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[ 索引号 ] 11500111009348935E/2021-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区宝顶镇 [ 发布日期 ] 2021-02-03
[ 成文日期 ] 2021-02-03 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348935E/2021-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区宝顶镇
[ 发布日期 ] 2021-02-03
[ 成文日期 ] 2021-02-03
[ 有效性 ]

大足区宝顶人民政府2021年预算公开说明

 

2021年,我镇财政的工作指导思想是:深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进总基调,保工资,保运转,保基本民生,紧紧围绕镇人代会的部署要求,一心一意谋发展,一以贯之抓落实,统筹做好稳增长、调结构、优生态、惠民生、防风险等各项工作,促进经济高质量发展和社会和谐稳定,奋力开创宝顶建设新局面。

  根据上述指导思想及2020年度财政收支情况,编制2021年财政基本支出预算:

(二) 2021年财政基本支出预算。

  2020年我镇财政支出按照“统筹兼顾,量入为出,保工资,保运转,保基本民生,收支平衡”的原则,拟安排基本支出2525万元。

(1)一般公共服务支出982万元。

(2)文化体育与传媒支出264万元。

(3)社会保障和就业支出359万元。

(4)医疗卫生及计划生育支出86万元。

   (5)城乡社区事务149万元。

(6)农林水事务支出591万。

(7)住房保障支出86万元。

  (8)教育支出8万元。

  2021年我镇一是合理安排财政资金,确保镇级财政的正常运转和人员经费的支出,严格按上级规定压缩三公经费和办公费用支出。二是加强基础设施、重点工程、民生工程等建设,确保各项资金按时足额到位。三是进一步规范政府采购行为,推进服务型、节约型政府建设。四是继续支持现代农业发展,扎实推进社会主义新农村建设。五是认真落实好各项惠农政策,认真做好各项农补资金的发放工作,确保涉农补贴及时兑付到农民手中。

     

表一





财政拨款收支总表

单位:元
收  入 支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 25,246,277.00 一、本年支出 25,246,277.00 25,246,277.00

一般公共预算拨款 25,246,277.00 一般公共服务支出 9,817,077.00 9,817,077.00

政府性基金预算拨款
教育支出 80,000.00 80,000.00

国有资本经营预算拨款
文化旅游体育与传媒支出 2,636,424.00 2,636,424.00

二、上年结转 0.00 社会保障和就业支出 3,586,440.00 3,586,440.00

一般公共预算拨款 0.00 卫生健康支出 864,949.00 864,949.00

政府性基金预算拨款
城乡社区支出 1,487,845.00 1,487,845.00

国有资本经营预算拨款
农林水支出 5,908,406.00 5,908,406.00



住房保障支出 865,136.00 865,136.00










二、结转下年










收入总数 13,968,457,674.92 支出总数 13,968,457,674.92 10,585,993,005.25 3,382,292,430.31
表二



一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元
功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

