[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2022-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 | [ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768891816G/2022-00001 |
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[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区回龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-20 |
[ 有效性 ] |
2020年回龙镇财政决算情况说明
重庆市大足区回龙镇人民政府
2020年度财政决算情况说明
一、决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,134.64万元,支出总计4,134.64万元。收支较上年决算数 增加850.72万元、增长25.9%,主要原因是2020年我镇加大对农村四好公路的修建及其他基础设施建设的投入。
2.收入情况。2020年度收入合计4,124.18万元,较上年决算数增加850.73万元,增长26%,主要原因是各项政策性增资增加收入以及上级安排的各项专项资金增加收入。
3.支出情况。2020年度支出合计4,124.18万元,较上年决算数增加850.73万元,增长26%,主要原因是2020年我镇加大对农村四好公路的修建及其他基础设施建设的投入。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余10.46万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,134.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加850.72万元,增长25.9%。主要原因是2020年我镇加大对农村四好公路的修建及其他基础设施建设的投入。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,668.68万元,较上年决算数减少178.66万元,下降6.3%。主要原因是压减一般性支出,树牢政府过紧日子思想,坚持“尚俭戒奢、艰苦朴素”的作风,一般性支出预算,压减非重点、非刚性项目支出,集中财力保民生、保重点、办大事。较年初预算数增加1,283.81万元,增长92.7%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余10.46万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,668.68万元,较上年决算数减少178.66万元,下降6.3%。主要原因是压减一般性支出,树牢政府过紧日子思想,坚持“尚俭戒奢、艰苦朴素”的作风,一般性支出预算,压减非重点、非刚性项目支出,集中财力保民生、保重点、办大事。较年初预算数增加1,283.81万 元,增长92.7%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.46万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是历年结转结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出648.48万元,占24.3%,较年初预算数增加18.11万元,增长2.9%,主要原因是人员增加,人员经费支出增加,补助白鹤村便民服务中心提档升级工程,补助幸福村建设妇女儿童之家。
(2)国防支出9.97万元,占0.4%,较年初预算数增加9.97万元,增长100%,主要原因是镇武装部正规化建设添置办公设备、民兵应急物资等。
(3)公共安全支出19.34万元,占0.7%,较年初预算数增加19.34万元,增长100%,主要原因是交通劝导站升级设备。
(4)文化旅游体育与传媒支出70.31万元,占2.6%,较年初预算数增加17.89万元,增长34.1%,主要原因是我镇购买送文化下乡演出服务支出以及参加区第二届运动会费用。
(5)社会保障与就业支出237.01万元,占8.9%,较年初预算数增加33.79万元,增长16.6%,主要原因是敬老院购买家具升级改造及会源村胜天湖水库移民搬迁后扶路建设。
(6)卫生健康支出128.93万元,占4.8%,较年初预算数增加83.43万元,增长183.4%,主要原因是新冠疫情防控增加专项资金支出。
(7)节能环保支出25.30万元,占0.9%,较年初预算数增加25.30万元,增长100%,主要原因是补助骑胜村沤肥池建设以及城市运行维护。
(8)城乡社区支出259.33万元,占9.7%,较年初预算数增加223.80万元,增长629.9%,主要原因是实施镇街功能设施项目安装大国路路灯及老街行道树、路灯,修建韦雷路、松树堡路、天池路等。
(9)农林水支出1,139.86万元,占42.7%,较年初预算数增加766.48万元,增长205.3%,主要原因是支付生猪捕杀补助、建卡贫困户院坝整治、改厨改厕、扶贫公路覃家庙路建设款以及各村一事一议项目。
(10)交通运输支出9.95万元,占0.4%,较年初预算数增加9.95万元,增长100%,主要原因是用于农村公路养护。
(11)住房保障支出99.62万元,占3.7%,较年初预算数增加55.18万元,增长124.2%,主要原因是补助C/D级危房改造增加专项资金支出。
(12)灾害防治及应急管理支出20.60万元,占0.8%,较年初预算数增加20.60万元,增长100%,主要原因是支付冬春生活救助及倒房重建补助。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,120.59万元。其中:人员经费969.61万元,较上年决算数增加73.29万元,增长8.2%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费150.98万元,较上年决算数增加4.82万元,增长3.3%,主要原因是疫情防控增加差旅费、劳务费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,455.51万元,较上年决算数增加1,029.39万元,增长241.6%,主要原因是增加农村四好公路建设项目。本年支出1,455.51万元,较上年决算数增加1,029.39万元,增长241.6%,主要原因是增加农村四好公路建设项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
二、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计12.08万元,较年初预算数减少0.76万元,下降5.9%,主要原因是压减一般性支出,集中财力保工资、保运转、保基本民生。较上年支出数减少0.01万 元,下降0.1%,主要原因是压减一般性支出,集中财力保工资、保运转、保基本民生。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国(境)费用。
2020年度本部门未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费5.95万元,主要用于公车油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.65万元,下降9.8%,主要原因是本着厉行节约的原则,强化公务车运行管理减少支出。较上年支出数基本持平。
公务接待费6.13万元,主要用于接待相关部门检查指导工作及招商引资。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降1.8%,主要原因是我单位本着厉行节约的原则,强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待490批次2,898人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费21.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.98万元。
三、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出92.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少1.14万元,下降1.2%,主要原因是压减一般性支出。
本年度会议费支出8.27万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是因防疫抗疫减少人员聚集,减少会议。本年度培训费支出1.96万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是因防疫抗疫减少人员聚集,减少培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
四、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金109万元。从评价情况来看,预算执行情况较好,达到预期设定目标要求,完善镇街功能设施,居民生活品质提高。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 |
大足财预[2020]33号2018-2019年度场镇基础功能设施完善项目奖补资金 |
联系人及电话 |
庹鹏13*******55 | ||
主管部门 |
发改委 |
实施单位 |
大足区回龙镇人民政府 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
109 |
总量 |
109 |
100% | |
其中:上级财政资金 |
其中:上级财政资金 |
||||
区级财政资金 |
109 |
区级财政资金 |
109 |
||
其他资金 |
其他资金 |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
大足财预[2020]33号2018-2019年度场镇基础功能设施完善项目奖补资金 |
100% | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
资金使用率 |
100% |
100% |
100% |
||
群众满意度 |
100% |
100% |
100% |
||
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
|||||
说明 |
镇街功能实施项目绩效目标自评综述:大足财预[2020]33号文件预算安排我镇镇街功能设施项目资金109万元。全年实际支付镇街功能设施项目109万元,预算执行率100%,其中:上级财政补助资金支出100万,预算执行率100%。该项目经费严格实行专款专用,并按照相关规定支付,资金支付合规。项目实施后,我镇功能设施更加完善,居民生活品质得到提升。
