中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>万古镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算

[ 索引号 ] 11500111768890661k/2022-00062 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区万古镇 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768890661k/2022-00062
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区万古镇
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 2021年度部门决算情况说明

 

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

(1)依据国家法律、法规和有关规定拟订高新技术产业开发区的相应管理办法并组织实施。

(2)拟订高新技术产业开发区经济、社会发展规划并组织实施。

(3)根据相关规定,负责高新技术产业开发区管理范围内项目的审核和申报。

(4)根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。

(5)负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。

(6)负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析、统计工作。

(7)负责高新技术产业开发区招商引资工作。

(8)按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担高新技术产业开发区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。

(9)根据区委、区政府的授权,负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

内设办公室、建设管理科、招商服务科(安全、环保监管科)、财务科四个科室,下设招商服务中心一个正科级事业单位。现有行政人员9人,事业人员10人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆大足高新技术产业开发区招商服务中心

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计25,148.94万元,支出总计25,148.94万元。收支较上年决算数增加9,114.50万元、增长56.8%,主要原因是年中追加项目债券资金;人员增加,导致预算经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计25,148.94万元,较上年决算数增加9,114.50万元,增长56.8%,主要原因是年中追加项目债券资金;人员增加,导致预算经费增加。其中:财政拨款收入25,148.94万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计25,148.94万元,较上年决算数增加9,114.50万元,增长56.8%,主要原因是年中追加项目债券资金;人员增加,导致预算经费增加。其中:基本支出335.23万元,占1.3%;项目支出24,813.71万元,占98.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是无年末结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计25,148.94万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加9,114.50万元,增长56.8%。主要原因是年中追加项目债券资金;人员增加,导致预算经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入448.94万元,较上年决算数减少11,357.40万元,下降96.2%。主要原因是本年度基础设施建设减少。较年初预算数增加102.62万元,增长29.6%。主要原因是年中调剂公车购置费、非公党建经费及追加企业优惠政策兑现。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出448.94万元,较上年决算数减少11,357.40万元,下降96.2%。主要原因是本年度基础设施建设减少。较年初预算数增加102.62万元,增长29.6%。主要原因是年中调剂公车购置费、非公党建经费及追加企业优惠政策兑现。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是无年末结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出319.48万元,占71.2%,较年初预算数增加31.25万元,增长10.8%,主要原因是年中调剂公车购置费、非公党建经费。

2)科学技术支出73.80万元,占16.4%,较年初预算数增加73.80万元,增长100%,主要原因是年中追加企业优惠政策兑现。

3)社会保障与就业支出25.78万元,占5.7%,较年初预算数减少3.28万元,下降11.3%,主要原因是人员减少,导致经费减少。

4)卫生健康支出14.60万元,占3.3%,较年初预算数减少0.08万元,下降0.5%,主要原因是人员减少,导致经费减少。

5)住房保障支出15.29万元,占3.4%,较年初预算数增加0.94万元,增长6.6%,主要原因是基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出335.23万元。其中:人员经费244.13万元,较上年决算数增加31.30万元,增长14.7%,主要原因是人员增加,导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费91.09万元,较上年决算数增加26.38万元,增长40.8%,主要原因是人员增加,导致经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入24,700.00万元,较上年决算数增加20,471.90万元,增长484.2%,主要原因是年中追加项目债券资金。本年支出24,700.00万元,较上年决算数增加20,471.90万元,增长484.2%,主要原因是年中追加项目债券资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计28.96万元,较年初预算数增加24.96万元,增长624%,主要原因是年中调剂公车购置费。较上年支出数增加24.33万元,增长525.5%,主要原因是年中调剂公车购置费。

(二)三公经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费24.96万元,主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加24.96万元,增长100%,主要原因是年中调剂公车购置费。较上年支出数增加24.96万元,增长100%,主要原因是年中调剂公车购置费

公务车运行维护费4.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,厉行节约,严格控制成本。较上年支出数减少0.63万元,下降13.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,厉行节约,严格控制成本。

本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

(三)三公经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费24.96万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是本年度会议费支出本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是本年度培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出91.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加26.38万元,增长40.8%,主要原因是人员增加,导致经费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额783.08万元,其中:政府采购货物支出35.74万元、政府采购工程支出38.22万元、政府采购服务支出709.12万元。授予中小企业合同金额466.59万元,占政府采购支出总额的59.6%,其中:授予小微企业合同金额168.59万元,占政府采购支出总额的21.5%。主要用于采购项目规划、审计、评估、编制等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金24813.71万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2021年部门整体绩效目标自评表








单位名称

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

单位负责人及电话

陈川 13883669613

主管部门

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

实施单位

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

资金情况(万元)


年初预算资金总额(万元)

实际投入资金额(万元)

产生差异的原因

合计

25148.94

25148.94

其中:财政拨款

25148.94

25148.94

其他资金







年度目标(年初)

