[ 索引号 ] | 11500111784212844J/2022-00012 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区石马镇 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111784212844J/2022-00012 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区石马镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区石马镇人民政府2022年部门预算情况说明
重庆市大足区石马镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
石马镇党委和人民政府设综合办事机构10个:
1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区石马镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区石马镇人民政府,为公益一类事业单位,机构规格为正科级。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数2,709.21万元,其中:一般公共预算拨款2,648.71万元,政府性基金预算拨款60.50万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加543.21万元,主要是农村公路经费拨款增加454.38万元和农村旧房整治提升经费拨款增加40.50万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数2,709.21万元,其中:一般公共服务支出864.82万元,文化旅游体育与传媒支出78.79万元,社会保障和就业支出399.96万元,卫生健康支出67.66万元,节能环保支出1.61万元,城乡社区支出131.02万元,农林水支出773.40万元,交通运输支出324.39万元,住房保障支出67.56万元。支出较去年增加543.21万元,主要是基本支出减少343.32万元,项目支出增加886.53万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2,648.71万元,一般公共预算财政拨款支出2,648.71万元,比2021年增加482.71万元。其中:基本支出1,711.68万元,比2021年减少343.32万元,主要原因是调整村级经费及三支一扶经费至项目经费,主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出937.03万元,比2021年增加886.53万元,主要原因是项目增加,主要用于”四好农村路“建设、一事一议、优抚对象“解三难”、林业生态保护恢复等重点工作。
2022年政府性基金预算收入60.50万元,政府性基金预算支出60.50万元,比2021年增加60.50万元,主要原因是项目增加,主要用于农村旧房整治提升和石门村食用菌种植产业配套设施项目。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算33.00万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费25.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费8.00万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费666.75万元,比上年减少9.25万元,主要原因为贯彻落实政府过紧日子措施,压缩公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50.00万元:政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购50.00万元:政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款937.04万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:伍琳,联系方式:023-43712343)
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,709.21 | 一、本年支出 | 2,709.21 | 2,648.71 | 60.50 | |
一般公共预算资金 | 2,648.71 | 一般公共服务支出 | 864.82 | 864.82 | ||
政府性基金预算资金 | 60.50 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.79 | 78.79 | ||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 399.96 | 379.96 | 20.00 | ||
卫生健康支出 | 67.66 | 67.66 | ||||
节能环保支出 | 1.61 | 1.61 | ||||
城乡社区支出 | 131.02 | 90.52 | 40.50 | |||
农林水支出 | 773.40 | 773.40 | ||||
交通运输支出 | 324.39 | 324.39 | ||||
住房保障支出 | 67.56 | 67.56 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 2,709.21 | 支出合计 | 2,709.21 | 2,709.21 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,648.71 | 1,711.68 | 937.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 864.82 | 783.70 | 81.12 |
20101 | 人大事务 | 21.20 | 21.20 | |
2010108 | 代表工作 | 21.20 | 21.20 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 782.67 | 723.35 | 59.32 |
2010301 | 行政运行 | 666.75 | 617.43 | 49.32 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |
2010350 | 事业运行 | 105.92 | 105.92 | |
20104 | 发展与改革事务 | 60.35 | 60.35 | |
2010450 | 事业运行 | 60.35 | 60.35 | |
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.79 | 78.64 | 0.15 |
20701 | 文化和旅游 | 78.79 | 78.64 | 0.15 |
2070109 | 群众文化 | 78.64 | 78.64 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.15 | 0.15 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 379.96 | 321.70 | 58.26 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.05 | 55.05 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55.05 | 55.05 | |
20802 | 民政管理事务 | 1.76 | 1.76 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.76 | 1.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.92 | 215.92 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.08 | 90.08 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.04 | 45.04 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.80 | 80.80 | |
20808 | 抚恤 | 39.94 | 39.94 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 39.94 | 39.94 | |
20820 | 临时救助 | 16.56 | 16.56 | |
2082001 | 临时救助支出 | 16.56 | 16.56 | |
20825 | 其他生活救助 | 5.32 | 5.32 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.32 | 5.32 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 35.59 | 35.59 | |
2082850 | 事业运行 | 35.59 | 35.59 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | |
210 | 卫生健康支出 | 67.66 | 67.66 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.66 | 67.66 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.14 | 23.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 33.16 | 33.16 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.04 | 7.04 | |
