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[ 索引号 ] 11500111768891816G/2022-00050 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区回龙镇 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768891816G/2022-00050
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区回龙镇
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区回龙镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

 

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

1、负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3、负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7、负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8、负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9、负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10、负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。

  (二)机构设置。

重庆市大足区回龙镇人民政府下设综合办事机构10个,事业单位7个。分别是:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业服务中心、村镇建设服务中心。 

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业服务中心、村镇建设服务中心。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计3,723.90万元,支出总计3,723.90万元。收支较上年决算数减少410.74万元、下降9.9%,主要原因是受疫情影响,上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少,落实“过紧日子”要求,节减开支,降低行政运行成本。

  2.收入情况。2021年度收入合计3,713.44万元,较上年决算数减少410.74万元,下降10%,主要原因是受疫情影响,上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少。其中:财政拨款收入3,713.44万元,占100%。此外,年初结转和结余10.46万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计3,713.44万元,较上年决算数减少410.74万元,下降10%,主要原因是受疫情影响,上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少,落实“过紧日子”要求,节减开支,降低行政运行成本。其中:基本支出1,119.01万元,占30.1%;项目支出2,594.43万元,占69.9%。此外,结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余10.46万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,723.90万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少410.74万元,下降9.9%。主要原因是受疫情影响,上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金减少。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,262.42万元,较上年决算数增加593.74万元,增长22.2%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。较年初预算数增加1,810.18万元,增长124.6%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余10.46万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,262.42万元,较上年决算数增加593.74万元,增长22.2%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。较年初预算数增加1,810.18万元,增长124.6%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.46万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服务支出725.90万元,占22.3%,较年初预算数增加50.52万元,增长7.5%,主要原因是人员增加,办公设备增加。

  2)公共安全支出4.46万元,占0.1%,较年初预算数增加4.46万元,增长100%,主要原因是交通安全劝导站工作经费支出。

  3)文化旅游体育与传媒支出143.10万元,占4.4%,较年初预算数增加95.15万元,增长198.4%,主要原因是建党100周年歌咏比赛支出、红高粱旅游文化节支出、场镇基础功能设施项目-文化广场支出旅游厕所支出。

4)社会保障与就业支出308.45万元,占9.5%,较年初预算数增加103.71万元,增长50.7%,主要原因是胜天湖水库扩建工程会源4社后扶公路建设支出。

  5)卫生健康支出55.38万元,占1.7%,较年初预算数增加11.00万元,增长24.8%,主要原因是新冠疫情防控支出。

  6)节能环保支出110.13万元,占3.4%,较年初预算数增加110.13万元,增长100%,主要原因是河道清漂支出级土地复垦项目支出。

  7)城乡社区支出150.71万元,占4.6%,较年初预算数增加89.58万元,增长146.61%,主要原因是场镇基础设施项目、骑胜沿山公路及博海雅舍项目配套费支出。

  8)农林水支出1,401.51万元,占43%,较年初预算数增加1,027.46万元,增长274.72%,主要原因是油菜苔核心区项目、生猪捕杀、扶贫公路建设等支出。

  9)交通运输支出260.27万元,占8%,较年初预算数增加260.27万元,增长100%,主要原因是公路养护、交通劝导站及公路建设支出。

  10)自然资源海洋气象等支出6.80万元,占0.2%,较年初预算数增加6.80万元,增长100%,主要原因是国土空间规划编制支出。

  11)住房保障支出83.10万元,占2.5%,较年初预算数增加38.48万元,增长86.2%,主要原因是农村危房改造支出。

  

12)灾害防治及应急管理支出12.59万元,占0.4%,较年初预算数增加12.59万元,增长100%,主要原因是倒房重建及地质灾害点避让搬迁支出。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,119.01万元。其中:人员经费966.71万元,较上年决算数减少2.90万元,下降0.3%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支等。公用经费152.30万元,较上年决算数增加1.32万元,增长0.9%,主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入451.02万元,较上年决算数减少1,004.49万元,下降69%,主要原因是减少了基金投入的公路建设项目。本年支出451.02万元,较上年决算数减少1,004.49万元,下降69%,主要原因是减少了基金投入的公路建设项目。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计12.08万元,较年初预算数减少7.92万元,下降39.6%,主要原因是压减一般性支出,集中财力保工资、保运转、保基本民生。较上年支出数相比,基本持平。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门未发生因公出国(境)费用。

