出

11.38

11.38







212

城乡社区支出

934.04

934.04







21201

城乡社区管理事务

293.42

293.42







2120104

城管执法

148.02

148.02







2120106

工程建设管理

145.40

145.40







21203

城乡社区公共设施

366.80

366.80







2120303

小城镇基础设施建设

11.68

11.68







2120399

其他城乡社区公共设施支出

355.12

355.12







21205

城乡社区环境卫生

96.87

96.87







2120501

城乡社区环境卫生

96.87

96.87







21206

建设市场管理与监督

19.77

19.77







2120601

建设市场管理与监督

19.77

19.77







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

67.27

67.27







2120804

农村基础设施建设支出

51.67

51.67







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.60

15.60







21299

其他城乡社区支出

89.91

89.91







2129999

其他城乡社区支出

89.91

89.91







213

农林水支出

1,090.27

1,090.27







21301

农业农村

343.09

343.09







2130104

事业运行

339.24

339.24







2130108

病虫害控制

3.85

3.85







21302

林业和草原

18.00

18.00







2130299

其他林业和草原支出

18.00

18.00







21303

水利

19.80

19.80







2130306

水利工程运行与维护

19.80

19.80







21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

29.68

29.68







2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

29.68

29.68







21307

农村综合改革

660.28

660.28







2130701

对村级公益事业建设的补助

115.00

115.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

545.28

545.28







21367

三峡水库库区基金支出

19.42

19.42







2136799

其他三峡水库库区基金支出

19.42

19.42







214

交通运输支出

297.71

297.71







21401

公路水路运输

138.67

138.67







2140104

公路建设

123.57

123.57







2140106

公路养护

15.10

15.10







21406

车辆购置税支出

159.04

159.04







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

159.04

159.04







221

住房保障支出

4,366.36

4,366.36







22101

保障性安居工程支出

4,264.00

4,264.00







2210105

农村危房改造

13.30

13.30







2210108

老旧小区改造

2,592.00

2,592.00







2210199

其他保障性安居工程支出

1,658.70

1,658.70







22102

住房改革支出

102.36

102.36







2210201

住房公积金

102.36

102.36







224

灾害防治及应急管理支出

2.47

2.47







22406

自然灾害防治

1.67

1.67







2240601

地质灾害防治

1.67

1.67







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.80

0.80







2240703

自然灾害救灾补助

0.80

0.80







229

其他支出

1,827.00

1,827.00







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,827.00

1,827.00







2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,827.00

1,827.00







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表





公开03表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

10,891.31

2,651.73

8,239.57




201

一般公共服务支出

1,312.85

1,211.62

101.23




20101

人大事务

38.34


38.34




2010108

代表工作

38.34


38.34




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

982.78

948.17

34.61




2010301

行政运行

948.17

948.17





2010302

一般行政管理事务

34.61


34.61




20132

组织事务

4.24


4.24




2013202

一般行政管理事务

4.24


4.24




20136

其他共产党事务支出

24.04


24.04




2013699

其他共产党事务支出

24.04


24.04




20199

其他一般公共服务支出

263.45

263.45





2019999

其他一般公共服务支出

263.45

263.45





207

文化旅游体育与传媒支出

131.12

124.12

7.00




20701

文化和旅游

124.12

124.12





2070109

群众文化

124.12

124.12





20702

文物

7.00


7.00




2070204

文物保护

7.00


7.00




208

社会保障和就业支出

660.65

623.34

37.31




20801

人力资源和社会保障管理事务

127.71

127.71





2080150

事业运行

127.71

127.71





20805

行政事业单位养老支出

427.72

427.72





2080501

行政单位离退休

7.52

7.52





2080502

事业单位离退休

1.71

1.71





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.06

182.06





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

91.03

91.03





2080599

其他行政事业单位养老支出

145.40

145.40





20808

抚恤

35.77

19.71

16.06




2080801

死亡抚恤

19.71

19.71





2080899

其他优抚支出

16.06


16.06




20809

退役安置

2.40


2.40




2080901

退役士兵安置

2.37


2.37




2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.03


0.03




20820

临时救助

8.68


8.68




2082001

临时救助支出

8.68


8.68




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

4.01


4.01




2082201

移民补助

4.01


4.01




20828

退役军人管理事务

45.64

45.64





2082850

事业运行

45.64

45.64





20899

其他社会保障和就业支出

8.72

2.56

6.16




2089999

其他社会保障和就业支出

8.72

2.56

6.16




210

卫生健康支出

268.85

105.67

163.18




21004

公共卫生

151.80


151.80




2100410

突发公共卫生事件应急处理

151.80


151.80




21011

行政事业单位医疗

105.67

105.67





2101101

行政单位医疗

34.22

34.22





2101102

事业单位医疗

54.65

54.65





2101103

公务员医疗补助

5.60

5.60





2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.20

11.20





21013

医疗救助

11.38


11.38




2101399

其他医疗救助支出

11.38


11.38




212

城乡社区支出

934.04

145.40

788.64




21201

城乡社区管理事务

293.42

145.40

148.02




2120104

城管执法

148.02


148.02




2120106

工程建设管理

145.40

145.40





21203

城乡社区公共设施

366.80


366.80




2120303

小城镇基础设施建设

11.68


11.68




2120399

其他城乡社区公共设施支出

355.12


355.12




21205

城乡社区环境卫生

96.87


96.87




2120501

城乡社区环境卫生

96.87


96.87




21206

建设市场管理与监督

19.77


19.77




2120601

建设市场管理与监督

19.77


19.77




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

