[ 索引号 ] | 11500111784212844J/2023-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区石马镇 | [ 发布日期 ] | 2023-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111784212844J/2023-00002 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区石马镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-16 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区石马镇人民政府 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
石马镇党委和人民政府设综合办事机构10个:
1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区石马镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区石马镇人民政府,为公益一类事业单位,机构规格为正科级。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数2663.14万元,其中:一般公共预算拨款2593.14万元,政府性基金预算拨款70万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少46.07万元,主要是公路工程经费拨款减少46.07万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数2663.14万元,其中:一般公共服务支出1077.63万元,文化旅游体育与传媒支出74.52万元,社会保障和就业支出357.32万元,卫生健康支出118.08万元,城乡社区支出111.87万元,农林水支出761.59万元,住房保障支出92.13万元,其他支出(政府性基金)70万元。支出较去年减少46.07万元,主要是基本支出增加218.88万元,项目支出减少264.95万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2593.14万元,一般公共预算财政拨款支出2593.14万元,比2022年减少55.57万元。其中:基本支出1930.56万元,比2022年增加218.88万元,主要原因是人员录用、调动、退休等变动导致工资福利及社会保险费、离休人员离休费、退休人员退休费等相应增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出662.58万元,比2022年减少274.45万元,主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。
2023年政府性基金预算收入70万元,政府性基金预算支出70万元,比2022年增加9.5万元,主要原因是结转上年自行车道项目资金,主要用于基础设施建设。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算31万元,比2022年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费23万元,比2022年减少2万元,主要原因是严格控制接待费支出,按上级要求安排在机关食堂接待;公务用车运行维护费8.00万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费422.63万元,比上年增加10.39万元,主要原因为人员变动(含非编)导致劳务费、工会经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26万元:政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购26万元:政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款662.58万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:肖然,联系方式:023-43712343)
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,663.14 | 一、本年支出 | 2,663.14 | 2,593.14 | 70.00 | |
一般公共预算资金 | 2,593.14 | 一般公共服务支出 | 1,077.63 | 1,077.63 | ||
政府性基金预算资金 | 70.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.52 | 74.52 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 357.32 | 357.32 | |||
卫生健康支出 | 118.08 | 118.08 | ||||
城乡社区支出 | 111.87 | 111.87 | ||||
农林水支出 | 761.59 | 761.59 | ||||
住房保障支出 | 92.13 | 92.13 | ||||
其他支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 2,663.14 | 支出合计 | 2,663.14 | 2,593.14 | 70.00 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,593.14 | 1,930.56 | 662.58 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,077.63 | 997.50 | 80.13 |
20101 | 人大事务 | 24.22 | 24.22 | |
2010108 | 代表工作 | 24.22 | 24.22 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 987.15 | 935.35 | 51.80 |
2010301 | 行政运行 | 846.06 | 846.06 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 41.80 | 41.80 | |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |
2010350 | 事业运行 | 89.29 | 89.29 | |
20104 | 发展与改革事务 | 62.15 | 62.15 | |
2010450 | 事业运行 | 62.15 | 62.15 | |
20132 | 组织事务 | 4.10 | 4.10 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.52 | 69.09 | 5.44 |
20701 | 文化和旅游 | 74.52 | 69.09 | 5.44 |
2070109 | 群众文化 | 69.09 | 69.09 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.44 | 5.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 357.32 | 345.59 | 11.73 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.24 | 52.24 | |
2080150 | 事业运行 | 19.74 | 19.74 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32.49 | 32.49 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.96 | 267.96 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.18 | 115.18 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.59 | 57.59 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | |
20820 | 临时救助 | 11.73 | 11.73 | |
2082001 | 临时救助支出 | 11.73 | 11.73 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 15.58 | 15.58 | |
2082850 | 事业运行 | 15.58 | 15.58 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 | |
210 | 卫生健康支出 | 118.08 | 83.50 | 34.57 |
21004 | 公共卫生 | 34.57 | 34.57 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34.57 | 34.57 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.50 | 83.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.11 | 37.11 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.20 | 7.20 | |
212 | 城乡社区支出 | 111.87 | 56.66 | 55.20 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 56.66 | 56.66 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56.66 | 56.66 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.20 | 15.20 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.20 | 15.20 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | |
213 | 农林水支出 | 761.59 | 286.08 | 475.51 |
21301 | 农业农村 | 286.08 | 286.08 | |
2130104 | 事业运行 | 286.08 | 286.08 | |
21307 | 农村综合改革 | 475.51 | 475.51 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 405.51 | 405.51 | |
221 | 住房保障支出 | 92.13 | 92.13 | |
22102 | 住房改革支出 | 92.13 | 92.13 | |
2210201 | 住房公积金 | 92.13 | 92.13 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,930.56 | 1,507.93 | 422.63 | |
301 | 工资福利支出 | 1,380.74 | 1,380.74 | |
30101 | 基本工资 | 325.95 | 325.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 137.32 | 137.32 | |
30103 | 奖金 | 59.66 | 59.66 | |
30107 | 绩效工资 | 499.61 | 499.61 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.18 | 115.18 | |
30109 | 职业年金缴费 | 57.59 | 57.59 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.98 | 71.98 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.81 | 9.81 | |
