[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2024-00080 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2024-10-18 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2024-00080 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
[ 发布日期 ] | 2024-10-18 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-18 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处_决算公开说明及公开报表
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
龙岗街道党工委和办事处设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等10个党政内设机构,下设直属7个事业单位,包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心、农业服务中心。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计6051.88万元,支出总计6051.88万元。收支较上年决算数减少4839.43万元,下降44.4%,主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入减少3139.91万元,政府性基金预算财政拨款收入减少1699.52万元。
2.收入情况。2023年度收入合计6051.88万元,较上年决算数减少4839.43万元,下降44.4%,主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入减少3139.91万元,政府性基金预算财政拨款收入减少1699.52万元。其中:财政拨款收入6051.88万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计6051.88万元,较上年决算数减少4839.43万元,下降44.4%,主要原因是住房保障支出减少4050.52万元。其中:基本支出2816.9万元,占46.5%;项目支出3234.98万元,占53.45%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6051.88万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少4839.43万元,下降44.4%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入减少3139.91万元,政府性基金预算财政拨款收入减少1699.52万元,住房保障支出减少4050.52万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5833.69万元,较上年决算数减少3139.91万元,下降34.9%。主要原因是住房保障财政拨款减少。较年初预算数增加1915.83万元,增长48.9%。主要原因是2023年专项资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5833.69万元,较上年决算数减少3139.91万元,下降34.9%。主要原因是住房保障财政拨款减少。较年初预算数增加1915.83万元,增长48.9%。主要原因是2023年专项资金增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1607.08万元,占27.5%,较年初预算数减少57.40万元,下降3.4%,主要原因是缩减行政运行经费。
(2)文化旅游体育与传媒支出99.05万元,占1.7%,较年初预算数减少9.72万元,下降8.9%,主要原因是群众文化经费减少。
(3)社会保障与就业支出716.55万元,占12.2%,较年初预算数增加55.81万元,增长8.4%,主要原因是行政事业单位养老支出增加。
(4)卫生健康支出167.02万元,占2.8%,较年初预算数增加40万元,增长31.4%,主要原因是突发公共卫生事件应急处理资金增加。
(5)城乡社区支出340.55万元,占5.8%,较年初预算数增加61.69万元,增长22.1%,主要原因国有土地使用权出让收入安排的支出增加。
(6)农林水支出2032.58万元,占34.8%,较年初预算数增加1094.47万元,增长116.6%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。
(7)交通运输支出459.01万元,占7.8%,较年初预算数增加459.01万元,增长100.0%,主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。
(8)住房保障支出315.84万元,占5.4%,较年初预算数增加175.97万元,增长125.8%,主要原因是保障性安居工程支出增加。
(9)灾害防治及应急管理支出96万元,占1.6%,较年初预算数增加96万元,增长100.0%,主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2816.9万元。其中:人员经费2294万元,较上年决算数减少8.23万元,下降0.4%,主要原因是规范津补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费522.90万元,较上年决算数增加173.40万元,增长49.6%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入218.19万元,较上年决算数减少1699.52万元,下降88.6%,主要原因是项目资金减少。本年支出218.19万元,较上年决算数减少1699.52万元,下降88.6%,主要原因是项目资金减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计8.73万元,较年初预算数减少9.87万元,下降53.1%,较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,规范和控制公务接待、公务用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元。本单位2023年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0万元,本单位2023年度未发生公车购置支出。
公务车运行维护费5.97万元,主要用于公务用车和垃圾清运。费用支出较年初预算数减少2.03万元,下降25.4%,主要原因是公车使用频率减少。较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是控制公务用车支出。
公务接待费2.76万元,主要用于接待上级工作用餐。费用支出较年初预算数减少7.84万元,下降73.9%,主要原因是严格控制公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待20批次700人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费39.40元,车均购置费0万元,车均维护费1.49万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.56万元,较上年决算数增加0.59万元,增长8.4%,本年度培训费支出16.26万元,较上年决算数增加0.83万元,增长5.38%,主要原因是新增人员增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出486.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加201.27万元,增长70.5%,主要原因是人员增加,劳务费增加以及设备更新带来的办公费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3.04万元,其中:政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.04万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额3.04万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和75个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3,234.98万元。
单位整体绩效自评表:
项目支出绩效自评表:
(二)单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43721213。
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,833.69 |
一、一般公共服务支出 |
1,607.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
218.19 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
99.05 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
720.56 |
|
|
九、卫生健康支出 |
167.02 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
547.83 |
|
|
十二、农林水支出 |
2,032.58 |
|
|
十三、交通运输支出 |
459.01 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
315.84 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
96 |
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二十三、其他支出 |
6.9 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
6,051.88 |
本年支出合计 |
6,051.88 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
6,051.88 |
总计 |
6,051.88 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
|
|
|
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|
公开02表 | ||
|
|
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|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
6,051.88 |
6,051.88 |
|
|
|
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
1,607.08 |
1,607.08 |
|
|
|
|
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,503.14 |
1,503.14 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,160.28 |
1,160.28 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
212.69 |
212.69 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
130.17 |
130.17 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.94 |
102.94 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.94 |
102.94 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
99.05 |
99.05 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
92.05 |
92.05 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
87 |
87 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
720.56 |
720.56 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.88 |
120.88 |
|
|
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|
|
|
2080150 |
事业运行 |
116.86 |
116.86 |
