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[ 索引号 ] 115001117717947693/2025-00071 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇 [ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117717947693/2025-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇
[ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区玉龙镇人民政府2024年度决算公开说明

 

重庆市大足区玉龙镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

玉龙镇党委和人民政府设综合办事机构10个,分别是:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

玉龙镇任命政府下设七大事业单位分别为:重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3173.90万元。收、支与2023年度相比,增加360.40万元,增长12.8%,主要原因2024年根据政府常务会(2022年第30次常务会议)预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元,使得2024年预算执行总量增大。

1.收入情况。2024年度收入合计3173.90万元,2023年度相比,增加360.40万元,增长12.8%,主要原因是2024年根据政府常务会(2022年第30次常务会议)预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元,使得2024年预算执行总量增大。其中:财政拨款收入3173.90万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3173.90万元,2023年度相比,增加360.40万元,增长12.8%,主要原因是2024年根据政府常务会(2022年第30次常务会议)预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元,使得2024年预算执行总量增大。其中:基本支出913.73万元,占28.8%;项目支出2260.16万元,占71.2%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,2023年度相比,无增减主要原因是本单位收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3173.90万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加360.40万元,增长12.8%主要原因是2024年根据政府常务会(2022年第30次常务会议)预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元,使得2024年预算执行总量增大。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3122.34万元,2023年度相比,增加571.54万元,增长22.4%主要原因是2024年根据政府常务会(2022年第30次常务会议)预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元,使得2024年预算执行总量增大。较年初预算数增加1348.78万元,增长76.1%。主要原因是年中追加预算主要体现在以下几个方面:免费开放经费和文物保护经费增加7.44万元;医保服务能力提升补助资金增加22万元;新时代文明实践示范站(所)和排水设施运维资金增加15万元;农村旧房整治提升增加100万元;县域商业体系建设项目增加38万元;永盛煤矿关闭补偿资金增加1000万元,关闭煤矿1-4级伤残职工养老保险增加107.44万元;玉龙镇环湖步道14万元此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3122.34万元,2023年度相比,增加571.54万元,增长22.4%。主要原因是2024年根据政府常务会(2022年第30次常务会议)预算调整追加永盛煤矿关闭补偿资金1000万元,使得2024年预算执行总量增大。较年初预算数增加1348.78万元,增长76.1%。主要原因是主要原因是年中追加预算主要体现在以下几个方面:免费开放经费和文物保护经费增加7.44万元;医保服务能力提升补助资金增加22万元;新时代文明实践示范站(所)和排水设施运维资金增加15万元;农村旧房整治提升增加100万元;县域商业体系建设项目增加38万元;永盛煤矿关闭补偿资金增加1000万元,关闭煤矿1-4级伤残职工养老保险增加107.44万元;玉龙镇环湖步道14万元

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出847.37万元,占27.1%较年初预算数减少55.82万元,下降6.2%,主要原因是退休人员增加,人员经费变动调整。

2)文化旅游体育与传媒支出7.44万元,占0.2%较年初预算数增加7.44万元,增长100.0%,主要原因是免费开放经费和文物保护经费增加

3)社会保障就业支出160.25万元,占5.1%较年初预算数增加19.81万元,增长14.1%,主要原因是2024年社保基数调增,社保缴纳金额增加

4)卫生健康支出61.80万元,占2.0%较年初预算数增加22.00万元,增长55.3%,主要原因是医保服务能力提升补助资金增加

5)城乡社区支出15.00万元,占0.5%较年初预算数增加15.00万元,增长100.0%,主要原因是排水设施运维资金增加。

6)农林水支出833.16万元,占26.7%较年初预算数增加191.40万元,增长29.8%,主要原因是农村旧房整治提升资金增加。

7)商业服务业等支出38.00万元,占1.2%较年初预算数增加38.00万元,增长100.0%,主要原因是县域商业体系建设项目增加。

8住房保障支出51.88万元,占1.7%较年初预算数增加3.50万元,增长7.2%,主要原因是2024年公积金基数调整,住房公积金缴存金额增加

9灾害防治及应急管理支出1107.44万元,占35.5%较年初预算数增加1107.44万元,增长100.0%,主要原因是永盛煤矿关闭补偿资金增加,关闭煤矿1-4级伤残职工养老保险增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本单位收支平衡

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出913.73万元。

其中:

人员经费678.17万元,2023年度相比,减少174.96万元,下降20.5%主要原因行政人员退休,其中退休人员退休后工资预算资金回收,二是2023年清算补发的金额较高、人数较多,2024年年初因退休人员增加,清算补发减少人员经费用途主要包括人员劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等。

