[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00053 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00053 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区精神卫生中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
我中心承担着大足区及周边地区精神病患者的防治和康复工作,常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健规划实施,负责万古片区的公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务并承担社区卫生服务中心职责,受区卫健委委托,承担片区的卫生行政管理职能。
(二)单位构成。
重庆市大足区精神卫生中心,是三级精神卫生中心、差额拨款事业单位,设有党委办公室、院办公室、财务科、医保科、医务部等18个综合管理类内设机构,以及门诊部、普通精神科、女性精神科、老年精神科、重性精神科、精神康复科、内科、外科等27个临床医技类内设机构。现有在编职工117人,临聘职工117人,退休人员59人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1110.9万元,其中:一般公共预算拨款1110.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1000.06万元,主要是人员经费拨款收入增加46.06万元,项目经费拨款收入减少1046.12万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数1110.9万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出353.63万元,卫生健康支出757.27万元,住房保障支出0万元。支出较去年减少1000.06万元,主要是基本支出增加46.06万元,项目支出减少1046.12万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1110.9万元,一般公共预算财政拨款支出1110.9万元,比2023年减少1000.06万元。其中:基本支出1110.9万元,比2023年增加46.06万元,主要原因是在编人员较2023年增加5人以及人员工资调资,具体表现为基本工资增加17.19万元、津贴补贴增加2.22万元、绩效工资增加5.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加5.68万元、职业年金缴费增加2.85万元、职工基本医疗保险缴费增加3.55万元、工伤保险缴费增加0.11万元、退休健康休养费增加9.2万元,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等;项目支出0万元,比2023年减少1046.12万元,主要原因是本单位2024年无项目支出。
重庆市大足区精神卫生中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位无出国人员;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是工作不需要接待;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本年无购车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:丁元 ,联系方式:023-43462108 )
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,110.90 | 一、本年支出 | 1,110.90 | 1,110.90 | ||
一般公共预算资金 | 1,110.90 | 社会保障和就业支出 | 353.63 | 353.63 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 757.27 | 757.27 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,110.90 | 支出合计 | 1,110.90 | 1,110.90 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,110.90 | 1,110.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 353.63 | 353.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.94 | 350.94 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.49 | 143.49 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.75 | 71.75 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.70 | 135.70 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | |
210 | 卫生健康支出 | 757.27 | 757.27 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 667.59 | 667.59 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 667.59 | 667.59 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 89.68 | 89.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 89.68 | 89.68 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,110.90 | 1,110.90 | ||
301 | 工资福利支出 | 975.20 | 975.20 | |
30101 | 基本工资 | 479.46 | 479.46 | |
30102 | 津贴补贴 | 68.40 | 68.40 | |
30107 | 绩效工资 | 119.73 | 119.73 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.49 | 143.49 | |
30109 | 职业年金缴费 | 71.75 | 71.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.68 | 89.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 135.70 | 135.70 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 135.70 | 135.70 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 1,110.90 | 合计 | 1,110.90 | |
一般公共预算资金 | 1,110.90 | 社会保障和就业支出 | 353.63 | |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 757.27 | ||
国有资本经营预算资金 | ||||
财政专户管理资金 | ||||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,110.90 | 1,110.90 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 353.63 | 353.63 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.94 | 350.94 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.49 | 143.49 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.75 | 71.75 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.70 | 135.70 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 757.27 | 757.27 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 667.59 | 667.59 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 667.59 | 667.59 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 89.68 | 89.68 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 89.68 | 89.68 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,110.90 | 1,110.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 353.63 | 353.63 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.94 | 350.94 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.49 | 143.49 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.75 | 71.75 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.70 | 135.70 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | |
210 | 卫生健康支出 | 757.27 | 757.27 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 667.59 | 667.59 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 667.59 | 667.59 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 89.68 | 89.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 89.68 | 89.68 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
(备注:本单位今年无项目收支,故此表无数据。) |
表十一 | |||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||||
单位:重庆市大足区精神卫生中心 | 单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 单位支出预算数 | 1,110.90 | ||||||
当年整体绩效目标 | 1.根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,整体绩效目标完全符合单位“三定”方案确定的职责;2.基本支出满足本年度需求,按时足额保障本单位117名在职人员工资待遇,基本保障单位正常运转;3.提升服务人员队伍科学性,充实人员队伍,进一步提高各项工作服务水平;4.不断提升群众满意度,满足服务群众的迫切需要,保障各项任务目标顺利完成。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 10 | 人 | = | 117 | 是 | ||
产出指标 | 数量指标 | 退休人员预算人数 | 10 | 人 | = | 59 | 是 | ||
产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 10 | % | ≥ | 98 | 是 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算完成率 | 10 | % | ≥ | 98 | 是 | ||
产出指标 | 时效指标 | 人员工资发放及时性 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | ||
产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 万元 | ≤ | 1110.9 | 是 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员队伍充实,工作效率高 | 10 | 定性 | 逐步提高 | 是 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平逐步提升 | 10 | 定性 | 逐步提升 | 是 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 服务人员队伍结构逐步完善 | 10 | 定性 | 逐步完善 | 是 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | 定性 | 满意 | 是 | |||