合计 2,524.63 2,376.63 148.00
201 一般公共服务支出 981.71 881.71 100.00
20101 人大事务 20.00
20.00
2010104 人大会议 20.00
20.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 961.71 881.71 80.00
2010301 行政运行 776.42 776.42
2010302 一般行政管理事务 80.00
80.00
2010350 事业运行 105.29 105.29
205 教育支出 8.00
8.00
20508 进修及培训 8.00
8.00
2050803 培训支出 8.00
8.00
207 文化旅游体育与传媒支出 263.64 263.64
20701 文化和旅游 263.64 263.64
2070109 群众文化 135.20 135.20
2070114 文化和旅游管理事务 128.44 128.44
208 社会保障和就业支出 358.64 358.64
20801 人力资源和社会保障管理事务 80.01 80.01
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 80.01 80.01
20805 行政事业单位养老支出 228.03 228.03
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.35 115.35
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.68 57.68
2080599 其他行政事业单位养老支出 55.00 55.00
20825 其他生活救助 2.75 2.75
2082502 其他农村生活救助 2.75 2.75
20828 退役军人管理事务 45.69 45.69
2082850 事业运行 45.69 45.69
20899 其他社会保障和就业支出 2.16 2.16
2089999 其他社会保障和就业支出 2.16 2.16
210 卫生健康支出 86.49 86.49
21011 行政事业单位医疗 86.49 86.49
2101101 行政单位医疗 26.13 26.13
2101102 事业单位医疗 45.96 45.96
2101103 公务员医疗补助 4.80 4.80
2101199 其他行政事业单位医疗支出 9.60 9.60
212 城乡社区支出 148.78 108.78 40.00
21201 城乡社区管理事务 148.78 108.78 40.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 148.78 108.78 40.00
213 农林水支出 590.84 590.84
21301 农业农村 309.18 309.18
2130104 事业运行 309.18 309.18
21307 农村综合改革 281.66 281.66
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 281.66 281.66
221 住房保障支出 86.51 86.51
22102 住房改革支出 86.51 86.51
2210201 住房公积金 86.51 86.51
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 2,376.63 1,823.84 552.79
301 工资福利支出 1,516.93 1,516.93
30101 基本工资 376.90 376.90
30102 津贴补贴 126.57 126.57
30103 奖金 19.68 19.68
30107 绩效工资 209.21 209.21
3010701 奖励绩效工资 62.77 62.77
3010702 基础绩效工资 146.44 146.44
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 115.35 115.35
30109 职业年金缴费 57.68 57.68
30110 职工基本医疗保险缴费 61.28 61.28
30111 公务员医疗补助缴费 4.80 4.80
30112 其他社会保障缴费 33.10 33.10
30113 住房公积金 86.51 86.51
30199 其他工资福利支出 425.84 425.84
302 商品和服务支出 552.79
552.79
30201 办公费 88.00
88.00
30205 水费 10.00
10.00
30206 电费 20.00
20.00
30207 邮电费 6.00
6.00
30211 差旅费 168.00
168.00
30215 会议费 40.00
40.00
30216 培训费 10.81
10.81
3021601 培训费 10.81
10.81
30216 培训费 10.00
10.00
30217 公务接待费 15.00
15.00
30226 劳务费 6.00
6.00
30228 工会经费 14.42
14.42
30229 福利费 21.63
21.63
30231 公务用车运行维护费 21.00
21.00
30239 其他交通费用 27.92
27.92
30299 其他商品和服务支出 94.00
94.00
303 对个人和家庭的补助 306.92 306.92
30305 生活补助 251.92 251.92
30399 其他对个人和家庭的补助支出 55.00 55.00
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
2021年预算数
合计 因公出国出境费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务车购置 公车运行维护费
36.00 0.00 21.00 0.00 21.00 15.00






表五



政府性基金预算支出表

单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

合计







表六


部门收支总表

单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 25,246,277.00 一般公共服务支出 9,817,077.00
政府性基金预算拨款收入
教育支出 80,000.00
国有资本经营预算拨款收入 0.00 文化旅游体育与传媒支出 2,636,424.00
事业收入 0.00 社会保障和就业支出 3,586,440.00
事业单位经营收入 0.00 卫生健康支出 864,949.00
其他收入 0.00 城乡社区支出 1,487,845.00


农林水支出 5,908,406.00


住房保障支出 865,136.00
















本年收入合计 13,968,457,674.92 本年支出合计 13,968,457,674.92
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 13,968,457,674.92 支出总计 13,968,457,674.92
表七