30113 | 住房公积金 | 92.13 | 92.13 | |
30114 | 医疗费 | 11.52 | 11.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 449.28 | 26.65 | 422.63 |
30201 | 办公费 | 40.00 | 40.00 | |
30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
30206 | 电费 | 21.00 | 21.00 | |
30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
30211 | 差旅费 | 89.38 | 89.38 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
30215 | 会议费 | 31.00 | 31.00 | |
30216 | 培训费 | 8.85 | 8.85 | |
30217 | 公务接待费 | 23.00 | 23.00 | |
30226 | 劳务费 | 26.00 | 26.00 | |
30227 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 29.62 | 29.62 | |
30229 | 福利费 | 17.78 | 17.78 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 26.65 | 26.65 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 100.53 | 100.53 | |
30305 | 生活补助 | 5.33 | 5.33 | |
30307 | 医疗费补助 | 7.80 | 7.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 87.40 | 87.40 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
31.00 | 8.00 | 8.00 | 23.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 70.00 | 70.00 | ||
229 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 70.00 | 70.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 | 70.00 |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,663.14 | 合计 | 2,663.14 |
一般公共预算资金 | 2,593.14 | 一般公共服务支出 | 1,077.63 |
政府性基金预算资金 | 70.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.52 |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 357.32 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 118.08 | |
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 111.87 | |
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 761.59 | |
附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 92.13 | |
事业单位经营收入资金 | 其他支出 | 70.00 | |
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,663.14 | 2,593.14 | 70.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,077.63 | 1,077.63 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 24.22 | 24.22 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 24.22 | 24.22 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 987.15 | 987.15 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 846.06 | 846.06 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 41.80 | 41.80 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 89.29 | 89.29 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 62.15 | 62.15 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 62.15 | 62.15 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 4.10 | 4.10 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.52 | 74.52 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 74.52 | 74.52 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 69.09 | 69.09 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.44 | 5.44 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 357.32 | 357.32 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.24 | 52.24 | ||||||||
2080150 | 事业运行 | 19.74 | 19.74 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32.49 | 32.49 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.96 | 267.96 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.18 | 115.18 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.59 | 57.59 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 11.73 | 11.73 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 11.73 | 11.73 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.58 | 15.58 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 15.58 | 15.58 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 118.08 | 118.08 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 34.57 | 34.57 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34.57 | 34.57 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.50 | 83.50 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.11 | 37.11 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 111.87 | 111.87 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 56.66 | 56.66 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56.66 | 56.66 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.20 | 15.20 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.20 | 15.20 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 761.59 | 761.59 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 286.08 | 286.08 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 286.08 | 286.08 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 475.51 | 475.51 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 405.51 | 405.51 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 92.13 | 92.13 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 92.13 | 92.13 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 92.13 | 92.13 | ||||||||
229 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 | 70.00 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,663.14 | 1,930.56 | 732.58 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,077.63 | 997.50 | 80.13 |
20101 | 人大事务 | 24.22 | 24.22 | |
2010108 | 代表工作 | 24.22 | 24.22 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 987.15 | 935.35 | 51.80 |
2010301 | 行政运行 | 846.06 | 846.06 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 41.80 | 41.80 | |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |
2010350 | 事业运行 | 89.29 | 89.29 | |
20104 | 发展与改革事务 | 62.15 | 62.15 | |
2010450 | 事业运行 | 62.15 | 62.15 | |
20132 | 组织事务 | 4.10 | 4.10 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.52 | 69.09 | 5.44 |