公用经费235.56万元,2023年度相比,增加17.82万元,增长8.2%,主要原因是本年度会议费、差旅费等增加公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括单位日常办公、业务活动方面的经常性开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入51.56万元,2023年度相比,减少211.15万元,下降80.4%,主要原因是2024年度土地整治复垦项目资金减少171.39万元。本年支出51.56万元,2023年度相比,减少211.15万元,下降80.4%,主要原因是2024年度土地整治复垦项目资金减少171.39万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计9.99万元,较年初预算数减少0.45万元,下降4.3%,主要原因本单位厉行节约严格遵循三公经费只减不增原则,严格把控三公经费开支,公务接待费、公车运行维护费减少。较上年支出数减少0.09万元,下降0.9%,主要原因是严格遵循三公经费只减不增原则,严格把控三公经费开支,厉行节约,公务接待费、公车运行维护费减少

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于本单位因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位未发生因公出国(境)支出。2023年度相比,无增减,主要原因是本单位未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年未购置公务车2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年未购置公务车。

公务车运行维护费4.45万元,主要用于机关公务用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2.2%,主要原因是本单位严格控制公务用车支出,压减支出金额。较上年支出数减少0.08万元,下降1.8%,主要原因是本单位严格控制公务用车支出,压减支出金额。

公务接待费5.55万元,主要用于接待接待往来单位的公务事宜。费用支出较年初预算数减少0.34万元,下降5.8%,主要原因是本单位严格控制接待支出,压减支出金额。较上年支出数无增减,主要原因是本单位严格控制公务接待次数,确保接待费用不增加。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待95批次1541人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费35.98元,车均购置费0万元,车均维护费0.44万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出14.66万元,2023年度相比,增加8.42万元,增长134.9%,主要原因是2024年度人代会由半年制变为季会制,每季度开展1次,会议开展和视察等费用相应增加;2024年度补选4名代表。本年度培训费支出1.73万元,与2023年度相比,减少0.34万元,下降16.4%,主要原因是2024年度专项培训减少,培训费相应减少。本年度差旅费支出15.22万元,2023年度相比,增加11.54万元,增长313.6%,主要原因是2024年信访压力增加,进京维稳差旅费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出235.56万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关日常办公用品、水电气消耗、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加17.82万元,增长8.2%,主要原因是本年度会议费、差旅费等增加

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11355.21万元,其中:政府采购货物支出11349.07万元、政府采购工程支出6.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11355.21元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.88万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购普通商品房用于征地拆迁住房安置

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位40个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2260.17万元。单位自评表见附件1

(二)部门绩效评价情况

单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

财政局委托第三方对我单位开展绩效评价

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

袁国军   13618363207


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市大足区玉龙镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,122.34