  2021年度本部门未发生公务车购置费用。

  公务车运行维护费5.95万元,主要用于公车油费、维修费、保险。费用支出较年初预算数减少7.05万元,下降54.2%,主要原因是本着厉行节约的原则,强化公务车运行管理减少支出。较上年支出数基本持平。

  公务接待费6.13万元,主要用于接待相关部门检查指导工作及招商引。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降12.4%,主要原因是我单位本着厉行节约的原则,强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数基本持平。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待490批次2,989人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费20.51元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.98万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出8.27万元,较上年决算数基本持平。本年度培训费支出1.96万元,较上年决算数基本持平。

  (二)机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出98.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等机关运行经费较上年决算数增加5.69万元,增长6.1%,主要原因是增加了办公设备

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金90万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2021年部门整体绩效目标自评表








单位名称

回龙镇人民政府

单位负责人及电话

贾金花43406001

主管部门

回龙镇人民政府

实施单位

回龙镇人民政府

资金情况(万元)


年初预算资金总额(万元)

实际投入资金额(万元)

产生差异的原因

合计

1452.24

3262.42

项目支出未纳入年初预算

其中:财政拨款

1452.24

3262.42

项目支出未纳入年初预算

其他资金

0

0





年度目标(年初)

年度总体目标完成情况

贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基本经营管理,全面实施政府各项决策部署,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务完成,加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性时间,调节处理好各种利益矛盾和纠纷,人民生活水平不断提高,社会公众满意度普遍提升。

通过预算执行,保障在职人员、离退休人员工资待遇按时发放,保障政府和村级工作正常运转,促进经济发展,做好招商引资、项目建设、环境保护、安全生产等工作




三级指标

指标权重

计量单位

指标值

全年实际完成值

产生差异的原因及改进措施

受益群众覆盖率

30

%

100

100


资金到位率

20


100

100


补贴发放率

30


100

100


服务对象满意度

20


100

100






































项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

渝财建[2019]11号,(大足财建[2020]50号)从交通局调整2020年扶贫公路市级专项资金--回龙镇--水鸭村--覃家庙路

联系人及电话

张小刚13330266068

主管部门

交通局

实施单位

大足区回龙镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

100

总量

90

90%

其中:上级财政资金

100

其中:上级财政资金

90

90%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

渝财建[2019]11号,(大足财建[2020]50号)从交通局调整2020年扶贫公路市级专项资金--回龙镇--水鸭村--覃家庙路

90%

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

资金使用率

100%

99%

90%

项目未完工,敦促施工方抓紧施工

群众满意度

100%

100%

100%


道路硬化率

100%

100%

100%






























































说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

(四)重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43406001


封面代码                     












公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 2021年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市大足区回龙镇人民政府
单位负责人
财务负责人
填表人
电话号码(区号)
电话号码
分机号
单位地址
组织机构代码(各级技术监督局核发) 768891816
邮政编码
财政预算代码
单位预算级次
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)
单位基本性质
单位执行会计制度
预算管理级次
隶属关系
部门标识代码
国民经济行业分类
新报因素
上年代码
报表类型 乡镇汇总录入表
备用码
统一社会信用代码
备用码一
备用码二
事业单位改革分类

— 1 —                     



收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 2021年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 3,262.42 一、一般公共服务支出 725.90
二、政府性基金预算财政拨款收入 451.02 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出 4.46
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 146.41
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 348.45


九、卫生健康支出 55.38


十、节能环保支出 110.13


十一、城乡社区支出 558.22


十二、农林水支出 1,401.51


十三、交通运输支出 260.27


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出 6.80


十九、住房保障支出 83.10


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 12.59


二十三、其他支出 0.20


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 3,713.44 本年支出合计 3,713.44
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余 10.46 年末结转和结余 10.46
总计 3,723.90 总计 3,723.90
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 






