中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>国梁镇> 决算

[ 索引号 ] 115001117626752907/2022-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国梁镇 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117626752907/2022-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国梁镇
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区国梁镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区国梁镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:国梁镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

(二)机构设置

1.党政机关

国梁镇党委和人民政府机关行政编制18名。处级领导职数10名,其中:党委书记1名,镇长1名,人大主席1名,专职副书记1名,纪委书记1名,政法书记、副镇长1名,武装部长、副镇长1名,副镇长1名,组织委员1名,宣传委员、统战委员1名。科级领导职数11名。

机关后勤服务人员事业编制1名。  

2.事业单位

(1)重庆市大足区国梁镇农业服务中心,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:推广农业先进技术,促进农业发展。主要职责任务:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作

(2)重庆市大足区国梁镇文化服务中心,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务:承担文化方面事务性工作。

(3)重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。主要职责任务:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。

(4)重庆市大足区国梁镇退役军人服务站,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

(5)重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:具体承担综合行政执法工作。主要职责任务:承担辖区内综合行政执法的相关工作。

  (6)重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:优化完善产业布局,促进经济发展。主要职责任务:为产业发展提供服务,加大培育特色产业。

(7)重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心,隶属于重庆市大足区国梁镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:服务城乡建设,助推经济发展。主要职责任务:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。

  (三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括.重庆市大足区国梁镇农业服务中心、 重庆市大足区国梁镇文化服务中心、 重庆市大足区国梁镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区镇国梁退役军人服务站、重庆市大足区国梁镇综合行政执法大队、 重庆市大足区国梁镇产业发展服务中心、 重庆市大足区国梁镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4313.22万元,支出总计4313.22万元。收支较上年决算数增加1266.1万元、增长41.6%,主要原因是项目增加(地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加)

2.收入情况。2021年度收入合计4313.22万元,较上年决算数增加1266.1万元,增长41.6%,主要原因是项目增加(地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加),其中:财政拨款收入4313.22万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4313.22万元,较上年决算数增加1266.1万元,增长41.6%,主要原因是项目增加(地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加)其中:基本支出1065.71万元,占24.7%;项目支出3247.51万元,占75.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4313.22万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1266.10万元,增长41.6%。主要原因是项目增加(地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加)

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4085.84万元,较上年决算数增加1640.86万元,增长67.11%。主要原因是项目增加(地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加)较年初预算数增加2729.51万元,增长201.2%,主要原因是年初预算未预算地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加.

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4085.84万元,较上年决算数增加1640.86万元,增长67.11%。主要原因是项目增加(地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加)。较年初预算数增加2729.51万元,增长201.2%,主要原因主要原因是年初预算未预算地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加.

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1065.71万元,占24.7%,较年初预算数增加216.51万元,增长25.5%,主要原因是第七次全国人口普查经费.党建工作财政工作经费. 党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴等未纳入预算。

(2)国防支出4.72万元,占0.1%,较年初预算数增加4.72万元,增长100%,主要原因是基层民兵建设达标专项补助经费未纳入预算。

(3)公共安全支出6.6万元,占0.2%,较年初预算数增加6.6万元,增长100%,主要原因是农村道路交通安全劝导工作经费未纳入预算。

(4)文化旅游体育与传媒支出27.36万元,占0.7%,较年初预算数增加15.39万元,增长44.9%,主要原因是2021年美术馆图书馆文化馆免费开放专项资金和旅游发展资金旅游厕所补助资金未纳入预算。

(5)社会保障与就业支出335.6万元,占8.2%,较年初预算数增加37.5万元,增长12.6%,主要原因是义务兵家庭优待金、特困人员区域性供养未纳入预算。

(6)卫生健康支出149.8万元,占3.7%,较年初预算数增加87.1万元,增长138.9%,主要原因是疫情经费、 居民医保筹资工作经费未纳入预算。

(7)节能环保支出123.7万元,占3%,较年初预算数增加123.7万元,增长100%,主要原因是清漂保洁没纳入预算。

(8)城乡社区支出706.8万元,占17.3%,较年初预算数增加107.08万元,增长149.55%,主要原因是地质灾害频发,地质灾害防治资金增加,四好农村路相关工程款增加. 农村旧房整治提升市级专项补助资金未纳入预算。

