[ 索引号 ] | 115001117688897750/2025-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2025-10-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-10-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688897750/2025-00026 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
[ 发布日期 ] | 2025-10-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-10-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区高坪镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市大足区高坪镇
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律法规等的全面贯彻实施,组织动员全镇人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。
2、执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。
3、领导所属各工作部门的工作。
4、改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。
5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。
6、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生 、城乡建设,环境保护事业和财政、民政、行政监察,审计、卫生健康等行政工作,领导和协助管理区驻本镇事业单位。
7、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。
8、向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。
9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。
10、完成上级国家行政机关,镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。
(二)机构设置
高坪镇党委和人民政府设综合办事机构10个(党政办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室);下属农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2793.94万元。收、支与2023年度相比,增加105.65万元,增长3.9%,主要原因是一般公共服务支出和灾害防治及应急管理支出增加。
1.收入情况。2024年度收入合计2793.94万元,与2023年度相比,增加175.21万元,增长6.7%,主要原因是一般公共服务支出和灾害防治及应急管理支出增加。其中:财政拨款收入2793.94万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2793.94万元,与2023年度相比,增加175.21万元,增长6.7%,主要原因是一般公共服务支出和灾害防治及应急管理支出增加。其中:基本支出1391.74万元,占49.8%;项目支出1402.20万元,占50.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少69.56万元,下降100.0%,主要原因是以前年度账务处理有误,经核实69.56万元未产生结转结余,故进行会计差错更正。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2793.94万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加105.65万元,增长3.9%。主要原因是一般公共服务支出和灾害防治及应急管理支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2760.94万元,与2023年度相比,增加233.41万元,增长9.2%。主要原因是一般公共服务支出和灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数增加616.21万元,增长28.7%。主要原因是增加了农村综合改革转移支付资金和非粮化项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2760.94万元,与2023年度相比,增加233.41万元,增长9.2%。主要原因是一般公共服务支出和灾害防治及应急管理支出增加。较年初预算数增加616.21万元,增长28.7%。主要原因是增加了农村综合改革转移支付资金和非粮化项目资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出912.25万元,占33.0%,较年初预算数减少47.28万元,下降4.9%,主要原因是单位人员变动,正常调整薪资。
(2)文化旅游体育与传媒支出53.04万元,占1.9%,较年初预算数增加8.05万元,增长17.9%,主要原因是文物保护经费未纳入年初预算。
(3)社会保障和就业支出299.37万元,占10.8%,较年初预算数增加32.94万元,增长12.4%,主要原因是困难群众临时救助费用、特困人员区域供养费用、退休人员等费用增加。
(4)卫生健康支出64.62万元,占2.3%,较年初预算数增加2.00万元,增长3.2%,主要原因是公务员医疗补助费用增加。
(5)城乡社区支出55.65万元,占2.0%,较年初预算数减少3.14万元,下降5.3%,主要原因是人员变动,正常调整薪资。
(6)农林水支出1012.82万元,占36.7%,较年初预算数增加329.15万元,增长48.1%,主要原因是非粮化项目资金未纳入年初预算。
(7)交通运输支出41.17万元,占1.5%,较年初预算数增加41.17万元,增长100.0%,主要原因是公路养护费用未纳入年初预算。
(8)住房保障支出222.01万元,占8.0%,较年初预算数增加153.32万元,增长223.2%,主要原因是危房改造费用增加。
(9)灾害防治及应急管理支出100.00万元,占3.6%,较年初预算数增加100.00万元,增长100.0%,主要原因是灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少69.56万元,下降100.0%,主要原因是以前年度账务处理有误,经核实69.56万元未产生结转结余,故进行会计差错更正。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.74万元。其中:
人员经费1137.04万元,与2023年度相比,增加85.33万元,增长8.1%,主要原因是职工工资及各类保险费用调增。人员经费用途主要包括职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资等。
公用经费254.69万元,与2023年度相比,增加74.06万元,增长41.0%,主要原因是办公经费及维修(护)费增加。公用经费用途主要包括办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、委托业务费、维修(护)费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入33.00万元,与2023年度相比,减少58.20万元,下降63.8%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。本年支出33.00万元,与2023年度相比,减少58.20万元,下降63.8%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.05万元,较年初预算数减少2.95万元,下降21.1%,主要原因是厉行节约,减少开支。较上年支出数减少3.61万元,下降24.6%,主要原因是厉行节约,减少开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国(境)费用。
2024年度本部门无公务用车购置费。
公务用车运行维护费5.92万元,主要用于公务车日常维修保养、加油、保险等费用。费用支出较年初预算数减少1.08万元,下降15.4%,主要原因是厉行节约,减少开支。较上年支出数减少1.98万元,下降25.1%,主要原因是厉行节约,减少开支。
公务接待费5.13万元,主要用于接待各级部门工作指导、调研等支出。费用支出较年初预算数减少1.87万元,下降26.7%,主要原因是厉行节约,减少开支。较上年支出数减少1.63万元,下降24.1%,主要原因是厉行节约,减少开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待152批次1400人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费36.62元,车均购置费0万元,车均维护费2.96万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出9.45万元,与2023年度相比,减少21.44万元,下降69.4%,主要原因是厉行节约,减少各类会议支出。本年度培训费支出7.09万元,与2023年度相比,增加0.49万元,增长7.4%,主要原因是培训人数增加。本年度差旅费支出1.06万元,与2023年度相比,减少4.78万元,下降81.9%,主要原因是出差人数减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出239.30万元,机关运行经费主要用于开支临聘人员劳务费、办公费、水电气费、邮电费、工会经费等办公运转支出。机关运行经费较上年支出数增加74.58万元,增长45.3%,主要原因是森林防火费用、临聘人员劳务费等费用增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.00万元,其中:政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.00万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备及演出服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和36个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1402.20万元。
2024年部门(单位)整体支出绩效目标表 | |||||||||
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
部门名称 |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
部门支出预算总额(万元) |
2,175.99 |
归口管理科室 |
003-预算科 | ||||
当年整体绩效目标 |
按照相关政策,保障机关及各村社区正常运行,人员工资按时足额发放。积极开展劳动就业、社会保障等服务群众工作。维护社会稳定,服务城乡建设,搞好文化建设,优化完善产业布局,推进全镇经济、社会整体和谐发展。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
权重 |
是否是核心指标 | |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
生态环境成本 |
万元/平方米 |
= |
0 |
5 |
否 | ||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进人均收入增加 |
人 |
≥ |
1000 |
10 |
否 | ||
效益指标 |
社会效益指标 |
