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[ 索引号 ] 115001117688897750/2021-00035 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇 [ 发布日期 ] 2021-12-22
[ 成文日期 ] 2021-12-21 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117688897750/2021-00035
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区高坪镇
[ 发布日期 ] 2021-12-22
[ 成文日期 ] 2021-12-21
[ 有效性 ]

重庆市大足区高坪镇人民政府2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区高坪镇人民政府2020年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策,组织实施上级党组织的决议,执行本镇党员代表大会的决议,讨论决定本镇社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题,对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

(二)机构设置

内设8个职能部门:党政办公室、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心。现实有编制数68人,实有人数51人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心等。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计4,475.43万元,支出总计4,475.43万元。收支较上年决算数 增加727.74万元、增长19.4%。

2.收入情况。2020年度收入合计4,405.87万元,较上年决算数增加727.74万元,增长19.8%。其中:财政拨款收入4,405.87万元,占100%;此外,年初结转和结余69.56万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,405.87万元,较上年决算数增加727.74万元,增长19.8%。其中:基本支出 1,308.09万元29.7%;项目支出3,097.78万元,占70.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余69.56万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,475.43万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加727.74万元,增长19.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,138.41万元,较上年决算数增加95.59万元,增长3.1%。较年初预算数 增加1,636.27万元,增长108.9%。此外,年初财政拨款结转和结余69.56万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,138.41万元,较上年决算数增加95.59万元,增长3.1%。较年初预算数 增加1,636.27万元,增长108.9%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余69.56万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出787.78万元,占25.1%,较年初预算数增加132.99万 元,增长20.3%。

2)国防支出10.00万元,占0.3%,较年初预算数增加10.00万元,增长100%。

3)公共安全支出3.56万元,占0.1%,较年初预算数增加3.56万元,增长100%。

4)文化旅游体育与传媒支出80.79万元,占2.6%,较年初预算数增加0.37万元,增长0.5%。

5)社会保障与就业支出288.03万元,占9.2%,较年初预算数增加33.44万元,增长13.1%。

6)卫生健康支出128.60万元,占4.1%,较年初预算数增加78.49万元,增长156.6%。

7)节能环保支出70.14万元,占2.2%,较年初预算数增加70.14万元,增长100%。

8)城乡社区支出254.13万元,占8.1%,较年初预算数增加217.90万元,增长601.4%。

9)农林水支出1,113.50万元,占35.5%,较年初预算数增加735.99万元,增长195%。

10)交通运输支出235.24万元,占7.5%,较年初预算数增加235.24万元,增长100%。

11)住房保障支出110.97万元,占3.5%,较年初预算数增加62.47万元,增长128.8%。

12)灾害防治及应急管理支出55.66万元,占1.8%,较年初预算数增加55.66万元,增长100%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,308.09万元。其中:人员经费1,019.24万元,较上年决算数增加122.57万 元,增长13.7%。人员经费用途主要包括用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支部分。公用经费288.84万元,较上年决算数减少11.38万元,下降3.8%,主要原因是注重“节流”,提高资金使用绩效,规范行政事业单位财务制度及村级财务管理制度

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,267.46万元,较上年决算数增加632.15万元,增长99.5%。本年支出1,267.46元,较上年决算数增加632.15万元增长99.5%。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计33.65万元,较年初预算数增加4.77万元,增长16.5%。 较上年支出数增加9.89万 元,增长41.6%。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,本单位2020年未发生因公出国费用;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2020年未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,本单位2020年未发生公务车购置费;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.36万元,主要用于公务车系统管理、公务车运行维修。费用支出较年初预算数增加4.86万元,增长57.2%。较上年支出数增加9.98万元,增长295.3%。

公务接待费20.29万元,主要用于接待。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降0.4%,较上年支出数减少0.09万元,下降0.4%,主要原因是党委政府坚决执行公务接待管理制度,疫情原因减少公共聚餐。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待413批次2,965人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费68.45元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出213.19万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少28.07万元,下降11.6%,主要原因是严格落实中央八项规定,反对浪费,压缩办公经费。

本年度会议费支出17.04万元,较上年决算数增加2.04万元,增长13.6%,主要原因是会议次数增加以及会议人数增加。本年度培训费支出 7.79万元,较上年决算数增加2.34万元,增长42.9%,主要原因是培训次数、人数增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