(9)农林水支出1506.7万元,占36.9%,较年初预算数增加369.13万元,增长32.4%,主要原因是生猪扑杀补偿经费未纳入预算。

(10)交通运输支出385.2万元,占9.4%,较年初预算数增加300万元,增长352%,主要原因是公路建设资金未纳入预算。

(11)自然资源海洋气象等支出10.3万元,占0.3%,较年初预算数增加10.3万元,增长100%,主要原因是国土空间规划编制资金未纳入预算。

(12)住房保障支出97.2万元,占2.4%,较年初预算数增加19.06万元,增长24.4%,主要原因是农村危房改造资金未纳入预算。

(13)灾害防治及应急管理支出9.8万元,占0.2%,较年初预算数增加9.8万元,增100%,主要原因是自然灾害救灾冬春救灾资金未纳入预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1065.7万元。其中:人员经费84.92万元,较上年决算数增加6.99万元,增长0.7%,主要原因是正常工资调资增加基本工资。人员经费用途主要包括包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费216.6万元,较上年决算数减少65.54万元,下降23.38%,主要原因是镇政府倡导节俭开支。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入227.38万元,本年政府性基金预算财政拨款227.38万元,上年政府性基金预算财政拨款602.17万元,减少62.24%,原因为其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少289万,社会福利的彩票公益金支出减少132万等。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

(七)本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计20.51万元,较上年支出数减少0.06万元,下降0.29%,主要原因是我单位厉行节约,控制费用支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.64万元,主要用于公务用车.市政车辆的油费.维修费.保险费。  

公务接待费10.88万元,主要用于接待往来单位的公务接待。较上年支出数减少0.013万元,下降0.12%,主要原因是厉行节约,接待减少,支出减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆公务车保有量为3辆;国内公务接待376批次2,986人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费54.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.48万元,较上年决算数增加0.13万元,增长1.36%,主要原因是2021年换届选举,会议增多费用增多。本年度培训费支出5.82万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.22%,主要原因是节约开支。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出186.5万元,机关运行经费主要用于开支水费.电费.邮电费.差旅费.维修费.租赁费.会议费.培训费.公务接待.劳务费.工会经费.公务用车运行维护费.其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少41.5万元,下降18.21%,主要原因是减少了公务接待和差旅费劳务费的开支。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额21.22万元,其中:政府采购货物支出21.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.22元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金27.6万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

CD级危房改造项目

联系人及电话

谭永东(18223485852)

主管部门

大足区住房城乡建委

实施单位

国梁镇村镇建设服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

18.25

总量

18.25

100%

其中:上级财政资金

9.85

其中:上级财政资金

9.85

100% 

区级财政资金

8.4

区级财政资金

8.4

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

CD危房改造提升,进一步改善群众居住条件

群众居住条件得到改善

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

改造户数

6

6

100%


验收合格率

100%

100%

100%


开工目标完成率

100%

100%

100%


群众居住环境是否改善

100%


居民满意度

≥80%

≥80%

100%


说明

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

产业到户补助资金

联系人及电话

王黎(17338676583)

主管部门

区乡村振兴局

实施单位

国梁镇农业服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

9.75


9.75

100%

其中:上级财政资金

9.75

其中:上级财政资金

9.75

100% 

区级财政资金





其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

产业到户补助户数

已完成  118户补助

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

产业到户补助数

118户

118户

100%


验收合格率

100%

100%

100%


补助完成率

100%

100%

100%


居民满意度

≥80%

≥80%

100%


说明

无。

2.绩效自评报告或案例。

2021年未开展此项工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年未开展此项工作。

(三)重点绩效评价结果。

2021年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43452500


封面代码

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府

2021年度                                          单位:万元

单位名称

重庆市大足区国梁镇人民政府

单位负责人

唐飞

财务负责人

黎勇

填表人

胡曼

电话号码(区号)