推动社会就业人数 |
人 |
≥ |
1000 |
10 |
是 | ||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
是 | ||
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付准确率 |
% |
= |
100 |
10 |
是 | ||
产出指标 |
质量指标 |
“三公”经费控制率 |
% |
≥ |
95 |
5 |
否 | ||
产出指标 |
数量指标 |
人员足额保障率 |
% |
= |
100 |
20 |
是 | ||
产出指标 |
数量指标 |
预算完成指标 |
% |
= |
100 |
5 |
否 | ||
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
是 | ||
成本指标 |
经济成本指标 |
运转保障率 |
% |
= |
100 |
5 |
否 | ||
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响 |
|
定性 |
|
5 |
否 | ||
效益指标 |
社会效益指标 |
明显改善人居环境 |
|
定性 |
|
5 |
否 | ||
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
“三支一扶”人员补助 |
项目编码: |
50011123T000003316409 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
黎敏 |
联系电话: |
19922810789 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
231,722.00 |
|
230,270.00 |
|
230,270.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
231,722.00 |
|
230,270.00 |
|
230,270.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
231,722.00 |
|
230,270.00 |
|
230,270.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
“三支一扶”人员补助 |
|
“三支一扶”人员补助 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
三支一扶人数 |
人 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
补助发放准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
受益人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
大足区2024年产业到户补助资金 |
项目编码: |
50011124T000004480734 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
黎敏 |
联系电话: |
19922810789 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
545,900.00 |
|
545,900.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
545,900.00 |
|
545,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
545,900.00 |
|
545,900.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
采取“以奖代补”方式,对脱贫人口(未消除风险监测对象)发展产业(种养殖业、水产养殖业等)达到一定标准的予以500-2000元的补助 |
采取“以奖代补”方式,对脱贫人口(未消除风险监测对象)发展产业(种养殖业、水产养殖业等)达到一定标准的予以500-2000元的补助 |
采取“以奖代补”方式,对脱贫人口(未消除风险监测对象)发展产业(种养殖业、水产养殖业等)达到一定标准的予以500-2000元的补助 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
补助发放准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
补助发放及时率 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
脱贫人口收入达标率 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
脱贫人口满意度 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
2024年农村危房改造 |
项目编码: |
50011125T000004652131 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
黎敏 |
联系电话: |
19922810789 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
427,500.00 |
|
427,500.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
427,500.00 |
|
427,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
427,500.00 |
|
427,500.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
2024年农村危房改造补助资金 |
2024年农村危房改造补助资金 |
2024年农村危房改造补助资金 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
补助金额 |
万元/家 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
补助发放时效 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
补助对象受益率 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
补助对象满意率 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
大足区2024年脱贫人口公益特岗 |
项目编码: |
50011124T000004480699 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
黎敏 |
联系电话: |
19922810789 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
187,200.00 |
|
187,200.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
187,200.00 |
|
187,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
187,200.00 |
|
187,200.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
开发公益性岗位,为脱贫人口、监测对象提供村道管护、河道管护等临时性岗位,按300元/人月予发放补助,增加收入。 |
开发公益性岗位,为脱贫人口、监测对象提供村道管护、河道管护等临时性岗位,按300元/人月予发放补助,增加收入。 |
开发公益性岗位,为脱贫人口、监测对象提供村道管护、河道管护等临时性岗位,按300元/人月予发放补助,增加收入。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
补助金额 |
元 |
= |
187200 |
187200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
补助发放准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
补助金额发放时效 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目受益人数 |
人 |
> |
50 |
50 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
脱贫人口监测对象满意度 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
农村旧房整治提升 |
项目编码: |
50011122T000002288218 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
926-重庆市大足区高坪镇人民政府 |
财政归口处室: |
003-预算科 |
部门联系人: |
黎敏 |
联系电话: |
19922810789 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
农村旧房整治提升 |
农村旧房整治提升 |
农村旧房整治提升 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
旧房整治数量 |
户(套) |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
项目受益人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门对2024年农村危房改造开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金42.75万元,评价得分100分,评价等次为优;对大足区2024年产业到户补助资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金54.59万元,评价得分100分,评价等次为优;对大足区2024年脱贫人口公益特岗开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金18.72万元,评价得分100分,评价等次为优;对2024年“三支一扶”人员补助开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金23.03万元,评价得分100分,评价等次为优。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
黎敏 023-43301021
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,760.94 |
一、一般公共服务支出 |
912.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
33.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.04 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
299.37 |
|
|
九、卫生健康支出 |
64.62 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
85.17 |
|
|
十二、农林水支出 |
1,016.30 |
|
|
十三、交通运输支出 |
41.17 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
222.01 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
2,793.94 |