未开展此项工作

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

未开展此项工作。

2.绩效自评报告或案例

未开展此项工作

(三)重点绩效评价结果

未开展此项工作

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43301020

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

封面代码



公开部门:重庆市大足区高坪镇人民政府

2020年度                                          单位:万元

单位名称

重庆市大足区高坪镇人民政府

单位负责人

江振声

财务负责人

许安龙

填表人

江杨

电话号码(区号)

023

电话号码

43301020

分机号


单位地址

重庆市大足区高坪镇青龙村

组织机构代码(各级技术监督局核发)

768889775

邮政编码

402375

财政预算代码

299

单位预算级次

一级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区

单位基本性质

其他单位

单位执行会计制度

政府会计制度

预算管理级次

乡镇级

隶属关系

大足区

部门标识代码

国务院办公厅

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

7688897756

报表类型

乡镇汇总录入表

备用码

增加

统一社会信用代码

115001117688897750

备用码一

15023146639

备用码二

增长

事业单位改革分类



— 1 —                    

  

  

收入支出决算总表

公开部门:重庆市大足区高坪镇人民政府

2020年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,138.41

一、一般公共服务支出

787.78

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,267.46

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

10.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

3.56

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

93.23

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

289.51



九、卫生健康支出

128.60



十、节能环保支出

70.14



十一、城乡社区支出

1,487.68



十二、农林水支出

1,113.50



十三、交通运输支出

235.24



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

110.97



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

55.66



二十三、其他支出

20.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,405.87

本年支出合计

4,405.87

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余

69.56

年末结转和结余

69.56

总计

4,475.43

总计

4,475.43

  

  

