[ 索引号 ] | 11500111709315480A/2023-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区高升镇 | [ 发布日期 ] | 2023-10-23 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709315480A/2023-00016 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区高升镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-23 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区高升镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
镇政府是国家在农村的基层政权组织,是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下,按照有关法律法规对全镇进行管理。主要职责是:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、负责制定本镇经济社会发展规划,并组织实施;负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务;负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
3、负责本镇财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、内部审计、农村金融管理。
4、负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。
5、负责统筹、协调、监督本镇安全工作,加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。
6、负责乡村建设发展、农村人居环境整治、四好农村公路建设、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作;负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
7、负责卫生健康与人口计划生育管理工作;负责新冠疫情防控工作。
8、负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作;负责辖区内劳动者权益保护工作;负责民族、宗教、侨务工作。
9、负责开展教育、科普、体育以及群众性文化工作。
10、负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作;负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。
11、负责社区建设、发展、管理与服务工作。
12、负责村民(居民)自治组织和村级政权建设。
13、负责民事调解和普法教育工作。
14、办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
高升镇党委和人民政府设综合办事机构10个:
(1)党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法治、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责承办政协有关具体工作。
(2)经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
(3)民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责物业管理工作。
(4)平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、全民反诈等工作。
(5)规划建设管理环保办公室:负责土地管理、规划建设、农房建设、农村人居环境整治、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
(6)财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
(7)应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
(8)党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作。
(9)人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
(10)综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、道路交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
高升镇党委和人民政府设事业单位7个:
重庆市大足区高升镇农业服务中心:(1)承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作及乡村振兴工作。(2)承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作;指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用;承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作,畜牧业生产统计等工作。
重庆市大足区高升镇文化服务中心:(1)承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。(2)承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。
重庆市大足区高升镇劳动就业和社会保障服务所:(1)承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。(2)承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。
重庆市大足区高升镇退役军人服务站:(1)协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。(2)协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。(3)协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作,落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。(4)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。(5)全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。
重庆市大足区高升镇综合行政执法大队:(1)具体承担本级人民政府的综合行政执法工作,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。(2)承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。(3)负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
重庆市大足区高升镇产业发展服务中心:(1)承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作,协调全镇相关部门组织实施。(2)承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作,加大培育特色产业。(3)协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。(4)负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。
重庆市大足区高升镇村镇建设服务中心:(1)承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作;承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。(2)承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。(3)承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。(4)负责建设统计年报和档案管理工作。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位主要包括1个行政单位(高升镇人民政府)、7个事业单位(高升镇农业服务中心、高升镇文化服务中心、高升镇劳动就业和社会保障服务所、高升镇退役军人服务站、高升镇综合行政执法大队、高升镇产业发展服务中心、高升镇村镇建设服务中心)。
(四)人员构成
本部门行政编制24人,实有人数22人;事业编制43人,实有人数32人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,944.52万元,支出总计2,944.52万元。收支较上年决算数减少1,222.79万元,下降29.3%,主要原因是财政资金紧张,减少项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计2,942.18万元,较上年决算数减少1,222.79万元,下降29.4%,主要原因是财政资金紧张,减少项目支出。其中:财政拨款收入2,942.18万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2.34万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,942.18万元,较上年决算减少1,222.79万元,下降29.4%,主要原因是财政资金紧张,减少项目支出。其中:基本支出1,214.74万元,占41.3%;项目支出1,727.44万元,占58.7%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2.34万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,944.52万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,222.79万元,下降29.3%。主要原因是财政资金紧张,减少项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,806.31万元,较上年决算数减少982.75万元,下降25.9%。主要原因是财政资金紧张,减少项目支出。较年初预算数增加930.36万元,增长49.6%。主要原因是年初预算只预算了人员类基本支出及少量项目支出,例如危房改造、公路建设等项目未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余2.34万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,806.31万元,较上年决算数减少982.75万元,下降25.9%。主要原因是财政资金紧张,减少项目支出。较年初预算数增加930.36万元,增长49.6%。主要原因是年初预算只预算了人员类基本支出及少量项目支出,例如危房改造、公路建设等项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.34万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出703.36万元,占25.1%,较年初预算数增加98.27万元,增长16.2%,主要原因是人员增加,人员经费增加。
