您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算

重庆市大足区人民政府办公室(本级)2021年部门预算情况说明

日期:2021-02-10

重庆市大足区人民政府办公室(本级)

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责区政府政务值班工作;指导全区政务值班标准化建设工作;负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作。

2.组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.研究区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)向区政府请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批。

4.负责编辑信息刊物,向市政府办公厅和区政府报送政务信息;归口管理全区政务信息工作;组织调查研究,及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议,为区政府领导科学决策提供服务。

5.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责承担区政府与区人大常委会、区政协的联络服务工作,承办区政府向区人大常委会汇报、向区政协通报区政府工作有关事项;负责督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的建议和提案。

7.研究制订公务接待的范围和标准,组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动;搞好政务接待工作;研究制订组织实施区直机关后勤体制改革的政策。

8.负责全区公共机构节能工作。

9.负责区政府与双桥经济技术开发区管理委员会的联络协调工作。

10.按照区政府领导安排,协调区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)有关工作。

11.负责区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;指导协调全区政务(政府信息)公开工作。

12.负责督办落实上级重大决策部署;督办落实上级领导同志和区委、区政府领导同志批示指示;对区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)开展目标绩效考评和专项工作督查。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

办公室设有内设科室17个,行政编制数37人,工勤编制数10人,离退休人员21人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1091.59万元,其中:一般公共预算拨款1091.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少65.96万元,主要是一般公共预算经费拨款减少65.96万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1091.59万元,其中:一般公共服务支出888.85万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出127.59万元,卫生健康支出37.12万元,住房保障支出38.02万元。支出较去年减少65.96万元,主要是基本支出减少57.96万元,项目支出减少8万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1091.59万元,一般公共预算财政拨款支出1091.59万元,比2020年减少65.96万元。其中:基本支出921.59万元,比2020年减少57.96万元,主要原因是人员正常调动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出170万元,比2020年减少8万元,主要原因是对项目进行了调整等,主要用于公共节能、课题调研、政府工作会议、文件档案管理、招商及考察等重点工作。

重庆市大足区人民政府办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算69万元,比2020年减少37万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年持平;公务接待费  33万元,比2020年减少7万元,主要原因是进一步规范公务接待相关要求;公务用车运行维护费36万元,比2020年减少30万元,主要原因是严格按照公车使用要求使用公务车辆。;公务用车购置费0万元,比2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   240.93万元,比上年减少32.81万元,主要原因为人员正常调动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购20万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:周纪    联系方式:023-43770171


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

微信

微博

部门街镇