本年支出合计 |
2,793.94 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
2,793.94 |
总计 |
2,793.94 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
2,793.94 |
2,793.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
912.25 |
912.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
838.16 |
838.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
584.78 |
584.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
171.60 |
171.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
81.79 |
81.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
64.09 |
64.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010450 |
事业运行 |
64.09 |
64.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.04 |
53.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070204 |
文物保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
299.37 |
299.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.52 |
177.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.29 |
88.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.09 |
40.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081006 |
养老服务 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
64.62 |
64.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
85.17 |
85.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.52 |
29.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,016.30 |
1,016.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
157.00 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
157.00 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
425.27 |
425.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
425.27 |
425.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
422.55 |
422.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
202.41 |
202.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.14 |
220.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2137201 |
移民补助 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
41.17 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
41.17 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
41.17 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
222.01 |
222.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
153.33 |
153.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210103 |
棚户区改造 |
139.33 |
139.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,793.94 |
1,391.74 |
1,402.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
912.25 |
730.65 |
181.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
838.16 |
666.56 |
171.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
584.78 |
584.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
171.60 |
0.00 |
171.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
81.79 |
81.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
64.09 |
64.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010450 |
事业运行 |
64.09 |
64.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.04 |
43.04 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070204 |
文物保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
299.37 |
279.04 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.66 |
50.66 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.66 |
50.66 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.52 |
177.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.29 |
88.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.09 |
40.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081006 |
养老服务 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
64.62 |
62.62 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
85.17 |
50.69 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.52 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.52 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,016.30 |
157.00 |
859.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
157.00 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
157.00 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
425.27 |
0.00 |
425.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
425.27 |
0.00 |
425.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
422.55 |
0.00 |
422.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
202.41 |
0.00 |
202.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.14 |
0.00 |
220.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2137201 |
移民补助 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
41.17 |
0.00 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
41.17 |
0.00 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140104 |
公路建设 |
41.17 |
0.00 |
41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
222.01 |
68.69 |
153.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
153.33 |
0.00 |
153.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210103 |
棚户区改造 |
139.33 |
0.00 |
139.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,760.94 |
一、一般公共服务支出 |
912.25 |
912.25 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
33.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.04 |
53.04 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
299.37 |
299.37 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
85.17 |
55.65 |
29.52 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,016.30 |
1,012.82 |
3.48 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
41.17 |
41.17 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
222.01 |
222.01 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,793.94 |