(2)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少10.00万元,下降100%,主要原因是年初预算资金用于我镇维稳工作,因我镇未发生维稳事件,故无支出。
(3)文化旅游体育与传媒支出77.92万元,占2.8%,较年初预算数减少0.71万元,下降0.9%,主要原因是厉行节约,减少文化办公支出。
(4)社会保障与就业支出260.27万元,占9.3%,较年初预算数增加30.98万元,增长13.5%,主要原因是年初只预算社保所人员工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险和职业年金缴纳、退休人员工资、抚恤等支出,义务兵优待金、临时救助、特困集中供养等未纳入年初预算。
(5)卫生健康支出70.21万元,占2.5%,较年初预算数增加25.23万元,增长56.1%,主要原因是年初只预算机关事业单位职工基本医疗保险费缴纳、职工医保补助等,疫情防控经费未纳入年初预算。
(6)节能环保支出2.06万元,占0.1%,较年初预算数增加2.06万元,增长100%,主要原因是年初未纳入预算,支出主要用于自然保护地建设。
(7)城乡社区支出59.16万元,占2.1%,较年初预算数增加7.01万元,增长13.4%,主要原因是城镇建设支出增加。
(8)农林水支出1,187.42万元,占42.3%,较年初预算数增加378.56万元,增长46.8%,主要原因是年初只预算事业人员工资、津贴、奖金、差旅费、办公费、村干部工资、老党员补贴、服务群众专项经费等经费,病虫害防治、 其他林业和草原支出、农业资源保护修复与利用、其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出等未纳入年初预算。
(9)交通运输支出336.36万元,占12%,较年初预算数增加336.36万元,增长100%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于“农村四好公路”基础设施建设、公路养护等。
(10)住房保障支出55.39万元,占2%,较年初预算数增加10.50万元,增长23.4%,主要原因是年初只预算行政事业单位人员公积金缴纳金额,农村危房改造资金等未纳入年初预算。
(11)灾害防治及应急管理支出54.16万元,占1.9%,较年初预算数增加54.16万元,增长100%,主要原因是未纳入年初预算,支出主要用于地质灾害搬迁补助等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,214.74万元。其中:人员经费1,013.08万元,较上年决算数增加18.18万元,增长1.8%,主要原因是人员增减变动等增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、目标考核、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费201.66万元,较上年决算数增加45.79万元,增长29.4%,主要原因是我镇2022年改建机关食堂,增加食堂装修及设备采购支出。公用经费用途主要包括政府办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入135.87万元,较上年决算数减少240.04万元,下降63.9%,主要原因是今年减少了公路建设等工程项目。本年支出135.87万元,较上年决算数减少240.04万元,下降63.9%,主要原因是今年减少了公路建设等工程项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计27.93万元,较年初预算数减少1.07万元,下降3.7%,主要原因是厉行节约型机关,减少三公经费支出。较上年支出数减少0.04万元,下降0.1%,主要原因是厉行节约型机关,减少三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
本单位2022年度公务用车运行维护费9.03万元,主要用于公务车维修维护费、保险及加油卡充值等支出。费用支出较年初预算数减少0.97万元,下降9.7%,主要原因是规范使用公车,规范开支公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.04万元,下降0.4%,主要原因是规范使用公车,规范开支公务用车运行维护费。
本单位公务接待费18.90万元,主要用于招商引资及其他公务工作接待用餐费用支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降0.5%,主要原因是规范开展公务接待,减少公务接待费支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是规范开展公务接待,减少公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待488批次2,776人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费68.07元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出19.10万元,较上年决算数减少0.78万元,下降3.9%,主要原因是精简会议,减少会议支出。本年度培训费支出4.92万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是精简会议,减少会议支出。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出186.66万元,主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加51.72万元,增长38.3%,主要原因是我镇2022年改建机关食堂,食堂装修及设备购置支出增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.57万元,其中:政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、广告制作等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门整体对98个一般项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评项目98个,涉及资金1727.44万元。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,通过数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面开展自评,我单位2022年度评价得分为96分,但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了98个一般项目绩效评价,从评价情况来看,达到了预先绩效目标的要求。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||||
预算年度:2022 | ||||||||||
预算(单位)名称: |
923-高升镇 |
|||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
18759483.46 |
11834609.44 |
11834609.44 |
6924874.02 |
6924874.02 |
||||||
部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 |
2022年高升镇政府的整体目标主要是:1.贯彻执行上级的各项方针政策;2.建设乡村振兴示范镇;3.打造成渝地区双城经济圈现代高效特色农业园区核心区和西南地区芳香之都;4.抓好产业发展与农村宅基地制度改革、“三变”改革、国家数字乡村建设试点有机结合;5.打造芳香、美丽、和谐、奋进、示范高升;6.抓好机关运转工作。(1)保障高升镇在职人员52人、离退休人员16人工资、待遇发放;(2)保障全镇8个行政村,1个社区居委会村(社区)基本运转及干部基本报酬补助。(3)严格按照相关制度的要求,落实执行预算一体化;做到“三公”经费预决算金额只减不增;全面实施预算绩效管理。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
处理信访维稳信访件数 |
≥ |
30 |
件 |
5 | ||||
党员干部主题教育活动次数 |
≥ |
5 |
次 |
5 | ||||||
地质灾害隐患点处置数 |
≥ |
5 |
处 |
5 | ||||||
工作培训次数 |
≥ |
50 |
场次 |
5 | ||||||
临时困难群众救助人数 |
≥ |
50 |
人次 |
5 | ||||||
宣传工作开展次数 |
≥ |
20 |
场次 |
5 | ||||||
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
5 | |||||
基础设施完成率 |
≥ |
70 |
% |
5 | ||||||
医保参保率 |
≥ |
95 |
% |
5 | ||||||
资金规范使用率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||||
时效指标 |
预算执行率 |
≥ |
90 |
% |
5 | |||||
资金及时拨付率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||||
成本指标 |
“三公”经费预决算幅度 |
≤ |
1 |
% |
5 | |||||
效益指标 |
经济效益 |
农户收入水平提升 |
定性 |
有所增加 |
5 | |||||
社会效益 |
村居环境改善情况 |
定性 |
明显改善 |
5 | ||||||
社会劳动就业率 |
≥ |
20 |
% |
5 | ||||||
提升服务群众办事效率程度 |
定性 |
有效改善 |
5 | |||||||
疫情防控工作 |
定性 |
优 |
5 | |||||||
生态效益 |
污染治理工作效果 |
定性 |
明显改善 |
3 | ||||||
可持续发展 |
农村经济水平 |
定性 |
有所增加 |
2 | ||||||
社会化养老服务体系 |
定性 |
基本建立 |
3 | |||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
2 | ||||
其他说明 |
2. 绩效自评报告。
高升镇2022年度绩效自评报告
根据预算绩效管理要求,我单位组织部门本级及所属单位对98个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1727.44万元。
一、部门绩效评价情况
我单位对镇街美丽乡村项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金144万元,评价得分100分,评价等次为优;对农村旧房整治提升开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金104万元,评价得分100分,评价等次为优。
二、存在的问题和下一步改进措施
(一)存在的主要问题
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金多,资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状,重点产业项目尚需进一步的加强。
