[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2021-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2019-03-04 |
[ 成文日期 ] | 2019-03-04 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2021-00019 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2019-03-04 |
[ 成文日期 ] | 2019-03-04 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区文化市场行政执法支队 2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。大足区文化执法支队为大足区文化市场综合行政执法管理部门,主要职责:依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为;查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为;查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为;查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;查处电影放映单位的违法行为;查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为;查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动;查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处著作权侵权行为;查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动;负责文物保护执法工作,协调相关部门查处违反文物保护法的行为;查处体育领域的违法经营行为;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为;承担“扫黄打非”有关工作任务;依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
(二)单位构成。大足区文化执法支队为参公管理的副处级事业单位,内设5个科:综合科、执法一科、执法二科、文物执法科、法规科,现有编制11人,实有人员11人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入306.40万元,一般公共预算财政拨款支出306.40万元,比2018年减少17.40万元。其中:基本支出233.69万元,比2018年增加63.80万元,主要原因是行政运行、养老保险、职业年金、离退休经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出72.72 万元,比2018年减少81.19万元,主要原因是日常公用经费、一般公用经费增加,前两年已购置了一些执法装备等,主要用于扫黄打非专项整治、文化和旅游市场管理等重点工作。
大足区文化执法支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算11万元,比2018年减少6.32万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2018年持平;公务接待费4万元,比2018年减少0.32万元,主要原因是加强管理,节约开支;公务用车运行维护费7万元,比2018年减少6万元,主要原因是车改后车辆减少;公务用车购置费0.00万元,与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 65.11万元,比上年增加37.71万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额39.8万元,其中:政府采购货物预算34.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.80万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款72.72万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式:
联系人:欧光举;联系电话:023-43769016
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区文化市场行政执法支队 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 306.40 | 一、本年支出 | 306.40 | 306.40 | ||
一般公共预算拨款 | 306.40 | 文化旅游体育与传媒支出 | 264.05 | 264.05 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 22.91 | 22.91 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 9.80 | 9.80 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 306.40 | 支出总数 | 306.40 | 306.40 | 0.00 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位: 重庆市大足区文化市场行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 323.80 | 306.40 | 233.69 | 72.72 | |
205 | 教育支出 | 0.57 | |||
20508 | 进修及培训 | 0.57 | |||
2050803 | 培训支出 | 0.57 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153.91 | 264.05 | 191.34 | 72.72 |
20701 | 文化和旅游 | 153.91 | 264.05 | 191.34 | 72.72 |
2070101 | 行政运行 | 130.95 | 191.34 | 191.34 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 153.91 | 72.72 | 72.72 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 151.61 | 22.91 | 22.91 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 20.30 | 22.51 | 22.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 16.08 | 16.08 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 6.43 | 6.43 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.01 | 9.80 | 9.80 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.01 | 9.80 | 9.80 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 8.04 | 8.04 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
221 | 住房保障支出 | 8.70 | 9.65 | 9.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 8.70 | 9.65 | 9.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.70 | 9.65 | 9.65 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 233.69 | 168.57 | 65.11 | |
301 | 工资福利支出 | 168.57 | 168.57 | |
30101 | 基本工资 | 39.57 | 39.57 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.05 | 33.05 | |
30103 | 奖金 | 6.05 | 6.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.08 | 16.08 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.43 | 6.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 6.83 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 1.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 | |
30113 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 47.55 | 47.55 | |
302 | 商品和服务支出 | 65.11 | 65.11 | |
30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
30207 | 邮电费 | 4.10 | 4.10 | |
30211 | 差旅费 | 25.00 | 25.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.80 | 0.80 | |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
3021601 | 培训费 | 1.21 | 1.21 | |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.32 | 0.32 | |
30228 | 工会经费 | 1.61 | 1.61 | |
30229 | 福利费 | 2.41 | 2.41 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.69 | 8.69 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.98 | 7.98 |
表四 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区文化市场行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | ||||||
17.32 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 4.32 | 11.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位: 重庆市大足区文化市场行政执法支队 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市大足区文化市场行政执法支队 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 306.40 | 文化旅游体育与传媒支出 | 264.05 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 22.91 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 9.80 |
事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 9.65 |
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 306.40 | 本年支出合计 | 306.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 306.40 | 支出总计 | 306.40 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区文化市场行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 306.40 | 306.40 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 264.05 | 264.05 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 264.05 | 264.05 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 191.34 | 191.34 | ||||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 72.72 | 72.72 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.91 | 22.91 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.51 | 22.51 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08 | 16.08 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 |
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市大足区文化市场行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 306.40 | 233.69 | 72.72 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 264.05 | 191.34 | 72.72 | |||
20701 | 文化和旅游 | 264.05 | 191.34 | 72.72 | |||
2070101 | 行政运行 | 191.34 | 191.34 | ||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 72.72 | 72.72 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.91 | 22.91 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.51 | 22.51 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.08 | 16.08 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9.80 | 9.80 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.65 | 9.65 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.65 | 9.65 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.65 | 9.65 |