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[ 索引号 ] 11500111009348935E/2021-00027 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政;政府公报
[ 发布机构 ] 大足区宝顶镇 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348935E/2021-00027
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政;政府公报
[ 发布机构 ] 大足区宝顶镇
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区宝顶镇人民政府 2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

  (一)职能职责

宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个:

1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。

2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。

3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。

4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。

6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。

9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。

  (二)机构设置

宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构10个,分别为:1.党政办公室;2.经济发展办公室;3.民政和社会事务办公室;4.平安建设办公室;5.规划建设管理环保办公室;6.财政办公室;7.应急管理办公室;8.党群工作办公室;9.人大办公室;10.综合行政执法办公室;

  (三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区宝顶镇农业服务中心、重庆市大足区宝顶镇文化服务中心、重庆市大足区宝顶镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区宝顶镇退役军人服务站、重庆市大足区宝顶镇综合行政执法大队、重庆市大足区宝顶镇旅游服务中心、重庆市大足区宝顶镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,543.21万元,支出总计5,543.21万元。收支较上年决算数增加674.09万元、增长 13.8%,主要原因是新增了“四好农村路”的工程款以及部分疫情防控经费。

2.收入情况。2020年度收入合计5,543.21万元,较上年决算数增加674.09万元,增长13.8%,主要原因是新增了“四好农村路”的工程款以及部分疫情防控经费。其中:财政拨款收入5,543.21万元,占100%;

3.支出情况。2020年度支出合计5,543.21万元,较上年决算数增加674.09万元,增长13.8%,主要原因是新增了“四好农村路”的工程款以及部分疫情防控经费。其中:基本支出 2,118.69万元,占38.2%;项目支出3,424.52万元,占61.8%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,543.21万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加674.09万元,增长13.8%。主要原因是新增了“四好农村路”的工程款以及部分疫情防控经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,575.36万元,较上年决算数增加10.48万元,增长0.2%。较年初预算数增加2,069.35万元,增长82.6%。主要原因是新增了“四好农村路”的工程款以及部分疫情防控经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,575.36万元,较上年决算数增加10.48万元,增长0.2%。较年初预算数增加2,069.35万元,增长82.6%。主要原因是新增了“四好农村路”的工程款以及部分疫情防控经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,294.75万元,占28.3%,较年初预算数减少155.40万元,下降10.7%,主要原因是控制减少三公经费支出。

(2)国防支出9.88万元,占0.2%,较年初预算数增加9.88万元,主要用于应急民兵排相关工作经费。

(3)公共安全支出9.29万元,占0.2%,较年初预算数增加9.29万元,主要是武装部相关工作经费。

(4)文化旅游体育与传媒支出281.52万元,占6.2%,较年初预算数减少45.99万元,下降14%,主要原因是疫情防控需要,减少人员聚集,减少开展文化活动。

(5)社会保障与就业支出328.70万元,占7.2%,较年初预算数增加169.36万元,增长106.3%,主要原因是移民补助资金用于支付“四好农村路”工程款。

(6)卫生健康支出157.52万元,占3.4%,较年初预算数增加157.52万元,主要原因是疫情防控相关经费增加。

(7)节能环保支出131.86万元,占2.9%,较年初预算数增加131.86万元,主要原因是环境整治提升城镇形象要求,增加了有关人居环境整治工作经费。

(8)城乡社区支出547.78万元,占12%,较年初预算数增加422.12万 元,增长335.9%,主要原因是增加了“四好农村路”工程的支付。

(9)农林水支出1,344.01万元,占29.4%,较年初预算数增加988.31万 元,增长277.8%,主要原因是增加大中型水库移民后期扶持专项支出用于“四好农村路”。