收入决算表

公开02表

公开部门:重庆市大足区高坪镇人民政府

2020年度

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,405.87

4,405.87







201

一般公共服务支出

787.79

787.79







20101

人大事务

3.48

3.48







2010108

代表工作

3.48

3.48







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

719.68

719.68







2010301

行政运行

574.40

574.40







2010302

一般行政管理事务

71.89

71.89







2010350

事业运行

70.39

70.39







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00







20104

发展与改革事务

45.85

45.85







2010450

事业运行

45.85

45.85







20105

统计信息事务

5.00

5.00







2010507

专项普查活动

5.00

5.00







20133

宣传事务

0.88

0.88







2013302

一般行政管理事务

0.88

0.88







20136

其他共产党事务支出

12.90

12.90







2013699

其他共产党事务支出

12.90

12.90







203

国防支出

10.00

10.00







20306

国防动员

10.00

10.00







2030607

民兵

10.00

10.00







204

公共安全支出

3.56

3.56







20402

公安

3.56

3.56







2040299

其他公安支出

3.56

3.56







207

文化旅游体育与传媒支出

93.23

93.23







20701

文化和旅游

80.79

80.79







2070109

群众文化

76.41

76.41







2070199

其他文化和旅游支出

4.38

4.38







20709

旅游发展基金支出

12.44

12.44







2070904

地方旅游开发项目补助

12.44

12.44







208

社会保障和就业支出

289.52

289.52







20801

人力资源和社会保障管理事务

67.74

67.74







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

67.74

67.74







20802

民政管理事务

0.98

0.98







2080299

其他民政管理事务支出

0.98

0.98







20805

行政事业单位养老支出

104.07

104.07







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.23

68.23







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.13

34.13







2080599

其他行政事业单位养老支出

1.71

1.71







20808

抚恤

56.43

56.43







2080801

死亡抚恤

8.75

8.75







2080805

义务兵优待

17.79

17.79







2080899

其他优抚支出

29.89

29.89







20810

社会福利

0.18

0.18







2081002

老年福利

0.18

0.18







20811

残疾人事业

3.61

3.61







2081104

残疾人康复

3.61

3.61







20820

临时救助

19.12

19.12







2082001

临时救助支出

19.12

19.12







20821

特困人员救助供养

7.44

7.44







2082101

城市特困人员救助供养支出

7.44

7.44







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

1.49

1.49







2082201

移民补助

1.49

1.49







20828

退役军人管理事务

23.53

23.53







2082850

事业运行

23.53

23.53







20899

其他社会保障和就业支出

4.93

4.93







2089901

其他社会保障和就业支出

4.93

4.93







210

卫生健康支出

128.60

128.60







21004

公共卫生

64.00

64.00







2100410

突发公共卫生事件应急处理

50.00

50.00







2100499

其他公共卫生支出

14.00

14.00







21011

行政事业单位医疗

59.78

59.78







2101101

行政单位医疗

21.31

21.31







2101102

事业单位医疗

38.47

38.47







21013

医疗救助

4.82

4.82







2101399

其他医疗救助支出

4.82

4.82







211

节能环保支出

70.14

70.14







21104

自然生态保护

30.38

30.38







2110402

农村环境保护

30.38

30.38







21106

退耕还林还草

39.76

39.76







2110605

退耕还林工程建设

38.76

38.76







2110699

其他退耕还林还草支出

1.00

1.00







212

城乡社区支出

1,487.68

1,487.68







21201

城乡社区管理事务

35.20

35.20







2120199

其他城乡社区管理事务支出

35.20

35.20







21203

城乡社区公共设施

130.63

130.63







2120399

其他城乡社区公共设施支出

130.63

130.63







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,233.55

1,233.55







2120804

农村基础设施建设支出

202.93

202.93







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,030.62

1,030.62







21299

其他城乡社区支出

88.30

88.30







2129901

其他城乡社区支出

88.30

88.30







213

农林水支出

1,113.50

1,113.50







21301

农业农村

202.54

202.54







2130104

事业运行

137.76

137.76







2130108

病虫害控制

61.06

61.06







2130122

农业生产发展

1.12

1.12







2130126

农村社会事业

2.60

2.60







21302

林业和草原

44.49

44.49







2130209

森林生态效益补偿

0.22

0.22







2130211

动植物保护

6.05

6.05







2130234

林业草原防灾减灾

5.00

5.00







2130299

其他林业和草原支出

33.22

33.22







21305

扶贫

383.98

383.98







2130504

农村基础设施建设

300.00

300.00







2130599

其他扶贫支出

83.98

83.98







21307

农村综合改革

482.49

482.49







2130701

对村级一事一议的补助

325.00

325.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.49

157.49







214

交通运输支出

235.24

235.24







21401

公路水路运输

26.35

26.35







2140106

公路养护

26.35

26.35







21406

车辆购置税支出

208.89

208.89







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

89.78

89.78







2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

119.11

119.11







221

住房保障支出

110.97

110.97







22101

保障性安居工程支出

11.70

11.70







2210105

农村危房改造

11.70

11.70







22102

住房改革支出

99.27

99.27







2210201

住房公积金

99.27

99.27







224

灾害防治及应急管理支出

55.66

55.66







22401

应急管理事务

10.00

10.00







2240106

安全监管

10.00

10.00







22406

自然灾害防治

41.76

41.76







2240601

地质灾害防治

41.76

41.76







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.90

