[ 索引号 ] | 115001110093027180/2022-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区双路街道 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093027180/2022-00006 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区双路街道 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 2021年度部门决算情况说明
重庆市大足区人民政府双路街道办事处
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
双路街道党工委和办事处设党政内设机构10个:
1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社区事务办公室(卫生健康办公室、物业管理办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室:负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室:负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(二)机构设置。
1.党政机关
行政编制35名。处级领导职数10名,其中:党工委书记1名,办事处主任1名,人大工委主任1名,专职副书记1名,纪委书记1名,政法书记、办事处副主任1名,武装部长、办事处副主任1名,办事处副主任1名,组织委员1名,宣传委员、统战委员1名。科级领导职数10名。
机关后勤服务人员行政编制2名。
- 事业单位
- 重庆市大足区双路街道社区事务服务中心:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:从事社区服务,方便群众生活。主要职责任务:承担社区日常事务性工作。
(2)重庆市大足区双路街道社区文化服务中心:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务:承担文化方面事务性工作。
(3)重庆市大足区双路街道劳动就业和社会保障服务所:公益一类事业单位,机构规格为正科级。职能职责:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。主要职责任务:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。
(4)重庆市大足区双路街道退役军人服务站:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
(5)重庆市大足区双路街道综合行政执法大队:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:具体承担综合行政执法工作。主要职责任务:承担辖区内综合行政执法的相关工作。
(6)重庆市大足区双路街道农业服务中心:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:推广农业先进技术,促进农业发展。主要职责任务:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。
(7)重庆市大足区双路街道村居建设服务中心:公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:服务城乡建设,助推经济发展。主要职责任务:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括:重庆市大足区双路街道社区事务服务中心、重庆市大足区双路街道社区文化服务中心、重庆市大足区双路街道退役军人服务站、重庆市大足区双路街道综合行政执法大队、重庆市大足区双路街道农业服务中心、重庆市大足区双路街道村居建设服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,830.56万元,支出总计2,830.56万元。收支较上年决算数增加297.81万元、增长11.8%,主要原因是老旧小区改造工程专项债券支出增加240万元,基层政权建设(公共服务中心)建设专项支出50万元。
2.收入情况。2021年度收入合计2,830.56万元,较上年决算数增加297.81万元,增长11.8%,主要原因是老旧小区改造工程专项债券支出增加240万元,基层政权建设(公共服务中心)建设专项支出50万元。其中:财政拨款收入2,830.56万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计2,830.56万元,较上年决算数增加297.81万元,增长11.8%,主要原因是老旧小区改造工程专项债券支出增加240万元,基层政权建设(公共服务中心)建设专项支出50万元。其中:基本支出1,949.74万元,占68.9%;项目支出880.82万元,占31.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,830.56万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加297.81万元,增长11.8%。主要原因是老旧小区改造工程专项债券支出增加240万元,基层政权建设(公共服务中心)建设专项支出50万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,295.66万元,较上年决算数增加323.41万元,增长16.4%。主要原因创文明城区、第七次全国人口普查、街道公共服务中心建设、社区养老服务站建设等专项工作增加。较年初预算数增加393.92万元,增长20.7%。主要原因是区级部门分配项目未进入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,295.66万元,较上年决算数增加323.41万元,增长16.4%。主要原因创文明城区、第七次全国人口普查、街道公共服务中心建设、社区养老服务站建设等工作增加。较年初预算数增加393.92万元,增长20.7%。主要原因是区级部门分配项目未进入年初预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,160.78万元,占50.6%,较年初预算数增加297.33万元,增长34.4%,主要原因是调剂创文明城区、公共服务大厅建设、人口普查等区级项目指标增加201.3万元,街道行政机关、事业单位社区事务服务中心和综合执法大队有人员增加,以及工资福利及调资增加支出。
(2)国防支出4.95万元,占0.2%,较年初预算数增加4.95万元,增长%,主要原因是调剂年度义务兵征兵和基层民兵工作指标增加。
(3)文化旅游体育与传媒支出50.67万元,占2.2%,较年初预算数增加0.89万元,增长1.8%,主要原因是创文明城区宣传支出增加。
(4)社会保障与就业支出400.01万元,占17.4%,较年初预算数增加122.60万元,增长44.2%,主要原因是上级项目资金增加60.6万元,较预算编制时有人员增加及调标等造成社保单位工资和社会保障缴费增加62万元。
(5)卫生健康支出77.39万元,占3.4%,较年初预算数增加15.68万元,增长25.4%,主要原因是人员医疗缴费增加。
(6)节能环保支出2.83万元,占0.1%,较年初预算数增加2.83万元,增长%,主要原因是生态网格化管理支出增加2.8万元。
(7)城乡社区支出94.23万元,占4.1%,较年初预算数增加43.07万元,增长84.12%,主要原因是创文明城区调剂指标增加39.2万元。
(8)农林水支出407.20万元,占17.7%,较年初预算数减少129.08万元,下降24.07%,主要原因是社区换届选举人员减少及四季度社区办公群公经费在次年拨付,本年度对社区补助减少114万元。
(9)交通运输支出10.54万元,占0.5%,较年初预算数增加10.54万元,增长%,主要原因是调剂农村公路养护指标10.5万元。
(10)商业服务业等支出4.00万元,占0.2%,较年初预算数增加4.00万元,增长%,主要原因是调剂招商引资专项资金4万元。
(11)住房保障支出83.06万元,占3.6%,较年初预算数增加21.11万元,增长34.1%,主要原因是人员增加造成公积金缴费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,949.74万元。其中:人员经费1,514.66万元,较上年决算数增加101.90万元,增长7.2%,主要原因是社区干部补助从项目经费调整到人员经费。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费435.08万元,较上年决算数增加51.95万元,增长13.6%,主要原因是创文明城区工作增加支出30余万元,劳务外包人员补助增加10余万元。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入534.90万元,较上年决算数减少25.60万元,下降4.6%,主要原因是工程量减少。本年支出534.90万元,较上年决算数减少25.60万元,下降4.6%,主要原因是老旧小区改造工程减少40万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计26.59万元,较年初预算数减少1.93万元,下降6.8%,主要原因是新冠疫情,部份不重要公事活动减少公车派出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费8.80万元,主要用于公务用车及市政车辆的油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.92万元,下降17.9%,主要原因是新冠疫情,部份不重要公事活动取消,派车量减少。