2.绩效自评报告或案例
2020年未开展此项工作。
(三)重点绩效评价结果
2020年未开展此项工作。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02343406001
封面代码 | |
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
2020年度 单位:万元 |
单位名称 |
重庆市大足区回龙镇人民政府 |
单位负责人 |
贾金花 |
财务负责人 |
许玲 |
填表人 |
李美霖 |
电话号码(区号) |
023 |
电话号码 |
43406001 |
分机号 |
|
单位地址 |
重庆市大足区回龙镇新权社区 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) |
768891816 |
邮政编码 |
402364 |
财政预算代码 |
293 |
单位预算级次 |
一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) |
大足区 |
单位基本性质 |
其他单位 |
单位执行会计制度 |
政府会计制度 |
预算管理级次 |
乡镇级 |
隶属关系 |
大足区 |
部门标识代码 |
国务院办公厅 |
国民经济行业分类 |
国家机构 |
新报因素 |
连续上报 |
上年代码 |
7688918166 |
报表类型 |
乡镇汇总录入表 |
备用码 |
增加 |
统一社会信用代码 |
11500111768891816G |
备用码一 |
189*******63 |
备用码二 |
增长 |
事业单位改革分类 |
|
—1 — | |
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
2020年度 |
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,668.68 |
一、一般公共服务支出 |
648.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,455.51 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
9.97 | |
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
19.34 | |
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
70.31 | |
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
247.01 | |
九、卫生健康支出 |
128.93 | ||
十、节能环保支出 |
25.30 | ||
十一、城乡社区支出 |
1,602.39 | ||
十二、农林水支出 |
1,139.86 | ||
十三、交通运输支出 |
9.95 | ||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
99.62 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20.60 | ||
二十三、其他支出 |
102.44 | ||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
4,124.18 |
本年支出合计 |
4,124.18 |
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
10.46 |
年末结转和结余 |
10.46 |
总计 |
4,134.64 |
总计 |
4,134.64 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 |
||||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||||
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
2020年度 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||||||
合计 |
4,124.18 |
4,124.18 |
||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
648.48 |
648.48 |
|||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
2.70 |
2.70 |
|||||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
2.70 |
2.70 |
|||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
593.90 |
593.90 |
|||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
508.29 |
508.29 |
|||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
2010350 |
事业运行 |
35.61 |
35.61 |
|||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
27.01 |
27.01 |
|||||||||||||||
2010450 |
事业运行 |
27.01 |
27.01 |
|||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.87 |
15.87 |
|||||||||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15.87 |
15.87 |
|||||||||||||||
203 |
国防支出 |
9.97 |
9.97 |
|||||||||||||||
20306 |
国防动员 |
9.97 |
9.97 |
|||||||||||||||
2030607 |
民兵 |
9.97 |
9.97 |
|||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
19.34 |
19.34 |
|||||||||||||||
20402 |
公安 |
19.34 |
19.34 |
|||||||||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
19.34 |
19.34 |
|||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
70.30 |
70.30 |
|||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
70.30 |
70.30 |
|||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
68.52 |
68.52 |
|||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.78 |
1.78 |
|||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
247.01 |
247.01 |
|||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.09 |
38.09 |
|||||||||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
38.09 |
38.09 |
|||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
6.35 |
6.35 |
|||||||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.35 |
6.35 |
|||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.50 |
112.50 |
|||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.92 |
65.92 |
|||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.91 |
29.91 |
|||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.67 |
16.67 |
|||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
16.09 |
16.09 |
|||||||||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
16.09 |
16.09 |
|||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
4.15 |
4.15 |
|||||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
4.15 |
4.15 |
|||||||||||||||
20820 |
临时救助 |
33.44 |
33.44 |
|||||||||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
33.44 |
33.44 |
|||||||||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
1.13 |
1.13 |
|||||||||||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.85 |
0.85 |
|||||||||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.28 |
0.28 |
|||||||||||||||
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
25.26 |
25.26 |
|||||||||||||||
2082850 |
事业运行 |
25.26 |
25.26 |
|||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
128.93 |
128.93 |
|||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
76.00 |
76.00 |
|||||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
