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[ 索引号 ] | 11500111009348935E/2021-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 | [ 发布日期 ] | 2021-02-03 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-03 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348935E/2021-00006 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 |
[ 发布日期 ] | 2021-02-03 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-03 |
[ 有效性 ] |
大足区宝顶人民政府2021年预算公开说明
2021年,我镇财政的工作指导思想是:深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进总基调,保工资,保运转,保基本民生,紧紧围绕镇人代会的部署要求,一心一意谋发展,一以贯之抓落实,统筹做好稳增长、调结构、优生态、惠民生、防风险等各项工作,促进经济高质量发展和社会和谐稳定,奋力开创宝顶建设新局面。
根据上述指导思想及2020年度财政收支情况,编制2021年财政基本支出预算:
(二) 2021年财政基本支出预算。
2020年我镇财政支出按照“统筹兼顾,量入为出,保工资,保运转,保基本民生,收支平衡”的原则,拟安排基本支出2525万元。
(1)一般公共服务支出982万元。
(2)文化体育与传媒支出264万元。
(3)社会保障和就业支出359万元。
(4)医疗卫生及计划生育支出86万元。
(5)城乡社区事务149万元。
(6)农林水事务支出591万。
(7)住房保障支出86万元。
(8)教育支出8万元。
2021年我镇一是合理安排财政资金,确保镇级财政的正常运转和人员经费的支出,严格按上级规定压缩三公经费和办公费用支出。二是加强基础设施、重点工程、民生工程等建设,确保各项资金按时足额到位。三是进一步规范政府采购行为,推进服务型、节约型政府建设。四是继续支持现代农业发展,扎实推进社会主义新农村建设。五是认真落实好各项惠农政策,认真做好各项农补资金的发放工作,确保涉农补贴及时兑付到农民手中。
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 25,246,277.00 | 一、本年支出 | 25,246,277.00 | 25,246,277.00 | ||
一般公共预算拨款 | 25,246,277.00 | 一般公共服务支出 | 9,817,077.00 | 9,817,077.00 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
国有资本经营预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,636,424.00 | 2,636,424.00 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 3,586,440.00 | 3,586,440.00 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 864,949.00 | 864,949.00 | ||
政府性基金预算拨款 | 城乡社区支出 | 1,487,845.00 | 1,487,845.00 | |||
国有资本经营预算拨款 | 农林水支出 | 5,908,406.00 | 5,908,406.00 | |||
住房保障支出 | 865,136.00 | 865,136.00 | ||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 13,968,457,674.92 | 支出总数 | 13,968,457,674.92 | 10,585,993,005.25 | 3,382,292,430.31 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,524.63 | 2,376.63 | 148.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 981.71 | 881.71 | 100.00 |
20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | |
2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 961.71 | 881.71 | 80.00 |
2010301 | 行政运行 | 776.42 | 776.42 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | |
2010350 | 事业运行 | 105.29 | 105.29 | |
205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | |
20508 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | |
2050803 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.64 | 263.64 | |
20701 | 文化和旅游 | 263.64 | 263.64 | |
2070109 | 群众文化 | 135.20 | 135.20 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 128.44 | 128.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 358.64 | 358.64 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.01 | 80.01 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.01 | 80.01 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.03 | 228.03 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.35 | 115.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.68 | 57.68 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 2.75 | 2.75 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.75 | 2.75 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 45.69 | 45.69 | |
2082850 | 事业运行 | 45.69 | 45.69 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | |
210 | 卫生健康支出 | 86.49 | 86.49 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.49 | 86.49 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 45.96 | 45.96 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | |
212 | 城乡社区支出 | 148.78 | 108.78 | 40.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 148.78 | 108.78 | 40.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 148.78 | 108.78 | 40.00 |
213 | 农林水支出 | 590.84 | 590.84 | |
21301 | 农业农村 | 309.18 | 309.18 | |
2130104 | 事业运行 | 309.18 | 309.18 | |
21307 | 农村综合改革 | 281.66 | 281.66 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 281.66 | 281.66 | |
221 | 住房保障支出 | 86.51 | 86.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.51 | 86.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 86.51 | 86.51 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,376.63 | 1,823.84 | 552.79 | |
301 | 工资福利支出 | 1,516.93 | 1,516.93 | |
30101 | 基本工资 | 376.90 | 376.90 | |
30102 | 津贴补贴 | 126.57 | 126.57 | |
30103 | 奖金 | 19.68 | 19.68 | |
30107 | 绩效工资 | 209.21 | 209.21 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 62.77 | 62.77 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 146.44 | 146.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.35 | 115.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 57.68 | 57.68 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.28 | 61.28 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 33.10 | 33.10 | |
30113 | 住房公积金 | 86.51 | 86.51 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 425.84 | 425.84 | |
302 | 商品和服务支出 | 552.79 | 552.79 | |
30201 | 办公费 | 88.00 | 88.00 | |
30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
30206 | 电费 | 20.00 | 20.00 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30211 | 差旅费 | 168.00 | 168.00 | |
30215 | 会议费 | 40.00 | 40.00 | |
30216 | 培训费 | 10.81 | 10.81 | |
3021601 | 培训费 | 10.81 | 10.81 | |
30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | |
30217 | 公务接待费 | 15.00 | 15.00 | |
30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
30228 | 工会经费 | 14.42 | 14.42 | |
30229 | 福利费 | 21.63 | 21.63 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 27.92 | 27.92 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 94.00 | 94.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 306.92 | 306.92 | |
30305 | 生活补助 | 251.92 | 251.92 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55.00 | 55.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
36.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 15.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 25,246,277.00 | 一般公共服务支出 | 9,817,077.00 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 80,000.00 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,636,424.00 |
