[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00047 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00047 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区中敖中心卫生院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区中敖中心卫生院是一家一级甲等综合医院,职能职责如下:
(1)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。
(2)贯彻落实国家基本药物制度,我院全部配备、使用基本药物、实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
(3)协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
(4)开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务,做好孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。
(5)对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
(6)协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。
(二)单位构成。重庆市大足区中敖中心卫生院是一家一级甲等综合医院,下设办公室、内科、外科、妇产科、儿科、中医康复理疗科、医技科、医务科、公共卫生科、财务科、医保科、药剂科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数703.65万元,其中:一般公共预算拨款703.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3.62万元,主要是基本支出增加8.53万元,项目支出减少4.91万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数703.65万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出243.97万元,卫生健康支出459.69万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加3.62万元,主要是基本支出增加8.53万元,项目支出减少4.91万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入703.65万元,一般公共预算财政拨款支出703.65万元,较去年增加3.62万元。其中:基本支出703.65万元,较去年增加8.53万元,主要原因是2025年在编职工职级薪级晋升,导致工资水平上升,基本支出主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。项目支出较去年减少4.91万元。主要是因为2024年项目资金财政拨款执行率为100%,无项目资金结转到2025年。
重庆市大足区中敖中心卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比去年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比去年减少0万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费;公务接待费0万元,比去年减少0万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费;公务用车运行维护费0万元,比去年减少0万元,主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费;公务用车购置费0万元,比去年减少0万元;主要原因是我单位是差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。为了进一步做好绩效评价工作,2025年本单位设置整体绩效目标管理。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:段国华,联系方式:13594627222
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 703.65 | 一、本年支出 | 703.65 | 703.65 | ||
一般公共预算资金 | 703.65 | 社会保障和就业支出 | 243.97 | 243.97 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 459.69 | 459.69 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 703.65 | 支出合计 | 703.65 | 703.65 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 703.65 | 703.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.97 | 243.97 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.97 | 243.97 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.98 | 85.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.99 | 42.99 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 115.00 | 115.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 459.69 | 459.69 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 405.95 | 405.95 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 405.95 | 405.95 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.74 | 53.74 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 53.74 | 53.74 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 703.65 | 703.65 | ||
301 | 工资福利支出 | 588.65 | 588.65 | |
30101 | 基本工资 | 289.86 | 289.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.40 | 43.40 | |
30107 | 绩效工资 | 71.08 | 71.08 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.98 | 85.98 | |
30109 | 职业年金缴费 | 42.99 | 42.99 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.74 | 53.74 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 115.00 | 115.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 115.00 | 115.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 703.65 | 合计 | 703.65 |
一般公共预算资金 | 703.65 | 社会保障和就业支出 | 243.97 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 459.69 | |
国有资本经营预算资金 | |||
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 703.65 | 703.65 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.97 | 243.97 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.97 | 243.97 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.98 | 85.98 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.99 | 42.99 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 115.00 | 115.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 459.69 | 459.69 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 405.95 | 405.95 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 405.95 | 405.95 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.74 | 53.74 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 53.74 | 53.74 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 703.65 | 703.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.97 | 243.97 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.97 | 243.97 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.98 | 85.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.99 | 42.99 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 115.00 | 115.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 459.69 | 459.69 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 405.95 | 405.95 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 405.95 | 405.95 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.74 | 53.74 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 53.74 | 53.74 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 部门支出预算数 | 703.65 | |||||
当年整体绩效目标 | 提供公共卫生服务,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,进一步提高辖区居民健康素养和健康水平。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 10% | % | ≥ | 90 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高诊疗水平 | 10% | 定性指标 | 提高 | |||
投入 | 预算配置 | 财政供养人员控制率 | 20% | % | ≤ | 100 | 是 | |
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 10% | % | ≥ | 100 | ||
过程 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 10% | % | ≥ | 100 | ||
过程 | 预算管理 | 资金使用合规性 | 10% | % | ≥ | 100 | ||
过程 | 预算管理 | 预决算信息公开性 | 10% | % | ≥ | 100 | ||
过程 | 资产管理 | 资产管理安全 | 5% | % | ≥ | 80 | ||
过程 | 资产管理 | 固定资产利用率 | 5% | % | ≥ | 80 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | 10% | % | ≥ | 90 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||