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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2024-00056 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2024-03-11
[ 成文日期 ] 2024-03-11 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2024-00056
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2024-03-11
[ 成文日期 ] 2024-03-11
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙滩子卫生院2024年部门预算情况说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区龙滩子卫生院位于重庆市大足区龙滩子2号,是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院,为辖区内城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院,医院开放床位50张。内设机构:内科、外科、中医科、药剂科、检验科、心电B超、预防保健科等临床及医技科室。其主要功能有:

1.以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强辖区内疫情防控,应急处理辖区内突发公共卫生事件,重点控制传染病、地方病、职业病、寄生虫等重大疾病,对市民健康造成的严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫,创造最佳的接种状态,使儿童预防接种达到预期目的。

4.做好妇幼保健工作,积极开展慢性非传染性疾病防控工作,提高医院工作质量,

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生健康知识宣传,引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件,引导和帮助市民建立良好卫生的生活习惯。

(二)单位构成。

重庆市大足区龙滩子卫生院属二级单位。

现有人员情况:实有在编人数 19人,其中:专业技术人员18人(副高1人,中级5人,初级12人),工勤人员1人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数325.23万元,其中:一般公共预算拨款325.23万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加27.78万元,主要是人员经费拨款增加60.53万元,项目经费拨款减少32.75万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数325.23万元,其中:一般公共服务支出325.23万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出64.80万元,卫生健康支出244.48万元,住房保障支出15.95万元。支出较去年增加27.78万元,主要是基本支出增加60.53万元,项目支出减少32.75万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入325.23万元,一般公共预算财政拨款支出325.23万元,比2023年增加27.78万元。其中:基本支出325.23万元,比2023年增加64.80万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年减少32.75万元,主要原因是2023年有结转的二类疫苗接种费2.71万元,主要用于辖区内疫苗接种工作;2023年有结转的公卫服务项目30.04万元,主要用于辖区内基本公共卫生服务等重点工作。

重庆市大足区龙滩子卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆(救护车),一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:杨淑娟,联系方式:15223286554)





表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区龙滩子卫生院




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 325.23 、本年支出 325.23 325.23

一般公共预算资金 325.23 社会保障和就业支出 64.80 64.80

政府性基金预算资金
卫生健康支出 244.48 244.48

国有资本经营预算资金
住房保障支出 15.95 15.95








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 325.23 支出合计 325.23 325.23



表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区龙滩子卫生院


单位:万元
功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 325.23 325.23
208 社会保障和就业支出 64.80 64.80
20805 行政事业单位养老支出 64.40 64.40
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.27 21.27
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 10.63
2080599 其他行政事业单位养老支出 32.50 32.50
20899 其他社会保障和就业支出 0.40 0.40
2089999 其他社会保障和就业支出 0.40 0.40
210 卫生健康支出 244.48 244.48
21003 基层医疗卫生机构 228.15 228.15
2100302 乡镇卫生院 228.15 228.15
21011 行政事业单位医疗 16.33 16.33
2101102 事业单位医疗 13.29 13.29
2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.04 3.04
221 住房保障支出 15.95 15.95
22102 住房改革支出 15.95 15.95
2210201 住房公积金 15.95 15.95


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区龙滩子卫生院


单位:万元
经济分类科目 2024年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 325.23 325.23
301 工资福利支出 292.73 292.73
30101 基本工资 67.90 67.90
30102 津贴补贴 2.97 2.97
30107 绩效工资 155.14 155.14
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.27 21.27
30109 职业年金缴费 10.63 10.63
30110 职工基本医疗保险缴费 13.29 13.29
30112 其他社会保障缴费 2.54 2.54
30113 住房公积金 15.95 15.95
30114 医疗费 3.04 3.04
303 对个人和家庭的补助 32.50 32.50
30307 医疗费补助 2.60 2.60
30399 其他对个人和家庭的补助 29.90 29.90



表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区龙滩子卫生院



单位:万元
2024年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费







表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区龙滩子卫生院


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表六



部门收支总表







单位:重庆市大足区龙滩子卫生院

单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 325.23 合计 325.23

一般公共预算资金 325.23 社会保障和就业支出 64.80

政府性基金预算资金
卫生健康支出 244.48

国有资本经营预算资金
住房保障支出 15.95

财政专户管理资金



事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金




表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区龙滩子卫生院









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 325.23 325.23







208 社会保障和就业支出 64.80 64.80







20805 行政事业单位养老支出 64.40 64.40







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.27 21.27







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 10.63







2080599 其他行政事业单位养老支出 32.50 32.50







20899 其他社会保障和就业支出 0.40 0.40







2089999 其他社会保障和就业支出 0.40 0.40







210 卫生健康支出 244.48 244.48







21003 基层医疗卫生机构 228.15 228.15







2100302 乡镇卫生院 228.15 228.15







21011 行政事业单位医疗 16.33 16.33







2101102 事业单位医疗 13.29 13.29







2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.04 3.04







221 住房保障支出 15.95 15.95







22102 住房改革支出 15.95 15.95







2210201 住房公积金 15.95 15.95










表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区龙滩子卫生院


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 325.23 325.23
208 社会保障和就业支出 64.80 64.80
20805 行政事业单位养老支出 64.40 64.40
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.27 21.27
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 10.63
2080599 其他行政事业单位养老支出 32.50 32.50
20899 其他社会保障和就业支出 0.40 0.40
2089999 其他社会保障和就业支出 0.40 0.40
210 卫生健康支出 244.48 244.48
21003 基层医疗卫生机构 228.15 228.15
2100302 乡镇卫生院 228.15 228.15
21011 行政事业单位医疗 16.33 16.33
2101102 事业单位医疗 13.29 13.29
2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.04 3.04
221 住房保障支出 15.95 15.95
22102 住房改革支出 15.95 15.95
2210201 住房公积金 15.95 15.95




表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区龙滩子卫生院









单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计
























表十











2024年项目支出绩效目标表
单位:重庆市大足区龙滩子卫生院
单位:万元
项目名称
业务主管部门
预算执行率权重
项目分类
当年预算(万元)
本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标









表十一








部门(单位)整体绩效目标表













单位: 重庆市大足区龙滩子卫生院





单位:万元

部门(单位)名称 重庆市大足区龙滩子卫生院 单位支出预算数 325.23

当年整体绩效目标 主要目标通过实施基本公共卫生服务项目,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。激发了群众自觉实行计划生育的内在动力,稳定社会密切了党群关系。普及健康知识,引导群众讲究卫生、预防、减少以至消灭疫病,提高健康水平。完成项目资金支付进度,确保支付完成率,及时率,保障辖区基本医疗服务,保障医院医疗服务正常运行。

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标

产出指标 数量指标 资金完成率 10 % 100

产出指标 数量指标 资金及时率 10 % 100

效益指标 经济效益 降低传染病的发生 10 % 10

效益指标 经济效益 早发现、早诊断 10
定性 减轻

效益指标 可持续发展
公卫服务能力提升
10
定性 不断提升

效益指标 可持续发展 医疗事业稳定发展 10
定性 稳定发展

效益指标
社会效益

基药制度执行良好
10
定性 良好

效益指标 可持续发展 提高群众健康素养 10
定性 不断提高

效益指标 可持续发展
不断加强老年人健康意识
10
定性 不断增强

满意度指标 服务对象满意度指标
服务对象满意
10
定性
满意


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