本年支出合计 |
2,793.94 |
2,760.94 |
33.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,793.94 |
总计 |
2,793.94 |
2,760.94 |
33.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,760.94 |
1,391.74 |
1,369.20 | |
201 |
一般公共服务支出 |
912.25 |
730.65 |
181.60 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
838.16 |
666.56 |
171.60 |
2010301 |
行政运行 |
584.78 |
584.78 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
171.60 |
0.00 |
171.60 |
2010350 |
事业运行 |
81.79 |
81.79 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
64.09 |
64.09 |
0.00 |
2010450 |
事业运行 |
64.09 |
64.09 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.04 |
43.04 |
10.00 |
20701 |
文化和旅游 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
20702 |
文物 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2070204 |
文物保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
299.37 |
279.04 |
20.33 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
55.66 |
50.66 |
5.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
55.66 |
50.66 |
5.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.52 |
177.52 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.29 |
88.29 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.09 |
40.09 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
2081006 |
养老服务 |
15.33 |
0.00 |
15.33 |
20828 |
退役军人管理事务 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
2082850 |
事业运行 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
64.62 |
62.62 |
2.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.62 |
62.62 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
212 |
城乡社区支出 |
55.65 |
50.69 |
4.96 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.69 |
50.69 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
213 |
农林水支出 |
1,012.82 |
157.00 |
855.81 |
21301 |
农业农村 |
157.00 |
157.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
157.00 |
157.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
425.27 |
0.00 |
425.27 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
425.27 |
0.00 |
425.27 |
21307 |
农村综合改革 |
422.55 |
0.00 |
422.55 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
202.41 |
0.00 |
202.41 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
220.14 |
0.00 |
220.14 |
214 |
交通运输支出 |
41.17 |
0.00 |
41.17 |
21401 |
公路水路运输 |
41.17 |
0.00 |
41.17 |
2140104 |
公路建设 |
41.17 |
0.00 |
41.17 |
221 |
住房保障支出 |
222.01 |
68.69 |
153.33 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
153.33 |
0.00 |
153.33 |
2210103 |
棚户区改造 |
139.33 |
0.00 |
139.33 |
2210105 |
农村危房改造 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
22102 |
住房改革支出 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
22406 |
自然灾害防治 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2240601 |
地质灾害防治 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,047.89 |
302 |
商品和服务支出 |
254.69 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
242.57 |
30201 |
办公费 |
95.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.54 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
139.35 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
292.76 |
30205 |
水费 |
2.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.29 |
30206 |
电费 |
11.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.89 |
30207 |
邮电费 |
10.77 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.82 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.61 |
30211 |
差旅费 |
0.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
68.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
9.36 |
30213 |
维修(护)费 |
2.70 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.01 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.16 |
30215 |
会议费 |
4.41 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7.09 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.43 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
60.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
24.79 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.29 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.98 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
2.25 |
30229 |
福利费 |
8.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.92 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.91 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,137.04 |
公用经费合计 |
254.69 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 | |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
29.52 |
29.52 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
29.52 |
29.52 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.00 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
239.30 |
(一)支出合计 |
11.05 |
11.05 |
(一)行政单位 |
239.30 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.92 |
5.92 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
(2)公务用车运行维护费 |
5.92 |
5.92 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
5.13 |
5.13 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
(1)国内接待费 |
— |
5.13 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
3 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
152 |
(一)政府采购支出合计 |
1.00 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
1.00 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,400 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
1.00 |
二、会议费 |
— |
9.45 |
|
|
三、培训费 |
— |
7.09 |
|
|
四、差旅费 |
— |
1.06 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。