023

电话号码

43452500

分机号


单位地址

重庆市大足区国梁镇街村

组织机构代码(各级技术监督局核发)

762675290

邮政编码

402366

财政预算代码

294

单位预算级次

一级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

大足区

单位基本性质

其他单位

单位执行会计制度

政府会计准则制度

预算管理级次

乡镇级

隶属关系

大足区

部门标识代码

国务院办公厅

国民经济行业分类

国家机构

新报因素

连续上报

上年代码

7626752906

报表类型

乡镇汇总录入表

备用码


统一社会信用代码

115001117626752907

备用码一

18875032846

备用码二


事业单位改革分类


收入支出决算总表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府

2021年度


单位:万元


收入

支出


项目

决算数

功能分类科目

决算数


一、一般公共预算财政拨款收入

4,085.84

一、一般公共服务支出

931.95


二、政府性基金预算财政拨款收入

227.38

二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

4.72


四、上级补助收入


四、公共安全支出

6.60


五、事业收入


五、教育支出



六、经营收入


六、科学技术支出



七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

27.36


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

335.59




九、卫生健康支出

149.80




十、节能环保支出

123.69




十一、城乡社区支出

706.80




十二、农林水支出

1,506.67




十三、交通运输支出

385.19




十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出

10.30




十九、住房保障支出

97.17




二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出

9.80




二十三、其他支出

17.58




二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计

4,313.22

本年支出合计

4,313.22


使用非财政拨款结余


结余分配



年初结转和结余


年末结转和结余



总计

4,313.22

总计

4,313.22


备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府

2021年度






单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


小计

其中:教育收费



合计

4,313.22

4,313.22








201

一般公共服务支出

931.95

931.95








20101

人大事务

28.65

28.65








2010108

代表工作

28.65

28.65








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

787.14

787.14








2010301

行政运行

469.56

469.56








2010302

一般行政管理事务

194.97

194.97








2010350

事业运行

39.44

39.44








2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

83.17

83.17








20104

发展与改革事务

34.11

34.11








2010450

事业运行

34.11

34.11








20105

统计信息事务

28.10

28.10








2010507

专项普查活动

28.10

28.10








20106

财政事务

5.00

5.00








2010602

一般行政管理事务

5.00

5.00








20113

商贸事务

3.85

3.85








2011308

招商引资

3.85

3.85








20129

群众团体事务

3.00

3.00








2012999

其他群众团体事务支出

3.00

3.00








20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00








2013105

专项业务

5.00

5.00








20132

组织事务

0.64

0.64








2013202

一般行政管理事务

0.64

0.64








20133

宣传事务

0.09

0.09








2013302

一般行政管理事务

0.09

0.09








20136

其他共产党事务支出

36.37

36.37








2013699

其他共产党事务支出

36.37

36.37








203

国防支出

4.72

4.72








20306

国防动员

4.72

4.72








2030607

民兵

4.72

4.72








204

公共安全支出

6.60

6.60








20402

公安

6.60

6.60








2040299

其他公安支出

6.60

6.60








207

文化旅游体育与传媒支出

27.36

27.36








20701

文化和旅游

20.05

20.05








2070109

群众文化

19.05

19.05








2070199

其他文化和旅游支出

1.00

1.00








20702

文物

0.90

0.90








2070204

文物保护

0.90

0.90








20709

旅游发展基金支出

6.41

6.41








2070904

地方旅游开发项目补助

6.41

6.41








208

社会保障和就业支出

335.59

335.59








20801

人力资源和社会保障管理事务

57.54

57.54








2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

57.54

57.54








20802

民政管理事务

7.35

7.35








2080299

其他民政管理事务支出

7.35

7.35








20805

行政事业单位养老支出

122.71

122.71








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.97

51.97








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.31

19.31








2080599

其他行政事业单位养老支出

51.43

51.43








20808

抚恤

76.30

76.30








2080801

死亡抚恤

38.74

38.74








2080805

义务兵优待

10.24

10.24








2080899

其他优抚支出