一、一般公共服务支出

847.37

二、政府性基金预算财政拨款收入

51.56

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

7.44

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

160.25



九、卫生健康支出

61.80



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

15.00



十二、农林水支出

870.72



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出

38.00



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

51.88



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

1,107.44



二十三、其他支出

14.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,173.90

本年支出合计

3,173.90

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

3,173.90

总计

3,173.90

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市大足区玉龙镇人民政府







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,173.90

3,173.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

847.37

847.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

832.37

832.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

692.72

692.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

139.65

139.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

160.25

160.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

24.91

24.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080116

引进人才费用

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

131.77

131.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.02

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

2.51

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61.80

61.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.80

39.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.64

35.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.16

4.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

870.72

870.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

163.32

163.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

163.32

163.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

627.24

627.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

427.24

427.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

37.56

37.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

37.56

37.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.88

51.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.38

48.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

48.38

48.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,107.44

1,107.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22404

矿山安全

1,107.44

1,107.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240499

其他矿山安全支出

1,107.44

1,107.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市大足区玉龙镇人民政府





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,173.90

913.73

2,260.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

847.37

692.72

154.65

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

832.37

692.72

139.65

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

692.72

692.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

139.65

0.00

139.65

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7.44

0.00

7.44

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2.94

0.00

2.94

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

2.94

0.00

2.94

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

160.25

132.84

27.41

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

24.91

0.00

24.91

0.00

0.00

0.00

2080116

引进人才费用

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

131.77

131.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.02

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.51

0.00

2.51

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

2.51

0.00

2.51

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61.80

39.80

22.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.80

39.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.64

35.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.16

4.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

870.72

0.00

870.72

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

163.32

0.00

163.32

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

163.32

0.00

163.32

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

627.24

0.00

627.24

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

427.24

0.00

427.24

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

37.56

0.00

37.56

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

37.56

0.00

37.56

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.88

48.38

3.50

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.38

48.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

48.38

48.38

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,107.44

0.00

1,107.44

0.00

0.00

0.00

22404

矿山安全

1,107.44

0.00

1,107.44

0.00

0.00

0.00

2240499

其他矿山安全支出

1,107.44

0.00

1,107.44

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市大足区玉龙镇人民政府




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,122.34

一、一般公共服务支出

847.37

847.37



二、政府性基金预算财政拨款

51.56

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

7.44

7.44





八、社会保障和就业支出

160.25

160.25





九、卫生健康支出

61.80

61.80





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

15.00

15.00





十二、农林水支出

870.72

833.16

37.56




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出

38.00

38.00





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

51.88

51.88





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

1,107.44

1,107.44





二十三、其他支出

14.00


14.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,173.90

本年支出合计

3,173.90

3,122.34

51.56


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,173.90

总计

3,173.90

3,122.34

51.56


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市大足区玉龙镇人民政府


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,122.34

913.73

2,208.60

201

一般公共服务支出

847.37

692.72

154.65

20101

人大事务

10.00

0.00

10.00

2010104

人大会议

10.00

0.00

10.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

832.37

692.72

139.65

2010301

行政运行

692.72

692.72

0.00

2010302

一般行政管理事务

139.65

0.00

139.65

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

2013699

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7.44

0.00

7.44

20701

文化和旅游

4.50

0.00

4.50

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

0.00

4.50

20702

文物

2.94

0.00

2.94

2070204

文物保护

2.94

0.00

2.94

208

社会保障和就业支出

160.25

132.84

27.41

20801

人力资源和社会保障管理事务

24.91

0.00

24.91

2080116

引进人才费用

20.00

0.00

20.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.91

0.00

4.91

20805

行政事业单位养老支出

131.77

131.77

0.00

2080501

行政单位离退休

5.19

5.19

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.02

57.02

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.56

39.56

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

30.00

30.00

0.00

20810

社会福利

2.51

0.00

2.51

2081006

养老服务

2.51

0.00

2.51

20899

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07

0.00

210

卫生健康支出

61.80

39.80

22.00

21011

行政事业单位医疗

39.80

39.80

0.00

2101101

行政单位医疗

35.64

35.64

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.16

4.16

0.00

21015

医疗保障管理事务

22.00

0.00

22.00

2101506

医疗保障经办事务

22.00

0.00

22.00

212

城乡社区支出

15.00

0.00

15.00

21203

城乡社区公共设施

15.00

0.00

15.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.00

0.00

15.00

213

农林水支出

833.16

0.00

833.16

21301

农业农村

2.00

0.00

2.00

2130153

耕地建设与利用

2.00

0.00

2.00

21302

林业和草原

35.00

0.00

35.00

2130205

森林资源培育

15.00

0.00

15.00

2130299

其他林业和草原支出

20.00

0.00

20.00

21303

水利

5.60

0.00

5.60

2130306

水利工程运行与维护

5.60

0.00

5.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

163.32

0.00

163.32

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

163.32

0.00

163.32

21307

农村综合改革

627.24

0.00

627.24

2130701

对村级公益事业建设的补助

200.00

0.00

200.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

427.24

0.00

427.24

216

商业服务业等支出

38.00

0.00

38.00

21602

商业流通事务

38.00

0.00

38.00

2160299

其他商业流通事务支出

38.00

0.00

38.00

221

住房保障支出

51.88

48.38

3.50

22101

保障性安居工程支出

3.50

0.00

3.50

2210105

农村危房改造

3.50

0.00

3.50

22102

住房改革支出

48.38

48.38

0.00

2210201

住房公积金

48.38

48.38

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,107.44

0.00

1,107.44

22404

矿山安全

1,107.44

0.00

1,107.44

2240499

其他矿山安全支出

1,107.44

0.00

1,107.44

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市大足区玉龙镇人民政府




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

642.98

302

商品和服务支出

228.31

310

资本性支出

7.25

30101

基本工资

127.22

30201

办公费

18.66

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

97.64

30202

印刷费


31002

办公设备购置

7.25

30103

奖金

173.26

30203

咨询费

1.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

50.52

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.85

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.02

30206

电费

16.25

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

39.56

30207

邮电费

19.69

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

35.64

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

9.58

30211

差旅费

3.98

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

48.38

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

4.16

30213

维修(护)费

8.59

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

35.19

30215

会议费

4.66

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.73

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.55

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

27.60

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

48.20

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.40

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

23.38

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

5.19

30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.45

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

23.83

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

46.50

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

678.17

公用经费合计

235.56

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市大足区玉龙镇人民政府





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

51.56

51.56

0.00

51.56

0.00

213

农林水支出

0.00

37.56

37.56

0.00

37.56

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

37.56

37.56

0.00

37.56

0.00

2137201

移民补助

0.00

37.56

37.56

0.00

37.56

0.00

229

其他支出

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市大足区玉龙镇人民政府


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市大足区玉龙镇人民政府



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

235.56

(一)支出合计

9.99

9.99

(一)行政单位

235.56

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

4.45

4.45

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

10

2)公务用车运行维护费

4.45

4.45

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

5.55

5.55

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

5.55

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

7

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

10

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

95

(一)政府采购支出合计

11,355.21

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

11,349.07

6.国内公务接待人次(人)

1,541

2.政府采购工程支出

6.14

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

11,355.21

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

1.88

二、会议费

14.66



三、培训费

1.73



四、差旅费

15.22



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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