(10)交通运输支出101.05万元,占2.2%,较年初预算数增加101.05万元,主要原因是购买化龙水库客渡船7艘。

(11)住房保障支出127.33万元,占2.8%,较年初预算数增加39.69万 元,增长45.3%,主要原因是C、D级危房改造部分增加。

(12)灾害防治及应急管理支出241.69万元,占5.3%,较年初预算数增加241.69万元,主要原因是天气因素导致地质灾害增加,相应的应急抢险工程增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,118.69万元。其中:人员经费1,576.59万元,较上年决算数减少32.05万 元,下降2%。人员经费用途主要包括在编人员工资、保险、公积金。公用经费542.11万元,较上年决算数增加36.62万元,增长7.2%。公用经费用途主要包括各办公室相关办公经费、公务接待费及公务车运行维护经费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入967.85万元,较上年决算数增加663.61万元,增长218.1%,主要原因是“四好农村路”工程款增加。本年支出967.85万元,较上年决算数增加663.61万元,增长218.1%,主要原因是“四好农村路”工程款增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计37.61万元,较年初预算数减少7.39万元,下降16.4%,主要原因是疫情防控需要,减少公务接待费用。 较上年支出数增加7.84万 元,增长26.3%,主要原因是公务车年限增大,维修运行费用增加;环境整治提升城镇形象要求,垃圾车油费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出

本单位2020年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费22.60万元,主要用于公务车、消防车及垃圾车油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.60万元,增长13%,主要原因是公务车年限增加,维修运行费用增加,环境整治提升城镇形象要求,垃圾车油费增加。较上年支出数增加7.94万元,增长54.2%,主要原因是公务车年限增加,维修运行费用增加,环境整治提升城镇形象要求,垃圾车油费增加。

公务接待费15.01万元,主要用于接待各单位来我镇检查、调研、学习后用餐费用。费用支出较年初预算数减少9.99万元,下降40%,主要原因是因疫情防控需要,减少公众聚餐。较上年支出数减少0.09万元,下降0.6%,主要原因是疫情防控需要,减少公众聚餐。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待284批次2,982人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费50.34元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出408.19万元,机关运行经费主要用于开支各办公室办公经费、水费、电费、劳务费、公务车运行维护费、公务接待费、其他相关商品服务费用。 机关运行经费较上年决算数减少10.70万元,下降2.6%,主要原因是疫情防控需要,减少公众聚集及人员活动。

本年度会议费支出20.14万元,较上年决算数减少1.10万元,下降5.2%,主要原因是疫情防控需要,减少会后聚餐。本年度培训费支出 2.11万元,较上年决算数增加0.30万元,增长16.6%。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额183.81万元,其中:政府采购货物支出37.14万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出36.67万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金279万元;从评价情况来看,各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称

农村综合改革转移支付

市级主管部门

重庆市财政局

区县主管部门

大足区财政局

实施单位

重庆市大足区宝顶镇人民政府

资金情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

279

125

45%

其中:中央财政资金




地方资金

279

125

45%

其他资金




总体目标完成情况

年初设定目标

全年实际完成情况

1.推进农村公益事业建设。

2.建设一批美丽乡村。

3.发展村级集体经济。

4.

90%

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

支持农村公益设施建设数量

100%

90%

相关资料没完成

支持美丽乡村建设数量




扶持村集体经济发展村数量




质量指标

美丽乡村建设台账

基本建立



扶持村集体经济台账

基本建立



美丽乡村建设项目村村容村貌

明显改善



工程验收合格率

100%

100%


时效指标

截至2020年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率

100%

45%

相关资料没完成

经济效益

指标

项目村集体经济收入

有所增加

1000%


社会效益

指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

有所增强

100%


生态效益

指标

农村人居环境

有效改善

100%


可持续影响指标

农村公益事业滚动项目库

基本建立



满意度指标

服务对象

满意度指标

项目区农民满意度

90%

90%


项目区基层干部满意度

90%

90%


说明

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.指标值见渝财农202051号文件

2.绩效自评报告或案例

宝顶镇农村综合改革转移支付资金绩效评价自评报告

根据大足区财政局关于开展2020年度农村综合改革转移支付资金绩效评价工作的通知,我镇对2020年度农村综合改革工作开展情况(包括一事一议财政奖补、农村垃圾收集保洁试点、农村综合性改革试点等市级综改项目和区县自主实施的相关项目)的绩效进行自评。现将自评情况报告如下:

