[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00053 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00053 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区疾病预防控制中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区疾病预防控制中心成立于2003年,是从事基本公共卫生服务的公益一类事业单位,主要负责对全区的传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病的发生和流行进行预防和控制;组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作,负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价,预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理;建立突发公共卫生事件应急处理运行机制,指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件;开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价,组织开展健康危害因素干预等工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区疾病预防控制中心是副处级单位,单位独立编制机构数、独立核算机构数1个,单位内设18个职能科室,分别是办公室、党建办公室、财务科、技术管理科、监测预警与应急管理科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、消毒与媒介生物监测科、理化检验科、微生物检验科、职业卫生与放射卫生监测科、公共卫生监测科、医疗卫生与传染病防治监督执法科、职业卫生与放射卫生监督执法科、公共卫生监督执法科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2639.85万元,其中:一般公共预算拨款2639.85万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加322.82万元,主要是因为人员增加,基本支出经费拨款增加285.58万元,重大公共卫生服务等项目经费拨款增加37.24万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2639.85万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出350.54万元,卫生健康支出2209.58万元,住房保障支出79.73万元。支出较去年增加322.82万元,主要是因为人员增加,基本支出增加285.58万元,重大公共卫生服务等项目支出增加37.24万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2639.85万元,一般公共预算财政拨款支出2639.85万元,比2024年增加322.82万元。其中:基本支出1935万元,比2024年增加285.58万元,主要原因是2024年增加职工9人及2025年社保基数调整,导致人员经费增加253.48万元及公用经费增加32.1万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出704.85万元,比2024年增加37.24万元,主要原因是重大公共卫生服务等项目经费增加,主要用于艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、学生常见病监测、职业病防治、疫苗规划接种等重点工作。
重庆市大足区疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算22.8万元,比2024年减少1.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无因公出国出境计划;公务接待费3万元,比2024年减少0万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待次数及标准,预算数与上年数持平;公务用车运行维护费19.8万元,比2024年减少1.2万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务车使用频次;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是无公车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购8万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款704.85万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:游薄羽 联系方式:023-81093008
表一
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,639.85 | 一、本年支出 | 2,639.85 | 2,639.85 | ||
一般公共预算资金 | 2,639.85 | 社会保障和就业支出 | 350.54 | 350.54 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 2,209.58 | 2,209.58 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 79.73 | 79.73 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 2,639.85 | 支出合计 | 2,639.85 | 2,639.85 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,639.85 | 1,935.00 | 704.85 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 350.54 | 350.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.54 | 350.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.36 | 175.36 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.68 | 87.68 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.50 | 87.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,209.58 | 1,504.74 | 704.85 |
21004 | 公共卫生 | 2,129.87 | 1,425.02 | 704.85 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,425.02 | 1,425.02 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.68 | 41.68 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 597.17 | 597.17 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 66.00 | 66.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.72 | 79.72 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 66.44 | 66.44 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.28 | 13.28 | |
221 | 住房保障支出 | 79.73 | 79.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 79.73 | 79.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 79.73 | 79.73 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,935.00 | 1,616.38 | 318.62 | |
301 | 工资福利支出 | 1,520.46 | 1,520.46 | |
30101 | 基本工资 | 336.09 | 336.09 | |
30102 | 津贴补贴 | 46.89 | 46.89 | |
30107 | 绩效工资 | 713.01 | 713.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.36 | 175.36 | |
30109 | 职业年金缴费 | 87.68 | 87.68 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.44 | 66.44 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 1.99 | |
30113 | 住房公积金 | 79.73 | 79.73 | |
30114 | 医疗费 | 13.28 | 13.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 315.78 | 7.16 | 308.62 |
30201 | 办公费 | 11.00 | 11.00 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
30207 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
30226 | 劳务费 | 40.00 | 40.00 | |
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 53.29 | 53.29 | |
30229 | 福利费 | 59.93 | 59.93 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 19.80 | 19.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 66.76 | 7.16 | 59.60 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.76 | 88.76 | |
30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 | |
30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 7.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 80.50 | 80.50 | |
310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