67.27


67.27




2120804

农村基础设施建设支出

51.67


51.67




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.60


15.60




21299

其他城乡社区支出

89.91


89.91




2129999

其他城乡社区支出

89.91


89.91




213

农林水支出

1,090.27

339.24

751.03




21301

农业农村

343.09

339.24

3.85




2130104

事业运行

339.24

339.24





2130108

病虫害控制

3.85


3.85




21302

林业和草原

18.00


18.00




2130299

其他林业和草原支出

18.00


18.00




21303

水利

19.80


19.80




2130306

水利工程运行与维护

19.80


19.80




21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

29.68


29.68




2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

29.68


29.68




21307

农村综合改革

660.28


660.28




2130701

对村级公益事业建设的补助

115.00


115.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

545.28


545.28




21367

三峡水库库区基金支出

19.42


19.42




2136799

其他三峡水库库区基金支出

19.42


19.42




214

交通运输支出

297.71


297.71




21401

公路水路运输

138.67


138.67




2140104

公路建设

123.57


123.57




2140106

公路养护

15.10


15.10




21406

车辆购置税支出

159.04


159.04




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

159.04


159.04




221

住房保障支出

4,366.36

102.36

4,264.00




22101

保障性安居工程支出

4,264.00


4,264.00




2210105

农村危房改造

13.30


13.30




2210108

老旧小区改造

2,592.00


2,592.00




2210199

其他保障性安居工程支出

1,658.70


1,658.70




22102

住房改革支出

102.36

102.36





2210201

住房公积金

102.36

102.36





224

灾害防治及应急管理支出

2.47


2.47




22406

自然灾害防治

1.67


1.67




2240601

地质灾害防治

1.67


1.67




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.80


0.80




2240703

自然灾害救灾补助

0.80


0.80




229

其他支出

1,827.00


1,827.00




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,827.00


1,827.00




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,827.00


1,827.00




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表





公开04表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,973.60

一、一般公共服务支出

1,312.85

1,312.85



二、政府性基金预算财政拨款

1,917.71

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

131.12

131.12





八、社会保障和就业支出

660.66

656.64

4.01




九、卫生健康支出

268.84

268.84





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

934.04

866.76

67.27




十二、农林水支出

1,090.27

1,070.85

19.42




十三、交通运输支出

297.71

297.71





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

4,366.36

4,366.36





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

2.47

2.47





二十三、其他支出

1,827.00


1,827.00


本年收入合计

10,891.31

二十四、债务还本支出





年初财政拨款结转和结余


二十五、债务付息支出





一、一般公共预算财政拨款


二十六、抗疫特别国债安排的支出





二、政府性基金预算财政拨款


本年支出合计

10,891.31

8,973.60

1,917.71


三、国有资本经营预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





总计

10,891.31

总计

10,891.31

8,973.60

1,917.71


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

8,973.60

2,651.73

6,321.87

201

一般公共服务支出

1,312.85

1,211.62

101.23

20101

人大事务

38.34


38.34

2010108

代表工作

38.34


38.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

982.78

948.17

34.61

2010301

行政运行

948.17

948.17


2010302

一般行政管理事务

34.61


34.61

20132

组织事务

4.24


4.24

2013202

一般行政管理事务

4.24


4.24

20136

其他共产党事务支出

24.04


24.04

2013699

其他共产党事务支出

24.04


24.04

20199

其他一般公共服务支出

263.45

263.45


2019999

其他一般公共服务支出

263.45

263.45


207

文化旅游体育与传媒支出

131.12

124.12

7.00

20701

文化和旅游

124.12

124.12


2070109

群众文化

124.12

124.12


20702

文物

7.00


7.00

2070204

文物保护

7.00


7.00

208

社会保障和就业支出

656.64

623.34

33.30

20801

人力资源和社会保障管理事务

127.71

127.71


2080150

事业运行

127.71

127.71


20805

行政事业单位养老支出

427.72

427.72


2080501

行政单位离退休

7.52

7.52


2080502

事业单位离退休

1.71

1.71


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

182.06

182.06


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

91.03

91.03


2080599

其他行政事业单位养老支出

145.40

145.40


20808

抚恤

35.77

19.71

16.06

2080801

死亡抚恤

19.71

19.71


2080899

其他优抚支出

16.06


16.06

20809

退役安置

2.40


2.40

2080901

退役士兵安置

2.37


2.37

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

0.03


0.03

20820

临时救助

8.68


8.68

2082001

临时救助支出

8.68


8.68

20828

退役军人管理事务

45.64

45.64


2082850

事业运行

45.64

45.64


20899

其他社会保障和就业支出

8.72

2.56

6.16

2089999

其他社会保障和就业支出

8.72

2.56

6.16

210

卫生健康支出

268.85

105.67

163.18

21004

公共卫生

151.80


151.80

2100410

突发公共卫生事件应急处理

151.80


151.80

21011

行政事业单位医疗

105.67

105.67


2101101

行政单位医疗

34.22

34.22


2101102

事业单位医疗

54.65

54.65


2101103

公务员医疗补助

5.60

5.60


2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.20

11.20


21013

医疗救助

11.38


11.38

2101399

其他医疗救助支出

11.38


11.38

212

城乡社区支出

866.77

145.40

721.37

21201

城乡社区管理事务

293.42

145.40

148.02

2120104

城管执法

148.02


148.02

2120106

工程建设管理

145.40

145.40


21203

城乡社区公共设施

366.80


366.80

2120303

小城镇基础设施建设

11.68


11.68

2120399

其他城乡社区公共设施支出

355.12


355.12

21205

城乡社区环境卫生

96.87


96.87

2120501

城乡社区环境卫生

96.87


96.87

21206

建设市场管理与监督

19.77


19.77

2120601