年度总体目标完成情况

引进更多企业,提高对企业的服务、管理,增加税收;增加就业机会,提供更多就业岗位。

引进更多企业,提高对企业的服务、管理,增加税收;增加就业机会,提供更多就业岗位。




三级指标

指标权重

计量单位

指标值

全年实际完成值

产生差异的原因及改进措施

入驻企业增加

5

50

50

为企业服务质量

5


企业入驻时间

5

月,日

1月1日-12月31日

1月1日-12月31日

园区运行经费

3

万元

335.23

335.23

招商引资奖励

4

万元

0.28

0.28

招商引资企业产业扶持资金

4

万元

73.8

73.8

公务车购置费

4

万元

24.96

24.96

非公党建经费

4

万元

14.67

14.67

万古片区整体城镇化建设补助资金

4

万元

5000

5000

高新区人才公寓二期

4

万元

10000

10000

重庆市大足职业教育中心高新区分校建设工程项目

4

万元

9700

9700

税收增加

5


增加

增加

居民出行便捷度

5


改善

改善

提供就业岗位

5


增加

增加

企业发展持续性

5


企业满意度

5


90%

90%

实施部门满意度

5


90%

90%

部门目标合理性

3


达标

达标

部门决策规范性

3


合格

合格

部门决策民主性

3


达标

达标

内部控制完备性

3


达标

达标

资金支出合规性

3


达标

达标

资金使用有效性

3


合格

合格

管理制度健全性

3


健全

健全

制度执行有效性

3


达标

达标

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

重庆市大足职业教育中心高新区分校建设工程项目

联系人及电话

谷家传18996328718

主管部门

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

实施单位

重庆大足永晟实业发展有限公司

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

9700

总量

9700

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

9700

区级财政资金

9700

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开工建设

开工建设

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

项目建设质量

100%


项目建设时间

2021年9~2022年8

2021年9~2022年8

100%


项目建设费用

9700万元

9700万元

100%


招生人数 

3000人以上长期

3000人以上长期

100%


提供学生就业,优化营商环境,促进经济发展

长期

长期

100%


满意率

80%以上

80%以上

100%


说明

无。

项目资金绩效目标自评表

2021年度)

专项(项目)名称

高新区人才公寓二期

联系人及电话

谷家传18996328718

主管部门

重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

实施单位

重庆大足永晟实业发展有限公司

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

10000

总量

10000

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

10000

区级财政资金

10000

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开工建设

开工建设

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

建筑面积

52000平方米

52000平方米

100%


达到相关规范要求

合格

合格

100%


建设周期

1年

1年

100%


项目经费

10000万元

10000万元

100%


服务企业高层管理人员

840人以上长期

840人以上长期

100%


做好企业服务,优化营商环境,促进经济发展

长期

长期

100%


服务对象满意率

80%以上

80%以上

100%


说明

无。

  2.绩效自评报告或案例。

部门本年度无委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门本年度已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本部门本年度无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43460032。









公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会2021年度                                          单位:万元
单位名称重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
单位负责人罗登才
财务负责人李爱华
填表人何潘
电话号码(区号)023
电话号码43460032
分机号
单位地址重庆市大足区万古镇万富路一号
组织机构代码(各级技术监督局核发)072336806
邮政编码402365
财政预算代码334
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)大足区
单位基本性质行政单位
单位执行会计制度政府会计准则制度
预算管理级次县级
隶属关系大足区
部门标识代码国务院办公厅
国民经济行业分类国家机构
新报因素连续上报
上年代码0723368060
报表类型单户表
备用码
统一社会信用代码11500111072336806M
备用码一15736227370
备用码二
事业单位改革分类























公开01表
公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会2021年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入448.94一、一般公共服务支出319.48
二、政府性基金预算财政拨款收入24,700.00二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出73.80
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出25.78


九、卫生健康支出14.60


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出5,000.00


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出15.29


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出19,700.00


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计25,148.94本年支出合计25,148.94
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计25,148.94总计25,148.94
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 





收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会



2021年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计25,148.9425,148.94





201一般公共服务支出319.47319.47





20103政府办公厅(室)及相关机构事务24.9624.96





2010305  专项业务及机关事务管理24.9624.96





20136其他共产党事务支出14.6714.67





2013699  其他共产党事务支出14.6714.67





20199其他一般公共服务支出279.84279.84





2019999  其他一般公共服务支出279.84279.84





206科学技术支出73.8073.80





20699其他科学技术支出73.8073.80





2069999  其他科学技术支出73.8073.80





208社会保障和就业支出25.7925.79





20805行政事业单位养老支出25.4625.46





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2916.29





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出9.179.17





20899其他社会保障和就业支出0.330.33





2089999  其他社会保障和就业支出0.330.33





210卫生健康支出14.6014.60





21011行政事业单位医疗14.6014.60





2101101  行政单位医疗4.614.61





2101102  事业单位医疗7.437.43





2101103  公务员医疗补助0.960.96





2101199  其他行政事业单位医疗支出1.601.60





212城乡社区支出5,000.005,000.00





21208国有土地使用权出让收入安排的支出5,000.005,000.00





2120801  征地和拆迁补偿支出5,000.005,000.00





221住房保障支出15.2915.29





22102住房改革支出15.2915.29





2210201  住房公积金15.2915.29





229其他支出19,700.0019,700.00





22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出19,700.0019,700.00





2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出19,700.0019,700.00





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会


2021年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计25,148.94335.2324,813.71