26.00 |
26.00 |
|||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.22 |
51.22 |
|||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.83 |
30.83 |
|||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.39 |
9.39 |
|||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.00 |
11.00 |
|||||||||||||||
21013 |
医疗救助 |
1.71 |
1.71 |
|||||||||||||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.71 |
1.71 |
|||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
25.30 |
25.30 |
|||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
21.50 |
21.50 |
|||||||||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
21.50 |
21.50 |
|||||||||||||||
21106 |
退耕还林还草 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||||||||
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,602.39 |
1,602.39 |
|||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
28.33 |
28.33 |
|||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
28.33 |
28.33 |
|||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
191.00 |
191.00 |
|||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
191.00 |
191.00 |
|||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,343.06 |
1,343.06 |
|||||||||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
155.80 |
155.80 |
|||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,187.26 |
1,187.26 |
|||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
1,139.87 |
1,139.87 |
|||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
309.85 |
309.85 |
|||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
196.86 |
196.86 |
|||||||||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
110.67 |
110.67 |
|||||||||||||||
2130122 |
农业生产发展 |
2.04 |
2.04 |
|||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.28 |
0.28 |
|||||||||||||||
21302 |
林业和草原 |
101.50 |
101.50 |
|||||||||||||||
2130205 |
森林资源培育 |
52.10 |
52.10 |
|||||||||||||||
2130207 |
森林资源管理 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
39.40 |
39.40 |
|||||||||||||||
21303 |
水利 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||||
2130315 |
抗旱 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
156.13 |
156.13 |
|||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
56.13 |
56.13 |
|||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
569.59 |
569.59 |
|||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
223.39 |
223.39 |
|||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
296.20 |
296.20 |
|||||||||||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
9.95 |
9.95 |
|||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
9.95 |
9.95 |
|||||||||||||||
2140106 |
公路养护 |
9.95 |
9.95 |
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
99.62 |
99.62 |
|||||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
37.30 |
37.30 |
|||||||||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
37.30 |
37.30 |
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
62.32 |
62.32 |
|||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
62.32 |
62.32 |
|||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.60 |
20.60 |
|||||||||||||||
22406 |
自然灾害防治 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||||||
2240601 |
地质灾害防治 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.00 |
19.00 |
|||||||||||||||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
15.60 |
15.60 |
|||||||||||||||
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
3.40 |
3.40 |
|||||||||||||||
229 |
其他支出 |
102.44 |
102.44 |
|||||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
102.44 |
102.44 |
|||||||||||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.44 |
3.44 |
|||||||||||||||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
99.00 |
99.00 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
4,124.18 |
1,120.59 |
3,003.59 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
648.48 |
570.91 |
77.57 |
|||||
20101 |
人大事务 |
2.70 |
2.70 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
2.70 |
2.70 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
593.90 |
543.90 |
50.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
508.29 |
508.29 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
35.61 |
35.61 |
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
27.01 |
27.01 |
||||||
2010450 |
事业运行 |
27.01 |
27.01 |
||||||
20129 |
群众团体事务 |
6.00 |
6.00 |
||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.87 |
15.87 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15.87 |
15.87 |
||||||
203 |
国防支出 |
9.97 |
9.97 |
||||||
20306 |
国防动员 |
9.97 |
9.97 |
||||||
2030607 |
民兵 |
9.97 |
9.97 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
19.34 |
19.34 |
||||||
20402 |
公安 |
19.34 |
19.34 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
19.34 |
19.34 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
70.30 |
35.12 |
35.19 |
|||||
20701 |
文化和旅游 |
70.30 |
35.12 |
35.19 |
|||||
2070109 |
群众文化 |
68.52 |
35.12 |
33.41 |