一、基本情况

宝顶镇2020年度农村综合改革工作开展情况,上级专项转移支付资金为279万元,主要对我镇5个目标任务村的6个项目进行生产生活便道建设、人居环境整治建设和路灯点亮工程建设。2020年已经完工3个项目,正在完善相关的资料,其余3个项目已经动工,也已完成50%以上。

二、绩效自评工作开展情况

我镇收到区财政局《关于开展2020年度农村综合改革转移支付资金绩效评价工作的通知》后,认真学习文件精神,按照文件要求,及时组织专业人员对该项目2020年度产出指标、效益指标和满意度指标进行了绩效评价。

三、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金执行情况

宝顶镇2020年度农村综合改革专项转移支付资金219万元全部用于支付5个项目(古佛村,铁马村,香山社区,天宫村)工程款;60万用于支付车家村1个项目的路灯点亮工程。

2.项目资金管理情况

项目在资金管理上严格按照国家的规定执行,严格财经纪律,加强对项目资金的监管力度,建设项目采取先建后补的办法,项目实施中首先使用农民自筹资金、村集体资金等;镇财政办按工程进度拨付财政奖补资金,坚持执行资金跟着项目走的原则,确保资金的专款专用。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

古佛村1-8社人行便道10公里,于2020年9月完工,拨付工程款50万元,等待上级部门现场验收;铁马村产业便道7公里,已于2020年10月完工,已支付工程款35万元,等待上级部门验收;车家村人居环境整治路灯点亮工程已于2020.12月完工,已支付工程款40万元,等待上级部门的验收。

2.效益指标完成情况

通过3个项目的实施,共2300人受益,进一步有效保障了整治区域内居民的出行道路安全,完善了基础设施,提高了道路使用率,改善了农村居民生活出行环境。

(三)重点绩效评价结果

2020年本单位未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨荧莹       联系电话:023-43784636

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市大足区宝顶镇人民政府 2020年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 4,575.36 一、一般公共服务支出 1,294.75
二、政府性基金预算财政拨款收入 967.85 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出 9.88
四、上级补助收入
四、公共安全支出 9.29
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 288.73
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 779.68


九、卫生健康支出 157.52


十、节能环保支出 131.86


十一、城乡社区支出 964.46


十二、农林水支出 1,344.01


十三、交通运输支出 101.05


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 127.33


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 241.69


二十三、其他支出 92.98


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 5,543.21 本年支出合计 5,543.21
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 5,543.21 总计 5,543.21
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 
收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市大足区宝顶镇人民政府