公务接待费17.79万元,主要用于接待往来单位的公务。接待费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是餐饮行业价格正常波动。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待478批次2,994人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费59.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.40万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.20万元,较上年决算数增加2.20万元,增长100%,主要原因是新冠疫情紧急会议较多。本年度培训费支出1.55万元,较上年决算数减少0.06万元,下降3.7%,主要原因是新冠疫情减少非必要培训,采用线上说明。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出235.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.2万元,水费2.7万元,电费13.9万元,邮电费15.2万元,维修(护)费7.8万元,会议费2.2万元,培训费1.6万元,公务务接待费17.8万元,劳务费23.5万元,工会经费34.5万元,公务用车运行服务费8.8万元,其他交通费21.1万元,办公设备购置费25.2万元。机关运行经费与上年持平。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额6.83万元,其中:政府采购货物支出6.83万元。授予中小企业合同金额3.89万元,占政府采购支出总额的57%,其中:授予小微企业合同金额3.89万元,占政府采购支出总额的57%。主要用于采购办公设备、办公耗材等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位部门整体绩效和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金2830.5万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
表1: |
|||||||
2021年部门整体绩效目标自评表 | |||||||
单位名称 |
大足区双路街道办事处 |
单位负责人及电话 |
涂春元43334356 | ||||
主管部门 |
大足区人民政府 |
实施单位 |
双路街道办事处 | ||||
资金情况(万元) |
年初预算资金总额(万元) |
实际投入资金额(万元) |
产生差异的原因 | ||||
合计 |
1901.74 |
2830.55 |
调增区级上级专项资金345.92万元,调增基金534.9万元 | ||||
其中:财政拨款 |
1901.74 |
2830.55 | |||||
其他资金 |
|||||||
总 |
年度目标(年初) |
年度总体目标完成情况 | |||||
不超范围编制预算,合理管理和使用预算资金。 |
一般公共预算资金345.92万元,基金534.9万元,在职人员控制率100%,“三公”经费变动率≤0,预算调整率≤3%,公用经费控制率为≤100%,预算管理基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,资金使用规范运行,按规定内容公开预决算信息,资产是保存完整、使用合规,固定资产利用率比率≥90%。 | ||||||
绩 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标值 |
全年实际完成值 |
产生差异的原因及改进措施 | |
财政供养人员控制率 |
5 |
% |
≤100% |
100% |
|||
“三公”经费变动率 |
5 |
% |
≤0 |
0 |
|||
预算完成率 |
10 |
% |
≥100% |
100% |
|||
预算调整率 |
5 |
% |
≤3% |
48.84% |
区级上级专项指标无法预测,基金专项资金存在不确定性。 | ||
公用经费控制率 |
5 |
% |
≤100% |
100.00% |
|||
“三公”经费控制率 |
5 |
% |
≤100% |
99.60% |
|||
资金结余率 |
10 |
% |
≤0 |
0 |
|||
政府采购执行率 |
5 |
% |
≥90% |
100% |
|||
管理制度健全性 |
5 |
% |
是/否 |
是 |
|||
资金使用合规性 |
9 |
% |
是/否 |
是 |
|||
预决算信息公开性 |
6 |
% |
是/否 |
是 |
|||
资产管理安全 |
8 |
% |
是/否 |
是 |
|||
固定资产利用率 |
2 |
% |
≥90% |
100.00% |
|||
绩效目标1--工业增加值 |
2 |
% |
≥5% |
21.70% |
|||
绩效目标2--新冠疫苗全程接种率 |
2 |
% |
≥80% |
117.30% |
|||
绩效目标3--创文工作完成情况 |
2 |
% |
是/否 |
是 |
|||
绩效目标4--惠民就业投诉 |
4 |
起 |
≤0 |
100% |
|||
接访群众投诉情况 |
10 |
起 |
≤0 |
规范使用 |
|||
总分 |
100 |
95 |
表2 |
||||||
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
专项(项目)名称 |
双北路社区、火炬社区便民服务建设补助 |
联系人及电话 |
邓燕43334356 | |||
主管部门 |
大足区民政局 |
实施单位 |
大足区双路街道办事处 | |||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||
总量 |
140000.00 |
总量 |
140000.00 | |||
其中:上级财政资金 |
其中:上级财政资金 |
|||||
区级财政资金 |
140000.00 |
区级财政资金 |
140000.00 |
100% | ||
其他资金 |
其他资金 |
|||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
便民服务中心提档升级补助 |
两个便民服务中心基础设施维护完成 | |||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |
便民中心装修 |
100平米 |
150平米 |
100% |
|||
增设下水井 |
1个 |
1个 |
100% |
|||
增设维墙 |
30米长 |
32米 |
100% |
|||
增设宣传标识牌 |
10个 |
12个 |
100% |
|||
服务对象满意度 |
≥90% |
100% |
100% |
|||
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
表3 |
||||||
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
专项(项目)名称 |
创建国家卫生区奖励经费 |
联系人及电话 |
胡代娟43334356 | |||
主管部门 |
重庆市大足区卫健委 |
实施单位 |
重庆市大足区双路街道办事处 | |||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||
总量 |
70680.00 |
总量 |
70680.00 | |||
其中:上级财政资金 |
其中:上级财政资金 |
|||||
区级财政资金 |
70680.00 |
区级财政资金 |
70680.00 |
100% | ||
其他资金 |
其他资金 |
|||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
创建国家卫生区奖励经费 |
创建国家卫生区奖励经费 | |||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |
机关创卫集中清洁 |
2次 |
2次 |
100% |
|||
创卫公益宣传资料制作 |
1批 |
1批 |
100% |
|||
创卫宣传用品制作 |
1批 |
1批 |
100% |
|||
资金拨付率 |
100% |
100% |
100% |
|||
服务对象满意度 |
≥90% |
100% |
100% |
|||
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
2.绩效自评报告或案例。
2021年未开展此项工作。
3.关于绩效自评结果的说明。
2021年未开展此项工作。
(三)重点绩效评价结果。
2021年未开展此项工作。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43334356
封面代码 | |
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|
|
|
|
2021年度 |
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
单位:万元 |
单位名称 |
重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
单位负责人 |
|
财务负责人 |
|
填表人 |
|
电话号码(区号) |
|
电话号码 |
|
分机号 |