(二)下一步改进措施
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训,特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
三、关于绩效自评结果的说明。
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:杨帮莲 023-43355333
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,806.31 |
一、一般公共服务支出 |
703.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
135.87 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
84.69 | |
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
260.72 | |
九、卫生健康支出 |
70.21 | ||
十、节能环保支出 |
2.06 | ||
十一、城乡社区支出 |
167.80 | ||
十二、农林水支出 |
1,187.42 | ||
十三、交通运输支出 |
336.36 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
55.39 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54.16 | ||
二十三、其他支出 |
20.00 | ||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
2,942.18 |
本年支出合计 |
2,942.18 |
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
2.34 |
年末结转和结余 |
2.34 |
总计 |
2,944.52 |
总计 |
2,944.52 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
2,942.18 |
2,942.18 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
703.36 |
703.36 |
||||||||
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
601.62 |
601.62 |
||||||||
2010301 |
行政运行 |
492.50 |
492.50 |
||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.84 |
33.84 |
||||||||
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
2010350 |
事业运行 |
71.28 |
71.28 |
||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
69.17 |
69.17 |
||||||||
2010450 |
事业运行 |
69.17 |
69.17 |
||||||||
20132 |
组织事务 |
14.32 |
14.32 |
||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.32 |
14.32 |
||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.25 |
6.25 |
||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.25 |
6.25 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
84.69 |
84.69 |
20701 |
文化和旅游 |
75.15 |
75.15 |
||||||
2070109 |
群众文化 |
70.67 |
70.67 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.48 |
4.48 |
||||||
20702 |
文物 |
2.76 |
2.76 |
||||||
2070204 |
文物保护 |
2.76 |
2.76 |
||||||
20709 |
旅游发展基金支出 |
6.78 |
6.78 |
||||||
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
6.78 |
6.78 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
260.70 |
260.70 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
54.04 |
54.04 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
54.04 |
54.04 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.35 |
151.35 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.97 |
77.97 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.04 |
39.04 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.34 |
34.34 |
||||||
20808 |
抚恤 |
7.21 |
7.21 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
7.21 |
7.21 |
||||||
20810 |
社会福利 |
8.93 |
8.93 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
8.93 |
8.93 |
||||||
20820 |
临时救助 |
18.83 |
18.83 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
18.83 |
18.83 |
||||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.45 |
0.45 |
||||||
2082201 |
移民补助 |
0.45 |
0.45 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
17.77 |
17.77 |
||||||
2082850 |
事业运行 |
17.77 |
17.77 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
70.21 |
70.21 |
||||||
21004 |
公共卫生 |
14.45 |
14.45 |
||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14.45 |
14.45 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.26 |
47.26 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.71 |
19.71 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
20.03 |
20.03 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||
21013 |
医疗救助 |
8.50 |
8.50 |
||||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
8.50 |
8.50 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
2.06 |
2.06 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
2.06 |
2.06 |
||||||
2110406 |
自然保护地 |
2.06 |
2.06 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
167.80 |
167.80 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.48 |
32.48 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.48 |
32.48 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.48 |
15.48 |
||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.48 |
15.48 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108.64 |
108.64 |
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
108.52 |
108.52 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.20 |
11.20 |
||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11.20 |
11.20 |
||||||
213 |
农林水支出 |
1,187.42 |
1,187.42 |
||||||
21301 |
农业农村 |
215.35 |
215.35 |
||||||
2130104 |
事业运行 |
179.28 |
179.28 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
9.62 |
9.62 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.66 |
10.66 |
||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.79 |
15.79 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
17.58 |
17.58 |
||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
17.58 |
17.58 |
||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
182.31 |
182.31 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
182.31 |
182.31 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
772.18 |