2020年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 5,543.21 5,543.21





201 一般公共服务支出 1,294.76 1,294.76





20101 人大事务 3.88 3.88





2010108 代表工作 3.88 3.88





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,271.62 1,271.62





2010301 行政运行 987.22 987.22





2010302 一般行政管理事务 193.09 193.09





2010350 事业运行 84.81 84.81





2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.50 6.50





20129 群众团体事务 3.00 3.00





2012999 其他群众团体事务支出 3.00 3.00





20133 宣传事务 2.00 2.00





2013302 一般行政管理事务 2.00 2.00





20136 其他共产党事务支出 14.26 14.26





2013699 其他共产党事务支出 14.26 14.26





203 国防支出 9.88 9.88





20306 国防动员 9.88 9.88





2030607 民兵 9.88 9.88





204 公共安全支出 9.29 9.29





20402 公安 9.29 9.29





2040299 其他公安支出 9.29 9.29





207 文化旅游体育与传媒支出 288.74 288.74





20701 文化和旅游 263.33 263.33





2070109 群众文化 140.63 140.63





2070114 文化和旅游管理事务 121.29 121.29





2070199 其他文化和旅游支出 1.41 1.41





20702 文物 18.19 18.19





2070299 其他文物支出 18.19 18.19





20709 旅游发展基金支出 7.22 7.22





2070904 地方旅游开发项目补助 7.22 7.22





208 社会保障和就业支出 779.69 779.69





20801 人力资源和社会保障管理事务 77.65 77.65





2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 77.65 77.65





20802 民政管理事务 1.74 1.74





2080299 其他民政管理事务支出 1.74 1.74





20805 行政事业单位养老支出 125.16 125.16





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.40 63.40





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.76 61.76





20808 抚恤 35.38 35.38





2080801 死亡抚恤 1.84 1.84





2080805 义务兵优待 32.64 32.64





2080899 其他优抚支出 0.90 0.90





20820 临时救助 28.93 28.93





2082001 临时救助支出 28.93 28.93





20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 450.98 450.98





2082201 移民补助 450.98 450.98





20828 退役军人管理事务 40.13 40.13





2082850 事业运行 40.13 40.13





20899 其他社会保障和就业支出 19.72 19.72





2089901 其他社会保障和就业支出 19.72 19.72





210 卫生健康支出 157.52 157.52





21004 公共卫生 64.60 64.60





2100410 突发公共卫生事件应急处理 50.00 50.00





2100499 其他公共卫生支出 14.60 14.60





21011 行政事业单位医疗 85.32 85.32





2101101 行政单位医疗 21.33 21.33





2101102 事业单位医疗 63.99 63.99





21013 医疗救助 7.60 7.60





2101399 其他医疗救助支出 7.60 7.60





211 节能环保支出 131.86 131.86





21103 污染防治 3.00 3.00





2110304 固体废弃物与化学品 3.00 3.00





21104 自然生态保护 28.00 28.00





2110402 农村环境保护 28.00 28.00





21106 退耕还林还草 100.86 100.86





2110605 退耕还林工程建设 79.61 79.61





2110699 其他退耕还林还草支出 21.25 21.25





212 城乡社区支出 964.46 964.46





21201 城乡社区管理事务 101.28 101.28





2120199 其他城乡社区管理事务支出 101.28 101.28





21203 城乡社区公共设施 310.00 310.00





2120399 其他城乡社区公共设施支出 310.00 310.00





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 416.68 416.68





2120803 城市建设支出 33.74 33.74





2120804 农村基础设施建设支出 20.00 20.00





2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 362.94 362.94





21299 其他城乡社区支出 136.50 136.50





2129901 其他城乡社区支出 136.50 136.50





213 农林水支出 1,344.00 1,344.00





21301 农业农村 414.48 414.48





2130104 事业运行 282.31 282.31





2130108 病虫害控制 127.79 127.79





2130122 农业生产发展 0.89 0.89





2130126 农村社会事业 0.46 0.46





2130199 其他农业农村支出 3.03 3.03





21302 林业和草原 72.32 72.32





2130205 森林资源培育 2.41 2.41





2130207 森林资源管理 4.00 4.00





2130209 森林生态效益补偿 11.97 11.97





2130234 林业草原防灾减灾 0.34 0.34





2130299 其他林业和草原支出 53.60 53.60





21303 水利 160.00 160.00





2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 160.00 160.00





21305 扶贫 125.55 125.55





2130599 其他扶贫支出 125.55 125.55





21307 农村综合改革 571.65 571.65





2130701 对村级一事一议的补助 329.00 329.00





2130705 对村民委员会和村党支部的补助 242.65 242.65





214 交通运输支出 101.05 101.05





21401 公路水路运输 19.15 19.15





2140106 公路养护 16.66 16.66





2140199 其他公路水路运输支出 2.49 2.49





21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 81.90 81.90





2140499 成品油价格改革补贴其他支出 81.90 81.90





221 住房保障支出 127.33 127.33





22101 保障性安居工程支出 56.25 56.25





2210105 农村危房改造 56.25 56.25





22102 住房改革支出 71.08 71.08





2210201 住房公积金 71.08 71.08





224 灾害防治及应急管理支出 241.69 241.69





22406 自然灾害防治 230.68 230.68





2240601 地质灾害防治 230.68 230.68





22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 11.01 11.01





2240701 中央自然灾害生活补助 10.21 10.21





2240702 地方自然灾害生活补助 0.80 0.80





229 其他支出 92.98 92.98





22960 彩票公益金安排的支出 92.98 92.98





2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 12.39 12.39





2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.59 0.59





2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 80.00 80.00





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市大足区宝顶镇人民政府


2020年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 5,543.21 2,118.69 3,424.52