|
单位地址 |
|
组织机构代码(各级技术监督局核发) |
009302718 |
邮政编码 |
|
财政预算代码 |
|
单位预算级次 |
|
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) |
|
单位基本性质 |
|
单位执行会计制度 |
|
预算管理级次 |
|
隶属关系 |
|
部门标识代码 |
|
国民经济行业分类 |
|
新报因素 |
|
上年代码 |
|
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
备用码 |
|
统一社会信用代码 |
|
备用码一 |
|
备用码二 |
|
事业单位改革分类 |
|
|
—1 — |
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
2021年度 |
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,295.66 |
一、一般公共服务支出 |
1,160.78 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
534.90 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
4.95 |
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
50.67 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
400.01 |
|
|
九、卫生健康支出 |
77.39 |
|
|
十、节能环保支出 |
2.83 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
106.73 |
|
|
十二、农林水支出 |
407.20 |
|
|
十三、交通运输支出 |
10.54 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
4.00 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.06 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
522.40 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
2,830.56 |
本年支出合计 |
2,830.56 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
2,830.56 |
总计 |
2,830.56 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
2021年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||
合计 |
2,830.56 |
2,830.56 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,160.76 |
1,160.76 |
||||||
20101 |
人大事务 |
17.64 |
17.64 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
17.64 |
17.64 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
906.44 |
906.44 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
854.56 |
854.56 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
0.99 |
0.99 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
47.66 |
47.66 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.23 |
3.23 |
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
5.76 |
5.76 |
||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.76 |
5.76 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
29.59 |
29.59 |
||||||
2010507 |
专项普查活动 |
29.59 |
29.59 |
||||||
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
4.23 |
4.23 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
4.23 |
4.23 |
||||||
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2013105 |
专项业务 |
5.00 |
5.00 |
||||||
20132 |
组织事务 |
2.95 |
2.95 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.95 |
2.95 |
||||||
20133 |
宣传事务 |
37.19 |
37.19 |
||||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
15.79 |
15.79 |
||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
21.40 |
21.40 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.58 |
41.58 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.58 |
41.58 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
104.38 |
104.38 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
104.38 |
104.38 |
||||||
203 |
国防支出 |
4.95 |
4.95 |
||||||
20306 |
国防动员 |
4.95 |
4.95 |
||||||
2030607 |
民兵 |
4.95 |
4.95 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.68 |
50.68 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
50.68 |
50.68 |
||||||
2070109 |
群众文化 |
48.05 |
48.05 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.63 |
2.63 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
400.00 |
400.00 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
67.90 |
67.90 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
67.90 |
67.90 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
20.38 |
20.38 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.38 |
20.38 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.90 |
250.90 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.79 |
173.79 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.27 |
41.27 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.84 |
35.84 |
||||||
20808 |
抚恤 |
21.92 |
21.92 |
||||||
2080805 |
义务兵优待 |
17.28 |
17.28 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.64 |
4.64 |
||||||
20811 |
残疾人事业 |
12.00 |
12.00 |
||||||
2081104 |
残疾人康复 |
10.00 |
10.00 |
||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
20820 |
临时救助 |
2.58 |
2.58 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
2.58 |
2.58 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
24.32 |