建设市场管理与监督

19.77


19.77

21299

其他城乡社区支出

89.91


89.91

2129999

其他城乡社区支出

89.91


89.91

213

农林水支出

1,070.85

339.24

731.61

21301

农业农村

343.09

339.24

3.85

2130104

事业运行

339.24

339.24


2130108

病虫害控制

3.85


3.85

21302

林业和草原

18.00


18.00

2130299

其他林业和草原支出

18.00


18.00

21303

水利

19.80


19.80

2130306

水利工程运行与维护

19.80


19.80

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

29.68


29.68

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

29.68


29.68

21307

农村综合改革

660.28


660.28

2130701

对村级公益事业建设的补助

115.00


115.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

545.28


545.28

214

交通运输支出

297.71


297.71

21401

公路水路运输

138.67


138.67

2140104

公路建设

123.57


123.57

2140106

公路养护

15.10


15.10

21406

车辆购置税支出

159.04


159.04

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

159.04


159.04

221

住房保障支出

4,366.36

102.36

4,264.00

22101

保障性安居工程支出

4,264.00


4,264.00

2210105

农村危房改造

13.30


13.30

2210108

老旧小区改造

2,592.00


2,592.00

2210199

其他保障性安居工程支出

1,658.70


1,658.70

22102

住房改革支出

102.36

102.36


2210201

住房公积金

102.36

102.36


224

灾害防治及应急管理支出

2.47


2.47

22406

自然灾害防治

1.67


1.67

2240601

地质灾害防治

1.67


1.67

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.80


0.80

2240703

自然灾害救灾补助

0.80


0.80

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,027.65

302

商品和服务支出

344.54

310

资本性支出

4.97

30101

基本工资

524.28

30201

办公费

28.66

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

165.66

30202

印刷费

3.30

31002

办公设备购置

4.97

30103

奖金

253.33

30203

咨询费

1.50

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

93.13

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

507.57

30205

水费

5.56

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

182.06

30206

电费

10.12

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

91.03

30207

邮电费

17.97

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

88.86

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.56

30211

差旅费

0.46

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

102.36

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

16.80

30213

维修(护)费

6.69

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

4.24

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

274.58

30215

会议费

4.83

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

8.46

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.76

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

19.71

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

220.09

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

36.66

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

13.40

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

82.06

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.08

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.98

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

22.28

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他个人和家庭的补助支出

21.37

30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

102.92

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,302.23

公用经费合计

349.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处


单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


1,917.71

1,917.71


1,917.71


208

社会保障和就业支出


4.01

4.01


4.01


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


4.01

4.01


4.01


2082201

移民补助


4.01

4.01


4.01


212

城乡社区支出


67.27

67.27


67.27


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


67.27

67.27


67.27


2120804

农村基础设施建设支出


51.67

51.67


51.67


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


15.60

15.60


15.60


213

农林水支出


19.42

19.42


19.42


21367

三峡水库库区基金支出


19.42

19.42


19.42


2136799

其他三峡水库库区基金支出


19.42

19.42


19.42


229

其他支出


1,827.00

1,827.00


1,827.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


1,827.00

1,827.00


1,827.00


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


1,827.00

1,827.00


1,827.00


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计









备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处

单位:万元

项目

年初预算数

全年预算数

决算数

项目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

285.65

(一)支出合计

19.72

19.72

8.74

(一)行政单位

285.65

1.因公出国(境)费




(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

8.00

8.00

5.98

五、资产信息

1)公务用车购置费




(一)车辆数合计(辆)

4

2)公务用车运行维护费

8.00

8.00

5.98

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

11.72

11.72

2.76

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

2.76

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

2

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

20

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

700

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

6.97



三、培训费

15.43



备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




附件下载:

项目自评表.xlsx

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