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[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2025-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇 [ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011177846982X3/2025-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙石镇
[ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙石镇人民政府2024年度决算公开说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规等的全面贯彻实施,组织动员全镇人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。

3、领导所属各工作部门的工作。

4、改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。

5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

6、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生 、城乡建设,环境保护事业和财政、民政、行政监察,审计、卫生健康等行政工作,领导和协助管理区驻本镇事业单位。

7、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

8、向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。

9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

10、完成上级国家行政机关,镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

(二)机构设置情况

龙石镇党委和人民政府设综合办事机构10个(党政办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室)

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1879.25万元。收、支与2023年度相比,减少87.74万元,下降4.5%,主要原因是减少市政基础设施、四好农村公路村级公路建设等项目经费。

1.收入情况。2024年度收入合计1879.25万元,2023年度相比,减少87.74万元,下降4.5%,主要原因是减少市政基础设施、四好农村公路村级公路建设等项目经费。其中:财政拨款收入1879.25万元,占100.0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1879.25万元,2023年度相比,减少87.74万元,下降4.5%,主要原因是减少市政基础设施、四好农村公路村级公路建设等项目经费。其中:基本支出757.22万元,占40.3%;项目支出1122.03万元,占59.7%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1879.25万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少87.74万元,下降4.5%。主要原因是减少市政基础设施、四好农村公路村级公路建设等项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1849.17万元,2023年度相比,减少86.86万元,下降4.5%。主要原因是减少市政基础设施、四好农村公路村级公路建设等项目经费。较年初预算数增加342.92万元,增长22.8%。主要原因是增加了农村综合改革奖补项目;2024年耕地非粮化整治项目;2024年度衔接资金项目等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1849.17万元,2023年度相比,减少86.86万元,下降4.5%。主要原因是减少市政基础设施、四好农村公路村级公路建设等项目经费。较年初预算数增加342.92万元,增长22.8%。主要原因是增加了农村综合改革奖补项目;2024年耕地非粮化整治项目;2024年度衔接资金项目等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出641.14万元,占34.7%较年初预算数减少59.95万元,下降8.6%,主要原因是实施项目减少。

(2)文化旅游体育与传媒支出11.5万元,占0.6%较年初预算数增加7万元,增长155.6%,主要原因是镇街文物安全经费项目未纳入预算。

(3)社会保障和就业支出162.08万元,占8.8%较年初预算数增加24.92万元,增长18.2%,主要原因是养老服务全覆盖建设项目、特困人员区域性供养项目未纳入预算。

(4)卫生健康支出37.37万元,占2%较年初预算数增加1.5万元,增长4.2%,主要原因是医保服务能力提升补助项目未纳入预算。

(5)城乡社区支出203.99万元,占11%较年初预算数增加148.99万元,增长270.9%,主要原因是龙石镇卫片执法图斑整改补助项目未纳入预算。

(6)农林水支出599.65万元,占32.4%较年初预算数增加66.96万元,增长12.6%,主要原因是2024年耕地非粮化整治项目;2024年疫情防控临时性公益特岗人员补助项目;2024年度河库清漂保洁以奖代补项目;2024年河道修复管护项目等未纳入预算。

(7)交通运输支出150万元,占8.1%较年初预算数增加150万元,增长100%,主要原因是蓝莓基地产业路、龙河路、万白路未纳入预算。

(8)住房保障支出43.44万元,占2.4%较年初预算数增加3.5万元,增长8.8%,主要原因是农村危房改造项目未纳入预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出757.22万元。

其中:

人员经费504.5万元,2023年度相比,减少43.3万元,下降7.9%,主要原因是我单位2024年度退休人员增加2名。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。

公用经费252.72万元,2023年度相比,减少23.77万元,下降8.6%,主要原因是提倡厉行节约原则。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入30.08万元,2023年度相比,减少0.88万元,下降2.8%,主要原因是实施项目减少。本年支出30.08万元,2023年度相比,减少0.88万元,下降2.8%,主要原因是实施项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计40.7万元,较年初预算数减少1.8万元,下降4.2%,主要原因是从严控制和压缩三公经费开支的原则。较上年支出数减少2.6万元,下降6%,主要原因是从严控制和压缩三公经费开支的原则。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。

 2024年度公务车购置费0万元,本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费11.2万元,主要用于公务用车.市政车辆的油费.维修费.保险费。费用支出较年初预算数减少1.8万元,下降13.9%,主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则。较上年支出数减少2.15万元,下降16.1%,主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则。