收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府



2021年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 3,713.44 3,713.44





201 一般公共服务支出 725.90 725.90





20101 人大事务 15.58 15.58





2010108 代表工作 15.58 15.58





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 633.31 633.31





2010301 行政运行 475.54 475.54





2010302 一般行政管理事务 100.23 100.23





2010350 事业运行 50.75 50.75





2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.79 6.79





20104 发展与改革事务 28.43 28.43





2010450 事业运行 28.43 28.43





20105 统计信息事务 8.28 8.28





2010507 专项普查活动 8.28 8.28





20106 财政事务 5.00 5.00





2010602 一般行政管理事务 5.00 5.00





20113 商贸事务 1.78 1.78





2011308 招商引资 1.78 1.78





20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5.00 5.00





2013105 专项业务 5.00 5.00





20136 其他共产党事务支出 28.52 28.52





2013699 其他共产党事务支出 28.52 28.52





204 公共安全支出 4.46 4.46





20402 公安 4.46 4.46





2040299 其他公安支出 4.46 4.46





207 文化旅游体育与传媒支出 146.41 146.41





20701 文化和旅游 141.50 141.50





2070109 群众文化 40.50 40.50





2070114 文化和旅游管理事务 16.00 16.00





2070199 其他文化和旅游支出 85.00 85.00





20702 文物 1.60 1.60





2070204 文物保护 1.60 1.60





20709 旅游发展基金支出 3.31 3.31





2070904 地方旅游开发项目补助 3.31 3.31





208 社会保障和就业支出 348.46 348.46





20801 人力资源和社会保障管理事务 43.30 43.30





2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 43.30 43.30





20802 民政管理事务 2.07 2.07





2080299 其他民政管理事务支出 2.07 2.07





20805 行政事业单位养老支出 146.61 146.61





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.69 74.69





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.15 29.15





2080599 其他行政事业单位养老支出 42.77 42.77





20808 抚恤 19.50 19.50





2080805 义务兵优待 11.59 11.59





2080899 其他优抚支出 7.91 7.91





20810 社会福利 38.79 38.79





2081002 老年福利 38.79 38.79





20820 临时救助 31.14 31.14





2082001 临时救助支出 31.14 31.14





20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 40.00 40.00





2082302 基础设施建设和经济发展 40.00 40.00





20828 退役军人管理事务 27.05 27.05





2082850 事业运行 27.05 27.05





210 卫生健康支出 55.38 55.38





21011 行政事业单位医疗 53.35 53.35





2101101 行政单位医疗 32.60 32.60





2101102 事业单位医疗 13.07 13.07





2101103 公务员医疗补助 3.52 3.52





2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.16 4.16





21013 医疗救助 2.03 2.03





2101399 其他医疗救助支出 2.03 2.03





211 节能环保支出 110.14 110.14





21103 污染防治 17.00 17.00





2110302 水体 17.00 17.00





21106 退耕还林还草 92.30 92.30





2110699 其他退耕还林还草支出 92.30 92.30





21110 能源节约利用 0.84 0.84





2111001 能源节约利用 0.84 0.84





212 城乡社区支出 558.22 558.22





21201 城乡社区管理事务 43.42 43.42





2120199 其他城乡社区管理事务支出 43.42 43.42





21203 城乡社区公共设施 93.28 93.28





2120303 小城镇基础设施建设 91.00 91.00





2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.28 2.28





21205 城乡社区环境卫生 14.00 14.00





2120501 城乡社区环境卫生 14.00 14.00





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 185.52 185.52





2120804 农村基础设施建设支出 94.50 94.50





2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 91.02 91.02





21213 城市基础设施配套费安排的支出 222.00 222.00





2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 222.00 222.00





213 农林水支出 1,401.52 1,401.52





21301 农业农村 429.35 429.35





2130104 事业运行 143.63 143.63





2130106 科技转化与推广服务 86.61 86.61





2130108 病虫害控制 100.81 100.81





2130122 农业生产发展 2.25 2.25





2130126 农村社会事业 2.60 2.60





2130142 农村道路建设 48.58 48.58





2130199 其他农业农村支出 44.87 44.87





21302 林业和草原 37.95 37.95





2130205 森林资源培育 32.04 32.04





2130209 森林生态效益补偿 0.23 0.23





2130234 林业草原防灾减灾 0.76 0.76





2130299 其他林业和草原支出 4.92 4.92





21305 扶贫 243.18 243.18





2130504 农村基础设施建设 225.00 225.00





2130599 其他扶贫支出 18.18 18.18





21307 农村综合改革 691.04 691.04





2130701 对村级公益事业建设的补助 333.61 333.61





2130705 对村民委员会和村党支部的补助 357.43 357.43





214 交通运输支出 260.27 260.27





21401 公路水路运输 57.27 57.27





2140106 公路养护 57.27 57.27





21406 车辆购置税支出 203.00 203.00





2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 202.00 202.00





2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 1.00 1.00





220 自然资源海洋气象等支出 6.80 6.80





22001 自然资源事务 6.80 6.80





2200104 自然资源规划及管理 6.80 6.80





221 住房保障支出 83.10 83.10





22101 保障性安居工程支出 16.05 16.05





2210105 农村危房改造 16.05 16.05





22102 住房改革支出 67.05 67.05





2210201 住房公积金 67.05 67.05





224 灾害防治及应急管理支出 12.59 12.59





22406 自然灾害防治 12.00 12.00





2240601 地质灾害防治 12.00 12.00





22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.59 0.59





2240703 自然灾害救灾补助 0.59 0.59





229 其他支出 0.20 0.20





22960 彩票公益金安排的支出 0.20 0.20





2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.20 0.20





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府


2021年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 3,713.44 1,119.01 2,594.43