24.32 |
||||||
2082850 |
事业运行 |
24.32 |
24.32 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
77.39 |
77.39 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.55 |
75.55 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
50.59 |
50.59 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
24.96 |
24.96 |
||||||
21013 |
医疗救助 |
1.84 |
1.84 |
||||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.84 |
1.84 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
2.83 |
2.83 |
||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
2.83 |
2.83 |
||||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.83 |
2.83 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
106.73 |
106.73 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.98 |
41.98 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
41.98 |
41.98 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.18 |
39.18 |
||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.18 |
39.18 |
||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.07 |
13.07 |
||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.07 |
13.07 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.50 |
12.50 |
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.50 |
12.50 |
||||||
213 |
农林水支出 |
407.20 |
407.20 |
||||||
21301 |
农业农村 |
151.93 |
151.93 |
||||||
2130104 |
事业运行 |
150.63 |
150.63 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
0.19 |
0.19 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
0.51 |
0.51 |
||||||
2130126 |
农村社会事业 |
0.60 |
0.60 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
3.69 |
3.69 |
||||||
2130205 |
森林资源培育 |
2.79 |
2.79 |
||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.90 |
0.90 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
251.58 |
251.58 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
251.58 |
251.58 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
10.54 |
10.54 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
10.54 |
10.54 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
10.54 |
10.54 |
||||||
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
21602 |
商业流通事务 |
4.00 |
4.00 |
||||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
83.06 |
83.06 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
83.06 |
83.06 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
83.06 |
83.06 |
||||||
229 |
其他支出 |
522.40 |
522.40 |
||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
460.00 |
460.00 |
||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
460.00 |
460.00 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
62.40 |
62.40 |
||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
62.00 |
62.00 |
||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.40 |
||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
2021年度 |
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
合计 |
2,830.56 |
1,949.74 |
880.82 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,160.76 |
959.48 |
201.28 |
|||
20101 |
人大事务 |
17.64 |
17.64 |
||||
2010108 |
代表工作 |
17.64 |
17.64 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
906.44 |
902.22 |
4.22 |
|||
2010301 |
行政运行 |
854.56 |
854.56 |
||||
2010308 |
信访事务 |
0.99 |
0.99 |
||||
2010350 |
事业运行 |
47.66 |
47.66 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.23 |
3.23 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
5.76 |
5.76 |
||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.76 |
5.76 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
29.59 |
29.59 |
||||
2010507 |
专项普查活动 |
29.59 |
29.59 |
||||
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
20113 |
商贸事务 |
4.23 |
4.23 |
||||
2011308 |
招商引资 |
4.23 |
4.23 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
||||
2013105 |
专项业务 |
5.00 |
5.00 |
||||
20132 |
组织事务 |
2.95 |
2.95 |
||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.95 |
2.95 |
||||
20133 |
宣传事务 |
37.19 |
37.19 |
||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
15.79 |
15.79 |
||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
21.40 |
21.40 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.58 |
41.58 |
||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.58 |
41.58 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
104.38 |
57.26 |
47.12 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