201 一般公共服务支出 1,294.76 1,072.03 222.73


20101 人大事务 3.88
3.88


2010108 代表工作 3.88
3.88


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,271.62 1,072.03 199.59


2010301 行政运行 987.22 987.22



2010302 一般行政管理事务 193.09
193.09


2010350 事业运行 84.81 84.81



2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.50
6.50


20129 群众团体事务 3.00
3.00


2012999 其他群众团体事务支出 3.00
3.00


20133 宣传事务 2.00
2.00


2013302 一般行政管理事务 2.00
2.00


20136 其他共产党事务支出 14.26
14.26


2013699 其他共产党事务支出 14.26
14.26


203 国防支出 9.88
9.88


20306 国防动员 9.88
9.88


2030607 民兵 9.88
9.88


204 公共安全支出 9.29
9.29


20402 公安 9.29
9.29


2040299 其他公安支出 9.29
9.29


207 文化旅游体育与传媒支出 288.74 261.92 26.82


20701 文化和旅游 263.33 261.92 1.41


2070109 群众文化 140.63 140.63



2070114 文化和旅游管理事务 121.29 121.29



2070199 其他文化和旅游支出 1.41
1.41


20702 文物 18.19
18.19


2070299 其他文物支出 18.19
18.19


20709 旅游发展基金支出 7.22
7.22


2070904 地方旅游开发项目补助 7.22
7.22


208 社会保障和就业支出 779.69 244.78 534.91


20801 人力资源和社会保障管理事务 77.65 77.65



2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 77.65 77.65



20802 民政管理事务 1.74
1.74


2080299 其他民政管理事务支出 1.74
1.74


20805 行政事业单位养老支出 125.16 125.16



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.40 63.40



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.76 61.76



20808 抚恤 35.38 1.84 33.54


2080801 死亡抚恤 1.84 1.84



2080805 义务兵优待 32.64
32.64


2080899 其他优抚支出 0.90
0.90


20820 临时救助 28.93
28.93


2082001 临时救助支出 28.93
28.93


20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 450.98
450.98


2082201 移民补助 450.98
450.98


20828 退役军人管理事务 40.13 40.13



2082850 事业运行 40.13 40.13



20899 其他社会保障和就业支出 19.72
19.72


2089901 其他社会保障和就业支出 19.72
19.72


210 卫生健康支出 157.52 85.32 72.20


21004 公共卫生 64.60
64.60


2100410 突发公共卫生事件应急处理 50.00
50.00


2100499 其他公共卫生支出 14.60
14.60


21011 行政事业单位医疗 85.32 85.32



2101101 行政单位医疗 21.33 21.33



2101102 事业单位医疗 63.99 63.99



21013 医疗救助 7.60
7.60


2101399 其他医疗救助支出 7.60
7.60


211 节能环保支出 131.86
131.86


21103 污染防治 3.00
3.00


2110304 固体废弃物与化学品 3.00
3.00


21104 自然生态保护 28.00
28.00


2110402 农村环境保护 28.00
28.00


21106 退耕还林还草 100.86
100.86


2110605 退耕还林工程建设 79.61
79.61


2110699 其他退耕还林还草支出 21.25
21.25


212 城乡社区支出 964.46 101.28 863.18


21201 城乡社区管理事务 101.28 101.28



2120199 其他城乡社区管理事务支出 101.28 101.28



21203 城乡社区公共设施 310.00
310.00


2120399 其他城乡社区公共设施支出 310.00
310.00


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 416.68
416.68


2120803 城市建设支出 33.74
33.74


2120804 农村基础设施建设支出 20.00
20.00


2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 362.94
362.94


21299 其他城乡社区支出 136.50
136.50


2129901 其他城乡社区支出 136.50
136.50


213 农林水支出 1,344.00 282.31 1,061.69


21301 农业农村 414.48 282.31 132.17


2130104 事业运行 282.31 282.31



2130108 病虫害控制 127.79
127.79


2130122 农业生产发展 0.89
0.89


2130126 农村社会事业 0.46
0.46


2130199 其他农业农村支出 3.03
3.03


21302 林业和草原 72.32
72.32


2130205 森林资源培育 2.41
2.41


2130207 森林资源管理 4.00
4.00


2130209 森林生态效益补偿 11.97
11.97


2130234 林业草原防灾减灾 0.34
0.34


2130299 其他林业和草原支出 53.60
53.60