27.32

27.32








20811

残疾人事业

2.00

2.00








2081199

其他残疾人事业支出

2.00

2.00








20820

临时救助

29.45

29.45








2082001

临时救助支出

29.45

29.45








20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

10.00

10.00








2082302

基础设施建设和经济发展

10.00

10.00








20828

退役军人管理事务

30.24

30.24








2082804

拥军优属

7.82

7.82








2082850

事业运行

22.42

22.42








210

卫生健康支出

149.80

149.80








21004

公共卫生

87.10

87.10








2100410

突发公共卫生事件应急处理

87.10

87.10








21011

行政事业单位医疗

57.55

57.55








2101101

行政单位医疗

13.51

13.51








2101102

事业单位医疗

44.04

44.04








21013

医疗救助

5.15

5.15








2101399

其他医疗救助支出

5.15

5.15








211

节能环保支出

123.68

123.68








21103

污染防治

12.00

12.00








2110302

水体

12.00

12.00








21104

自然生态保护

1.34

1.34








2110402

农村环境保护

1.34

1.34








21106

退耕还林还草

109.38

109.38








2110699

其他退耕还林还草支出

109.38

109.38








21111

污染减排

0.96

0.96








2111103

减排专项支出

0.96

0.96








212

城乡社区支出

706.80

706.80








21201

城乡社区管理事务

32.31

32.31








2120199

其他城乡社区管理事务支出

32.31

32.31








21203

城乡社区公共设施

476.53

476.53








2120303

小城镇基础设施建设

454.00

454.00








2120399

其他城乡社区公共设施支出

22.53

22.53








21205

城乡社区环境卫生

4.57

4.57








2120501

城乡社区环境卫生

4.57

4.57








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

193.39

193.39








2120804

农村基础设施建设支出

56.62

56.62








2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

136.77

136.77








213

农林水支出

1,506.67

1,506.67








21301

农业农村

930.51

930.51








2130104

事业运行

94.16

94.16








2130106

科技转化与推广服务

32.85

32.85








2130108

病虫害控制

369.06

369.06








2130122

农业生产发展

140.72

140.72








2130126

农村社会事业

2.60

2.60








2130142

农村道路建设

233.32

233.32








2130199

其他农业农村支出

57.80

57.80








21302

林业和草原

8.31

8.31








2130205

森林资源培育

3.48

3.48








2130209

森林生态效益补偿

0.57

0.57








2130234

林业草原防灾减灾

0.02

0.02








2130299

其他林业和草原支出

4.24

4.24








21303

水利

10.00

10.00








2130315

抗旱

10.00

10.00








21305

扶贫

10.73

10.73








2130599

其他扶贫支出

10.73

10.73








21307

农村综合改革

547.12

547.12








2130701

对村级公益事业建设的补助

532.98

532.98








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

14.14

14.14








214

交通运输支出

385.19

385.19








21401

公路水路运输

365.26

365.26








2140104

公路建设

300.00

300.00








2140106

公路养护

60.58

60.58








2140199

其他公路水路运输支出

4.68

4.68








21406

车辆购置税支出

19.93

19.93








2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

16.43

16.43








2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

3.50

3.50








220

自然资源海洋气象等支出

10.30

10.30








22001

自然资源事务

10.30

10.30








2200104

自然资源规划及管理

10.30

10.30








221

住房保障支出

97.17

97.17








22101

保障性安居工程支出

19.06

19.06








2210105

农村危房改造

19.06

19.06








22102

住房改革支出

78.11

78.11








2210201

住房公积金

78.11

78.11








224

灾害防治及应急管理支出

9.80

9.80








22401

应急管理事务

9.80

9.80








2240106

安全监管

9.80

9.80








229

其他支出

17.58

17.58








22960

彩票公益金安排的支出

17.58

17.58








2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.58

17.58








备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表




公开03表


公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府

2021年度


单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

4,313.22

1,065.71

3,247.50





201

一般公共服务支出

931.95

543.11

388.84