104.38 |
57.26 |
47.12 |
|||
203 |
国防支出 |
4.95 |
4.95 |
||||
20306 |
国防动员 |
4.95 |
4.95 |
||||
2030607 |
民兵 |
4.95 |
4.95 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.68 |
48.05 |
2.63 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
50.68 |
48.05 |
2.63 |
|||
2070109 |
群众文化 |
48.05 |
48.05 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.63 |
2.63 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
400.00 |
339.40 |
60.60 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
67.90 |
64.18 |
3.72 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
67.90 |
64.18 |
3.72 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
20.38 |
20.38 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.38 |
20.38 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.90 |
250.90 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.79 |
173.79 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.27 |
41.27 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.84 |
35.84 |
||||
20808 |
抚恤 |
21.92 |
21.92 |
||||
2080805 |
义务兵优待 |
17.28 |
17.28 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.64 |
4.64 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
12.00 |
12.00 |
||||
2081104 |
残疾人康复 |
10.00 |
10.00 |
||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
20820 |
临时救助 |
2.58 |
2.58 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
2.58 |
2.58 |
||||
20828 |
退役军人管理事务 |
24.32 |
24.32 |
||||
2082850 |
事业运行 |
24.32 |
24.32 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
77.39 |
75.55 |
1.84 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.55 |
75.55 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
50.59 |
50.59 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
24.96 |
24.96 |
||||
21013 |
医疗救助 |
1.84 |
1.84 |
||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.84 |
1.84 |
||||
211 |
节能环保支出 |
2.83 |
2.83 |
||||
21101 |
环境保护管理事务 |
2.83 |
2.83 |
||||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.83 |
2.83 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
106.73 |
41.98 |
64.75 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.98 |
41.98 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
41.98 |
41.98 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.18 |
39.18 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.18 |
39.18 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.07 |
13.07 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.07 |
13.07 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.50 |
12.50 |
||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.50 |
12.50 |
||||
213 |
农林水支出 |
407.20 |
402.21 |
4.99 |
|||
21301 |
农业农村 |
151.93 |
150.63 |
1.30 |
|||
2130104 |
事业运行 |
150.63 |
150.63 |
||||
2130108 |
病虫害控制 |
0.19 |
0.19 |
||||
2130122 |
农业生产发展 |
0.51 |
0.51 |
||||
2130126 |
农村社会事业 |
0.60 |
0.60 |
||||
21302 |
林业和草原 |
3.69 |
3.69 |
||||
2130205 |
森林资源培育 |
2.79 |
2.79 |
||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.90 |
0.90 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
251.58 |
251.58 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
251.58 |
251.58 |
||||
214 |
交通运输支出 |
10.54 |
10.54 |
||||
21401 |
公路水路运输 |
10.54 |
10.54 |
||||
2140106 |
公路养护 |
10.54 |
10.54 |
||||
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
21602 |
商业流通事务 |
4.00 |
4.00 |
||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
83.06 |
83.06 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
83.06 |
83.06 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
83.06 |
83.06 |
||||
229 |
其他支出 |
522.40 |
522.40 |
||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
460.00 |
460.00 |
||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
460.00 |
460.00 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
62.40 |
62.40 |
||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
62.00 |
62.00 |
||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.40 |
||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
2021年度 |
单位:万元 | ||||
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,295.66 |
一、一般公共服务支出 |
1,160.78 |
1,160.78 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
534.90 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
4.95 |
4.95 |
|||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
50.67 |