211 | 节能环保支出 | 1.61 | 1.61 | |
21104 | 自然生态保护 | 1.61 | 1.61 | |
2110406 | 自然保护地 | 1.61 | 1.61 | |
212 | 城乡社区支出 | 90.52 | 50.52 | 40.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 50.52 | 50.52 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.52 | 50.52 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | |
213 | 农林水支出 | 773.40 | 341.89 | 431.50 |
21301 | 农业农村 | 342.92 | 341.89 | 1.03 |
2130104 | 事业运行 | 341.89 | 341.89 | |
2130122 | 农业生产发展 | 1.03 | 1.03 | |
21302 | 林业和草原 | 9.00 | 9.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.06 | 3.06 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.06 | 3.06 | |
21307 | 农村综合改革 | 418.41 | 418.41 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 130.00 | 130.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.41 | 288.41 | |
214 | 交通运输支出 | 324.39 | 324.39 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 324.39 | 324.39 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 324.39 | 324.39 | |
221 | 住房保障支出 | 67.56 | 67.56 | |
22102 | 住房改革支出 | 67.56 | 67.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 67.56 | 67.56 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,711.68 | 1,299.44 | 412.24 | |
301 | 工资福利支出 | 1,213.33 | 1,213.33 | |
30101 | 基本工资 | 292.88 | 292.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 146.30 | 146.30 | |
30103 | 奖金 | 141.56 | 141.56 | |
30107 | 绩效工资 | 352.42 | 352.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.08 | 90.08 | |
30109 | 职业年金缴费 | 45.04 | 45.04 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.30 | 56.30 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.83 | 9.83 | |
30113 | 住房公积金 | 67.56 | 67.56 | |
30114 | 医疗费 | 11.36 | 11.36 | |
302 | 商品和服务支出 | 412.24 | 412.24 | |
30201 | 办公费 | 47.40 | 47.40 | |
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 21.00 | 21.00 | |
30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
30211 | 差旅费 | 137.00 | 137.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30215 | 会议费 | 35.00 | 35.00 | |
30216 | 培训费 | 16.44 | 16.44 | |
30217 | 公务接待费 | 25.00 | 25.00 | |
30226 | 劳务费 | 13.20 | 13.20 | |
30227 | 委托业务费 | 2.40 | 2.40 | |
30228 | 工会经费 | 11.52 | 11.52 | |
30229 | 福利费 | 17.28 | 17.28 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 48.00 | 48.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.12 | 86.12 | |
30305 | 生活补助 | 5.32 | 5.32 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.80 | 4.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 76.00 | 76.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
33.00 | 8.00 | 8.00 | 25.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 60.50 | 60.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 20.00 | 20.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 40.50 | 40.50 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 | 40.50 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.50 | 40.50 |
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,709.21 | 合计 | 2,709.21 |
一般公共预算资金 | 2,648.71 | 一般公共服务支出 | 864.82 |
政府性基金预算资金 | 60.50 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.79 |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 399.96 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 67.66 | |
事业收入资金 | 节能环保支出 | 1.61 | |
上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 131.02 | |
附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 773.40 | |
事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 324.39 | |
其他收入资金 | 住房保障支出 | 67.56 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,709.21 | 2,648.71 | 60.50 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 864.82 | 864.82 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 21.20 | 21.20 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 21.20 | 21.20 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 782.67 | 782.67 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 666.75 | 666.75 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 105.92 | 105.92 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 60.35 | 60.35 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 60.35 | 60.35 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.79 | 78.79 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 78.79 | 78.79 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 78.64 | 78.64 