201 一般公共服务支出 725.90 554.72 171.18


20101 人大事务 15.58
15.58


2010108 代表工作 15.58
15.58


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 633.31 526.29 107.02


2010301 行政运行 475.54 475.54



2010302 一般行政管理事务 100.23
100.23


2010350 事业运行 50.75 50.75



2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.79
6.79


20104 发展与改革事务 28.43 28.43



2010450 事业运行 28.43 28.43



20105 统计信息事务 8.28
8.28


2010507 专项普查活动 8.28
8.28


20106 财政事务 5.00
5.00


2010602 一般行政管理事务 5.00
5.00


20113 商贸事务 1.78
1.78


2011308 招商引资 1.78
1.78


20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5.00
5.00


2013105 专项业务 5.00
5.00


20136 其他共产党事务支出 28.52
28.52


2013699 其他共产党事务支出 28.52
28.52


204 公共安全支出 4.46
4.46


20402 公安 4.46
4.46


2040299 其他公安支出 4.46
4.46


207 文化旅游体育与传媒支出 146.41 39.92 106.50


20701 文化和旅游 141.50 39.92 101.59


2070109 群众文化 40.50 39.92 0.59


2070114 文化和旅游管理事务 16.00
16.00


2070199 其他文化和旅游支出 85.00
85.00


20702 文物 1.60
1.60


2070204 文物保护 1.60
1.60


20709 旅游发展基金支出 3.31
3.31


2070904 地方旅游开发项目补助 3.31
3.31


208 社会保障和就业支出 348.46 216.92 131.54


20801 人力资源和社会保障管理事务 43.30 43.26 0.04


2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 43.30 43.26 0.04


20802 民政管理事务 2.07
2.07


2080299 其他民政管理事务支出 2.07
2.07


20805 行政事业单位养老支出 146.61 146.61



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.69 74.69



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.15 29.15



2080599 其他行政事业单位养老支出 42.77 42.77



20808 抚恤 19.50
19.50


2080805 义务兵优待 11.59
11.59


2080899 其他优抚支出 7.91
7.91


20810 社会福利 38.79
38.79


2081002 老年福利 38.79
38.79


20820 临时救助 31.14
31.14


2082001 临时救助支出 31.14
31.14


20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 40.00
40.00


2082302 基础设施建设和经济发展 40.00
40.00


20828 退役军人管理事务 27.05 27.05



2082850 事业运行 27.05 27.05



210 卫生健康支出 55.38 53.35 2.03


21011 行政事业单位医疗 53.35 53.35



2101101 行政单位医疗 32.60 32.60



2101102 事业单位医疗 13.07 13.07



2101103 公务员医疗补助 3.52 3.52



2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.16 4.16



21013 医疗救助 2.03
2.03


2101399 其他医疗救助支出 2.03
2.03


211 节能环保支出 110.14
110.14


21103 污染防治 17.00
17.00


2110302 水体 17.00
17.00


21106 退耕还林还草 92.30
92.30


2110699 其他退耕还林还草支出 92.30
92.30


21110 能源节约利用 0.84
0.84


2111001 能源节约利用 0.84
0.84


212 城乡社区支出 558.22 43.42 514.80


21201 城乡社区管理事务 43.42 43.42



2120199 其他城乡社区管理事务支出 43.42 43.42



21203 城乡社区公共设施 93.28
93.28


2120303 小城镇基础设施建设 91.00
91.00


2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.28
2.28


21205 城乡社区环境卫生 14.00
14.00


2120501 城乡社区环境卫生 14.00
14.00


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 185.52
185.52


2120804 农村基础设施建设支出 94.50
94.50


2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 91.02
91.02


21213 城市基础设施配套费安排的支出 222.00
222.00


2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 222.00
222.00


213 农林水支出 1,401.52 143.63 1,257.89


21301 农业农村 429.35 143.63 285.72


2130104 事业运行 143.63 143.63



2130106 科技转化与推广服务 86.61
86.61


2130108 病虫害控制 100.81
100.81


2130122 农业生产发展 2.25
2.25


2130126 农村社会事业 2.60
2.60


2130142 农村道路建设 48.58
48.58


2130199 其他农业农村支出 44.87
44.87


21302 林业和草原 37.95
37.95


2130205 森林资源培育 32.04
32.04


2130209 森林生态效益补偿 0.23
0.23


2130234 林业草原防灾减灾 0.76
0.76


2130299 其他林业和草原支出 4.92
4.92


21305 扶贫 243.18
243.18


2130504 农村基础设施建设 225.00
225.00


2130599 其他扶贫支出 18.18
18.18


21307 农村综合改革 691.04
691.04


2130701 对村级公益事业建设的补助 333.61
333.61


2130705 对村民委员会和村党支部的补助 357.43
357.43


214 交通运输支出 260.27
260.27


21401 公路水路运输 57.27
57.27


2140106 公路养护 57.27
57.27


21406 车辆购置税支出 203.00
203.00


2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 202.00
202.00


2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 1.00
1.00


220 自然资源海洋气象等支出 6.80
6.80


22001 自然资源事务 6.80
6.80


2200104 自然资源规划及管理 6.80
6.80


221 住房保障支出 83.10 67.05 16.05


22101 保障性安居工程支出 16.05
16.05


2210105 农村危房改造 16.05
16.05


22102 住房改革支出 67.05 67.05



2210201 住房公积金 67.05 67.05



224 灾害防治及应急管理支出 12.59
12.59


22406 自然灾害防治 12.00
12.00


2240601 地质灾害防治 12.00
12.00


22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.59
0.59


2240703 自然灾害救灾补助 0.59
0.59


229 其他支出 0.20
0.20


22960 彩票公益金安排的支出 0.20
0.20


2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.20
0.20


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。













财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府

2021年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,262.42 一、一般公共服务支出 725.90 725.90

二、政府性基金预算财政拨款 451.02 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出 4.46 4.46



