| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00043 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区邮亭中心卫生院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区邮亭中心卫生院位于大足区邮亭镇联通南路4号,是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院,为大足区邮亭镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院。
(二)单位构成。
重庆市大足区邮亭中心卫生院属财政预算二级单位,1个编制机构,实行政府会计准则制度。内设有内科、外科、妇科、中医科、药剂科、检验科、心电B超、放射、预防保健科、口腔等13个临床及医技科室。截至2023年12月31日我院应有编制75人,实有编制人数53人,临聘人员27人,年末在编在职人数80人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数 597.07万元,其中:一般公共预算拨款579.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加17.41万元,主要是2025年的基本药物增加。
(二)支出预算:2025年年初预算数597.07万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出182.65万元,卫生健康支出414.42万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加17.41万元,主要是基本支出减少12.32万元,项目支出增加29.73万元,主要是项目中的基本药物增加,减少17.41万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入597.07万元,一般公共预算财政拨款支出597.07万元,比2024年增加17.41万元。其中:基本支出542.22万元,比2024年减少12.32万元,主要原因是2025年在编人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出54.85万元,比2024年增加29.73万元,主要原因是用于基本药物补助等重点工作。
重庆市大足区邮亭中心卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无出国人员;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是工作无接待;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本年无购车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款54.85万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、一般用车1辆、救护车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:唐何,联系方式:13883203635
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 597.07 | 一、本年支出 | 597.07 | 597.07 | ||
| 一般公共预算资金 | 597.07 | 社会保障和就业支出 | 182.65 | 182.65 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 414.42 | 414.42 | |||
| 国有资本经营预算资金 | ||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 597.07 | 支出合计 | 597.07 | 597.07 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 597.07 | 542.22 | 54.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.65 | 182.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.65 | 182.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.80 | 82.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 414.42 | 359.57 | 54.85 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 372.81 | 317.97 | 54.85 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 341.03 | 317.97 | 23.07 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.78 | 31.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 542.22 | 542.22 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 459.42 | 459.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 225.36 | 225.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.62 | 36.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.73 | 54.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.57 | 66.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.28 | 33.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.60 | 41.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.80 | 82.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.80 | 82.80 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 597.07 | 合计 | 597.07 |
| 一般公共预算资金 | 597.07 | 社会保障和就业支出 | 182.65 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 414.42 | |
| 国有资本经营预算资金 | |||
| 财政专户管理资金 | |||
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 597.07 | 597.07 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.65 | 182.65 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.65 | 182.65 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.28 | 33.28 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.80 | 82.80 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 414.42 | 414.42 | ||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 372.81 | 372.81 | ||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 341.03 | 341.03 | ||||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.78 | 31.78 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 597.07 | 542.22 | 54.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.65 | 182.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.65 | 182.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.57 | 66.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.80 | 82.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 414.42 | 359.57 | 54.85 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 372.81 | 317.97 | 54.85 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 341.03 | 317.97 | 23.07 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.78 | 31.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.60 | 41.60 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 部门支出预算数 | 597.07 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 为全辖区3.2万常住人口服务,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。激发了群众自觉实行计划生育的内在动力,稳定社会密切了党群关系。普及健康知识,引导群众讲究卫生、预防、减少以至消灭疫病,提高健康水平。完成项目资金支付进度,确保支付完成率,及时率,保障辖区基本医疗服务,保障医院医疗服务正常运行。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金完成率 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金及时率 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 降低传染病的发生 | 10 | % | > | 10 | 是 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 早发现、早诊断 | 10 | 定性 | 减轻 | 是 | ||
| 效益指标 | 可持续发展 | 公卫服务能力提升 | 10 | 定性 | 不断提升 | 是 | ||
| 效益指标 | 可持续发展 | 医疗事业稳定发展 | 10 | 定性 | 稳定发展 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 基药制度执行良好 | 10 | 定性 | 良好 | |||
| 效益指标 | 可持续发展 | 提高群众健康素养 | 10 | 定性 | 不断提高 | |||
| 效益指标 | 可持续发展 | 不断加强老年人健康意识 | 10 | 定性 | 不断增强 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 10 | 定性 | 满意 | |||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 142017-重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003826728-2023年重庆市大足区邮亭中心卫生院基本药物制度(村卫生室)) | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 54.85 | 本级安排(万元) | 54.85 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 基层医疗机构基本药物制度村卫生室补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社【2024】28号 大足财社[2024]17号 大足卫发(2024)112号,渝财社【2023】172号、年初预算、大足卫发(2024)33号。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 促进村卫生室全面实施国家基本药物制度,降低药品费用,缓解群众看病难看病贵的问题 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 基本药物使用率 | 40 | % | = | 100 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
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