[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2025-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-12 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2025-00014 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-12 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-12 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区美术馆 2025年部门预算情况说明
重庆市大足区美术馆
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.承担美术作品的陈列布展、征集收藏工作;做好收藏作品的入库、分类、建档、入账、出入库工作;
2.开展公众美术教育、美术培训、讲座及相关社会公益服务,做好美术馆免费开放工作。
3.指导美术作品的创作、推广,开展美术学术理论研究,促进和推动美术交流工作。
4.开展非物质文化遗产保护的事务性工作。组织各级非遗项目和传承人申报的事务性工作;建立和管理大足区非物质代表性项目资源数据库,征集、展示、保管非遗实物。
5.协助主管部门开展非遗活态传承工作。协助开展非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、整理、保护和传承工作;负责全区各级非遗代表性项目和代表性传承人的管理服务工作。
6.加强非遗宣传展示工作。指导全区非物质文化遗产宣传展示、传承教育等活动;开展对外非物质文化遗产项目交流活动。
7.完成主管部门交办的其它工作。
(二)单位构成。重庆市大足区美术馆(重庆市大足区非物质文化遗产保护中心)隶属于重庆市大足区文化和旅游发展委员会,公益一类事业单位,机构规格为正科级。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数174.53万元,其中:一般公共预算拨款174.53万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加13.96万元,主要是一般公共预算经费拨款增加13.96万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数174.53万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出25.36万元,卫生健康支出7.69万元,住房保障支出7.69万元、文化旅游体育与传媒支出133.79万元。支出较去年增加13.96万元,主要是基本支出增加13.96万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入174.53万元,一般公共预算财政拨款支出174.53万元,比2024年增加13.96万元。其中:基本支出174.53万元,比2024年增加13.96万元,主要原因是养老保险、职业年金基数调增,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年持平,主要原因是2025年未安排特定目标类项目支出。
大足区美术馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是2025年未安排因公出国(境)支出;公务接待费0万元,与2024年持平,主要原因是2025年未安排公务接待支出;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平,主要原因是2025年未安排公务用车运行维护支出;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是2025年未安排公务用车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。本单位当年未编制特定类绩效目标项目。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:李莹,联系方式:023-43788991)
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 174.53 | 一、本年支出 | 174.53 | 174.53 | ||
一般公共预算资金 | 174.53 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.79 | 133.79 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 25.36 | 25.36 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 7.69 | 7.69 | |||
住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 174.53 | 支出合计 | 174.53 | 174.53 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 174.53 | 174.53 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.79 | 133.79 | |
20701 | 文化和旅游 | 133.79 | 133.79 | |
2070109 | 群众文化 | 133.79 | 133.79 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.36 | 25.36 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.36 | 25.36 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91 | 16.91 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.45 | 8.45 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.69 | 7.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 174.53 | 147.32 | 27.20 | |
301 | 工资福利支出 | 146.59 | 146.59 | |
30101 | 基本工资 | 32.99 | 32.99 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.24 | 1.24 | |
30107 | 绩效工资 | 71.44 | 71.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91 | 16.91 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.45 | 8.45 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.41 | 6.41 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
30113 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | |
30114 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.94 | 0.73 | 27.20 |
30201 | 办公费 | 24.00 | 24.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.28 | 1.28 | |
30229 | 福利费 | 1.92 | 1.92 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.73 | 0.73 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 174.53 | 合计 | 174.53 | |
11 | 一般公共预算资金 | 174.53 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.79 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 25.36 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 7.69 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 7.69 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 174.53 | 174.53 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.79 | 133.79 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 133.79 | 133.79 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 133.79 | 133.79 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.36 | 25.36 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.36 | 25.36 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91 | 16.91 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.45 | 8.45 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7.69 | 7.69 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 174.53 | 174.53 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.79 | 133.79 | |
20701 | 文化和旅游 | 133.79 | 133.79 | |
2070109 | 群众文化 | 133.79 | 133.79 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.36 | 25.36 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.36 | 25.36 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.91 | 16.91 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.45 | 8.45 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.69 | 7.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 135008-重庆市大足区美术馆 | 部门支出预算数 | 174.53 | |||||
当年整体绩效目标 | 开展公众美术教育、美术培训、讲座及相关社会公益服务,做好美术馆免费开放工作。指导美术作品的创作、推广,促进和推动美术交流工作。开展非物质文化遗产保护的事务性工作。组织各级非遗项目和传承人申报的事务性工作;建立和管理大足区非物质代表性项目资源数据库,征集、展示、保管非遗实物。负责全区各级非遗代表性项目和代表性传承人的管理服务工作。加强非遗宣传展示工作。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
投入 | 预算配置 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | ||
过程 | 预算执行 | 预算调整率 | 10 | % | ≤ | 3 | ||
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
过程 | 预算执行 | 公用经费控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | ||
产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 10 | 场次 | > | 20 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | 15 | 天 | > | 240 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 场馆正常运行率 | 10 | % | > | 95 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | 免费开放考核指标达标率 | 10 | % | > | 90 | 是 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务人次 | 10 | 万人次 | > | 5 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | > | 90 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区美术馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||