五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出 146.41 143.10 3.31


八、社会保障和就业支出 348.45 308.45 40.00


九、卫生健康支出 55.38 55.38



十、节能环保支出 110.13 110.13



十一、城乡社区支出 558.22 150.71 407.52


十二、农林水支出 1,401.51 1,401.51



十三、交通运输支出 260.27 260.27



十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出 6.80 6.80



十九、住房保障支出 83.10 83.10



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出 12.59 12.59



二十三、其他支出 0.20
0.20


二十四、债务还本支出



本年收入合计 3,713.44 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余 10.46 二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款 10.46 本年支出合计 3,713.44 3,262.42 451.02
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余 10.46 10.46

三、国有资本经营预算财政拨款





总计 3,723.90 总计 3,723.90 3,272.88 451.02
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表




































公开05表
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府

2021年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 3,262.42 1,119.01 2,143.41
201 一般公共服务支出 725.90 554.72 171.18
20101 人大事务 15.58
15.58
2010108 代表工作 15.58
15.58
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 633.31 526.29 107.02
2010301 行政运行 475.54 475.54
2010302 一般行政管理事务 100.23
100.23
2010350 事业运行 50.75 50.75
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.79
6.79
20104 发展与改革事务 28.43 28.43
2010450 事业运行 28.43 28.43
20105 统计信息事务 8.28
8.28
2010507 专项普查活动 8.28
8.28
20106 财政事务 5.00
5.00
2010602 一般行政管理事务 5.00
5.00
20113 商贸事务 1.78
1.78
2011308 招商引资 1.78
1.78
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 5.00
5.00
2013105 专项业务 5.00
5.00
20136 其他共产党事务支出 28.52
28.52
2013699 其他共产党事务支出 28.52
28.52
204 公共安全支出 4.46
4.46
20402 公安 4.46
4.46
2040299 其他公安支出 4.46
4.46
207 文化旅游体育与传媒支出 143.10 39.92 103.19
20701 文化和旅游 141.50 39.92 101.59
2070109 群众文化 40.50 39.92 0.59
2070114 文化和旅游管理事务 16.00
16.00
2070199 其他文化和旅游支出 85.00
85.00
20702 文物 1.60
1.60
2070204 文物保护 1.60
1.60
208 社会保障和就业支出 308.46 216.92 91.54
20801 人力资源和社会保障管理事务 43.30 43.26 0.04
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 43.30 43.26 0.04
20802 民政管理事务 2.07
2.07
2080299 其他民政管理事务支出 2.07
2.07
20805 行政事业单位养老支出 146.61 146.61
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.69 74.69
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.15 29.15
2080599 其他行政事业单位养老支出 42.77 42.77
20808 抚恤 19.50
19.50
2080805 义务兵优待 11.59
11.59
2080899 其他优抚支出 7.91
7.91
20810 社会福利 38.79
38.79
2081002 老年福利 38.79
38.79
20820 临时救助 31.14
31.14
2082001 临时救助支出 31.14
31.14
20828 退役军人管理事务 27.05 27.05
2082850 事业运行 27.05 27.05
210 卫生健康支出 55.38 53.35 2.03
21011 行政事业单位医疗 53.35 53.35
2101101 行政单位医疗 32.60 32.60
2101102 事业单位医疗 13.07 13.07
2101103 公务员医疗补助 3.52 3.52
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.16 4.16
21013 医疗救助 2.03
2.03
2101399 其他医疗救助支出 2.03
2.03
211 节能环保支出 110.14
110.14
21103 污染防治 17.00
17.00
2110302 水体 17.00
17.00
21106 退耕还林还草 92.30
92.30
2110699 其他退耕还林还草支出 92.30
92.30
21110 能源节约利用 0.84
0.84
2111001 能源节约利用 0.84
0.84
212 城乡社区支出 150.70 43.42 107.28
21201 城乡社区管理事务 43.42 43.42
2120199 其他城乡社区管理事务支出 43.42 43.42
21203 城乡社区公共设施 93.28
93.28
2120303 小城镇基础设施建设 91.00
91.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.28