20101

人大事务

28.65


28.65





2010108

代表工作

28.65


28.65





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

787.14

509.00

278.14





2010301

行政运行

469.56

469.56






2010302

一般行政管理事务

194.97


194.97





2010350

事业运行

39.44

39.44






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

83.17


83.17





20104

发展与改革事务

34.11

34.11






2010450

事业运行

34.11

34.11






20105

统计信息事务

28.10


28.10





2010507

专项普查活动

28.10


28.10





20106

财政事务

5.00


5.00





2010602

一般行政管理事务

5.00


5.00





20113

商贸事务

3.85


3.85





2011308

招商引资

3.85


3.85





20129

群众团体事务

3.00


3.00





2012999

其他群众团体事务支出

3.00


3.00





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00


5.00





2013105

专项业务

5.00


5.00





20132

组织事务

0.64


0.64





2013202

一般行政管理事务

0.64


0.64





20133

宣传事务

0.09


0.09





2013302

一般行政管理事务

0.09


0.09





20136

其他共产党事务支出

36.37


36.37





2013699

其他共产党事务支出

36.37


36.37





203

国防支出

4.72


4.72





20306

国防动员

4.72


4.72





2030607

民兵

4.72


4.72





204

公共安全支出

6.60


6.60





20402

公安

6.60


6.60





2040299

其他公安支出

6.60


6.60





207

文化旅游体育与传媒支出

27.36

19.05

8.31





20701

文化和旅游

20.05

19.05

1.00





2070109

群众文化

19.05

19.05






2070199

其他文化和旅游支出

1.00


1.00





20702

文物

0.90


0.90





2070204

文物保护

0.90


0.90





20709

旅游发展基金支出

6.41


6.41





2070904

地方旅游开发项目补助

6.41


6.41





208

社会保障和就业支出

335.59

241.41

94.18





20801

人力资源和社会保障管理事务

57.54

57.54






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

57.54

57.54






20802

民政管理事务

7.35


7.35





2080299

其他民政管理事务支出

7.35


7.35





20805

行政事业单位养老支出

122.71

122.71






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.97

51.97






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.31

19.31






2080599

其他行政事业单位养老支出

51.43

51.43






20808

抚恤

76.30

38.74

37.56





2080801

死亡抚恤

38.74

38.74






2080805

义务兵优待

10.24


10.24





2080899

其他优抚支出

27.32


27.32





20811

残疾人事业

2.00


2.00





2081199

其他残疾人事业支出

2.00


2.00





20820

临时救助

29.45


29.45





2082001

临时救助支出

29.45


29.45





20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

10.00


10.00





2082302

基础设施建设和经济发展

10.00


10.00





20828

退役军人管理事务

30.24

22.42

7.82





2082804

拥军优属

7.82


7.82





2082850

事业运行

22.42

22.42






210

卫生健康支出

149.80

57.55

92.25





21004

公共卫生

87.10


87.10





2100410

突发公共卫生事件应急处理

87.10


87.10





21011

行政事业单位医疗

57.55

57.55






2101101

行政单位医疗

13.51

13.51






2101102

事业单位医疗

44.04

44.04






21013

医疗救助

5.15


5.15





2101399

其他医疗救助支出

5.15


5.15





211

节能环保支出

123.68


123.68





21103

污染防治

12.00


12.00





2110302

水体

12.00


12.00





21104

自然生态保护

1.34


1.34





2110402

农村环境保护

1.34


1.34





21106

退耕还林还草

109.38


109.38





2110699

其他退耕还林还草支出

109.38


109.38





21111

污染减排

0.96


0.96





2111103

减排专项支出

0.96


0.96





212

城乡社区支出

706.80

32.31

674.49





21201

城乡社区管理事务

32.31

32.31






2120199

其他城乡社区管理事务支出

32.31

32.31






21203

城乡社区公共设施

476.53


476.53





2120303

小城镇基础设施建设

454.00


454.00





2120399

其他城乡社区公共设施支出

22.53


22.53





21205

城乡社区环境卫生

4.57


4.57





2120501

城乡社区环境卫生

4.57


4.57





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

193.39


193.39





2120804

农村基础设施建设支出

56.62


56.62





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

136.77


136.77





213

农林水支出

1,506.67

94.16

1,412.51





21301

农业农村

930.51

94.16