21303 水利 160.00
160.00


2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 160.00
160.00


21305 扶贫 125.55
125.55


2130599 其他扶贫支出 125.55
125.55


21307 农村综合改革 571.65
571.65


2130701 对村级一事一议的补助 329.00
329.00


2130705 对村民委员会和村党支部的补助 242.65
242.65


214 交通运输支出 101.05
101.05


21401 公路水路运输 19.15
19.15


2140106 公路养护 16.66
16.66


2140199 其他公路水路运输支出 2.49
2.49


21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 81.90
81.90


2140499 成品油价格改革补贴其他支出 81.90
81.90


221 住房保障支出 127.33 71.08 56.25


22101 保障性安居工程支出 56.25
56.25


2210105 农村危房改造 56.25
56.25


22102 住房改革支出 71.08 71.08



2210201 住房公积金 71.08 71.08



224 灾害防治及应急管理支出 241.69
241.69


22406 自然灾害防治 230.68
230.68


2240601 地质灾害防治 230.68
230.68


22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 11.01
11.01


2240701 中央自然灾害生活补助 10.21
10.21


2240702 地方自然灾害生活补助 0.80
0.80


229 其他支出 92.98
92.98


22960 彩票公益金安排的支出 92.98
92.98


2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 12.39
12.39


2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.59
0.59


2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 80.00
80.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市大足区宝顶镇人民政府

2020年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 4,575.36 一、一般公共服务支出 1,294.75 1,294.75

二、政府性基金预算财政拨款 967.85 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出 9.88 9.88



四、公共安全支出 9.29 9.29



五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出 288.73 281.52 7.22


八、社会保障和就业支出 779.68 328.70 450.98


九、卫生健康支出 157.52 157.52



十、节能环保支出 131.86 131.86



十一、城乡社区支出 964.46 547.78 416.68


十二、农林水支出 1,344.01 1,344.01



十三、交通运输支出 101.05 101.05



十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 127.33 127.33



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出 241.69 241.69



二十三、其他支出 92.98
92.98


二十四、债务还本支出



本年收入合计 5,543.21 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计 5,543.21 4,575.36 967.85
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计 5,543.21 总计 5,543.21 4,575.36 967.85
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市大足区宝顶镇人民政府


2020年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
4,575.36 4,575.36 2,118.69 2,456.67
201 一般公共服务支出
1,294.76 1,294.76 1,072.03 222.73
20101 人大事务
3.88 3.88
3.88
2010108 代表工作
3.88 3.88
3.88
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
1,271.62 1,271.62 1,072.03 199.59
2010301 行政运行
987.22 987.22 987.22

2010302 一般行政管理事务
193.09 193.09
193.09
2010350 事业运行
84.81 84.81 84.81

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
6.50 6.50
6.50
20129 群众团体事务
3.00 3.00
3.00
2012999 其他群众团体事务支出
3.00 3.00
3.00
20133 宣传事务
2.00 2.00
2.00
2013302 一般行政管理事务
2.00 2.00
2.00
20136 其他共产党事务支出
14.26 14.26
14.26
2013699 其他共产党事务支出
14.26 14.26
14.26
203 国防支出
9.88 9.88
9.88
20306 国防动员
9.88 9.88
9.88
2030607 民兵
9.88 9.88
9.88
204 公共安全支出
9.29 9.29
9.29
20402 公安
9.29 9.29
9.29
2040299 其他公安支出
9.29 9.29
9.29
207 文化旅游体育与传媒支出
281.52 281.52 261.92 19.60
20701 文化和旅游
263.33 263.33 261.92 1.41
2070109 群众文化
140.63 140.63 140.63