|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.78 |
1.78 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
247.01 |
175.85 |
71.16 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.09 |
38.09 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
38.09 |
38.09 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
6.35 |
6.35 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.35 |
6.35 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.50 |
112.50 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.92 |
65.92 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.91 |
29.91 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.67 |
16.67 |
||||||
20808 |
抚恤 |
16.09 |
16.09 |
||||||
2080805 |
义务兵优待 |
16.09 |
16.09 |
||||||
20810 |
社会福利 |
4.15 |
4.15 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
4.15 |
4.15 |
||||||
20820 |
临时救助 |
33.44 |
33.44 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
33.44 |
33.44 |
||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
1.13 |
1.13 |
||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.28 |
0.28 |
||||||
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
10.00 |
10.00 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
25.26 |
25.26 |
||||||
2082850 |
事业运行 |
25.26 |
25.26 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
128.93 |
51.22 |
77.71 |
|||||
21004 |
公共卫生 |
76.00 |
76.00 |
||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
50.00 |
50.00 |
||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
26.00 |
26.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.22 |
51.22 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.83 |
30.83 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.39 |
9.39 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.00 |
11.00 |
||||||
21013 |
医疗救助 |
1.71 |
1.71 |
||||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.71 |
1.71 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
25.30 |
25.30 |
||||||
21103 |
污染防治 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3.00 |
3.00 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
21.50 |
21.50 |
||||||
2110402 |
农村环境保护 |
21.50 |
21.50 |
||||||
21106 |
退耕还林还草 |
0.80 |
0.80 |
||||||
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
0.80 |
0.80 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,602.39 |
28.33 |
1,574.06 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
28.33 |
28.33 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
28.33 |
28.33 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
191.00 |
191.00 |
||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
191.00 |
191.00 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,343.06 |
1,343.06 |
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
155.80 |
155.80 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,187.26 |
1,187.26 |
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
213 |
农林水支出 |
1,139.87 |
196.86 |
943.01 |
|||||
21301 |
农业农村 |
309.85 |
196.86 |
112.99 |
|||||
2130104 |
事业运行 |
196.86 |
196.86 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
110.67 |
110.67 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
2.04 |
2.04 |
||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.28 |
0.28 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
101.50 |
101.50 |
||||||
2130205 |
森林资源培育 |
52.10 |
52.10 |
||||||
2130207 |
森林资源管理 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.00 |
7.00 |
||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
39.40 |
39.40 |
||||||
21303 |
水利 |
2.80 |
2.80 |
||||||
2130315 |
抗旱 |
2.80 |
2.80 |
||||||
21305 |
扶贫 |
156.13 |
156.13 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
56.13 |
56.13 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
569.59 |
569.59 |
||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
223.39 |
223.39 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
296.20 |
296.20 |
||||||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
9.95 |
9.95 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
9.95 |
9.95 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
9.95 |
9.95 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
99.62 |
62.32 |
37.30 |
|||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
37.30 |
37.30 |
||||||
2210105 |
农村危房改造 |
37.30 |
37.30 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
62.32 |
62.32 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
62.32 |
62.32 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.60 |
20.60 |
||||||
22406 |
自然灾害防治 |
1.60 |
1.60 |
||||||
2240601 |
地质灾害防治 |
1.60 |
1.60 |
||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.00 |
19.00 |
||||||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
15.60 |
15.60 |
||||||
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
3.40 |
3.40 |
||||||
229 |
其他支出 |
102.44 |
102.44 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
102.44 |
102.44 |