20701 | 文化和旅游 | 74.52 | 69.09 | 5.44 |
2070109 | 群众文化 | 69.09 | 69.09 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.44 | 5.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 357.32 | 345.59 | 11.73 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.24 | 52.24 | |
2080150 | 事业运行 | 19.74 | 19.74 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32.49 | 32.49 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.96 | 267.96 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.18 | 115.18 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.59 | 57.59 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 95.20 | 95.20 | |
20820 | 临时救助 | 11.73 | 11.73 | |
2082001 | 临时救助支出 | 11.73 | 11.73 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 15.58 | 15.58 | |
2082850 | 事业运行 | 15.58 | 15.58 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.81 | 9.81 | |
210 | 卫生健康支出 | 118.08 | 83.50 | 34.57 |
21004 | 公共卫生 | 34.57 | 34.57 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34.57 | 34.57 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.50 | 83.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.11 | 37.11 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.88 | 34.88 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.20 | 7.20 | |
212 | 城乡社区支出 | 111.87 | 56.66 | 55.20 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 56.66 | 56.66 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56.66 | 56.66 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.20 | 15.20 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.20 | 15.20 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | |
213 | 农林水支出 | 761.59 | 286.08 | 475.51 |
21301 | 农业农村 | 286.08 | 286.08 | |
2130104 | 事业运行 | 286.08 | 286.08 | |
21307 | 农村综合改革 | 475.51 | 475.51 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 405.51 | 405.51 | |
221 | 住房保障支出 | 92.13 | 92.13 | |
22102 | 住房改革支出 | 92.13 | 92.13 | |
2210201 | 住房公积金 | 92.13 | 92.13 | |
229 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 70.00 | 70.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 | 70.00 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
A | 货物 | 26.00 | 26.00 |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 913-石马镇 | 部门支出预算数 | 2,663.14 | |||||
当年整体绩效目标 | 服务城乡建设,助推经济发展。;全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。;保障各项工作正常运转,保障各种经费使用效益。;搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。;具体承担综合行政执法工作。;开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。;优化完善产业布局,促进经济发展。;保障各项工作正常运转,保障各种经费使用效益。;推广农业先进技术,促进农业发展。; | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
效益指标 | 生态效益指标 | 节能环保 | 10 | 定性 | 否 | |||
产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | 10 | 定性 | 否 | |||
产出指标 | 质量指标 | 专款专用 | 10 | 定性 | 是 | |||
产出指标 | 数量指标 | 各项经费支出 | 10 | 万元 | ≤ | 2491.17 | 是 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 项目具有延续性 | 10 | 定性 | 否 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意 | 10 | 定性 | 否 | |||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 困难群众满意 | 10 | 定性 | 否 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制各项成本 | 10 | 定性 | 否 | |||
产出指标 | 效果指标 | 效果明显改善 | 10 | 定性 | 否 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 公信力 | 10 | 定性 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000111004-石马镇维稳工作经费 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 为贯彻落实中央、市和区府一系列决策部署,紧抓影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题,全力做好重点人员、重点群体化解稳控,保障经济发展和社会和谐稳定。按每个镇街每年10万元的定额补助,用于镇街日常维稳工作。 | |||||||||||
立项依据 | 《关于调整财政管理体制的通知》(大足府发〔2020〕7号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 全力做好重点人员、重点群体化解稳控,保障经济发展和社会和谐稳定。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 信访事件 | 40 | 件 | ≤ | 3 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众安全感 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000111093-石马镇城市维护经费 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 40.00 | 本级安排(万元) | 40.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 主要用于城市公用事业、公共设施维护与建设的支出。范围:公共基础设施和绿化设施的维修维护费、公共环境卫生劳务费及其他费用。按镇街的城镇人口总数计算,人数在6000-12000人的每年定额补助40万元。 | |||||||||||
立项依据 | 《关于调整财政管理体制的通知》(大足府发〔2020〕7号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 主要用于城市公用事业、公共设施维护与建设的支出。范围:公共基础设施和绿化设施的维修维护费、公共环境卫生劳务费及其他费用。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市环境 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高居民幸福感 | 10 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时维修维护 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 4.50 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 4.50 | |||||||||||
项目概述 | 大足财教〔2022〕1号:调增27个镇街预算指标各4.5万元,调增大足区文化馆预算指标5万元,大足区图书馆预算指标5万元,双桥经开区文图馆预算指标10万元,专项用于免费开放。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
当年绩效目标 | 大足财教〔2022〕1号 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 严格把控、及时支付 | 50 | 定性 | 否 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众受益 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002475178-新冠疫情防控经费 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 34.57 | 本级安排(万元) | 34.57 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 新冠疫情防控经费 | |||||||||||
立项依据 | 新冠疫情防控项目 | |||||||||||
当年绩效目标 | 疫情防控 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 疫情防控经费 | 60 | 元 | = | 345737.35 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 疫情有效防控 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002618726-人大代表选举工作 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.57 | 本级安排(万元) | 10.57 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 人大代表选举工作 | |||||||||||