201一般公共服务支出319.47279.5639.91


20103政府办公厅(室)及相关机构事务24.96
24.96


2010305  专项业务及机关事务管理24.96
24.96


20136其他共产党事务支出14.67
14.67


2013699  其他共产党事务支出14.67
14.67


20199其他一般公共服务支出279.84279.560.28


2019999  其他一般公共服务支出279.84279.560.28


206科学技术支出73.80
73.80


20699其他科学技术支出73.80
73.80


2069999  其他科学技术支出73.80
73.80


208社会保障和就业支出25.7925.79



20805行政事业单位养老支出25.4625.46



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2916.29



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出9.179.17



20899其他社会保障和就业支出0.330.33



2089999  其他社会保障和就业支出0.330.33



210卫生健康支出14.6014.60



21011行政事业单位医疗14.6014.60



2101101  行政单位医疗4.614.61



2101102  事业单位医疗7.437.43



2101103  公务员医疗补助0.960.96



2101199  其他行政事业单位医疗支出1.601.60



212城乡社区支出5,000.00
5,000.00


21208国有土地使用权出让收入安排的支出5,000.00
5,000.00


2120801  征地和拆迁补偿支出5,000.00
5,000.00


221住房保障支出15.2915.29



22102住房改革支出15.2915.29



2210201  住房公积金15.2915.29



229其他支出19,700.00
19,700.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出19,700.00
19,700.00


2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出19,700.00
19,700.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2021年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款448.94一、一般公共服务支出319.48319.48

二、政府性基金预算财政拨款24,700.00二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出73.8073.80



七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出25.7825.78



九、卫生健康支出14.6014.60



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出5,000.00
5,000.00


十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出15.2915.29



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出19,700.00
19,700.00


二十四、债务还本支出



本年收入合计25,148.94二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计25,148.94448.9424,700.00
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计25,148.94总计25,148.94448.9424,700.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表




































公开05表
公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2021年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计448.94335.23113.71
201一般公共服务支出319.47279.5639.91
20103政府办公厅(室)及相关机构事务24.96
24.96
2010305  专项业务及机关事务管理24.96
24.96
20136其他共产党事务支出14.67
14.67
2013699  其他共产党事务支出14.67
14.67
20199其他一般公共服务支出279.84279.560.28
2019999  其他一般公共服务支出279.84279.560.28
206科学技术支出73.80
73.80
20699其他科学技术支出73.80
73.80
2069999  其他科学技术支出73.80
73.80
208社会保障和就业支出25.7925.79
20805行政事业单位养老支出25.4625.46
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2916.29
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出9.179.17
20899其他社会保障和就业支出0.330.33
2089999  其他社会保障和就业支出0.330.33
210卫生健康支出14.6014.60
21011行政事业单位医疗14.6014.60
2101101  行政单位医疗4.614.61
2101102  事业单位医疗7.437.43
2101103  公务员医疗补助0.960.96
2101199  其他行政事业单位医疗支出1.601.60
221住房保障支出15.2915.29
22102住房改革支出15.2915.29
2210201  住房公积金15.2915.29
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


























公开06表
公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出244.13302商品和服务支出91.09310资本性支出
30101  基本工资56.5530201  办公费6.0131001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴18.4630202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金72.4830203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资32.7130205  水费
31006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费16.2930206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费9.1730207  邮电费3.6731008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费12.0430208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费0.9630209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费1.9330211  差旅费2.3731011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金15.2930212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出8.2730214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费
31022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费9.1731299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费6.26399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费4.0039906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用5.2539907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用27.0439908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出27.3339999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计244.13公用经费合计91.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



















公开07表
公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会


2021年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
24,700.0024,700.00
24,700.00
212城乡社区支出
5,000.005,000.00
5,000.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
5,000.005,000.00
5,000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出
5,000.005,000.00
5,000.00
229其他支出
19,700.0019,700.00
19,700.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
19,700.0019,700.00
19,700.00
2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
19,700.0019,700.00
19,700.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表




































公开08表
公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2021年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


机构运行信息表






























公开09表
公开部门:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
2021年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费91.09
(一)支出合计4.0028.96(一)行政单位91.09
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费4.0028.96五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费
24.96(一)车辆数合计(辆)1
    (2)公务用车运行维护费4.004.00  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费

  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费
  3.机要通信用车
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车1
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)1(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)1(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)
六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计783.08
  6.国内公务接待人次(人)
     1.政府采购货物支出35.74
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出38.22
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出709.12
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额466.59
二、会议费
        其中:授予小微企业合同金额168.59
三、培训费


备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


扫一扫在手机打开当前页