3.90







2240702

地方自然灾害生活补助

3.90

3.90







229

其他支出

20.00

20.00







22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

20.00







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市大足区高坪镇人民政府


2020年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,405.87

1,308.09

3,097.78




201

一般公共服务支出

787.79

690.64

97.15




20101

人大事务

3.48


3.48




2010108

代表工作

3.48


3.48




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

719.68

644.79

74.89




2010301

行政运行

574.40

574.40





2010302

一般行政管理事务

71.89


71.89




2010350

事业运行

70.39

70.39





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00


3.00




20104

发展与改革事务

45.85

45.85





2010450

事业运行

45.85

45.85





20105

统计信息事务

5.00


5.00




2010507

专项普查活动

5.00


5.00




20133

宣传事务

0.88


0.88




2013302

一般行政管理事务

0.88


0.88




20136

其他共产党事务支出

12.90


12.90




2013699

其他共产党事务支出

12.90


12.90




203

国防支出

10.00


10.00




20306

国防动员

10.00


10.00




2030607

民兵

10.00


10.00




204

公共安全支出

3.56


3.56




20402

公安

3.56


3.56




2040299

其他公安支出

3.56


3.56




207

文化旅游体育与传媒支出

93.23

76.41

16.82




20701

文化和旅游

80.79

76.41

4.38




2070109

群众文化

76.41

76.41





2070199

其他文化和旅游支出

4.38


4.38




20709

旅游发展基金支出

12.44


12.44




2070904

地方旅游开发项目补助

12.44


12.44




208

社会保障和就业支出

289.52

209.02

80.50




20801

人力资源和社会保障管理事务

67.74

67.74





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

67.74

67.74





20802

民政管理事务

0.98


0.98




2080299

其他民政管理事务支出

0.98


0.98




20805

行政事业单位养老支出

104.07

104.07





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.23

68.23





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.13

34.13





2080599

其他行政事业单位养老支出

1.71

1.71





20808

抚恤

56.43

8.75

47.68




2080801

死亡抚恤

8.75

8.75





2080805

义务兵优待

17.79


17.79




2080899

其他优抚支出

29.89


29.89




20810

社会福利

0.18


0.18




2081002

老年福利

0.18


0.18




20811

残疾人事业

3.61


3.61




2081104

残疾人康复

3.61


3.61




20820

临时救助

19.12


19.12




2082001

临时救助支出

19.12


19.12




20821

特困人员救助供养

7.44


7.44




2082101

城市特困人员救助供养支出

7.44


7.44




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

1.49


1.49




2082201

移民补助

1.49


1.49




20828

退役军人管理事务

23.53

23.53





2082850

事业运行

23.53

23.53





20899

其他社会保障和就业支出

4.93

4.93





2089901

其他社会保障和就业支出

4.93

4.93





210

卫生健康支出

128.60

59.78

68.82




21004

公共卫生

64.00


64.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

50.00


50.00




2100499

其他公共卫生支出

14.00


14.00




21011

行政事业单位医疗

59.78

59.78





2101101

行政单位医疗

21.31

21.31





2101102

事业单位医疗

38.47

38.47





21013

医疗救助

4.82


4.82




2101399

其他医疗救助支出

4.82


4.82




211

节能环保支出

70.14


70.14




21104

自然生态保护

30.38


30.38




2110402

农村环境保护

30.38


30.38




21106

退耕还林还草

39.76


39.76




2110605

退耕还林工程建设

38.76


38.76




2110699

其他退耕还林还草支出

1.00


1.00




212

城乡社区支出

1,487.68

35.20

1,452.48




21201

城乡社区管理事务

35.20

35.20





2120199

其他城乡社区管理事务支出

35.20

35.20





21203

城乡社区公共设施

130.63


130.63




2120399

其他城乡社区公共设施支出

130.63


130.63




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,233.55


1,233.55




2120804

农村基础设施建设支出

202.93


202.93




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,030.62


1,030.62




21299

其他城乡社区支出

88.30


88.30




2129901

其他城乡社区支出

88.30


88.30




213

农林水支出

1,113.50

137.76

975.74




21301

农业农村

202.54

137.76

64.78




2130104

事业运行

137.76

137.76





2130108

病虫害控制

61.06


61.06




2130122

农业生产发展

1.12


1.12




2130126

农村社会事业

2.60


2.60




21302

林业和草原

44.49


44.49




2130209

森林生态效益补偿

0.22


0.22




2130211

动植物保护

6.05


6.05




2130234

林业草原防灾减灾

5.00


5.00




2130299

其他林业和草原支出

33.22


33.22




21305

扶贫

383.98


383.98




2130504

农村基础设施建设

300.00


300.00




2130599

其他扶贫支出

83.98


83.98




21307

农村综合改革

482.49


482.49




2130701

对村级一事一议的补助

325.00


325.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.49


157.49




214

交通运输支出

235.24


235.24




21401

公路水路运输

26.35


26.35




2140106

公路养护

26.35


26.35




21406

车辆购置税支出

208.89


208.89




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

89.78


89.78




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

119.11


119.11




221

住房保障支出

110.97

99.27

11.70




22101

保障性安居工程支出

11.70


11.70




2210105

农村危房改造

11.70


11.70




22102

住房改革支出

99.27

99.27





2210201

住房公积金

99.27

99.27





224

灾害防治及应急管理支出

55.66


55.66




22401

应急管理事务

10.00


10.00




2240106

安全监管

10.00


10.00




22406

自然灾害防治

41.76


41.76




2240601

地质灾害防治

41.76


41.76




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.90


3.90




2240702

地方自然灾害生活补助

3.90


3.90




229

其他支出

20.00


20.00




22960

彩票公益金安排的支出

20.00


20.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00


20.00




  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:重庆市大足区高坪镇人民政府

2020年度

单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,138.41

一、一般公共服务支出

787.78

787.78



二、政府性基金预算财政拨款

1,267.46

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

10.00

10.00





四、公共安全支出

3.56

3.56





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

93.23

80.79

12.44




八、社会保障和就业支出

289.51

288.03

1.49




九、卫生健康支出

128.60

128.60





十、节能环保支出

70.14

70.14





十一、城乡社区支出

1,487.68

254.13

1,233.54




十二、农林水支出

1,113.50

1,113.50





十三、交通运输支出

235.24

235.24





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

110.97

110.97





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

55.66

55.66





二十三、其他支出

20.00


20.00




二十四、债务还本支出





本年收入合计

4,405.87

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余

69.56

二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款

69.56

本年支出合计

4,405.87

3,138.41

1,267.46


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余

69.56

69.56



三、国有资本经营预算财政拨款







总计

4,475.43

总计

4,475.43

3,207.96

1,267.46


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门:重庆市大足区高坪镇人民政府


2020年度

单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

69.56

3,138.41

3,138.41

1,308.09

1,830.32

69.56

201

一般公共服务支出


787.79

787.79

690.64

97.15


20101

人大事务


3.48

3.48


3.48


2010108

代表工作


3.48

3.48


3.48


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


719.68

719.68

644.79

74.89


2010301

行政运行


574.40

574.40

574.40



2010302

一般行政管理事务


71.89

71.89


71.89


2010350

事业运行


70.39

70.39

70.39



2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


3.00

3.00


3.00


20104

发展与改革事务


45.85

45.85

45.85



2010450

事业运行


45.85

45.85

45.85



20105

统计信息事务


5.00

5.00


5.00


2010507

专项普查活动


5.00

5.00


5.00


20133

宣传事务


0.88

0.88


0.88


2013302

一般行政管理事务


0.88

0.88


0.88


20136

其他共产党事务支出


12.90

12.90


12.90


2013699

其他共产党事务支出


12.90

12.90


12.90


203

国防支出


10.00

10.00


10.00


20306

国防动员


10.00

10.00


10.00


2030607

民兵


10.00

10.00


10.00


204

公共安全支出


3.56

3.56


3.56


20402

公安


3.56

3.56


3.56


2040299

其他公安支出


3.56

3.56


3.56


207

文化旅游体育与传媒支出


80.79

80.79

76.41

4.38


20701

文化和旅游


80.79

80.79

76.41

4.38


2070109

群众文化


76.41

76.41

76.41



2070199

其他文化和旅游支出


4.38

4.38


4.38


208

社会保障和就业支出


288.03

288.03

209.02

79.01


20801

人力资源和社会保障管理事务


67.74

67.74

67.74



2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出


67.74

67.74

67.74



20802

民政管理事务


0.98

0.98


0.98


2080299

其他民政管理事务支出


0.98

0.98


0.98


20805

行政事业单位养老支出


104.07

104.07

104.07



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


68.23

68.23

68.23



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


34.13

34.13

34.13



2080599

其他行政事业单位养老支出


1.71

1.71

1.71



20808

抚恤


56.43

56.43

8.75

47.68


2080801

死亡抚恤


8.75

8.75

8.75



2080805

义务兵优待


17.79

17.79


17.79


2080899

其他优抚支出


29.89

29.89


29.89


20810

社会福利


0.18

0.18


0.18


2081002

老年福利


0.18

0.18


0.18


20811

残疾人事业


3.61

3.61


3.61


2081104

残疾人康复


3.61

3.61


3.61


20820

临时救助


19.12

19.12


19.12


2082001

临时救助支出


19.12

19.12


19.12


20821

特困人员救助供养


7.44

7.44


7.44


2082101

城市特困人员救助供养支出


7.44

7.44


7.44


20828

退役军人管理事务


23.53

23.53

23.53



2082850

事业运行


23.53

23.53

23.53



20899

其他社会保障和就业支出


4.93

4.93

4.93



2089901

其他社会保障和就业支出


4.93

4.93

4.93



210

卫生健康支出


128.60

128.60

59.78

68.82


21004

公共卫生


64.00

64.00


64.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理


50.00

50.00


50.00


2100499

其他公共卫生支出


14.00

14.00


14.00


21011

行政事业单位医疗


59.78

59.78

59.78



2101101

行政单位医疗


21.31

21.31

21.31



2101102

事业单位医疗


38.47

38.47

38.47



21013

医疗救助


4.82

4.82


4.82


2101399

其他医疗救助支出


4.82

4.82


4.82


211

节能环保支出


70.14

70.14


70.14


21104

自然生态保护


30.38

30.38


30.38


2110402

农村环境保护


30.38

30.38


30.38


21106

退耕还林还草


39.76

39.76


39.76


2110605

退耕还林工程建设


38.76

38.76


38.76


2110699

其他退耕还林还草支出


1.00

1.00


1.00


212

城乡社区支出


254.13

254.13

35.20

218.93


21201

城乡社区管理事务


35.20

35.20

35.20



2120199

其他城乡社区管理事务支出


35.20

35.20

35.20



21203

城乡社区公共设施


130.63

130.63


130.63


2120399

其他城乡社区公共设施支出


130.63

130.63


130.63


21299