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.03 |
4.03 |
|
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
431.49 |
431.49 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.19 |
176.19 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.92 |
87.92 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
155.2 |
155.2 |
|
|
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|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.1 |
22.1 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.1 |
22.1 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
17.63 |
17.63 |
|
|
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|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
17.63 |
17.63 |
|
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|
20810 |
社会福利 |
10.49 |
10.49 |
|
|
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|
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|
2081006 |
养老服务 |
10.49 |
10.49 |
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
14.67 |
14.67 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.67 |
14.67 |
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
4.01 |
4.01 |
|
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|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
58.73 |
58.73 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
40.73 |
40.73 |
|
|
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|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.55 |
40.55 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.55 |
40.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
167.02 |
167.02 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.02 |
127.02 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.23 |
54.23 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.67 |
55.67 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
547.83 |
547.83 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.73 |
121.73 |
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
121.73 |
121.73 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
90.29 |
90.29 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
90.29 |
90.29 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
207.28 |
207.28 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
33.5 |
33.5 |
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
163.74 |
163.74 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.04 |
104.04 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
104.04 |
104.04 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,032.58 |
2,032.58 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
333.41 |
333.41 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
333.41 |
333.41 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
596.94 |
596.94 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
18.2 |
18.2 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
578.74 |
578.74 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,097.23 |
1,097.23 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
487 |
487 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
610.23 |
610.23 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
459.01 |
459.01 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
449.11 |
449.11 |
|
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
449.11 |
449.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
315.84 |
315.84 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
175.97 |
175.97 |
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
175.97 |
175.97 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
139.87 |
139.87 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.87 |
139.87 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
6,051.88 |
2,816.9 |
3,234.98 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,607.08 |
1,393.39 |
213.69 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,503.14 |
1,290.45 |
212.69 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,160.28 |
1,160.28 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
212.69 |
|
212.69 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
130.17 |
130.17 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1 |
|
1 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.94 |
102.94 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.94 |
102.94 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
99.05 |
87 |
12.05 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
92.05 |
87 |
5.05 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
87 |
87 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.05 |
|
5.05 |
|
|
|
20702 |
文物 |
7 |
|
7 |
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
7 |
|
7 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
720.56 |
614.48 |
106.08 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.88 |
116.86 |
4.03 |
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
116.86 |
116.86 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.03 |
|
4.03 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
431.49 |
431.49 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.19 |
176.19 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.92 |
87.92 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
155.2 |
155.2 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.1 |
22.1 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.1 |
22.1 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
17.63 |
|
17.63 |
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
17.63 |
|
17.63 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
10.49 |
|
10.49 |
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
10.49 |
|
10.49 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
14.67 |
|
14.67 |
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
14.67 |
|
14.67 |
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
58.73 |
40.73 |
18 |
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
40.73 |