22.80 | 19.80 | 19.80 | 3.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,639.85 | 合计 | 2,639.85 |
一般公共预算资金 | 2,639.85 | 社会保障和就业支出 | 350.54 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 2,209.58 | |
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 79.73 | |
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,639.85 | 2,639.85 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 350.54 | 350.54 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.54 | 350.54 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.36 | 175.36 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.68 | 87.68 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.50 | 87.50 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,209.58 | 2,209.58 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 2,129.87 | 2,129.87 | ||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,425.02 | 1,425.02 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.68 | 41.68 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 597.17 | 597.17 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 66.00 | 66.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.72 | 79.72 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 66.44 | 66.44 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.28 | 13.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 79.73 | 79.73 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 79.73 | 79.73 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 79.73 | 79.73 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,639.85 | 1,935.00 | 704.85 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 350.54 | 350.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.54 | 350.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.36 | 175.36 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.68 | 87.68 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87.50 | 87.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,209.58 | 1,504.74 | 704.85 |
21004 | 公共卫生 | 2,129.87 | 1,425.02 | 704.85 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,425.02 | 1,425.02 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.68 | 41.68 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 597.17 | 597.17 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 66.00 | 66.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.72 | 79.72 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 66.44 | 66.44 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.28 | 13.28 | |
221 | 住房保障支出 | 79.73 | 79.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 79.73 | 79.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 79.73 | 79.73 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
A | 货物 | 8.00 | 8.00 |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 部门支出预算数 | 2,639.85 | |||||
当年整体绩效目标 | 保障单位基本运行及项目运转,完成基本公共卫生、重大公共卫生、疫苗接种等项目工作任务。通过实施基本公共卫生及重大公共卫生等重点项目,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。做好疫苗的预防接种工作,提高人民群众疾病预防能力,预防传染性疾病在人群中发生传播,有效控制疾病的暴发流行。开展疾病监测;研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病感染者接受规范随访任务完成率 | 10 | % | ≥ | 90 | ||
产出指标 | 数量指标 | 慢性病监测点覆盖率 | 10 | % | = | 100 | ||
产出指标 | 数量指标 | 学生常见病监测数据上报完成率 | 10 | % | = | 100 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辖区0-6岁儿童建档率 | 10 | % | = | 100 | ||
产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | 10 | % | ≥ | 90 | ||
产出指标 | 质量指标 | 接害劳力者在岗期间职业健康检查率 | 10 | % | > | 90 | ||
产出指标 | 质量指标 | 全区初二年级在校女学生HPV疫苗接种率 | 10 | % | ≥ | 70 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 10 | % | ≥ | 70 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全区初二年级在校女学生宫颈癌防控知识知晓率 | 10 | % | ≥ | 70 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 85 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142004-重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002288076-疾控重大传染病防控项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 597.17 | 本级安排(万元) | 597.17 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 渝财社[2021]100号,(大足财社[2021]108号)(大足财社[2021]82号)从卫健委2021年重大传染病防控中央补助资金(第二批)重大传染病防控项目资金结转-渝财社【2023】173号-大足卫发【2024】67号关于调整重大传染病防控预算指标的通知 | |||||||||||
立项依据 | 《突发公共卫生事件应急条例》、《全国不明原因肺炎病例监测实施方案(试行)》、《全国流感/人禽流感监测方案》、《重庆市霍乱监测方案(试行)》、《重庆市手足口病监测方案(试行)》等法律法规规定和相关文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 掌握老年人艾滋病病毒感染现状;全面落实各项防治措施,扩大干预覆盖面,降低艾滋病新发感染;全面落实“四免一关怀”政策,扩大免费抗病毒治疗覆盖面,提高救治质量和水平,降低艾滋病病人的死亡率,提高他们的生活质量。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病病人感染者治疗覆盖率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病感染者接受规范随访任务完成率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 2-6岁儿童免疫规划疫苗基础全程接种率 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全人群艾滋病检测覆盖率 | 10 | % | ≥ | 40 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 空气污染监测医院日门诊总量、内科门诊、儿科门诊及急诊等数据收集完成率 | 5 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全区人均期望寿命逐年上升任务完成率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 学生常见病监测数据上报完成率 | 5 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 慢性病监测点覆盖率 | 5 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区0-6岁儿童建档率 | 5 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 主要慢性病早死概率逐年降低率 | 10 | % | ≥ | 2 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 肺结核发病率 | 10 | % | < | 0.05 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 生活饮用水卫生监测乡镇及街道覆盖率 | 5 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142004-重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002288079-食品安全标准跟踪评价项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级安排(万元) | 5.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 渝财社[2021]41号,(大足财社[2021]108号)(大足财社[2021]41号)从卫健委2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央-调剂至疾病预防控制中心用于--食品安全标准跟踪评价项目 | |||||||||||