事业收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 3,586,440.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 864,949.00 |
其他收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 1,487,845.00 |
农林水支出 | 5,908,406.00 | ||
住房保障支出 | 865,136.00 | ||
本年收入合计 | 13,968,457,674.92 | 本年支出合计 | 13,968,457,674.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 13,968,457,674.92 | 支出总计 | 13,968,457,674.92 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 2,524.63 | 2,524.63 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 981.71 | 981.71 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 961.71 | 961.71 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 776.42 | 776.42 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 105.29 | 105.29 | ||||||||
205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.64 | 263.64 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 263.64 | 263.64 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 135.20 | 135.20 | ||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 128.44 | 128.44 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 358.64 | 358.64 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.01 | 80.01 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 80.01 | 80.01 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.03 | 228.03 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.35 | 115.35 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.68 | 57.68 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 45.69 | 45.69 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 45.69 | 45.69 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 86.49 | 86.49 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.49 | 86.49 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.13 | 26.13 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 45.96 | 45.96 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 148.78 | 148.78 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 148.78 | 148.78 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 148.78 | 148.78 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 590.84 | 590.84 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 309.18 | 309.18 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 309.18 | 309.18 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 281.66 | 281.66 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 281.66 | 281.66 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 86.51 | 86.51 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 86.51 | 86.51 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.51 | 86.51 |
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 25,246,277.00 | 23,766,277.00 | 1,480,000.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,817,077.00 | 8,817,077.00 | 1,000,000.00 | |||
20101 | 人大事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2010104 | 人大会议 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,617,077.00 | 8,817,077.00 | 800,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 7,764,172.00 | 7,764,172.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 1,052,905.00 | 1,052,905.00 | ||||
205 | 教育支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
20508 | 进修及培训 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
2050803 | 培训支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,636,424.00 | 2,636,424.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 2,636,424.00 | 2,636,424.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 1,351,990.00 | 1,351,990.00 | ||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1,284,434.00 | 1,284,434.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,586,440.00 | 3,586,440.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 800,057.00 | 800,057.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 800,057.00 | 800,057.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,280,275.00 | 2,280,275.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,153,517.00 | 1,153,517.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 576,758.00 | 576,758.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 27,540.00 | 27,540.00 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 27,540.00 | 27,540.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 456,939.00 | 456,939.00 | ||||
2082850 | 事业运行 | 456,939.00 | 456,939.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,629.00 | 21,629.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21,629.00 | 21,629.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 864,949.00 | 864,949.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 864,949.00 | 864,949.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 261,308.00 | 261,308.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 459,641.00 | 459,641.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,487,845.00 | 1,087,845.00 | 400,000.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,487,845.00 | 1,087,845.00 | 400,000.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,487,845.00 | 1,087,845.00 | 400,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 5,908,406.00 | 5,908,406.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 3,091,793.00 | 3,091,793.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 3,091,793.00 | 3,091,793.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 2,816,613.00 | 2,816,613.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,816,613.00 | 2,816,613.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 865,136.00 | 865,136.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 865,136.00 | 865,136.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 865,136.00 | 865,136.00 |
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程类 |
表十 | |||||
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 预算支出总量(万元) | ||||
当年整体绩效目标 | |||||
绩效指标 |
指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
表十一 | ||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
当年预算 | 区级支出 | |||||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
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