立项依据 | 人大代表选举工作 | |||||||||||
当年绩效目标 | 大足财行[2021]49号,从区人大“区人大代表换届选举经费”调剂至各镇街专项用于各镇街区人大代表选举工作 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 按实际情况支付 | 60 | 元 | ≤ | 105730 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 代表工作成效好 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002746334-人大代表履职补贴 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 13.65 | 本级安排(万元) | 13.65 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 23年区人大代表履职补助12人,3000元/人;23年镇人大代表履职补助,67人,1500元/人 | |||||||||||
立项依据 | 人大代表履职补贴 | |||||||||||
当年绩效目标 | 人大代表履职补贴 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 认真履职 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时足额发放 | 60 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316379-村(社区)四职干部补贴 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 158.16 | 本级安排(万元) | 158.16 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(社区)四职干部补贴 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 1、摸清基础数据,掌握动态变化情况,确保预算编制合理;2、落实区委区府的关怀政策,每半年按时足额发放一次;3、积极维护离任村干部的切身利益,确保基层社会稳定。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | = | 40 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作开展 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 按月发放 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316384-村(居)务监督委员会主任(三合一) | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 4.73 | 本级安排(万元) | 4.73 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(居)务监督委员会主任(三合一) | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 严格考勤制度,按政策及时足额支付,保障村级组织机构的正常运行。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | = | 9 | 否 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障村社区正常运行 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316389-离任村(社区)干部补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 22.04 | 本级安排(万元) | 22.04 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 2023年离任村(社区)干部补助 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 1、摸清基础数据,掌握动态变化情况,确保预算编制合理;2、落实区委区府的关怀政策,每半年按时足额发放一次;3、积极维护离任村干部的切身利益,确保基层社会稳定。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层稳定 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | = | 82 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 41.80 | 本级安排(万元) | 41.80 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 石马镇23年“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 合理预算资金,切实保障补贴按月足额发放到人。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众满意 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | ≤ | 4 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316416-村(社区)本土人才补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 32.35 | 本级安排(万元) | 32.35 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 2023年石马镇村(社区)本土人才补助 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 合理预算资金,切实保障村(社区)干部补贴按月足额发放到人。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按月发放 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作开展 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | = | 9 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316418-村(居)民小组长 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 45.15 | 本级安排(万元) | 45.15 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 2023年石马镇村(居)民小组长 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 严格考勤制度,按政策及时足额支付,保障村级组织机构的正常运行。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 30 | 人 | = | 86 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社区正常运行 | 30 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003332859-村(社区)组织办公经费 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 38.00 | 本级安排(万元) | 38.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(社区)组织办公经费,主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
立项依据 | 根据大足委组[2017]318号,对村(社区)组织运转经费进行保障,包括村(社区)组织办公经费、村(社区)服务群众专项经费等。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按时足额发放 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作正常开展 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放村社区个数 | 10 | 个 | = | 9 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003332861-村(社区)服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 24.00 | 本级安排(万元) | 24.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(社区)服务群众专项经费,主要指村(社区)用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费。社区5万/年,村2万/年 | |||||||||||
立项依据 | 根据大足委组[2017]318号,对村(社区)组织运转经费进行保障,包括村(社区)组织办公经费、村(社区)服务群众专项经费等。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众工作正常开展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按时足额保障 | 50 | 定性 | 否 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障基层工作正常开展 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003444451-村干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 24.86 | 本级安排(万元) | 24.86 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 按2022年缴纳情况,根据每年大概会增加50元/月预估社保所提供2022年每月交791.4元,预计23年每月会涨50元,故按840测算,每月预计补840*2/3=560元。 | |||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 合理预算资金,切实保障村(社区)干部社保补贴按年足额发放到人。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按时足额发放 | 50 | 定性 | 否 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社干部权益 | 40 | 定性 | 否 | |||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003651234-2022年财力清算 | 业务主管部门 | 石马镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 56.22 | 本级安排(万元) | 56.22 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
立项依据 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
当年绩效目标 | 严格使用财力 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付 | 50 | 定性 | 否 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意 | 40 | 定性 | 否 |