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 399.96 | 379.96 | 20.00 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.05 | 55.05 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55.05 | 55.05 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.92 | 215.92 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.08 | 90.08 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.04 | 45.04 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.80 | 80.80 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 39.94 | 39.94 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 39.94 | 39.94 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 16.56 | 16.56 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 16.56 | 16.56 | ||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 5.32 | 5.32 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.32 | 5.32 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 35.59 | 35.59 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 35.59 | 35.59 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 67.66 | 67.66 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.66 | 67.66 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.14 | 23.14 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.16 | 33.16 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.04 | 7.04 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
2110406 | 自然保护地 | 1.61 | 1.61 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 131.02 | 90.52 | 40.50 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 50.52 | 50.52 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.52 | 50.52 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 | 40.50 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.50 | 40.50 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 773.40 | 773.40 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 342.92 | 342.92 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 341.89 | 341.89 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1.03 | 1.03 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.06 | 3.06 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.06 | 3.06 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 418.41 | 418.41 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.41 | 288.41 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 324.39 | 324.39 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 324.39 | 324.39 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 324.39 | 324.39 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.56 | 67.56 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.56 | 67.56 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.56 | 67.56 |
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,709.21 | 1,711.68 | 997.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 864.82 | 783.70 | 81.12 |
20101 | 人大事务 | 21.20 | 21.20 | |
2010108 | 代表工作 | 21.20 | 21.20 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 782.67 | 723.35 | 59.32 |
2010301 | 行政运行 | 666.75 | 617.43 | 49.32 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |
2010350 | 事业运行 | 105.92 | 105.92 | |
20104 | 发展与改革事务 | 60.35 | 60.35 | |
2010450 | 事业运行 | 60.35 | 60.35 | |
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.79 | 78.64 | 0.15 |
20701 | 文化和旅游 | 78.79 | 78.64 | 0.15 |
2070109 | 群众文化 | 78.64 | 78.64 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.15 | 0.15 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 399.96 | 321.70 | 78.26 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.05 | 55.05 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55.05 | 55.05 | |
20802 | 民政管理事务 | 1.76 | 1.76 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.76 | 1.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.92 | 215.92 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.08 | 90.08 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.04 | 45.04 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80.80 | 80.80 | |
20808 | 抚恤 | 39.94 | 39.94 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 39.94 | 39.94 | |
20820 | 临时救助 | 16.56 | 16.56 | |
2082001 | 临时救助支出 | 16.56 | 16.56 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 20.00 | 20.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 5.32 | 5.32 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.32 | 5.32 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 35.59 | 35.59 | |
2082850 | 事业运行 | 35.59 | 35.59 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.83 | 9.83 | |
210 | 卫生健康支出 | 67.66 | 67.66 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.66 | 67.66 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.14 | 23.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 33.16 | 33.16 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.32 | 4.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.04 | 7.04 | |
211 | 节能环保支出 | 1.61 | 1.61 | |
21104 | 自然生态保护 | 1.61 | 1.61 | |
2110406 | 自然保护地 | 1.61 | 1.61 | |
212 | 城乡社区支出 | 131.02 | 50.52 | 80.50 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 50.52 | 50.52 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.52 | 50.52 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 | 40.50 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 40.50 | 40.50 | |
213 | 农林水支出 | 773.40 | 341.89 | 431.50 |
21301 | 农业农村 | 342.92 | 341.89 | 1.03 |
2130104 | 事业运行 | 341.89 | 341.89 | |
2130122 | 农业生产发展 | 1.03 | 1.03 | |
21302 | 林业和草原 | 9.00 | 9.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.00 | 9.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.06 | 3.06 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.06 | 3.06 | |
21307 | 农村综合改革 | 418.41 | 418.41 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 130.00 | 130.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.41 | 288.41 | |
214 | 交通运输支出 | 324.39 | 324.39 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 324.39 | 324.39 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 324.39 | 324.39 | |
221 | 住房保障支出 | 67.56 | 67.56 | |
22102 | 住房改革支出 | 67.56 | 67.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 67.56 | 67.56 |
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
A | 货物 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
C | 服务 | 30.00 | 30.00 |
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区石马镇人民政府 | 部门支出预算数 | 2,709.21 | ||
当年整体绩效目标 |
一是以基层治理为重点,坚定不移抓党建引领。不断塑造政治清朗风气,注重基层组织建设,改善乡村民风民俗。 二是以城镇功能提升为契机,竭尽全力服务民生。加强基础设施建设;充分发挥新时代文明实践中心功能;推进绿化、美化工程,提高老百姓的幸福感、获得感和安全感。 三是以产业振兴为抓手,推进乡村全面振兴。引入灵芝种植,加紧建设食用菌产业园区,并积极打造全产业链条。推进食用菌深度合作,联合打造食用菌大数据中心。合作共享安岳柠檬等农产品区域品牌,积极融入成渝现代高效特色农业带。 四是以文旅融合为主线,建设渝蓉旅游新明珠。进一步融入全区“五山通览”多样化精品旅游线路;打通石马、拾万、金山旅游公路连接线;加快旅游停车场、旅游公厕等项目建设。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
按时足额发放各项经费 | 30 | 定性 | 优 | ||
保障人员支出和单位正常运转 | 30 | 定性 | 优 | ||
服务群众满意度 | 30 | 定性 | 优 |
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 49.32 | 本级支出(万元) | 49.32 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 该项目包含生活补助、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、超额绩效及目标考核。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于在岗“三支一扶”人员工作生活补贴标准的补充通知》(渝人社发〔2018〕36号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 1、做好信息维护,合理年度预算资金; 2、严格预算执行,按月足额发放到人; 3、强化预算监督,保障预算资金绩效。 | ||||||||||
合理预算资金,切实保障补贴按月足额发放到人。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 40 | 人/年 | ≥ | 2 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 50 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇村(社区)四职干部补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 131.75 | 本级支出(万元) | 131.75 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 村(社区)干部补贴,主要指对在任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、综合服务专干、综合治理专干等给予的固定补贴。根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件要求,2021年村党组织书记、村委会主任按35880元/人·年予以编制,村党组织副书记、综合专干按28704元/人·年予以编制;社区党组织书记、居委会主任按45144元/人·年予以编制,社区党组织副书记、综合专干按36108元/人·年予以编制。村(社区)书记、主任“一人兼”的补贴标准在原有基础上每月增加100元;村(社区)干部依法依规合理兼任群团组织负责人、村(居)民小组长、党组织下设党支部书记等其中1个及以上职务的补贴标准,在原有基础上每月增加50元。具体政策以文件依据为准。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 1、做好信息维护,合理年度预算资金; 2、严格预算执行,按月足额发放到人; 3、强化预算监督,保障预算资金绩效。 | ||||||||||
合理预算资金,切实保障村(社区)干部补贴按月足额发放到人。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 40 | 人次 | = | 40 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按月发放 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作开展 | 10 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇村(社区)本土人才补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 27.31 | 本级支出(万元) | 27.31 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号)文件要求,村本土人才按28704元/人·年予以编制,社区本土人才按36108元/人·年予以编制。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 1、做好信息维护,合理年度预算资金; 2、严格预算执行,按月足额发放到人; 3、强化预算监督,保障预算资金绩效。 | ||||||||||
