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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2024-00246 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2024-10-21
[ 成文日期 ] 2024-10-21 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2024-00246
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2024-10-21
[ 成文日期 ] 2024-10-21
[ 有效性 ]

重庆市大足区卫生健康委员会(本级)2023年度决算公开说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.负责协调推进全区医药卫生体制改革,统筹规划全区卫生健康服务资源配置,负责全区卫生健康规划的编制和实施。负责区级卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。

3.负责组织推进公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展职业病防治法规和防治知识的宣传教育,开展职业人群健康促进工作。完成突发公共卫生事件专业职能范围内的应急处理和后续调查工作。

5.组织协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担大足区老龄工作委员会的日常工作。

6.落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家基本药物目录和市补充药物目录。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗废弃物和医疗废水的监督管理,负责传染病防治监督。组织开展环境与健康监测、调查及评估、预防和控制与环境污染有关的疾病。组织实施食品安全风险监测、评估,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

8.负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施,推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。指导和考核评估基层医疗卫生机构实施慢性病防控工作。

9.负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。负责医师、护士执业注册审批,组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,落实计划生育政策。

11.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。

12.拟订全区中医药中长期发展规划,并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作;负责在区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担区委、区政府委托或指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项。

14.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略大足实践,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17.有关职责分工。

(1)与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接,参与制定人口发展规划,落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,对接市开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究拟订人口发展规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2)与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3)与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估,并会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

(4)与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

内设党建办公室、办公室、人事科、规划发展科、信息统计科、财务科、政策法规与行政审批科、公共卫生科、医政药政科(医改办)、疾病预防控制科、中医药科、健康促进与老年科、安全信访科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生科。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10732.10万元,支出总计10732.10万元。收支较上年决算数增加3117.45万元,增长40.94%,主要原因是增加了项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计10732.10万元,较上年决算数增加3117.45万元,增长40.94%,主要原因是增加了项目支出。其中:财政拨款收入10732.10万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10732.10万元,较上年决算数增加3117.45万元,增长40.94%,主要原因是增加了项目支出。其中:基本支出990.82万元,占9.23%;项目支出9741.29万元,占90.77%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10732.10万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加3117.45万元,增长40.94%。主要原因是增加了项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10732.10万元,较上年决算数增加3117.45万元,增长40.94%。主要原因是增加了项目支出。较年初预算数减少15714.44万元,下降59.42%。主要原因是年初预算指标调整到项目实施单位。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10732.10万元,较上年决算数增加3117.45万元,增长40.94%。主要原因是增加了项目支出。较年初预算数减少15714.44万元,下降59.42%。主要原因是年初预算指标调整到项目实施单位。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出255.40万元,占2.38%,较年初预算数增加16.44万元,增长6.88%,主要原因是在编人员工资调整。

(2)卫生健康支出10445.80万元,占97.33%,较年初预算数减少15584.51万元,下降59.87%,主要原因是年初预算指标按照规定调整到项目实施单位。

(3)住房保障支出30.90万元,占0.29%,较年初预算数减少28.37万元,下降47.87%,主要原因是相关基数的调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出990.82万元。其中:人员经费845.26万元,较上年决算数增加58.17万元,增长7.39%,主要原因是人员增加和调资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等。公用经费145.56万元,较上年决算数减少14.90万元,下降9.29%,主要原因是加强管理,厉行节约,支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、差旅费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无政府性基金预算。本年支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无政府性基金预算。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.13万元,较年初预算数减少3.06万元,下降73.03%,主要原因是严格管理“三公”经费。较上年支出数减少6.00万元,下降84.15%,主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是无因公出国。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无因公出国。较上年支出数无增减,主要原因是无因公出国。

公务车购置费0.00万元,主要原因是无公务车购置。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无公务车购置。较上年支出数无增减,主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费0.82万元,主要用于公务车汽油费、过路费和维修费。费用支出较年初预算数减少2.18万元,下降72.67%,主要原因是严格管理公务车。较上年支出数减少2.58万元,下降75.88%,主要原因是严格管理公务车。

公务接待费0.31万元,主要用于接待工作检查、工作交流等事务。费用支出较年初预算数减少0.88万元,下降73.95%,主要原因是厉行节约,严格管理公务接待。较上年支出数减少3.42万元,下降91.69%,主要原因是厉行节约,严格管理公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待36批次107人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费28.77元,车均购置费0万元,车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.41万元,较上年决算数减少3.35万元,下降70.38%,主要原因是提高工作效率,减少会议次数。本年度培训费支出6.06万元,较上年决算数增加3.30万元,增长119.57%,主要原因是为更好促进工作开展,培训增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出145.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少14.90万元,下降9.29%,主要原因是加强管理,厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额99.85万元,其中:政府采购货物支出31.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.50万元。授予中小企业合同金额99.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额99.85万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑和除四害服务。

预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评13项,涉及财政拨款项目支出资金9741.29万元。

各项目自评表请参考附件:2023年项目绩效自评表。

(二)单位绩效评价情况

我单位对13个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金9741.29万元。

财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:梁真川 023-43779133。


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市大足区卫生健康委员会(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10,732.10

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

255.40

九、卫生健康支出

10,445.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.90

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

10,732.10

本年支出合计

10,732.10

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

10,732.10

总计

10,732.10

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市大足区卫生健康委员会(本级)