公务接待费29.5万元,主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数减少0.45万元,下降1.5%,主要原因是从严控制和压缩公务接待开支的原则。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待264批次2984人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费98.86元,车均购置费0万元,车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出35万元,2023年度相比,增加10万元,增长40%,主要原因是2024年度增加了人大代表选举及人大会议次数。本年度培训费支出13.02万元,2023年度相比,增加4.2万元,增长47.6%,主要原因是2024年度增加了职工培训能力提升次数。本年度差旅费支出45.8万元,2023年度相比,减少31.01万元,下降40.4%,主要原因是2024年度出差次数减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出252.72万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少23.77万元,下降8.6%,主要原因是从严控制和压缩开支的原则。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.21万元,其中:政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.21元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.21万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备、办公电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对整体和39个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评39项,涉及资金1122.04万元。

(二)部门绩效评价情况

我单位对龙石镇龙万路升级改造工程综合补偿项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金150万元,评价得分100分,评价等次为优;对养老服务全覆盖建设资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金30万元,评价得分100分,评价等次为优;对2023年第二批农村综合改革转移支付资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金122.76万元,评价得分100分,评价等次为优;对2024年农村危房改造开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.5万元,评价得分100分,评价等次为优;对大足区2024年龙石镇卫片执法图斑整改补助资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金138.99万元,评价得分100分,评价等次为优。(二级项目绩效自评表详见附件1

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。  

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-43580134


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市大足区龙石镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,849.17

一、一般公共服务支出

641.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

30.08

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

11.50

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

162.08



九、卫生健康支出

37.37



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

218.23



十二、农林水支出

600.49



十三、交通运输支出

150.00



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

43.44



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

15.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,879.25

本年支出合计

1,879.25

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,879.25

总计

1,879.25


备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。


2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




收入决算表


单位:重庆市大足区龙石镇人民政府







公开02








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

1,879.25

1,879.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

641.14

641.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

人大会议

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

596.14

596.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

575.03

575.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

21.11

21.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20140

信访事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2014099

其他信访事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20702

文物

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070204

文物保护

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

162.08

162.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

108.50

108.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.21

47.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.56

31.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080901

退役士兵安置

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

44.11

44.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081006

养老服务

44.11

44.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

37.37

37.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

32.87

32.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

29.51

29.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21015

医疗保障管理事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101505

医疗保障政策管理

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101506

医疗保障经办事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

218.23

218.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

148.99

148.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

148.99

148.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

600.49

600.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130205

森林资源培育

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130299

其他林业和草原支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

145.48

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

145.48

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

424.37

424.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

122.76

122.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

301.61

301.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2137201

移民补助

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

43.44

43.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210105

农村危房改造

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表


单位重庆市大足区龙石镇人民政府





公开03






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)