合理预算资金,切实保障村(社区)干部补贴按月足额发放到人。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 40 | 人次 | = | 9 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按月发放 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作开展 | 10 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇小组长及监督委员会主任补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 22.80 | 本级支出(万元) | 22.80 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件要求,从2017年1月1日起,村(居)民小组长、村(居)务监督委员会主任误工补贴标准按每人每年2400元予以核定,补贴资金由区财政拨付镇街,由镇街年终一次性发放。村(社区)“两委”其他成员、村(居)务监督委员会成员、村(社区)党组织下设党支部书记不实行定额补贴制,以参加“两委”常规工作的实际天数,按每天不超过80元标准进行补贴,经费由镇街统筹安排。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 1、做好信息维护,合理年度预算资金; 2、严格预算执行,按时足额发放到人; 3、强化预算监督,保障预算资金绩效。 | ||||||||||
严格考勤制度,按政策及时足额支付,保障村级组织机构的正常运行。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 40 | 人次 | ≤ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社区正常运行 | 10 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇离任村(社区)干部补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 16.98 | 本级支出(万元) | 16.98 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 根据《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号)文件要求,正常离任村(社区)干部生活补贴,主要指对连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年,正常离任且未享受参加社会保险缴费补助的村(社区)干部,在男年满60周岁、女年满55周岁后,根据任职年限等给予的生活补贴。补贴对象任职不满10年的,每年按“任职年限×120元”预算;任职满10年不满20年的,每年按“任职年限×130元”预算;任职满20年不满30年的,每年按“任职年限×140元”预算;任职满30年及以上的,每年按“任职年限×150元”预算。补贴资金由区财政拨付镇街,由镇街每半年组织发放一次。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 1、摸清基础数据,掌握动态变化情况,确保预算编制合理; 2、落实区委区府的关怀政策,每半年按时足额发放一次; 3、积极维护离任村干部的切身利益,确保基层社会稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 40 | 人 | ≥ | 80 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层稳定 | 10 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇村(社区)干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 27.57 | 本级支出(万元) | 27.57 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 村(社区)干部参加社会保险缴费补助,主要指对村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、综合服务专干、综合治理专干等在任期间参加社会保险缴费给予的补助。按2021年区社保局审定的金额预算,2022年按区社保局审定金额结算。(一)村党组织书记、村委会主任、综合服务专干、综合治理专干在任期间参加城镇企业职工基本养老保险,个人缴纳部分由本人承担,单位缴纳部分由区财政补助;各镇街根据实际情况,可为村干部购买人身意外伤害保险。(二)从2018年1月1日起,社区党组织书记、居委会主任、综合服务专干、综合治理专干在职期间参加城镇企业职工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险,个人缴纳部分由本人承担,单位缴纳部分由区财政补助。回村挂职本土人才的补助参照村(社区)专干标准执行。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于落实村(社区)组织运转经费其他补贴的通知》(大足委组〔2018〕70号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 1、做好信息维护,合理年度预算资金; 2、严格预算执行,按时足额发放到人; 3、强化预算监督,保障预算资金绩效。 | ||||||||||
合理预算资金,切实保障村(社区)干部社保补贴按年足额发放到人。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按时足额发放 | 50 | 定性 | 优 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障村社干部权益 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇村(社区)服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 24.00 | 本级支出(万元) | 24.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 村(社区)服务群众专项经费,主要指村(社区)用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众所需经费。村(社区)服务群众专项经费继续按每村每年2万元、社区每年5万元标准执行。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村(社区)协商、便民服务活动等服务群众工作正常开展。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按时足额保障 | 50 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作正常开展 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇村(社区)组织办公经费补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 38.00 | 本级支出(万元) | 38.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 村(社区)组织办公经费,主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。从2017年起,村级组织办公经费补助标准由每村每年2万元提高为4万元;社区组织办公经费补助标准由每个社区每年3万元提高为5万元。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》(大足委组〔2017〕318号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村(社区)“两委”、村(居)务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放村社区个数 | 10 | 个 | = | 9 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按时足额发放 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层工作正常开展 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇维稳工作经费 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 为贯彻落实中央、市和区府一系列决策部署,紧抓影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题,全力做好重点人员、重点群体化解稳控,保障经济发展和社会和谐稳定。按每个镇街每年10万元的定额补助,用于镇街日常维稳工作。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于调整财政管理体制的通知》(大足府发〔2020〕7号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 全力做好重点人员、重点群体化解稳控,保障经济发展和社会和谐稳定。 | ||||||||||
全力做好重点人员、重点群体化解稳控,保障经济发展与社会和谐稳定。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 50 | 定性 | 优 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众安全感 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇城市维护经费 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 40.00 | 本级支出(万元) | 40.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 主要用于城市公用事业、公共设施维护与建设的支出。范围:公共基础设施和绿化设施的维修维护费、公共环境卫生劳务费及其他费用。按镇街的城镇人口总数计算,人数在6000-12000人的每年定额补助40万元。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于调整财政管理体制的通知》(大足府发〔2020〕7号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 主要用于城市公用事业、公共设施维护与建设的支出。 范围:公共基础设施和绿化设施的维修维护费、公共环境卫生劳务费及其他费用。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 及时维修维护 | 30 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市环境 | 30 | 定性 | 优 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高居民幸福感 | 30 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 石马镇镇人大代表履职补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 21.20 | 本级支出(万元) | 21.20 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 用于补助镇人大代表履职所产生的办公费、交通费、住宿费及伙食费等。 | ||||||||||
立项依据 | 《关于调整财政管理体制的通知》(大足府发〔2020〕7号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障镇人大代表履职活动正常开展,让其能够安心为民办事、为民发声。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 50 | 定性 | 优 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障活动正常开展 | 40 | 定性 | 优 | ||||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 优抚对象“解三难“补助”” | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 39.94 | 本级支出(万元) | 39.94 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财社[2021]59号(大足财社[2021]85号)解三难补助 | ||||||||||
立项依据 | 渝财社[2021]59号、渝财社[2020]218号(大足财社[2021]85号)2021年优抚对象“解三难”补助资金 | ||||||||||
当年绩效目标 | “解三难”补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | “解三难”补助 | 90 | 元 | = | 399400 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 民政工作补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 1.76 | 本级支出(万元) | 1.76 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)民政工作补助资金 | ||||||||||
立项依据 | 渝财社[2021]87号(大足财社[2021]106号)2021年民政工作市级补助资金 | ||||||||||
当年绩效目标 | 民政工作补助资金 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 民政工作补助资金 | 90 | 元 | = | 17585 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 困难群众救助补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财社[2021]83号(大足财社[2021]106号)困难群众救助补助资金 | ||||||||||
立项依据 | 渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)、渝财社[2021]83号(大足财社[2021]106号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 困难群众救助补助资金 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助补助资金 | 90 | 元 | = | 100000 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 临时救助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 6.56 | 本级支出(万元) | 6.56 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财社[2021]27号(大足财社[202庆市大足区石马镇人民政府 2021 2 2-否 2-否 04-社会保障/01-社会保障 31-部门项目 前往页共1条记录项目入库项目基本信息表测算明细表资金构成表事前绩效评估表绩效目标表资产配置表政府采购预算表政府购买服务预算表项目基本信息表项目编码:50011122T000002289159项目名称:临时救助职能职责与活动:编报模板:模版分类M01-会议培训类M02-政策研究类M03-新闻宣传类1]106号、73号)困难群众救助——临时救助 | ||||||||||
立项依据 | 渝财社[2021]27号(大足财社[2021]106号、73号)、渝财社[2021]83号(大足财社[2021]106号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 临时救助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 临时救助 | 90 | 元 | = | 65600 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 选调生到村工作补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 0.60 | 本级支出(万元) | 0.60 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 选调生到村工作补助 | ||||||||||
立项依据 | 《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字〔2018〕17号)、《选调生到村任职补助资金管理办法(试行)》(大足委组〔2021〕383号) | ||||||||||
当年绩效目标 | 下村服务对象满意 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下村服务对象满意 | 90 | 人(户) | 定性 | 优 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 省道及农村公路扶贫公路项目_石门村_石门路延伸段 | 业务主管部门 | 160 | ||||||||
当年预算(万元) | 70.00 | 本级支出(万元) | 70.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街(大足财建[2021]32号)下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目_石门村_石门路延伸段 | ||||||||||
立项依据 | 根据发改委批复文件和中标合同等 | ||||||||||
当年绩效目标 | 石门路延伸段修建 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 公里 | 90 | 公里 | ≥ | 1.36 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 省道及农村公路扶贫公路项目_先锋村_建立路 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 160.00 | 本级支出(万元) | 160.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]52号)从交通局调剂至各镇街(大足财建[2021]32号)下达2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--扶贫公路项目_先锋村_建立路 | ||||||||||
立项依据 | 根据发改委批复文件和中标合同等 | ||||||||||
当年绩效目标 | 修建好建立路 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 公里 | 90 | 公里 | ≥ | 3.795 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 省道及农村公路红灯社区_红黄路_沥青路 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 55.43 | 本级支出(万元) | 55.43 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]95号)(大足财建[2021]32号)从交通局调剂至石马镇2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路红灯社区_红黄路_沥青路 | ||||||||||
立项依据 | 根据发改委批复文件和中标合同等 | ||||||||||
当年绩效目标 | 修建好红黄路沥青路 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 公里 | 90 | 公里 | ≥ | 2.5 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 省道及农村公路胜利村_肖六路 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 15.93 | 本级支出(万元) | 15.93 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]85号)(大足财建[2021]32号)2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--从交委调剂至石马镇用于--石马镇胜利村--肖六路 | ||||||||||
立项依据 | 根据发改委批复文件和中标合同等 | ||||||||||
当年绩效目标 | 修好肖六路 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 公里 | 90 | 公里 | ≥ | 2.5 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 省道及农村公路先锋村_先新路 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 23.04 | 本级支出(万元) | 23.04 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财建[2021]83号,(大足财建[2021]85号)(大足财建[2021]32号)2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)--省道及农村公路--从交委调剂至石马镇用于--石马镇先锋村--先新路 | ||||||||||
立项依据 | 根据发改委批复文件和中标合同等 | ||||||||||
当年绩效目标 | 修好先新路 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 公里 | 90 | 公里 | ≥ | 3.87 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 天保工程区管护 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 1.61 | 本级支出(万元) | 1.61 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足财农[2021]114号,从区林业局“渝财农[2021]82号,(大足财农[2021]87号)下达2021年中央林业改革发展资金”调剂到相关镇街用于天保工程区管护 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2021]82号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 天保工程区管护 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 天保工程区管护 | 90 | 元 | = | 16060.05 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 疫情防控临时性公益特岗补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 3.06 | 本级支出(万元) | 3.06 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足财农[2021]124号,从区农委“渝财预[2021]26号,(大足财农[2021]75号)下达2021年市级衔接推进乡村振兴财力补助资金”调剂到相关镇街用于2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | ||||||||||
立项依据 | 渝财预[2021]26号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 2021年疫情防控临时性公益特岗补助 | 90 | 元 | = | 30600 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 1.03 | 本级支出(万元) | 1.03 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足财农[2021]7号,从农委“渝财农[2021]29号,(大足财农[2021]45号)下达2021年市级农业资源与生态保护资源用于耕地地力保护补贴项目工作经费”调剂到各镇街用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2021]29号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 | 90 | 元 | = | 10300 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 林业生态保护恢复_人工造林补助 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 9.00 | 本级支出(万元) | 9.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 大足财农[2021]92号,从林业局“渝财农[2020]123号-(大足财预[2021]1号)-提前下达2021年市级林业改革发展和生态保护恢复资金预算指标的通知-林业生态保护恢复--国土绿化提升行动”调剂到相关镇街用于2021年人工造林补助 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]123号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 林业生态保护恢复_人工造林补助 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 林业生态保护恢复_人工造林补助 | 90 | 元 | = | 90000 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 村内道路项目 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 60.00 | 本级支出(万元) | 60.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财农[2020]137号,(大足财农[2021]21号)2021年农村综合改革转移支付资金-石马镇用于村内道路项目 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 石马镇用于村内道路项目 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 石马镇用于村内道路项目 | 90 | 元 | = | 600000 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 村内道路项目1 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 70.00 | 本级支出(万元) | 70.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财农[2021]56号,(大足财农[2021]90号)下达2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街村内道路项目 | ||||||||||
立项依据 | 渝财农[2020]137号、渝财农[2021]56号、渝财农[2021]81号 | ||||||||||
当年绩效目标 | 2021年农村综合改革转移支付预算用于相关镇街村内道路项目 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村内道路项目 | 90 | 元 | = | 700000 | |||||
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 913001-重庆市大足区石马镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 基层综合文化服务中心免费开放工作 | 业务主管部门 | 石马镇 | ||||||||
当年预算(万元) | 0.15 | 本级支出(万元) | 0.15 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | ||||||||||
立项依据 | 渝财教[2020]227号(大足财教[2021]10号) 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金预算的通知(市级)调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | ||||||||||
当年绩效目标 | 用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层综合文化服务中心免费开放工作 | 90 | 人 | 定性 | 优 |