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

10,732.10

10,732.10

208

社会保障和就业支出

255.40

255.40

20805

行政事业单位养老支出

254.35

254.35

2080501

行政单位离退休

11.90

11.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.06

65.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.42

46.42

2080599

其他行政事业单位养老支出

130.96

130.96

20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

2089999

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

210

卫生健康支出

10,445.80

10,445.80

21001

卫生健康管理事务

659.10

659.10

2100101

行政运行

658.46

658.46

2100102

一般行政管理事务

0.64

0.64

21003

基层医疗卫生机构

598.00

598.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

598.00

598.00

21004

公共卫生

5,883.15

5,883.15

2100408

基本公共卫生服务

1,395.35

1,395.35

2100409

重大公共卫生服务

426.00

426.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3,941.71

3,941.71

2100499

其他公共卫生支出

120.09

120.09

21007

计划生育事务

3,132.60

3,132.60

2100717

计划生育服务

3,132.60

3,132.60

21011

行政事业单位医疗

46.06

46.06

2101101

行政单位医疗

40.94

40.94

2101103

公务员医疗补助

5.12

5.12

21099

其他卫生健康支出

126.90

126.90

2109999

其他卫生健康支出

126.90

126.90

221

住房保障支出

30.90

30.90

22102

住房改革支出

30.90

30.90

2210201

住房公积金

30.90

30.90

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 重庆市大足区卫生健康委员会(本级)

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

10,732.10

990.82

9,741.29

208

社会保障和就业支出

255.40

255.40

20805

行政事业单位养老支出

254.35

254.35

2080501

行政单位离退休

11.90

11.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.06

65.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.42

46.42

2080599

其他行政事业单位养老支出

130.96

130.96

20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

2089999

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

210

卫生健康支出

10,445.80

704.52

9,741.29

21001

卫生健康管理事务

659.10

658.46

0.64

2100101

行政运行

658.46

658.46

2100102

一般行政管理事务

0.64

0.64

21003

基层医疗卫生机构

598.00

598.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

598.00

598.00

21004

公共卫生

5,883.15

5,883.15

2100408

基本公共卫生服务

1,395.35

1,395.35

2100409

重大公共卫生服务

426.00

426.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3,941.71

3,941.71

2100499

其他公共卫生支出

120.09

120.09

21007

计划生育事务

3,132.60

3,132.60

2100717

计划生育服务

3,132.60

3,132.60

21011

行政事业单位医疗

46.06

46.06

2101101

行政单位医疗

40.94

40.94

2101103

公务员医疗补助

5.12

5.12

21099

其他卫生健康支出

126.90

126.90

2109999

其他卫生健康支出

126.90

126.90

221

住房保障支出

30.90

30.90

22102

住房改革支出

30.90

30.90

2210201

住房公积金

30.90

30.90

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市大足区卫生健康委员会(本级)

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,732.10

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

255.40

255.40

九、卫生健康支出

10,445.80

10,445.80

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.90

30.90

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

10,732.10

本年支出合计

10,732.10

10,732.10

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

10,732.10

总计

10,732.10

10,732.10

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市大足区卫生健康委员会(本级)

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

10,732.10

990.82

9,741.29

208

社会保障和就业支出

255.40

255.40

20805

行政事业单位养老支出

254.35

254.35

2080501

行政单位离退休

11.90

11.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.06

65.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.42

46.42

2080599

其他行政事业单位养老支出

130.96

130.96

20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

2089999

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

210

卫生健康支出

10,445.80

704.52

9,741.29

21001

卫生健康管理事务

659.10

658.46

0.64

2100101

行政运行

658.46

658.46

2100102

一般行政管理事务

0.64

0.64

21003

基层医疗卫生机构

598.00

598.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

598.00

598.00

21004

公共卫生

5,883.15

5,883.15

2100408

基本公共卫生服务

1,395.35

1,395.35

2100409

重大公共卫生服务

426.00

426.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

3,941.71

3,941.71

2100499

其他公共卫生支出

120.09

120.09

21007

计划生育事务

3,132.60

3,132.60

2100717

计划生育服务

3,132.60

3,132.60

21011

行政事业单位医疗

46.06

46.06

2101101

行政单位医疗

40.94

40.94

2101103

公务员医疗补助

5.12

5.12

21099

其他卫生健康支出

126.90

126.90

2109999

其他卫生健康支出

126.90

126.90

221

住房保障支出

30.90

30.90

22102

住房改革支出

30.90

30.90

2210201

住房公积金

30.90

30.90

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市大足区卫生健康委员会(本级)

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

700.45

302

商品和服务支出

144.93

310

资本性支出

0.63

30101

基本工资

166.87

30201

办公费

29.94

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

110.88

30202

印刷费

4.05

31002

办公设备购置

0.63

30103

奖金

220.09

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.19

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.06

30206

电费

1.64

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

46.42

30207

邮电费

17.26

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

40.94

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

5.12

30209

物业管理费

2.42

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

7.14

30211

差旅费

7.84

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

30.90

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

2.26

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

7.02

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

144.81

30215

会议费

0.25

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

6.06

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.31

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

122.45

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

10.40

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

11.56

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

11.90

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.82

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

25.95

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

0.05

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

34.40

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

845.26

公用经费合计

145.56

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市大足区卫生健康委员会(本级)

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市大足区卫生健康委员会(本级)

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市大足区卫生健康委员会(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

145.56

(一)支出合计

1.13

1.13

(一)行政单位

145.56

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

0.82

0.82

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

0.82

0.82

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.31

0.31

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.31

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

36

(一)政府采购支出合计

99.85

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

31.35

6.国内公务接待人次(人)

107

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

68.50

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

99.85

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

99.85

二、会议费

1.41

三、培训费

6.06

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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