部门收入总表

单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入 教育收费收入

合计 2,524.63
2,524.63






201 一般公共服务支出 981.71
981.71






20101 人大事务 20.00
20.00






2010104 人大会议 20.00
20.00






20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 961.71
961.71






2010301 行政运行 776.42
776.42






2010302 一般行政管理事务 80.00
80.00






2010350 事业运行 105.29
105.29






205 教育支出 8.00
8.00






20508 进修及培训 8.00
8.00






2050803 培训支出 8.00
8.00






207 文化旅游体育与传媒支出 263.64
263.64






20701 文化和旅游 263.64
263.64






2070109 群众文化 135.20
135.20






2070114 文化和旅游管理事务 128.44
128.44






208 社会保障和就业支出 358.64
358.64






20801 人力资源和社会保障管理事务 80.01
80.01






2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 80.01
80.01






20805 行政事业单位养老支出 228.03
228.03






2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.35
115.35






2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57.68
57.68






2080599 其他行政事业单位养老支出 55.00
55.00






20825 其他生活救助 2.75
2.75






2082502 其他农村生活救助 2.75
2.75






20828 退役军人管理事务 45.69
45.69






2082850 事业运行 45.69
45.69






20899 其他社会保障和就业支出 2.16
2.16






2089999 其他社会保障和就业支出 2.16
2.16






210 卫生健康支出 86.49
86.49






21011 行政事业单位医疗 86.49
86.49






2101101 行政单位医疗 26.13
26.13






2101102 事业单位医疗 45.96
45.96






2101103 公务员医疗补助 4.80
4.80






2101199 其他行政事业单位医疗支出 9.60
9.60






212 城乡社区支出 148.78
148.78






21201 城乡社区管理事务 148.78
148.78






2120199 其他城乡社区管理事务支出 148.78
148.78






213 农林水支出 590.84
590.84






21301 农业农村 309.18
309.18






2130104 事业运行 309.18
309.18






21307 农村综合改革 281.66
281.66






2130705 对村民委员会和村党支部的补助 281.66
281.66






221 住房保障支出 86.51
86.51






22102 住房改革支出 86.51
86.51






2210201 住房公积金 86.51
86.51






表八






部门支出总表

单位:元
科目编码 科目名称 合    计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

合计 25,246,277.00 23,766,277.00 1,480,000.00


201 一般公共服务支出 9,817,077.00 8,817,077.00 1,000,000.00


20101 人大事务 200,000.00
200,000.00


2010104 人大会议 200,000.00
200,000.00


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,617,077.00 8,817,077.00 800,000.00


2010301 行政运行 7,764,172.00 7,764,172.00



2010302 一般行政管理事务 800,000.00
800,000.00


2010350 事业运行 1,052,905.00 1,052,905.00



205 教育支出 80,000.00
80,000.00


20508 进修及培训 80,000.00
80,000.00


2050803 培训支出 80,000.00
80,000.00


207 文化旅游体育与传媒支出 2,636,424.00 2,636,424.00



20701 文化和旅游 2,636,424.00 2,636,424.00



2070109 群众文化 1,351,990.00 1,351,990.00



2070114 文化和旅游管理事务 1,284,434.00 1,284,434.00



208 社会保障和就业支出 3,586,440.00 3,586,440.00



20801 人力资源和社会保障管理事务 800,057.00 800,057.00



2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 800,057.00 800,057.00



20805 行政事业单位养老支出 2,280,275.00 2,280,275.00



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,153,517.00 1,153,517.00



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 576,758.00 576,758.00



2080599 其他行政事业单位养老支出 550,000.00 550,000.00



20825 其他生活救助 27,540.00 27,540.00



2082502 其他农村生活救助 27,540.00 27,540.00



20828 退役军人管理事务 456,939.00 456,939.00



2082850 事业运行 456,939.00 456,939.00



20899 其他社会保障和就业支出 21,629.00 21,629.00



2089999 其他社会保障和就业支出 21,629.00 21,629.00



210 卫生健康支出 864,949.00 864,949.00



21011 行政事业单位医疗 864,949.00 864,949.00



2101101 行政单位医疗 261,308.00 261,308.00



2101102 事业单位医疗 459,641.00 459,641.00



2101103 公务员医疗补助 48,000.00 48,000.00



2101199 其他行政事业单位医疗支出 96,000.00 96,000.00



212 城乡社区支出 1,487,845.00 1,087,845.00 400,000.00


21201 城乡社区管理事务 1,487,845.00 1,087,845.00 400,000.00


2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,487,845.00 1,087,845.00 400,000.00


213 农林水支出 5,908,406.00 5,908,406.00



21301 农业农村 3,091,793.00 3,091,793.00



2130104 事业运行 3,091,793.00 3,091,793.00



21307 农村综合改革 2,816,613.00 2,816,613.00



2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,816,613.00 2,816,613.00



221 住房保障支出 865,136.00 865,136.00



22102 住房改革支出 865,136.00 865,136.00



2210201 住房公积金 865,136.00 865,136.00



表九
采购预算明细表

单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
货物类 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务类 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程类









表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称
预算支出总量(万元)
当年整体绩效目标

绩效指标
指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值













































表十一





2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:

单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标




























































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