2.28
21205 城乡社区环境卫生 14.00
14.00
2120501 城乡社区环境卫生 14.00
14.00
213 农林水支出 1,401.52 143.63 1,257.89
21301 农业农村 429.35 143.63 285.72
2130104 事业运行 143.63 143.63
2130106 科技转化与推广服务 86.61
86.61
2130108 病虫害控制 100.81
100.81
2130122 农业生产发展 2.25
2.25
2130126 农村社会事业 2.60
2.60
2130142 农村道路建设 48.58
48.58
2130199 其他农业农村支出 44.87
44.87
21302 林业和草原 37.95
37.95
2130205 森林资源培育 32.04
32.04
2130209 森林生态效益补偿 0.23
0.23
2130234 林业草原防灾减灾 0.76
0.76
2130299 其他林业和草原支出 4.92
4.92
21305 扶贫 243.18
243.18
2130504 农村基础设施建设 225.00
225.00
2130599 其他扶贫支出 18.18
18.18
21307 农村综合改革 691.04
691.04
2130701 对村级公益事业建设的补助 333.61
333.61
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 357.43
357.43
214 交通运输支出 260.27
260.27
21401 公路水路运输 57.27
57.27
2140106 公路养护 57.27
57.27
21406 车辆购置税支出 203.00
203.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 202.00
202.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 1.00
1.00
220 自然资源海洋气象等支出 6.80
6.80
22001 自然资源事务 6.80
6.80
2200104 自然资源规划及管理 6.80
6.80
221 住房保障支出 83.10 67.05 16.05
22101 保障性安居工程支出 16.05
16.05
2210105 农村危房改造 16.05
16.05
22102 住房改革支出 67.05 67.05
2210201 住房公积金 67.05 67.05
224 灾害防治及应急管理支出 12.59
12.59
22406 自然灾害防治 12.00
12.00
2240601 地质灾害防治 12.00
12.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.59
0.59
2240703 自然灾害救灾补助 0.59
0.59
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 794.91 302 商品和服务支出 123.41 310 资本性支出 28.90
30101 基本工资 197.45 30201 办公费 2.96 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 83.17 30202 印刷费
31002 办公设备购置 28.90
30103 奖金 61.71 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 15.00 30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 182.74 30205 水费 1.36 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 74.69 30206 电费 3.65 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 29.15 30207 邮电费 4.83 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 49.83 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 3.52 30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费
30211 差旅费 46.95 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 67.05 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费 3.08 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 30.59 30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 171.80 30215 会议费 8.27 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 1.96 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 6.13 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 166.87 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费 0.43 30226 劳务费 0.51 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 2.77 30227 委托业务费 0.02 31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 13.49 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 1.35 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 5.95 39906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 22.40 39907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出 1.73 30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出 0.50 39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 966.71 公用经费合计 152.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府