40.73 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
18 |
|
18 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.55 |
3.3 |
37.25 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.55 |
3.3 |
37.25 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
167.02 |
127.02 |
40 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
40 |
|
40 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
40 |
|
40 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.02 |
127.02 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.23 |
54.23 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.67 |
55.67 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.20 |
11.20 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
547.83 |
121.73 |
426.10 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.73 |
121.73 |
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
121.73 |
121.73 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24.49 |
|
24.49 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24.49 |
|
24.49 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
90.29 |
|
90.29 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
90.29 |
|
90.29 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
207.28 |
|
207.28 |
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
33.5 |
|
33.5 |
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
163.74 |
|
163.74 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.04 |
|
10.04 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.04 |
|
104.04 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
104.04 |
|
104.04 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,032.58 |
333.41 |
1,699.17 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
333.41 |
333.41 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
333.41 |
333.41 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
5 |
|
5 |
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
5 |
|
5 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
596.94 |
|
596.94 |
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
18.2 |
|
18.2 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
578.74 |
|
578.74 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,097.23 |
|
1,097.23 |
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
487 |
|
487 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
610.23 |
|
610.23 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
459.01 |
|
459.01 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
9.9 |
|
9.9 |
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
9.9 |
|
9.9 |
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
449.11 |
|
449.11 |
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
449.11 |
|
449.11 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
315.84 |
139.87 |
175.97 |
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
175.97 |
|
175.97 |
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
175.97 |
|
175.97 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
139.87 |
139.87 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
139.87 |
139.87 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
96 |
|
96 |
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
96 |
|
96 |
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
96 |
|
96 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
5,833.69 |
一、一般公共服务支出 |
1,607.08 |
1,607.08 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
218.19 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
99.05 |
99.05 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
720.56 |
716.55 |
4.01 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
167.02 |
167.02 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
547.83 |
340.55 |
207.28 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,032.58 |
2,032.58 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
459.01 |
459.01 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
315.84 |
315.84 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
96 |
96 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,051.88 |
本年支出合计 |
6,051.88 |
5,833.69 |
218.19 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,051.88 |
总计 |
6,051.88 |
5,833.69 |
218.19 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5,833.69 |
2,816.9 |
3,016.78 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,607.08 |
1,393.39 |
213.69 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,503.14 |
1,290.45 |
212.69 |
2010301 |
行政运行 |
1,160.28 |
1,160.28 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
212.69 |
|
212.69 |
2010350 |
事业运行 |
130.17 |
130.17 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1 |
|
1 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1 |
|
1 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.94 |
102.94 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.94 |
102.94 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
99.05 |
87 |
12.05 |
20701 |
文化和旅游 |
92.05 |
87 |
5.05 |
2070109 |
群众文化 |
87 |
87 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.05 |
|
5.05 |
20702 |
文物 |
7 |
|
7 |
2070204 |
文物保护 |
7 |
|
7 |
208 |
社会保障和就业支出 |
716.55 |
614.48 |
102.07 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
120.88 |
116.86 |
4.03 |
2080150 |
事业运行 |
116.86 |
116.86 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.03 |
|
4.03 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
431.49 |
431.49 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.89 |
6.89 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.3 |
5.3 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.19 |
176.19 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.92 |
87.92 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
155.2 |
155.2 |
|
20808 |
抚恤 |
22.1 |
22.1 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.1 |
22.1 |
|
20809 |
退役安置 |
17.63 |
|
17.63 |
2080901 |
退役士兵安置 |
17.63 |
|
17.63 |
20810 |
社会福利 |
10.49 |
|
10.49 |
2081006 |
养老服务 |
10.49 |
|
10.49 |
20820 |
临时救助 |
14.67 |
|
