[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00046 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00046 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区宝兴镇卫生院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
为人民群众身体健康提供医疗、预防保健、生殖健康服务,负责公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、承担社区卫生服务中心工作和生殖健康服务。
(二)单位构成。
重庆市大足区宝兴镇卫生院(一级乙等医院)
1.大足区宝兴镇卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构,属公益二类差额拨款事业单位,主要职能是基本医疗服务、基本公共卫生服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责。
2.全院编制27人,实有在编在职职工19人,自主招聘10人,退休职工11人。设有内科、外科、妇产科、护理部、检验科、预防保健科、计划生育服务科等7个科室,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的治疗、预防保健、初级卫生保健规划实施。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数210.52万元,其中:一般公共预算拨款210.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加11.1万元,主要是本年中人员经费增加2.22万元、项目经费拨款增加8.88万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数210.52万元,其中:一般公共服务支出210.52万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出58.1万元,卫生健康支出152.42万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加11.1万元,主要是基本支出增加2.22万元,项目支出增加8.88万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入210.52万元,一般公共预算财政拨款支出210.52万元,比2024年增加11.1万元。其中:基本支出192.43万元,比2024年增加2.22万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出18.09万元,比2024年增加8.88万元,主要原因是增加本单位和村卫生室基本药物补助款,主要用于本单位和村卫生室基本药物制度重点工作。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位无政府性基金预算拨款。(重庆市大足区宝兴镇卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位此项无数据;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位此项无数据;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位此项无数据;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本单位此项无数据。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款18.09万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:重庆市大足区宝兴镇卫生院
徐俊瑶,联系方式:13629710409
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 210.52 | 一、本年支出 | 210.52 | 210.52 | ||
一般公共预算资金 | 210.52 | 社会保障和就业支出 | 58.10 | 58.10 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 152.42 | 152.42 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 210.52 | 支出合计 | 210.52 | 210.52 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 210.52 | 192.43 | 18.09 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.10 | 58.10 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.10 | 58.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.87 | 21.87 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.30 | 25.30 | |
210 | 卫生健康支出 | 152.42 | 134.33 | 18.09 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 138.74 | 120.65 | 18.09 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 131.03 | 120.65 | 10.38 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.71 | 7.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 192.43 | 192.43 | ||
301 | 工资福利支出 | 167.13 | 167.13 | |
30101 | 基本工资 | 70.57 | 70.57 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.87 | 11.87 | |
30107 | 绩效工资 | 37.80 | 37.80 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.87 | 21.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.93 | 10.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.68 | 13.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.30 | 25.30 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.30 | 25.30 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 210.52 | 合计 | 210.52 |
一般公共预算资金 | 210.52 | 社会保障和就业支出 | 58.10 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 152.42 | |
国有资本经营预算资金 | |||
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 210.52 | 210.52 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.10 | 58.10 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.10 | 58.10 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.87 | 21.87 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.30 | 25.30 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 152.42 | 152.42 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 138.74 | 138.74 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 131.03 | 131.03 | ||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.71 | 7.71 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 210.52 | 192.43 | 18.09 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.10 | 58.10 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.10 | 58.10 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.87 | 21.87 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93 | 10.93 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.30 | 25.30 | |
210 | 卫生健康支出 | 152.42 | 134.33 | 18.09 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 138.74 | 120.65 | 18.09 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 131.03 | 120.65 | 10.38 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.71 | 7.71 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
编制单位:142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 部门支出预算数 | 210.52 | |||||
当年整体绩效目标 | 基本支出用于保障基层医疗机构在编人员的基本工资性支出和社会保险支出以及退休人员的健康休养费。保障人员经费,提高工作积极性,提升服务对象满意度。 项目支出为了提高使用基本药物的积极性,确保用药安全,弥补日常的收支差额,增加乡村医生的收入;提高工作积极性,提升服务对象满意度。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
投入 | 预算配置 | 财政供养人员控制率 | 20 | % | ≦ | 100% | 是 | |
投入 | 预算配置 | 资金到位率 | 10 | % | ≧ | 100% | ||
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 20 | % | ≧ | 100% | 是 | |
过程 | 预算执行 | 完成及时率 | 10 | % | ≧ | 100% | ||
过程 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 10 | 定性 | 不断提升 | |||
过程 | 预算管理 | 资金使用合规性 | 10 | % | ≧ | 100% | ||
过程 | 预算管理 | 预决算信息公开性 | 5 | % | ≧ | 100% | ||
效果 | 效益 | 经济效益 | 5 | % | ≧ | 100% | ||
效果 | 效益 | 社会效益 | 5 | % | ≧ | 90% | ||
效果 | 效益 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≧ | 95% | ||
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004477618-重庆市大足区宝兴镇卫生院基层医疗机构基药补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.38 | 本级安排(万元) | 10.38 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 2024年基层医疗机构基本药物补助项目,提高基本药物覆盖率,保障药品用药安全,提高广大人民群众满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财社〔2023〕172 号、年初预算、大足卫发〔2024〕33号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 2024年基层医疗机构基本药物补助项目,提高基本药物覆盖率,保障药品用药安全,提高广大人民群众满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 提高基本药物覆盖率,保障药品用药安全 | 40 | % | ≥ | 75 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 保障药品用药安全,提高广大人民群众满意度 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142026-重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004477594-重庆市大足区宝兴镇卫生院村卫生室基药补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 7.71 | 本级安排(万元) | 7.71 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 2024年基层医疗机构基本药物补助项目,提高基本药物覆盖率,保障药品用药安全,保障村卫生室基药人员福利,提高广大人民群众满意度。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财社[2024]28号、大足财社[2024]17号、大足卫发〔2024〕112号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 2024年基层医疗机构基本药物补助项目,提高基本药物覆盖率,保障药品用药安全,保障村卫生室基药人员福利,提高广大人民群众满意度。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 提高基本药物覆盖率,保障药品用药安全,保障村卫生室基药人员福利 | 40 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 提高基本药物覆盖率,提高广大人民群众满意度。 | 30 | % | ≥ | 85 | 否 |