2021年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
451.02 451.02
451.02
207 文化旅游体育与传媒支出
3.31 3.31
3.31
20709 旅游发展基金支出
3.31 3.31
3.31
2070904 地方旅游开发项目补助
3.31 3.31
3.31
208 社会保障和就业支出
40.00 40.00
40.00
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出
40.00 40.00
40.00
2082302 基础设施建设和经济发展
40.00 40.00
40.00
212 城乡社区支出
407.52 407.52
407.52
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
185.52 185.52
185.52
2120804 农村基础设施建设支出
94.50 94.50
94.50
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
91.02 91.02
91.02
21213 城市基础设施配套费安排的支出
222.00 222.00
222.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出
222.00 222.00
222.00
229 其他支出
0.20 0.20
0.20
22960 彩票公益金安排的支出
0.20 0.20
0.20
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出
0.20 0.20
0.20
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机构运行信息表






























公开09表
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府
2021年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 98.26
(一)支出合计 20.00 12.08 (一)行政单位 98.26
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 13.00 5.95 五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆) 2
(2)公务用车运行维护费 13.00 5.95 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 7.00 6.13 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 6.13 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车 2
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆) 2 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个) 490 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
6.国内公务接待人次(人) 2,989 1.政府采购货物支出
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费 8.27 其中:授予小微企业合同金额
三、培训费 1.96

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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