772.18 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
543.12 |
543.12 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
229.06 |
229.06 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
336.36 |
336.36 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
96.37 |
96.37 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
81.24 |
81.24 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
15.13 |
15.13 |
||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
239.99 |
239.99 |
||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
210.47 |
210.47 |
||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
29.52 |
29.52 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
55.39 |
55.39 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.50 |
10.50 |
||||||
2210105 |
农村危房改造 |
10.50 |
10.50 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
44.89 |
44.89 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
44.89 |
44.89 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
54.16 |
54.16 |
||||||
22406 |
自然灾害防治 |
54.16 |
54.16 |
||||||
2240601 |
地质灾害防治 |
54.16 |
54.16 |
||||||
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
2,942.18 |
1,214.74 |
1,727.44 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
703.36 |
632.95 |
70.41 |
|||||
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
601.62 |
563.78 |
37.84 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
492.50 |
492.50 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.84 |
33.84 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
71.28 |
71.28 |
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
69.17 |
69.17 |
||||||
2010450 |
事业运行 |
69.17 |
69.17 |
||||||
20132 |
组织事务 |
14.32 |
14.32 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.32 |
14.32 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.25 |
6.25 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.25 |
6.25 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
84.69 |
70.67 |
14.02 |
|||||
20701 |
文化和旅游 |
75.15 |
70.67 |
4.48 |
|||||
2070109 |
群众文化 |
70.67 |
70.67 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.48 |
4.48 |
||||||
20702 |
文物 |
2.76 |
2.76 |
||||||
2070204 |
文物保护 |
2.76 |
2.76 |
||||||
20709 |
旅游发展基金支出 |
6.78 |
6.78 |
||||||
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
6.78 |
6.78 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
260.70 |
224.28 |
36.42 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
54.04 |
54.04 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
54.04 |
54.04 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.35 |
151.35 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.97 |
77.97 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.04 |
39.04 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.34 |
34.34 |
||||||
20808 |
抚恤 |
7.21 |
7.21 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
7.21 |
7.21 |
||||||
20810 |
社会福利 |
8.93 |
8.93 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
8.93 |
8.93 |
||||||
20820 |
临时救助 |
18.83 |
18.83 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
18.83 |
18.83 |
||||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.45 |
0.45 |
||||||
2082201 |
移民补助 |
0.45 |
0.45 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
17.77 |
17.77 |
||||||
2082850 |
事业运行 |
17.77 |
17.77 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
70.21 |
47.26 |
22.95 |
|||||
21004 |
公共卫生 |
14.45 |
14.45 |
||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14.45 |
14.45 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.26 |
47.26 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.71 |
19.71 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
20.03 |
20.03 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||
21013 |
医疗救助 |
8.50 |
8.50 |
||||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
8.50 |
8.50 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
2.06 |
2.06 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
2.06 |
2.06 |
||||||
2110406 |
自然保护地 |
2.06 |
2.06 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
167.80 |
15.39 |
152.41 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.48 |
15.39 |
17.09 |
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.48 |
15.39 |
17.09 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.48 |
15.48 |
||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.48 |
15.48 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108.64 |
108.64 |
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
108.52 |
108.52 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
0.12 |
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.20 |
11.20 |
||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11.20 |
11.20 |
||||||
213 |
农林水支出 |
1,187.42 |
179.28 |
1,008.14 |
|||||
21301 |
农业农村 |
215.35 |
179.28 |
36.07 |
|||||
2130104 |
事业运行 |
179.28 |
179.28 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
9.62 |
9.62 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.66 |
10.66 |
||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.79 |
15.79 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
17.58 |
17.58 |
||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
17.58 |
17.58 |
||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
182.31 |
182.31 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
182.31 |
182.31 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
772.18 |
772.18 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
543.12 |
543.12 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
229.06 |
229.06 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
336.36 |
336.36 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
96.37 |
96.37 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
81.24 |
81.24 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
15.13 |
15.13 |
||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
239.99 |
239.99 |
||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
210.47 |
210.47 |
||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
29.52 |
29.52 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
55.39 |
44.89 |
10.50 |
|||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.50 |
10.50 |
||||||
2210105 |
农村危房改造 |
10.50 |
10.50 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
44.89 |
44.89 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
44.89 |
44.89 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
54.16 |
54.16 |
||||||
22406 |
自然灾害防治 |
54.16 |
54.16 |
||||||
2240601 |
地质灾害防治 |
54.16 |
54.16 |
||||||
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,806.31 |
一、一般公共服务支出 |
703.36 |
703.36 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
135.87 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
84.69 |
77.92 |
6.78 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
260.72 |
260.27 |
0.45 |
|||
九、卫生健康支出 |
70.21 |
70.21 |
||||
十、节能环保支出 |
2.06 |
2.06 |
||||
十一、城乡社区支出 |
167.80 |
59.16 |
108.64 |
|||
十二、农林水支出 |
1,187.42 |
1,187.42 |
||||
十三、交通运输支出 |
336.36 |
336.36 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
55.39 |
55.39 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54.16 |
54.16 |
||||
二十三、其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
本年收入合计 |
2,942.18 |
二十四、债务还本支出 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
2.34 |
二十五、债务付息支出 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
2.34 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
2,942.18 |
2,806.31 |
135.87 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.34 |
2.34 |
|||
总计 |
2,944.52 |
总计 |
2,944.52 |
2,808.66 |
135.87 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
2,806.31 |
1,214.74 |
1,591.58 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
703.36 |
632.95 |
70.41 | ||
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 | |||
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 | |||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
601.62 |
563.78 |
37.84 | ||
2010301 |
行政运行 |
492.50 |
492.50 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.84 |
33.84 | |||
2010308 |
信访事务 |
4.00 |
4.00 | |||
2010350 |
事业运行 |
71.28 |
71.28 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
69.17 |
69.17 |
|||
2010450 |
事业运行 |
69.17 |
69.17 |
|||
20132 |
组织事务 |
14.32 |
14.32 | |||
2013202 |
一般行政管理事务 |
14.32 |
14.32 | |||
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.25 |
6.25 | |||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.25 |
6.25 | |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.91 |
70.67 |
7.24 | ||
20701 |
文化和旅游 |
75.15 |
70.67 |
4.48 | ||
2070109 |
群众文化 |
70.67 |
70.67 |
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.48 |
4.48 | |||
20702 |
文物 |
2.76 |
2.76 | |||
2070204 |
文物保护 |
2.76 |
2.76 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
260.25 |
224.28 |
35.97 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
54.04 |
54.04 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
54.04 |
54.04 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 | |||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.00 |
1.00 | |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
151.35 |
151.35 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.97 |
77.97 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.04 |
39.04 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.34 |
34.34 |
|||
20808 |
抚恤 |
7.21 |
7.21 | |||
2080899 |
其他优抚支出 |
7.21 |
7.21 | |||
20810 |
社会福利 |
8.93 |
8.93 | |||
2081002 |
老年福利 |
8.93 |
8.93 | |||
20820 |
临时救助 |
18.83 |
18.83 | |||
2082001 |
临时救助支出 |
18.83 |
18.83 | |||
20828 |
退役军人管理事务 |
17.77 |
17.77 |
|||
2082850 |
事业运行 |
17.77 |
17.77 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
70.21 |
47.26 |
22.95 | ||
21004 |
公共卫生 |
14.45 |
14.45 | |||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14.45 |
14.45 | |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.26 |
47.26 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.71 |
19.71 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
20.03 |
20.03 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.20 |
3.20 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.32 |
4.32 |
|||
21013 |
医疗救助 |
8.50 |
8.50 | |||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
8.50 |
8.50 | |||
211 |
节能环保支出 |
2.06 |
2.06 | |||
21104 |
自然生态保护 |
2.06 |
2.06 | |||
2110406 |
自然保护地 |
2.06 |
2.06 | |||
212 |
城乡社区支出 |
59.16 |
15.39 |