合计

1,879.25

757.22

1,122.03

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

641.14

575.03

66.11

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00


2010104

人大会议

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

596.14

575.03

21.11

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

575.03

575.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

21.11

0.00

21.11

0.00

0.00

0.00


20140

信访事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


2014099

其他信访事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00


20702

文物

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


2070204

文物保护

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

162.08

109.38

52.69

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

108.50

108.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.21

47.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.56

31.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

2.58

0.00

2.58

0.00

0.00

0.00


2080901

退役士兵安置

2.58

0.00

2.58

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

44.11

0.00

44.11

0.00

0.00

0.00


2081006

养老服务

44.11

0.00

44.11

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

37.37

32.87

4.50

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

32.87

32.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

29.51

29.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00


21015

医疗保障管理事务

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00


2101505

医疗保障政策管理

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2101506

医疗保障经办事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

218.23

0.00

218.23

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

148.99

0.00

148.99

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

148.99

0.00

148.99

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

14.24

0.00

14.24

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

14.24

0.00

14.24

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

600.49

0.00

600.49

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00


2130205

森林资源培育

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00


2130299

其他林业和草原支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

145.48

0.00

145.48

0.00

0.00

0.00


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

145.48

0.00

145.48

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

424.37

0.00

424.37

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

122.76

0.00

122.76

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

301.61

0.00

301.61

0.00

0.00

0.00


21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00


2137201

移民补助

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

43.44

39.94

3.50

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00


2210105

农村危房改造

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

39.94

39.94

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市大足区龙石镇人民政府




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,849.17

一、一般公共服务支出

641.14

641.14



二、政府性基金预算财政拨款

30.08

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

11.50

11.50





八、社会保障和就业支出

162.08

162.08





九、卫生健康支出

37.37

37.37





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

218.23

203.99

14.24




十二、农林水支出

600.49

599.65

0.84




十三、交通运输支出

150.00

150.00





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

43.44

43.44





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

15.00


15.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,879.25

本年支出合计

1,879.25

1,849.17

30.08


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,879.25

总计

1,879.25

1,849.17

30.08


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表


单位重庆市大足区龙石镇人民政府


公开05



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

1,849.17

757.22

1,091.95


201

一般公共服务支出

641.14

575.03

66.11


20101

人大事务

25.00

0.00

25.00


2010104

人大会议

25.00

0.00

25.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

596.14

575.03

21.11


2010301

行政运行

575.03

575.03

0.00


2010302

一般行政管理事务

21.11

0.00

21.11


20140

信访事务

20.00

0.00

20.00


2014099

其他信访事务支出

20.00

0.00

20.00


207

文化旅游体育与传媒支出

11.50

0.00

11.50


20701

文化和旅游

4.50

0.00

4.50


2070199

其他文化和旅游支出

4.50

0.00

4.50


20702

文物

7.00

0.00

7.00


2070204

文物保护

7.00

0.00

7.00


208

社会保障和就业支出

162.08

109.38

52.69


20801

人力资源和社会保障管理事务

6.00

0.00

6.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.00

0.00

6.00


20805

行政事业单位养老支出

108.50

108.50

0.00


2080501

行政单位离退休

4.73

4.73

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.21

47.21

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.56

31.56

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

25.00

25.00

0.00


20809

退役安置

2.58

0.00

2.58


2080901

退役士兵安置

2.58

0.00

2.58


20810

社会福利

44.11

0.00

44.11


2081006

养老服务

44.11

0.00

44.11


20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00


210

卫生健康支出

37.37

32.87

4.50


21011

行政事业单位医疗

32.87

32.87

0.00


2101101

行政单位医疗

29.51

29.51

0.00


2101103

公务员医疗补助

3.36

3.36

0.00


21015

医疗保障管理事务

4.50

0.00

4.50


2101505

医疗保障政策管理

3.00

0.00

3.00


2101506

医疗保障经办事务

1.50

0.00

1.50


212

城乡社区支出

203.99

0.00

203.99


21203

城乡社区公共设施

148.99

0.00

148.99


2120399

其他城乡社区公共设施支出

148.99

0.00

148.99


21205

城乡社区环境卫生

55.00

0.00

55.00


2120501

城乡社区环境卫生

55.00

0.00

55.00


213

农林水支出

599.65

0.00

599.65


21302

林业和草原

25.00

0.00

25.00


2130205

森林资源培育

17.00

0.00

17.00


2130299

其他林业和草原支出

8.00

0.00

8.00


21303

水利

4.80

0.00

4.80


2130306

水利工程运行与维护

4.80

0.00

4.80


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

145.48

0.00

145.48


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

145.48

0.00

145.48


21307

农村综合改革

424.37

0.00

424.37


2130701

对村级公益事业建设的补助

122.76

0.00

122.76


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

301.61

0.00

301.61


214

交通运输支出

150.00

0.00

150.00


21401

公路水路运输

150.00

0.00

150.00


2140104

公路建设

150.00

0.00

150.00


221

住房保障支出

43.44

39.94

3.50


22101

保障性安居工程支出

3.50

0.00

3.50


2210105

农村危房改造

3.50

0.00

3.50


22102

住房改革支出

39.94

39.94

0.00


2210201

住房公积金

39.94

39.94

0.00


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位重庆市大足区龙石镇人民政府




公开06





单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

471.02

302

商品和服务支出

252.72

310

资本性支出



30101

基本工资

100.20

30201

办公费

89.69

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

79.74

30202

印刷费


31002

办公设备购置



30103

奖金

138.62

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资


30205

水费

4.00

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.21

30206

电费

12.50

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

31.56

30207

邮电费

1.31

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

29.51

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

0.89

30211

差旅费

45.80

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

39.94

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

3.36

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

33.48

30215

会议费

10.00

31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

13.02

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

29.50

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

31.48

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

6.80

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

2.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

2.42

31206

其他资本性补助



30309

奖励金


30229

福利费

6.04

31299

其他对企业补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

11.20

399

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

20.44

39907

国家赔偿费用支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与






307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

504.50

公用经费合计

252.72


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位重庆市大足区龙石镇人民政府





公开07






单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

0.00

30.08

30.08

0.00

30.08

0.00


212

城乡社区支出

0.00

14.24

14.24

0.00

14.24

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

14.24

14.24

0.00

14.24

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

14.24

14.24

0.00

14.24

0.00


213

农林水支出

0.00

0.84

0.84

0.00

0.84

0.00


21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.84

0.84

0.00

0.84

0.00


2137201

移民补助

0.00

0.84

0.84

0.00

0.84

0.00


229

其他支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


单位重庆市大足区龙石镇人民政府


公开08



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计

0.00


0.00




0.00


0.00










备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。



机构运行信息表





公开09

单位重庆市大足区龙石镇人民政府



单位:万元

项    目

预算数

决算数

项    目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

252.72

(一)支出合计

40.70

40.70

(一)行政单位

252.72

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

11.20

11.20

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

11.20

11.20

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

29.50

29.50

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

29.50

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

264

(一)政府采购支出合计

1.21

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.21

6.国内公务接待人次(人)

2,984

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

1.21

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

1.21

二、会议费

35.00



三、培训费

13.02



四、差旅费

45.80



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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