立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号),卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 食品及公共场所等安全风险并采取相应风险管控和监管措施,人民群众食品及公共场所安全得到保障。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 食品安全风险事件 | 30 | 定性 | 减少 | 否 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 食品安全标准跟踪评价完成率 | 50 | % | ≥ | 85 | 是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142004-重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000003985792-重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务(增加部分)职业病防治 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 14.63 | 本级安排(万元) | 14.63 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务(增加部分)职业病防治,大足卫发【2023】103号。 | |||||||||||
立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号),卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 及时发现和掌握从事有害作业人员职业健康状况及职业病、职业危害的发生情况,保障工人的健康权益,减少企业和当地财政的负担,预防控制职业病的发生;掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度情况,进一步有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目开展时间 | 10 | 期/年 | = | 12 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 降低职业病发生率 | 30 | 定性 | 良好 | 是 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 接害劳力者在岗期间职业健康检查率 | 30 | % | > | 90 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 职业健康检查企业数 | 20 | 个 | = | 150 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142004-重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000003985811-重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务(增加部分)健康素养促进 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 8.53 | 本级安排(万元) | 8.53 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务(增加部分)健康素养促进,大足卫发【2023】103号。健康素养是国民素质的重要标志,提升健康素养,是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。 | |||||||||||
立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号),卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 健康素养是国民素质的重要标志,提升健康素养,是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。定期开展健康教育知识讲座,公众咨询,健康教育宣传资料发放等,促进全民健康素养提高。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 健康教育知识宣传 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 30 | % | ≥ | 70 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 城乡居民具备健康素养的人数比重 | 50 | % | ≥ | 65 | 是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142004-重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000003987696-重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务(增加部分)地方病防治 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 3.52 | 本级安排(万元) | 3.52 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务(增加部分)地方病防治,大足卫发【2023】103号。 | |||||||||||
立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号),卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 1 开展地方病监测全覆盖,强化监测与防治干预措施有机结合。2.全面推进重点地方病控制和消除评价工作,建立长效防控机制。3.加强地方病防治能力建设,提高地方病防治队伍能力水平和硬件配备,提高队伍综合实力和防治水平。4. 落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施,现症地方病病人得到有效救治,助力脱贫攻坚。5. 开展健康教育,提高病区群众防治意识。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 麻风病人规则治疗率 | 30 | % | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 重点地方病控制和消除达标率 | 30 | % | = | 100 | 是 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全区地方病感染率 | 25 | 定性 | 降低 | 否 | ||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142004-重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000003987701-重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务(增加部分)人禽流感、SARS防控项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 重庆市大足区疾病预防控制中心基本公共卫生服务(增加部分)人禽流感、SARS防控项目,大足卫发【2023】103号。 | |||||||||||
立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号),卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 切实有效地做好我区人禽流感、SARS防控工作,达到国家、重庆市文件要求的标准和水平,维护我区社会经济秩序的稳定和保护人民群众的身体健康。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 全区人禽流感、SARS感染率 | 30 | 定性 | 降低 | 否 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全区人禽流感、SARS监测率 | 50 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142004-重庆市大足区疾病预防控制中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004352657-重庆市大足区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储存运输费项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 66.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 66.00 | |||||||||||
项目概述 | 根据相关规定开展全区非免疫规划疫苗储存运输工作,保障全区非免疫规划疫苗配送到各接种点。渝财社【2023】155号。 | |||||||||||
立项依据 | 《卫生部、财政部、人口计生委《关于促进基本公共卫生服务均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号),卫生部《国家基本公共卫生服务规范(2009版)》 | |||||||||||
当年绩效目标 | 根据相关规定开展全区非免疫规划疫苗储存运输工作,保障全区非免疫规划疫苗配送到各接种点。(1)加强全区疫苗储存、运输管理。(2)保证疫苗质量。(3)保障预防接种的安全性和有效性。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 接种有效性 | 15 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 储存质量合格率 | 20 | % | = | 100 | 是 | |||||
产出指标 | 安全指标 | 疫苗质量完好率 | 25 | % | = | 100 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 疫苗转运完成率 | 30 | % | = | 100 | 是 |