||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.44 |
3.44 |
||||||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
99.00 |
99.00 |
||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,668.68 |
一、一般公共服务支出 |
648.48 |
648.48 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,455.51 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
9.97 |
9.97 |
|||
四、公共安全支出 |
19.34 |
19.34 |
||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
70.31 |
70.31 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
247.01 |
237.01 |
10.00 |
|||
九、卫生健康支出 |
128.93 |
128.93 |
||||
十、节能环保支出 |
25.30 |
25.30 |
||||
十一、城乡社区支出 |
1,602.39 |
259.33 |
1,343.06 |
|||
十二、农林水支出 |
1,139.86 |
1,139.86 |
||||
十三、交通运输支出 |
9.95 |
9.95 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
99.62 |
99.62 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20.60 |
20.60 |
||||
二十三、其他支出 |
102.44 |
102.44 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
本年收入合计 |
4,124.18 |
二十五、债务付息支出 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
10.46 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
10.46 |
本年支出合计 |
4,124.18 |
2,668.68 |
1,455.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
10.46 |
10.46 |
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
4,134.64 |
总计 |
4,134.64 |
2,679.14 |
1,455.51 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
10.46 |
2,668.68 |
2,668.68 |
1,120.59 |
1,548.09 |
10.46 | |
201 |
一般公共服务支出 |
10.46 |
648.48 |
648.48 |
570.91 |
77.57 |
10.46 |
20101 |
人大事务 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
|||
2010108 |
代表工作 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
10.46 |
593.90 |
593.90 |
543.90 |
50.00 |
10.46 |
2010301 |
行政运行 |
10.46 |
508.29 |
508.29 |
508.29 |
10.46 | |
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||
2010350 |
事业运行 |
35.61 |
35.61 |
35.61 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
27.01 |
27.01 |
27.01 |
|||
2010450 |
事业运行 |
27.01 |
27.01 |
27.01 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
15.87 |
15.87 |
15.87 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15.87 |
15.87 |
15.87 |
|||
203 |
国防支出 |
9.97 |
9.97 |
9.97 |
|||
20306 |
国防动员 |
9.97 |
9.97 |
9.97 |
|||
2030607 |
民兵 |
9.97 |
9.97 |
9.97 |
|||
204 |
公共安全支出 |
19.34 |
19.34 |
19.34 |
|||
20402 |
公安 |
19.34 |
19.34 |
19.34 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
19.34 |
19.34 |
19.34 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
70.30 |
70.30 |
35.12 |
35.19 |
||
20701 |
文化和旅游 |
70.30 |
70.30 |
35.12 |
35.19 |
||
2070109 |
群众文化 |
68.52 |
68.52 |
35.12 |
33.41 |
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.78 |
1.78 |
1.78 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
237.01 |
237.01 |
175.85 |
61.16 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.09 |
38.09 |
38.09 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
38.09 |
38.09 |
38.09 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.50 |
112.50 |
112.50 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.92 |
65.92 |
65.92 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.91 |
29.91 |
29.91 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
|||
20808 |
抚恤 |
16.09 |
16.09 |
16.09 |
|||
2080805 |
义务兵优待 |
16.09 |
16.09 |
16.09 |
|||
20810 |
社会福利 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|||
2081002 |
老年福利 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|||
20820 |
临时救助 |
33.44 |
33.44 |
33.44 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
33.44 |
33.44 |
33.44 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
|||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|||
20828 |
退役军人管理事务 |
25.26 |
25.26 |
25.26 |
|||
2082850 |
事业运行 |
25.26 |
25.26 |
25.26 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
128.93 |
128.93 |
51.22 |
77.71 |
||
21004 |
公共卫生 |
76.00 |
76.00 |
76.00 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.22 |
51.22 |
51.22 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.83 |
30.83 |
30.83 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|||
21013 |
医疗救助 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
|||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
|||
211 |
节能环保支出 |
25.30 |
25.30 |
25.30 |
|||
21103 |
污染防治 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
21104 |
自然生态保护 |
21.50 |
21.50 |
21.50 |
|||
2110402 |
农村环境保护 |
21.50 |
21.50 |
21.50 |
|||
21106 |
退耕还林还草 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|||
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
259.33 |
259.33 |
28.33 |
231.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
28.33 |
28.33 |
28.33 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
28.33 |
28.33 |
28.33 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
191.00 |
191.00 |
191.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
191.00 |
191.00 |
191.00 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
1,139.87 |
1,139.87 |