43.77 | ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.48 |
15.39 |
17.09 | ||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
32.48 |
15.39 |
17.09 | ||
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.48 |
15.48 | |||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.48 |
15.48 | |||
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.20 |
11.20 | |||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11.20 |
11.20 | |||
213 |
农林水支出 |
1,187.42 |
179.28 |
1,008.14 | ||
21301 |
农业农村 |
215.35 |
179.28 |
36.07 | ||
2130104 |
事业运行 |
179.28 |
179.28 |
|||
2130108 |
病虫害控制 |
9.62 |
9.62 | |||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.66 |
10.66 | |||
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.79 |
15.79 | |||
21302 |
林业和草原 |
17.58 |
17.58 | |||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
17.58 |
17.58 | |||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
182.31 |
182.31 | |||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
182.31 |
182.31 | |||
21307 |
农村综合改革 |
772.18 |
772.18 | |||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
543.12 |
543.12 | |||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
229.06 |
229.06 | |||
214 |
交通运输支出 |
336.36 |
336.36 | |||
21401 |
公路水路运输 |
96.37 |
96.37 | |||
2140104 |
公路建设 |
81.24 |
81.24 | |||
2140106 |
公路养护 |
15.13 |
15.13 | |||
21406 |
车辆购置税支出 |
239.99 |
239.99 | |||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
210.47 |
210.47 | |||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
29.52 |
29.52 | |||
221 |
住房保障支出 |
55.39 |
44.89 |
10.50 | ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.50 |
10.50 | |||
2210105 |
农村危房改造 |
10.50 |
10.50 | |||
22102 |
住房改革支出 |
44.89 |
44.89 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
44.89 |
44.89 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
54.16 |
54.16 | |||
22406 |
自然灾害防治 |
54.16 |
54.16 | |||
2240601 |
地质灾害防治 |
54.16 |
54.16 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 |
||||||||
公开部门:重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
903.37 |
302 |
商品和服务支出 |
186.66 |
310 |
资本性支出 |
15.00 |
30101 |
基本工资 |
235.55 |
30201 |
办公费 |
11.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.02 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
15.00 | |
30103 |
奖金 |
141.07 |
30203 |
咨询费 |
0.19 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.66 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30107 |
绩效工资 |
208.48 |
30205 |
水费 |
1.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
77.97 |
30206 |
电费 |
3.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.04 |
30207 |
邮电费 |
2.83 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.74 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
10.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
44.89 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
7.81 |
30213 |
维修(护)费 |
7.03 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.71 |
30215 |
会议费 |
19.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.92 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
18.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
107.37 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.70 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
2.34 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
30.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
32.94 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
19.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.53 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1,013.08 |
公用经费合计 |
201.66 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
135.87 |
135.87 |
135.87 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
|||||
20709 |
旅游发展基金支出 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
|||||
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|||||
2082201 |
移民补助 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
108.64 |
108.64 |
108.64 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108.64 |
108.64 |
108.64 |
|||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
108.52 |
108.52 |
108.52 |
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|||||
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 请删除。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区高升镇人民政府 |
单位:万元 | ||||
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
186.66 |
(一)支出合计 |
29.00 |
27.93 |
27.93 |
(一)行政单位 |
186.66 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
9.03 |
9.03 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
3 | |||
(2)公务用车运行维护费 |
10.00 |
9.03 |
9.03 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
19.00 |
18.90 |
18.90 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
18.90 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
488 |
(一)政府采购支出合计 |
0.57 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
1.政府采购货物支出 |
0.57 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
2,776 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.57 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.57 | |
二、会议费 |
— |
— |
19.10 |
||
三、培训费 |
— |
— |
4.92 |
||
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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