836.35





2130104

事业运行

94.16

94.16






2130106

科技转化与推广服务

32.85


32.85





2130108

病虫害控制

369.06


369.06





2130122

农业生产发展

140.72


140.72





2130126

农村社会事业

2.60


2.60





2130142

农村道路建设

233.32


233.32





2130199

其他农业农村支出

57.80


57.80





21302

林业和草原

8.31


8.31





2130205

森林资源培育

3.48


3.48





2130209

森林生态效益补偿

0.57


0.57





2130234

林业草原防灾减灾

0.02


0.02





2130299

其他林业和草原支出

4.24


4.24





21303

水利

10.00


10.00





2130315

抗旱

10.00


10.00





21305

扶贫

10.73


10.73





2130599

其他扶贫支出

10.73


10.73





21307

农村综合改革

547.12


547.12





2130701

对村级公益事业建设的补助

532.98


532.98





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

14.14


14.14





214

交通运输支出

385.19


385.19





21401

公路水路运输

365.26


365.26





2140104

公路建设

300.00


300.00





2140106

公路养护

60.58


60.58





2140199

其他公路水路运输支出

4.68


4.68





21406

车辆购置税支出

19.93


19.93





2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

16.43


16.43





2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

3.50


3.50





220

自然资源海洋气象等支出

10.30


10.30





22001

自然资源事务

10.30


10.30





2200104

自然资源规划及管理

10.30


10.30





221

住房保障支出

97.17

78.11

19.06





22101

保障性安居工程支出

19.06


19.06





2210105

农村危房改造

19.06


19.06





22102

住房改革支出

78.11

78.11






2210201

住房公积金

78.11

78.11






224

灾害防治及应急管理支出

9.80


9.80





22401

应急管理事务

9.80


9.80





2240106

安全监管

9.80


9.80





229

其他支出

17.58


17.58





22960

彩票公益金安排的支出

17.58


17.58





2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.58


17.58





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府



2021年度



单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,085.84

一、一般公共服务支出

931.95

931.95



二、政府性基金预算财政拨款

227.38

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

4.72

4.72





四、公共安全支出

6.60

6.60





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

27.36

20.95

6.41




八、社会保障和就业支出

335.59

325.59

10.00




九、卫生健康支出

149.80

149.80





十、节能环保支出

123.69

123.69





十一、城乡社区支出

706.80

513.41

193.39




十二、农林水支出

1,506.67

1,506.67





十三、交通运输支出

385.19

385.19





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

10.30

10.30





十九、住房保障支出

97.17

97.17





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

9.80

9.80





二十三、其他支出

17.58


17.58




二十四、债务还本支出





本年收入合计

4,313.22

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

4,313.22

4,085.84

227.38


二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

4,313.22

总计

4,313.22

4,085.84

227.38


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

公开部门:重庆市大足区国梁镇人民政府

2021年度 单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,085.84

1,065.71

3,020.12

201

一般公共服务支出

931.95

543.11

388.84

20101

人大事务

28.65


28.65

2010108

代表工作

28.65


28.65

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

787.14

509.00

278.14

2010301

行政运行

469.56

469.56


2010302

一般行政管理事务

194.97


194.97

2010350

事业运行

39.44

39.44


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

83.17


83.17

20104

发展与改革事务

34.11

34.11


2010450

事业运行

34.11

34.11


20105

统计信息事务

28.10


28.10

2010507

专项普查活动

28.10


28.10

20106

财政事务

5.00


5.00

2010602

一般行政管理事务

5.00


5.00

20113

商贸事务

3.85


3.85

2011308

招商引资

3.85


3.85

20129

群众团体事务

3.00


3.00

2012999

其他群众团体事务支出

3.00


3.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00


5.00

2013105

专项业务

5.00


5.00

20132

组织事务

0.64


0.64

2013202

一般行政管理事务

0.64


0.64

20133

宣传事务

0.09