196.86 |
943.01 |
||
21301 |
农业农村 |
309.85 |
309.85 |
196.86 |
112.99 |
||
2130104 |
事业运行 |
196.86 |
196.86 |
196.86 |
|||
2130108 |
病虫害控制 |
110.67 |
110.67 |
110.67 |
|||
2130122 |
农业生产发展 |
2.04 |
2.04 |
2.04 |
|||
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|||
21302 |
林业和草原 |
101.50 |
101.50 |
101.50 |
|||
2130205 |
森林资源培育 |
52.10 |
52.10 |
52.10 |
|||
2130207 |
森林资源管理 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
39.40 |
39.40 |
39.40 |
|||
21303 |
水利 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|||
2130315 |
抗旱 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|||
21305 |
扶贫 |
156.13 |
156.13 |
156.13 |
|||
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
56.13 |
56.13 |
56.13 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
569.59 |
569.59 |
569.59 |
|||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
223.39 |
223.39 |
223.39 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
296.20 |
296.20 |
296.20 |
|||
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||
214 |
交通运输支出 |
9.95 |
9.95 |
9.95 |
|||
21401 |
公路水路运输 |
9.95 |
9.95 |
9.95 |
|||
2140106 |
公路养护 |
9.95 |
9.95 |
9.95 |
|||
221 |
住房保障支出 |
99.62 |
99.62 |
62.32 |
37.30 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
37.30 |
37.30 |
37.30 |
|||
2210105 |
农村危房改造 |
37.30 |
37.30 |
37.30 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
62.32 |
62.32 |
62.32 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
62.32 |
62.32 |
62.32 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.60 |
20.60 |
20.60 |
|||
22406 |
自然灾害防治 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||
2240601 |
地质灾害防治 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
|||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
15.60 |
15.60 |
15.60 |
|||
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
|||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
777.17 |
302 |
商品和服务支出 |
122.36 |
310 |
资本性支出 |
28.62 |
30101 |
基本工资 |
168.57 |
30201 |
办公费 |
2.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
132.93 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
28.62 |
30103 |
奖金 |
69.40 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
89.67 |
30205 |
水费 |
1.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
65.92 |
30206 |
电费 |
3.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.91 |
30207 |
邮电费 |
4.02 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.21 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.00 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
50.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
62.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
2.75 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
107.24 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
192.44 |
30215 |
会议费 |
5.57 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.96 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
6.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
141.72 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.95 |
39906 |
赠与 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
50.73 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.21 |
39999 |
其他支出 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
969.61 |
公用经费合计 |
150.98 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
2020年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
1,455.51 |
1,455.51 |
1,455.51 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
1,343.06 |
1,343.06 |
1,343.06 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,343.06 |
1,343.06 |
1,343.06 |
|||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
155.80 |
155.80 |
155.80 |
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,187.26 |
1,187.26 |
1,187.26 |
|||||
229 |
其他支出 |
102.44 |
102.44 |
102.44 |
|||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
102.44 |
102.44 |
102.44 |
|||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
|||||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
99.00 |
99.00 |
99.00 |
|||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
2020年度 |
单位:万元 | ||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
92.57 |
(一)支出合计 |
12.84 |
12.08 |
(一)行政单位 |
92.57 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.60 |
5.95 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
6.60 |
5.95 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
6.24 |
6.13 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
6.13 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
490 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
0.45 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,898 |
1.政府采购货物支出 |
0.45 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.45 | |
二、会议费 |
— |
8.27 |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.45 |
三、培训费 |
— |
1.96 |
||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区回龙镇人民政府 |
2020年度 |
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |