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[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2021-00036 [ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011174747620XL/2021-00036
[ 发文字号 ] 白头
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区龙岗街道
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处2020年度部门决算情况说明

 


一、部门基本情况

  (一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

龙岗街道党工委和办事处设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等10个党政内设机构,下设直属7个事业单位,包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位主要包括办事处机关、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心等。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计8,166.90万元,支出总计8,166.90万元。收支较上年决算数增加2,219.85万元、 增长37.3%,主要原因是2020年专项资金的增加

2.收入情况。2020年度收入合计8,166.90万元,较上年决算数增加2,219.85万元,增长37.3%,主要原因 是2020年项目资金增加。其中:财政拨款收入8,166.89万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计8,166.90万元,较上年决算数增加2,219.85万元,增长37.3%,主要原因是2020年专项资金增加。其中:基本支出 2,575.38万元,占31.5%;项目支出5,591.52万元,占68.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计8,166.90万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,219.85万 元,增长37.3%。主要原因是2020年专项资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,736.16万元,较上年决算数增加430.33万元,增长8.1%。主要原因是2020年项目资金增加。较年初预算数 增加2,548.35万元,增长79.9%。主要原因是2020年专项资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,736.16万元,较上年决算数增加430.33万元,增长8.1%。主要原因是2020年专项资金增加。较年初预算数 增加2,548.35万 元,增长79.9%。主要原因是2020年专项资金增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,350.72万元,占23.5%,较年初预算数增加46.68万 元,增长3.6%,主要原因是人员经费增加。

2)国防支出9.26万元,占0.2%,较年初预算数增加9.26万 元,增长%,主要原因是武装工作支出增加。

3)公共安全支出12.58万元,占0.2%,较年初预算数增加12.58万 元,增长%,主要原因是增加维稳支出。

4)文化旅游体育与传媒支出154.94万元,占2.7%,较年初预算数增加39.23万 元,增长33.9%,主要原因是人员增加。

5)社会保障与就业支出530.04万元,占9.2%,较年初预算数减少9.76万 元,下降1.8%,主要原因是人员退休。

6)卫生健康支出232.52万元,占4.1%,较年初预算数增加124.16万 元,增长114.6%,主要原因是项目经费增加。

7)节能环保支出9.75万元,占0.2%,较年初预算数增加9.75万 元,增长%,主要原因是加大节能环保支出。

8)城乡社区支出386.74万元,占6.7%,较年初预算数增加213.44万 元,增长123.2%,主要原因是项目支出增加。

9)农林水支出2,292.40万元,占40%,较年初预算数增加1,451.55万 元,增长172.6%,主要原因是项目支出增加。

10)交通运输支出107.44万元,占1.9%,较年初预算数增加107.44万 元,增长%,主要原因是项目支出增加。

11)住房保障支出627.68万元,占10.9%,较年初预算数增加521.94万元,增长493.6%。

12)灾害防治及应急管理支出22.10万元,占0.4%,较年初预算数增加22.10万 元,增长%,主要原因是灾害防治增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2,575.38万元。其中:人员经费2,323.05万元,较上年决算数增加389.26万 元,增长20.1%,主要原因是目标考核奖、健康疗养费提高,正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费252.33万元,较上年决算数增加43.31万元,增长20.7%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、  其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,430.73万元,较上年决算数增加1,789.50万元,增长279.1%,主要原因是项目资金增加。本年支出2,430.73万元,较上年决算数增加1,789.50万元,增长279.1%,主要原因是项目资金增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计33.76万元,较年初预算数减少2.74万元,下降7.5%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,规范和控制公务接待、公务用车 较上年支出数增加14.00万 元,增长70.9%,主要原因是垃圾清运车辆运行上年使用项目经费,未作为公务车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费19.93万元,主要用于公务用车和垃圾清运。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降0.4%。较上年支出数增加14.00万元,增长236.1%,主要原因是垃圾清运车辆运行上年使用项目经费,未作为公务车运行维护费。

公务接待费13.83万元,主要用于接待上级工作用餐。费用支出较年初预算数减少2.67万元,下降16.2%,主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待267批次1,460人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费94.70元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出121.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出 机关运行经费较上年决算数减少8.95万元,下降6.9%,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步压缩运行经费支出

本年度会议费支出7.73万元,较上年决算数减少7.47万元,下降49.1%,主要原因是减少会议召开。本年度培训费支出 2.97万元,较上年决算数减少27.52万元,下降90.3%,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步压缩培训费开支

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额201.15万元,其中:政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出189.19万元。授予中小企业合同金额201.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 201.15万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于工程项目的实施及采购电脑、空调、办公桌椅的更换。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对国家债券资金的2个项目(翠屏、北禅老旧小区改造)开展绩效自评,涉及资金2110万元,以填报目标自评表形式开展。从评价情况来看,达到预期设定目标要求。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

大足区龙岗街道北禅社区老旧小区配套基础设施改造项目

联系人及  电话

毛成贵

主管部门

区住建委

实施单位

龙岗街道

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1800

总量

1800

100%

其中:上级财政资金

1800

其中:上级财政资金

1800

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

房屋公共区域修缮改造、小区内基础设施更新改造、小区内配套服务设施建设改造

全面完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

产出指标

小区内房屋公共屋面修缮、外墙面等公共区域修缮1.5万平方米

1.5万平方米

100%


楼道改造(包括楼道墙面修复)1.4万平方米

1.4万平方米

100%


扶手修缮更新0.4万平方米

0.4万平方米

100%


楼道照明改造400套

400套

100%


公共区域破旧门窗的改造500套

500套

100%


小区内道路改造0.91万平方米

0.91万平方米

100%


更新改造绿化面积2800平方米

2800平方米

100%


质量指标

验收合格率

100%

100%


社会效益指标

受益居民户数

2630户

100%


满意度指标

当地居民和企业对专项实施满意度

80%以上

完成


说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效评价报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43721213


封面代码































































































公开部门:重庆市大足区龙岗街道办事处

2020年度                                          单位:万元















































单位名称

重庆市大足区龙岗街道办事处















































单位负责人

杨浩















































财务负责人

李益强















































填表人

王珍珍















































电话号码(区号)

023















































电话号码

43721213















































分机号
















































单位地址

重庆市大足区龙岗街道一环北路西段12号















































组织机构代码(各级技术监督局核发)

74747620X















































邮政编码

402360















































财政预算代码

277















































单位预算级次

一级预算单位















































单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区















































单位基本性质

其他单位















































单位执行会计制度

政府会计制度















































预算管理级次

乡镇级















































隶属关系

大足区















































部门标识代码

国务院办公厅















































国民经济行业分类

国家机构















































新报因素

连续上报















































上年代码

74747620X6















































报表类型

乡镇汇总录入表















































备用码

增加















































统一社会信用代码

1150011174747620XL















































备用码一

139***8















































备用码二

增长















































事业单位改革分类
































































































收入支出决算总表














































公开01表











































公开部门:重庆市大足区龙岗街道办事处

2020年度


单位:万元











































收入

支出











































项目

决算数

功能分类科目

决算数











































一、一般公共预算财政拨款收入

5,736.16

一、一般公共服务支出

1,350.72











































二、政府性基金预算财政拨款收入

2,430.73

二、外交支出












































三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

9.26











































四、上级补助收入


四、公共安全支出

12.58











































五、事业收入


五、教育支出












































六、经营收入


六、科学技术支出












































七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

154.94











































八、其他收入


八、社会保障和就业支出

534.06













































九、卫生健康支出

232.52













































十、节能环保支出

9.75













































十一、城乡社区支出

673.41













































十二、农林水支出

2,292.40













































十三、交通运输支出

107.44













































十四、资源勘探信息等支出














































十五、商业服务业等支出














































十六、金融支出














































十七、援助其他地区支出














































十八、自然资源海洋气象等支出














































十九、住房保障支出

627.68













































二十、粮油物资储备支出














































二十一、国有资本经营预算支出














































二十二、灾害防治及应急管理支出

22.10













































二十三、其他支出

2,140.04













































二十四、债务还本支出














































二十五、债务付息支出














































二十六、抗疫特别国债安排的支出












































本年收入合计

8,166.90

本年支出合计

8,166.90











































使用非财政拨款结余


结余分配












































年初结转和结余


年末结转和结余












































总计

8,166.90

总计

8,166.90











































备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。











































收入决算表






















































公开02表














































公开部门:重庆市大足区龙岗街道办事处

2020年度






单位:万元














































项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入














































功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)














































小计

其中:教育收费



























































































合计

8,166.90

8,166.90




















































201

一般公共服务支出

1,350.72

1,350.72




















































20101

人大事务

5.81

5.81




















































2010104

  人大会议

0.10

0.10




















































2010107

  人大代表履职能力提升

0.31

0.31




















































2010108

  代表工作

5.40

5.40




















































20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,114.69

1,114.69




















































2010301

  行政运行

955.78

955.78




















































2010302

  一般行政管理事务

14.15

14.15




















































2010350

  事业运行

144.76

144.76




















































20133

宣传事务

20.92

20.92




















































2013302

  一般行政管理事务

20.92

20.92




















































20136

其他共产党事务支出

25.57

25.57




















































2013699

  其他共产党事务支出

25.57

25.57




















































20199

其他一般公共服务支出

183.73

183.73




















































2019999

  其他一般公共服务支出

183.73

183.73




















































203

国防支出

9.26

9.26




















































20306

国防动员

9.26

9.26




















































2030607

  民兵

9.26

9.26




















































204

公共安全支出

12.58

12.58




















































20402

公安

12.58

12.58




















































2040299

  其他公安支出

12.58

12.58




















































207

文化旅游体育与传媒支出

154.95

154.95




















































20701

文化和旅游

144.77

144.77




















































2070109

  群众文化

138.97

138.97




















































2070199

  其他文化和旅游支出

5.80

5.80




















































20702

文物

10.18

10.18




















































2070299

  其他文物支出

10.18

10.18




















































208

社会保障和就业支出

534.05

534.05




















































20801

人力资源和社会保障管理事务

126.22

126.22




















































2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

126.22

126.22




















































20802

民政管理事务

2.64

2.64




















































2080299

  其他民政管理事务支出

2.64

2.64




















































20805

行政事业单位养老支出

238.41

238.41




















































2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.97

162.97




















































2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

71.99

71.99




















































2080599

  其他行政事业单位养老支出

3.45

3.45




















































20808

抚恤

68.82

68.82




















































2080801

  死亡抚恤

4.60

4.60




















































2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

9.28

9.28




















































2080805

  义务兵优待

50.71

50.71




















































2080899

  其他优抚支出

4.23

4.23




















































20809

退役安置

5.82

5.82




















































2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

5.82

5.82




















































20811

残疾人事业

3.00

3.00




















































2081199

  其他残疾人事业支出

3.00

3.00




















































20820

临时救助

16.37

16.37




















































2082001

  临时救助支出

16.37

16.37




















































20821

特困人员救助供养

5.05

5.05




















































2082101

  城市特困人员救助供养支出

2.86

2.86




















































2082102

  农村特困人员救助供养支出

2.19

2.19




















































20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

4.02

4.02




















































2082201

  移民补助

4.02

4.02




















































20828

退役军人管理事务

63.70

63.70




















































2082804

  拥军优属

22.70

22.70




















































2082850

  事业运行

41.00

41.00




















































210

卫生健康支出

232.52

232.52




















































21004

公共卫生

109.80

109.80




















































2100410

  突发公共卫生事件应急处理

50.00

50.00




















































2100499

  其他公共卫生支出

59.80

59.80




















































21011

行政事业单位医疗

115.28

115.28




















































2101101

  行政单位医疗

40.08

40.08




















































2101102

  事业单位医疗

75.20

75.20




















































21013

医疗救助

7.44

7.44




















































2101399

  其他医疗救助支出

7.44

7.44




















































211

节能环保支出

9.75

9.75




















































21101

环境保护管理事务

3.25

3.25




















































2110199

  其他环境保护管理事务支出

3.25

3.25




















































21103

污染防治

5.00

5.00




















































2110399

  其他污染防治支出

5.00

5.00




















































21106

退耕还林还草

1.50

1.50




















































2110699

  其他退耕还林还草支出

1.50

1.50




















































212

城乡社区支出

673.42

673.42




















































21201

城乡社区管理事务

136.99

136.99




















































2120199

  其他城乡社区管理事务支出

136.99

136.99




















































21203

城乡社区公共设施

118.10

118.10




















































2120303

  小城镇基础设施建设

99.98

99.98




















































2120399

  其他城乡社区公共设施支出

18.12

18.12




















































21205

城乡社区环境卫生

34.66

34.66




















































2120501

  城乡社区环境卫生

34.66

34.66




















































21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

286.67

286.67




















































2120803

  城市建设支出

17.91

17.91




















































2120804

  农村基础设施建设支出

18.50

18.50




















































2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

250.26

250.26




















































21299

其他城乡社区支出

97.00

97.00




















































2129901

  其他城乡社区支出

97.00

97.00




















































213

农林水支出

2,292.40

2,292.40




















































21301

农业农村

461.66

461.66




















































2130102

  一般行政管理事务

17.03

17.03




















































2130104

  事业运行

377.82

377.82




















































2130108

  病虫害控制

65.37

65.37




















































2130122

  农业生产发展

0.84

0.84




















































2130199

  其他农业农村支出

0.60

0.60




















































21302

林业和草原

81.94

81.94




















































2130206

  技术推广与转化

18.54

18.54




















































2130207

  森林资源管理

1.39

1.39




















































2130209

  森林生态效益补偿

2.60

2.60




















































2130211

  动植物保护

30.08

30.08




















































2130234

  林业草原防灾减灾

5.16

5.16




















































2130299

  其他林业和草原支出

24.17

24.17




















































21305

扶贫

279.30

279.30




















































2130504

  农村基础设施建设

200.00

200.00




















































2130599

  其他扶贫支出

79.30

79.30




















































21307

农村综合改革

1,469.50

1,469.50




















































2130701

  对村级一事一议的补助

891.17

891.17




















































2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

328.33

328.33




















































2130706

  对村集体经济组织的补助

250.00

250.00




















































214

交通运输支出

107.44

107.44




















































21401

公路水路运输

4.63

4.63




















































2140106

  公路养护

4.63

4.63




















































21406

车辆购置税支出

102.81

102.81




















































2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

102.81

102.81




















































221

住房保障支出

627.67

627.67




















































22101

保障性安居工程支出

515.86

515.86




















































2210105

  农村危房改造

3.50

3.50




















































2210199

  其他保障性安居工程支出

512.36

512.36




















































22102

住房改革支出

111.81

111.81




















































2210201

  住房公积金

111.81

111.81




















































224

灾害防治及应急管理支出

22.10

22.10




















































22406

自然灾害防治

20.90

20.90




















































2240601

  地质灾害防治

20.90

20.90




















































22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.20

1.20




















































2240702

  地方自然灾害生活补助

1.20

1.20




















































229

其他支出

2,140.04

2,140.04




















































22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,110.00

2,110.00




















































2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,110.00

2,110.00




















































22960

彩票公益金安排的支出

30.04

30.04




















































2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

21.40

21.40




















































2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

8.64

8.64




















































备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














































支出决算表























































公开03表











































公开部门:重庆市大足区龙岗街道办事处

2020年度





单位:万元










































项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出










































功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




























































































































合计

8,166.90

2,575.38

5,591.52













































201

一般公共服务支出

1,350.72

1,284.27

66.45