2070114 文化和旅游管理事务
121.29 121.29 121.29

2070199 其他文化和旅游支出
1.41 1.41
1.41
20702 文物
18.19 18.19
18.19
2070299 其他文物支出
18.19 18.19
18.19
208 社会保障和就业支出
328.71 328.71 244.78 83.93
20801 人力资源和社会保障管理事务
77.65 77.65 77.65

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
77.65 77.65 77.65

20802 民政管理事务
1.74 1.74
1.74
2080299 其他民政管理事务支出
1.74 1.74
1.74
20805 行政事业单位养老支出
125.16 125.16 125.16

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.40 63.40 63.40

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
61.76 61.76 61.76

20808 抚恤
35.38 35.38 1.84 33.54
2080801 死亡抚恤
1.84 1.84 1.84

2080805 义务兵优待
32.64 32.64
32.64
2080899 其他优抚支出
0.90 0.90
0.90
20820 临时救助
28.93 28.93
28.93
2082001 临时救助支出
28.93 28.93
28.93
20828 退役军人管理事务
40.13 40.13 40.13

2082850 事业运行
40.13 40.13 40.13

20899 其他社会保障和就业支出
19.72 19.72
19.72
2089901 其他社会保障和就业支出
19.72 19.72
19.72
210 卫生健康支出
157.52 157.52 85.32 72.20
21004 公共卫生
64.60 64.60
64.60
2100410 突发公共卫生事件应急处理
50.00 50.00
50.00
2100499 其他公共卫生支出
14.60 14.60
14.60
21011 行政事业单位医疗
85.32 85.32 85.32

2101101 行政单位医疗
21.33 21.33 21.33

2101102 事业单位医疗
63.99 63.99 63.99

21013 医疗救助
7.60 7.60
7.60
2101399 其他医疗救助支出
7.60 7.60
7.60
211 节能环保支出
131.86 131.86
131.86
21103 污染防治
3.00 3.00
3.00
2110304 固体废弃物与化学品
3.00 3.00
3.00
21104 自然生态保护
28.00 28.00
28.00
2110402 农村环境保护
28.00 28.00
28.00
21106 退耕还林还草
100.86 100.86
100.86
2110605 退耕还林工程建设
79.61 79.61
79.61
2110699 其他退耕还林还草支出
21.25 21.25
21.25
212 城乡社区支出
547.78 547.78 101.28 446.50
21201 城乡社区管理事务
101.28 101.28 101.28

2120199 其他城乡社区管理事务支出
101.28 101.28 101.28

21203 城乡社区公共设施
310.00 310.00
310.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出
310.00 310.00
310.00
21299 其他城乡社区支出
136.50 136.50
136.50
2129901 其他城乡社区支出
136.50 136.50
136.50
213 农林水支出
1,344.00 1,344.00 282.31 1,061.69
21301 农业农村
414.48 414.48 282.31 132.17
2130104 事业运行
282.31 282.31 282.31

2130108 病虫害控制
127.79 127.79
127.79
2130122 农业生产发展
0.89 0.89
0.89
2130126 农村社会事业
0.46 0.46
0.46
2130199 其他农业农村支出
3.03 3.03
3.03
21302 林业和草原
72.32 72.32
72.32
2130205 森林资源培育
2.41 2.41
2.41
2130207 森林资源管理
4.00 4.00
4.00
2130209 森林生态效益补偿
11.97 11.97
11.97
2130234 林业草原防灾减灾
0.34 0.34
0.34
2130299 其他林业和草原支出
53.60 53.60
53.60
21303 水利
160.00 160.00
160.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出