14.67 |
2082001 |
临时救助支出 |
14.67 |
|
14.67 |
20828 |
退役军人管理事务 |
58.73 |
40.73 |
18 |
2082850 |
事业运行 |
40.73 |
40.73 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
18 |
|
18 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.55 |
3.3 |
37.25 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.55 |
3.3 |
37.25 |
210 |
卫生健康支出 |
167.02 |
127.02 |
40 |
21004 |
公共卫生 |
40 |
|
40 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
40 |
|
40 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.02 |
127.02 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.23 |
54.23 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55.67 |
55.67 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.92 |
5.92 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.20 |
11.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
340.55 |
121.73 |
218.82 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.73 |
121.73 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
121.73 |
121.73 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24.49 |
|
24.49 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24.49 |
|
24.49 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
90.29 |
|
90.29 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
90.29 |
|
90.29 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
104.04 |
|
104.04 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
104.04 |
|
104.04 |
213 |
农林水支出 |
2,032.58 |
333.41 |
1,699.17 |
21301 |
农业农村 |
333.41 |
333.41 |
|
2130104 |
事业运行 |
333.41 |
333.41 |
|
21302 |
林业和草原 |
5 |
|
5 |
2130205 |
森林资源培育 |
5 |
|
5 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
596.94 |
|
596.94 |
2130505 |
生产发展 |
18.2 |
|
18.2 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
578.74 |
|
578.74 |
21307 |
农村综合改革 |
1,097.23 |
|
1,097.23 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
487 |
|
487 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
610.23 |
|
610.23 |
214 |
交通运输支出 |
459.01 |
|
459.01 |
21401 |
公路水路运输 |
9.9 |
|
9.9 |
2140106 |
公路养护 |
9.9 |
|
9.9 |
21406 |
车辆购置税支出 |
449.11 |
|
449.11 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
449.11 |
|
449.11 |
221 |
住房保障支出 |
315.84 |
139.87 |
175.97 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
175.97 |
|
175.97 |
2210108 |
老旧小区改造 |
175.97 |
|
175.97 |
22102 |
住房改革支出 |
139.87 |
139.87 |
|
2210201 |
住房公积金 |
139.87 |
139.87 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
96 |
|
96 |
22406 |
自然灾害防治 |
96 |
|
96 |
2240601 |
地质灾害防治 |
96 |
|
96 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2,079.69 |
302 |
商品和服务支出 |
506.95 |
310 |
资本性支出 |
15.95 |
30101 |
基本工资 |
502.48 |
30201 |
办公费 |
111.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
136.05 |
30202 |
印刷费 |
20.01 |
31002 |
办公设备购置 |
15.95 |
30103 |
奖金 |
272.66 |
30203 |
咨询费 |
0.2 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
66.89 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
568.75 |
30205 |
水费 |
7.25 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
176.19 |
30206 |
电费 |
9.3 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
87.92 |
30207 |
邮电费 |
35.94 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.9 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.92 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.3 |
30211 |
差旅费 |
2.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
139.87 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
9.76 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
17.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
214.31 |
30215 |
会议费 |
7.56 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
16.26 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.76 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.1 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
164.46 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
46.4 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.64 |
30227 |
委托业务费 |
2.8 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
77.1 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
12.19 |
30229 |
福利费 |
5.9 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.28 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
101.72 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,294 |
公用经费合计 |
522.9 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
218.19 |
218.19 |
|
218.19 |
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
4.01 |
4.01 |
|
4.01 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
4.01 |
4.01 |
|
4.01 |
|
2082201 |
移民补助 |
|
4.01 |
4.01 |
|
4.01 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
207.28 |
207.28 |
|
207.28 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
207.28 |
207.28 |
|
207.28 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
33.5 |
33.5 |
|
33.5 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
163.74 |
163.74 |
|
163.74 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
10.04 |
10.04 |
|
10.04 |
|
229 |
其他支出 |
|
6.9 |
6.9 |
|
6.9 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
6.9 |
6.9 |
|
6.9 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
6.9 |
6.9 |
|
6.9 |
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门: 重庆市大足区人民政府龙岗街道办事处 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
486.92 |
(一)支出合计 |
8.73 |
8.73 |
(一)行政单位 |
486.92 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.97 |
5.97 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
(2)公务用车运行维护费 |
5.97 |
5.97 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.76 |
2.76 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.76 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
20 |
(一)政府采购支出合计 |
3.04 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
3.04 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
700 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
3.04 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
3.04 |
二、会议费 |
— |
7.56 |
|
|
三、培训费 |
— |
16.26 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。