50.67 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
400.01 |
400.01 |
||||
九、卫生健康支出 |
77.39 |
77.39 |
||||
十、节能环保支出 |
2.83 |
2.83 |
||||
十一、城乡社区支出 |
106.73 |
94.23 |
12.50 |
|||
十二、农林水支出 |
407.20 |
407.20 |
||||
十三、交通运输支出 |
10.54 |
10.54 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
83.06 |
83.06 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
522.40 |
522.40 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
本年收入合计 |
2,830.56 |
二十五、债务付息支出 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
2,830.56 |
2,295.66 |
534.90 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
2,830.56 |
总计 |
2,830.56 |
2,295.66 |
534.90 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
2021年度 |
|
单位:万元 | |
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,295.66 |
1,949.74 |
345.92 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,160.76 |
959.48 |
201.28 |
20101 |
人大事务 |
17.64 |
|
17.64 |
2010108 |
代表工作 |
17.64 |
|
17.64 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
906.44 |
902.22 |
4.22 |
2010301 |
行政运行 |
854.56 |
854.56 |
|
2010308 |
信访事务 |
0.99 |
|
0.99 |
2010350 |
事业运行 |
47.66 |
47.66 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.23 |
|
3.23 |
20104 |
发展与改革事务 |
5.76 |
|
5.76 |
2010402 |
一般行政管理事务 |
5.76 |
|
5.76 |
20105 |
统计信息事务 |
29.59 |
|
29.59 |
2010507 |
专项普查活动 |
29.59 |
|
29.59 |
20106 |
财政事务 |
3.00 |
|
3.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
20113 |
商贸事务 |
4.23 |
|
4.23 |
2011308 |
招商引资 |
4.23 |
|
4.23 |
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
|
3.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5.00 |
|
5.00 |
2013105 |
专项业务 |
5.00 |
|
5.00 |
20132 |
组织事务 |
2.95 |
|
2.95 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.95 |
|
2.95 |
20133 |
宣传事务 |
37.19 |
|
37.19 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
15.79 |
|
15.79 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
21.40 |
|
21.40 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.58 |
|
41.58 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.58 |
|
41.58 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
104.38 |
57.26 |
47.12 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
104.38 |
57.26 |
47.12 |
203 |
国防支出 |
4.95 |
|
4.95 |
20306 |
国防动员 |
4.95 |
|
4.95 |
2030607 |
民兵 |
4.95 |
|
4.95 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.68 |
48.05 |
2.63 |
20701 |
文化和旅游 |
50.68 |
48.05 |
2.63 |
2070109 |
群众文化 |
48.05 |
48.05 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.63 |
|
2.63 |
208 |
社会保障和就业支出 |
400.00 |
339.40 |
60.60 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
67.90 |
64.18 |
3.72 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
67.90 |
64.18 |
3.72 |
20802 |
民政管理事务 |
20.38 |
|
20.38 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.38 |
|
20.38 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.90 |
250.90 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
173.79 |
173.79 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.27 |
41.27 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.84 |
35.84 |
|
20808 |
抚恤 |
21.92 |
|
21.92 |
2080805 |
义务兵优待 |
17.28 |
|
17.28 |
2080899 |
其他优抚支出 |
4.64 |
|
4.64 |
20811 |
残疾人事业 |
12.00 |
|
12.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
10.00 |
|
10.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.00 |
|
2.00 |
20820 |
临时救助 |
2.58 |
|
2.58 |
2082001 |
临时救助支出 |
2.58 |
|
2.58 |
20828 |
退役军人管理事务 |
24.32 |
24.32 |
|
2082850 |
事业运行 |
24.32 |
24.32 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.39 |
75.55 |
1.84 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.55 |
75.55 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.59 |
50.59 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.96 |
24.96 |
|
21013 |
医疗救助 |
1.84 |
|
1.84 |
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.84 |
|
1.84 |
211 |
节能环保支出 |
2.83 |
|
2.83 |
21101 |
环境保护管理事务 |
2.83 |
|
2.83 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.83 |
|
2.83 |
212 |
城乡社区支出 |
94.23 |
41.98 |
52.25 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
41.98 |
41.98 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
41.98 |
41.98 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.18 |
|
39.18 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.18 |
|
