[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00054 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00054 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区妇幼保健院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区妇幼保健院是公共卫生事业单位,是财政差额拨款单位。为全区妇女儿童提供妇幼健康服务,并承担全区妇幼保健和计划生育业务管理、技术支持等工作。
(二)单位构成。
我院设八个管理部门和四个业务部门。管理部门有:党政办公室、妇幼健康管理科、医务科、护理部、人力资源与科教管理科、财务科、信息科、院感科;业务部门有:孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数349.88万元,其中:一般公共预算拨款349.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加81.67万元,主要是重大传染病防控项目、公立医院综合改革项目支出85.5万元系上年结转;因2025年在编人员92人,较上年同期相比减少了5.15%,故在编人员经费拨款减少了3.83万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数349.88万元,其中:一般公共服务支出349.88万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出184.99万元,卫生健康支出164.89万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加了81.67万元,主要是基本支出减少3.83万元,项目支出增加85.50万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入349.88万元,一般公共预算财政拨款支出349.88万元,比2024年增加了81.67万元。其中:基本支出264.38万元,比2024年减少了3.83万元,主要原因是2025年在编人员92人,较上年同期相比减少了5.15%,主要用于保障大足区妇幼保健院在职人员社会保险缴费;项目支出85.50万元,比2024年增加了418.02万元,主要原因是重大传染病防控项目、公立医院综合改革项目支出85.5万元系上年结转。
重庆市大足区妇幼保健院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
重庆市大足区妇幼保健院2025年无“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算系上年结转,当年财政拨款85.5万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆(用于急救、接送病员)、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:周欢,联系方式:18083000266
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 349.88 | 一、本年支出 | 349.88 | 349.88 | ||
一般公共预算资金 | 349.88 | 社会保障和就业支出 | 184.99 | 184.99 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 164.89 | 164.89 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 349.88 | 支出合计 | 349.88 | 349.88 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 349.88 | 264.38 | 85.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 184.99 | 184.99 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.99 | 184.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33 | 123.33 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.66 | 61.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 164.89 | 79.39 | 85.50 |
21002 | 公立医院 | 49.50 | 49.50 | |
2100201 | 综合医院 | 49.50 | 49.50 | |
21004 | 公共卫生 | 38.31 | 2.31 | 36.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 2.31 | 2.31 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.00 | 36.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.08 | 77.08 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 77.08 | 77.08 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 264.38 | 264.38 | ||
301 | 工资福利支出 | 264.38 | 264.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.33 | 123.33 | |
30109 | 职业年金缴费 | 61.66 | 61.66 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.08 | 77.08 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
(备注:本单位今年无“三公”经费,故此表无数据。) |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 349.88 | 合计 | 349.88 |
一般公共预算资金 | 349.88 | 社会保障和就业支出 | 184.99 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 164.89 | |
国有资本经营预算资金 | |||
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 349.88 | 349.88 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.99 | 184.99 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.99 | 184.99 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33 | 123.33 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.66 | 61.66 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 164.89 | 164.89 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 49.50 | 49.50 | ||||||||
2100201 | 综合医院 | 49.50 | 49.50 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 38.31 | 38.31 | ||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.00 | 36.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.08 | 77.08 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 77.08 | 77.08 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 349.88 | 264.38 | 85.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 184.99 | 184.99 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.99 | 184.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33 | 123.33 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.66 | 61.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 164.89 | 79.39 | 85.50 |
21002 | 公立医院 | 49.50 | 49.50 | |
2100201 | 综合医院 | 49.50 | 49.50 | |
21004 | 公共卫生 | 38.31 | 2.31 | 36.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 2.31 | 2.31 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.00 | 36.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.08 | 77.08 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 77.08 | 77.08 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
(备注:本单位今年无政府采购收支,故此表无数据。) |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 部门支出预算数 | 349.88 | |||||
当年整体绩效目标 | 重庆市大足区妇幼保健院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入学习贯彻党的二十大精神,坚持新时代卫生与健康工作和妇幼卫生工作方针,全面实施健康中国战略,以“一法两纲”为指导,全面加强妇幼健康服务能力建设,为全区妇女儿童提供优质高效的妇幼健康服务。全面加强党的建设,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。充分发挥中医药在妇幼健康服务中的作用,加强孕产妇和儿童保健工作,健全出生缺陷防治网络,加强危重孕产妇救治保障能力建设。做好人工流产后避孕服务。继续实施国家免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”筛查项目和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等项目。完善婴幼儿照护服务。优化智慧医院建设,改善群众就医体验。加强全区妇幼信息系统建设、医院能力建设,提升全区妇幼保健专业技术人员服务能力,提供优质妇幼健康服务。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
投入 | 预算配置 | 财政供养人员控制率 | 20% | % | ≤ | 100 | 否 | |
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 15% | % | ≥ | 100 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | 40% | % | ≥ | 95 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 60% | 日 | ≤ | 8 | 是 | |
效益指标 | 社会效益 | 提高治疗率和用药依从性 | 40% | 定性 | 逐步提高 | 否 | ||
效益指标 | 社会效益 | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 20% | % | ≤ | 8 | 否 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10% | 定性 | 逐步提高 | 否 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 10% | % | 定性 | 90 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 重大传染病防控项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 36.00 | 本级安排(万元) | 36.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量,不断提高居民健康水平。 | |||||||||||
立项依据 | 结转-渝财社〔2023〕173 号大足卫发〔2024〕67号关于调整重大传染病防控预算指标的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量,不断提高居民健康水平。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | 40% | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 提高治疗率和用药依从性 | 40% | 定性 | 逐步提高 | 否 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10% | 定性 | 逐步提高 | 否 | ||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 公立医院综合改革项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 3.20 | 本级安排(万元) | 3.20 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量 | |||||||||||
立项依据 | 结转-渝财社[2024]29号 大足财社[2024]18号 关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金预算的通知、足卫发〔2024〕120号重庆市大足区卫生健康委员会关于调整卫生健康项目资金的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 60% | 日 | ≤ | 8 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 20% | % | ≤ | 8 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 10% | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区妇幼保健院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 公立医院综合改革项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 46.30 | 本级安排(万元) | 46.30 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量 | |||||||||||
立项依据 | 结转-渝财社〔2023〕176 号、足卫发〔2024〕120号重庆市大足区卫生健康委员会关于调整卫生健康项目资金的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 60% | 日 | ≤ | 8 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 20% | % | ≤ | 8 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 10% | % | ≥ | 90 | 否 |