39.18 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.07 |
|
13.07 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.07 |
|
13.07 |
213 |
农林水支出 |
407.20 |
402.21 |
4.99 |
21301 |
农业农村 |
151.93 |
150.63 |
1.30 |
2130104 |
事业运行 |
150.63 |
150.63 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.19 |
|
0.19 |
2130122 |
农业生产发展 |
0.51 |
|
0.51 |
2130126 |
农村社会事业 |
0.60 |
|
0.60 |
21302 |
林业和草原 |
3.69 |
|
3.69 |
2130205 |
森林资源培育 |
2.79 |
|
2.79 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.90 |
|
0.90 |
21307 |
农村综合改革 |
251.58 |
251.58 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
251.58 |
251.58 |
|
214 |
交通运输支出 |
10.54 |
|
10.54 |
21401 |
公路水路运输 |
10.54 |
|
10.54 |
2140106 |
公路养护 |
10.54 |
|
10.54 |
216 |
商业服务业等支出 |
4.00 |
|
4.00 |
21602 |
商业流通事务 |
4.00 |
|
4.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
221 |
住房保障支出 |
83.06 |
83.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.06 |
83.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.06 |
83.06 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
|
|
金额单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,275.89 |
302 |
商品和服务支出 |
409.91 |
310 |
资本性支出 |
25.17 |
30101 |
基本工资 |
279.58 |
30201 |
办公费 |
29.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
119.42 |
30202 |
印刷费 |
32.28 |
31002 |
办公设备购置 |
25.17 |
30103 |
奖金 |
135.70 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
59.65 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
264.34 |
30205 |
水费 |
2.70 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
173.79 |
30206 |
电费 |
13.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.27 |
30207 |
邮电费 |
15.22 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.31 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.24 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
102.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
83.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
7.84 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.52 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
238.77 |
30215 |
会议费 |
2.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.55 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
202.93 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
24.43 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
35.84 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
34.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.80 |
39906 |
赠与 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
95.51 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
1,514.66 |
公用经费合计 |
435.08 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
2021年度 |
单位:万元 | |||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
534.90 |
534.90 |
534.90 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
|||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
|||
229 |
其他支出 |
522.40 |
522.40 |
522.40 |
|||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
460.00 |
460.00 |
460.00 |
|||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
460.00 |
460.00 |
460.00 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
62.40 |
62.40 |
62.40 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
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公开08表 |
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
2021年度 |
|
单位:万元 | |
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
| |
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备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | |
公开部门:重庆市大足区人民政府双路街道办事处 |
2021年度单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
235.38 |
(一)支出合计 |
28.52 |
26.59 |
(一)行政单位 |
235.38 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.72 |
8.80 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
10.72 |
8.80 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
17.80 |
17.79 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
17.79 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
478 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
6.83 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,994 |
1.政府采购货物支出 |
6.83 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
3.89 |
二、会议费 |
— |
2.20 |
其中:授予小微企业合同金额 |
3.89 |
三、培训费 |
— |
1.55 |
|
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备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |