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[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00111 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 | [ 发布日期 ] | 2020-07-20 |
[ 成文日期 ] | 2020-07-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011175005223XP/2020-00111 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区统计局 |
[ 发布日期 ] | 2020-07-20 |
[ 成文日期 ] | 2020-07-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区统计局2018年度部门决算情况
重庆市大足区统计局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。
2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
3、管理和指导街镇、部门统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。
4、会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
5、核算全区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对镇街和区级部门的考核评价工作。
9、制定并组织实施全区统计信息化建设规划;建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心;组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
10、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市大足区统计局为区政府直属机构,内设行政审批科(办公室)、核算综合科、工业能源科、贸易投资科、普查民调科5个职能科室,下设重庆市大足区社会经济调查队和重庆市大足区统计执法支队2个事业单位(非独立核算)。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计793.64万元,支出总计793.64万元。收支较上年决算数减少233.99万元、下降22.77%,主要原因是:从2018年起,第四次全国经济普查经费镇街使用部分采用调剂指标方式管理,未计入本单位收支,导致收支总额减少。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计793.64万元,较上年决算减少233.99万元,下降22.77%,主要原因是:从2018年起,第四次全国经济普查经费镇街使用部分采用调剂指标方式管理,未计入本单位收入,导致收入总额减少。其中:财政拨款收入793.64万元,占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计793.64万元,较上年决算数减少233.99万元,下降22.77%,主要原因是:从2018年起,第四次全国经济普查经费镇街使用部分采用调剂指标方式管理,未计入本单位支出,导致支出总额减少。其中:基本支出556.65万元,占70.14%;项目支出237.00万元,占29.86%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入793.64万元,较上年决算数减少233.99万元,下降22.77%。主要原因是:从2018年起,第四次全国经济普查经费镇街使用部分采用调剂指标方式管理,未计入本单位收入,导致收入总额减少。较年初预算数减少112.49万元,下降12.41%。主要原因是:年初预算数包含了第四次全国经济普查经费镇街使用部分,后因改用调剂指标方式管理,镇街使用部分未计入本单位收入,导致决算数较年初预算数减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出793.64万元,较上年决算数减少233.99万元,下降22.77%。主要原因是:从2018年起,第四次全国经济普查经费镇街使用部分采用调剂指标方式管理,未计入本单位支出,导致支出总额减少。较年初预算数减少112.49万元,下降12.41%。主要原因是:年初预算数包含了第四次全国经济普查经费镇街使用部分,后因改用调剂指标方式管理,镇街使用部分未计入本单位支出,导致决算数较年初预算数减少。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出651.46万元,占82.09%,较年初预算数减少137.33万元,下降17.41%,主要原因是:年初预算数包含了第四次全国经济普查经费镇街使用部分,后因改用调剂指标方式管理,镇街使用部分未计入本单位支出,导致决算数较年初预算数减少。
(2)教育支出1.67万元,占0.21%,与年初预算数持平。
(3)社会保障与就业支出86.12万元,占10.85%,较年初预算数增加21.59万元,增长33.46%,主要原因是:当年有一名退休职工去世,年初预算未包含其一次性抚恤金支出。
(4)医疗卫生与计划生育支出26.12万元,占3.29%,较年初预算数减少0.20万元,下降0.76%,主要原因是:当年有职工中途退休,使得支出较年初预算数减少。
(5)住房保障支出28.27万元,占3.56%,较年初预算数增加3.46万元,增长13.95%,主要原因是:当年调整了住房公积金缴存基数。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出556.65万元。其中:人员经费492.21万元,较上年决算数增加46.38万元,增长10.40%,主要原因是:津补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费64.44万元,较上年决算数增加13.64万元,增长26.85%,主要原因是:本年度加强了各专业及统计法治宣传工作,宣传费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、交通费、宣传费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计2.94万元,较年初预算数减少3.06万元,下降51.00%,主要原因是:单位驾驶员因身体原因无法正常驾驶公务车辆,公车使用率下降。较上年支出数减少3.04万元,下降50.84%,主要原因是:单位驾驶员因身体原因无法正常驾驶公务车辆,公车使用率下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。
本单位2018年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.15万元,主要用于市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元,下降57.00%,主要原因是:单位驾驶员因身体原因无法正常驾驶公务车辆,公车使用率下降。较上年支出数减少2.65万元,下降55.21%,主要原因是:单位驾驶员因身体原因无法正常驾驶公务车辆,公车使用率下降。
公务接待费0.79万元,主要用于接待市统计局、重庆调查总队相关领导和处室到我单位调研和检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元,下降21.00%,主要原因是:强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。较上年支出数减少0.40万元,下降33.61%,主要原因是:强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待42批次220人,未发生国内外事接待和国(境)外公务接待支出。2018年本部门人均接待费35.71元,车均维护费2.15万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出64.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、交通费、宣传费等。机关运行经费较上年决算数增加13.64万元,增长26.85%,主要原因是:本年度加强了各专业及统计法治宣传工作,宣传费用增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额36.79万元,其中:政府采购货物支出33.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.12万元。主要用于采购配置给镇街统计办使用的经济普查设备(扫描仪和电脑)。
预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金116万元。两个项目执行率均为100%。
(二)绩效目标自评结果
第四次全国经济普查经费项目绩效目标自评综述:经过申报、评审,区财政局核定我局2018年度第四次全国经济普查经费项目区级预算资金300万元,后调剂预算指标224万元到镇街及其他项目,2018年实际到位资金76万元。支出76万元,主要用于办公费、会议费、培训费、差旅费及经济普查物资购买等开支。本局将绩效目标及工作职责紧密结合在一起,对该项目实施过程进行跟踪问效,实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况,资金使用率实际完成值100%。
绩效目标自评具体情况见下表:
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
专项(项目)名称 | 第四次全国经济普查经费 | 联系人及电话 | 陈贯红43722871 | |||
主管部门 | 重庆市大足区统计局 | 实施单位 | 重庆市大足区统计局 | |||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | |||
总量 | 76 | 总量 | 76 | 100% | ||
其中:财政资金 | 76 | 其中:财政资金 | 76 | 100% | ||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
第四次全国经济普查工作历时三年,2018年重点目标是选聘普查员和普查指导员并进行培训,做好单位清查,编制普查底册等工作。 | 选聘普查员和普查指导员共708名,培训2500余人次。清查、整理、形成了包含15805家法人单位、16794家产业活动单位、55316户个体工商户的普查底册。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | |
选聘普查员和普查指导员数 | ≥700名 | 708名 | 101% | |||
培训人次 | ≥2100人次 | 2500人次 | 119% | |||
普查底册 | 1册 | 1册 | 100% | |||
说明 | 无 |
统计调查经费项目绩效目标自评综述:经过申报、评审,区财政局核定我局2018年度城乡住户调查经费项目区级预算资金40万元,2018年实际到位资金40万元。支出40万元,主要用于办公用品购置、记账户及调查员补贴以及培训费、差旅费等开支。本局将绩效目标及工作职责紧密结合在一起,对该项目实施过程进行跟踪问效,实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况,资金使用率实际完成值100%。
绩效目标自评具体情况见下表:
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
(2018年度) | ||||||
专项(项目)名称 | 城乡住户调查经费 | 联系人及电话 | 陈贯红43722871 | |||
主管部门 | 重庆市大足区统计局 | 实施单位 | 重庆市大足区统计局 | |||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | |||
总量 | 40 | 总量 | 40 | 100 | ||
其中:财政资金 | 40 | 其中:财政资金 | 40 | 100 | ||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
按照国家统计局和重庆调查总队统一部署,全面完成住户收支与生活状况抽样调查任务,为城乡居民收支核算提供基础数据。 | 全面完成了300户样本的收支与生活状况抽样调查任务,为城乡可支配收入核算提供了可靠的基础数据。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 | |
调查样本数 | 300户 | 300户 | 100% | |||
培训人次 | 500人 | 500人 | 100% | |||
填报账本数 | 3600册 | 3600册 | 100% | |||
填报问卷数 | 2700份 | 2700份 | 100% | |||
说明 | 无 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722871。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区统计局 | 2018年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 793.64 | 一、一般公共服务支出 | 651.46 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 1.67 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 86.12 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 28.27 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 793.64 | 本年支出合计 | 793.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 793.64 | 合计 | 793.64 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
2018年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 793.64 | 793.64 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 651.47 | 651.47 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 644.47 | 644.47 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 414.47 | 414.47 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 112.17 | 112.17 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 117.83 | 117.83 | |||||||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 1.67 | 1.67 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 1.67 | 1.67 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 1.67 | 1.67 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.12 | 86.12 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.06 | 69.06 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.70 | 42.70 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.14 | 17.14 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.22 | 9.22 | |||||||
20808 | 抚恤 | 16.44 | 16.44 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.44 | 16.44 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 26.12 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.12 | 26.12 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.48 | 21.48 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 28.27 | 28.27 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.27 | 28.27 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.27 | 28.27 | |||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 793.64 | 556.65 | 237.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 651.47 | 414.47 | 237.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 644.47 | 414.47 | 230.00 | |||||
2010501 | 行政运行 | 414.47 | 414.47 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 112.17 | 112.17 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 117.83 | 117.83 | ||||||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 1.67 | 1.67 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 1.67 | 1.67 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 1.67 | 1.67 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.12 | 86.12 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.06 | 69.06 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.70 | 42.70 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.14 | 17.14 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.22 | 9.22 | ||||||
20808 | 抚恤 | 16.44 | 16.44 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.44 | 16.44 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 26.12 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.12 | 26.12 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.48 | 21.48 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.27 | 28.27 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.27 | 28.27 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.27 | 28.27 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市大足区统计局 | 2018年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 793.64 | 一、一般公共服务支出 | 651.46 | 651.46 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 1.67 | 1.67 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 86.12 | 86.12 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 26.12 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 28.27 | 28.27 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 793.64 | 本年支出合计 | 793.64 | 793.64 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
合计 | 793.64 | 合计 | 793.64 | 793.64 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
2018年度 | 单位:万元 | |||||
项目 | 决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 793.64 | 556.65 | 237.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 651.47 | 414.47 | 237.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 644.47 | 414.47 | 230.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 414.47 | 414.47 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 112.17 | 112.17 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | 117.83 | 117.83 | |||
20132 | 组织事务 | 7.00 | 7.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||
205 | 教育支出 | 1.67 | 1.67 | |||
20508 | 进修及培训 | 1.67 | 1.67 | |||
2050803 | 培训支出 | 1.67 | 1.67 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.12 | 86.12 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.06 | 69.06 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.70 | 42.70 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.14 | 17.14 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.22 | 9.22 | |||
20808 | 抚恤 | 16.44 | 16.44 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.44 | 16.44 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 26.12 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.12 | 26.12 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.48 | 21.48 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | |||
221 | 住房保障支出 | 28.27 | 28.27 | |||
22102 | 住房改革支出 | 28.27 | 28.27 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.27 | 28.27 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
2018年度 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 465.75 | 302 | 商品和服务支出 | 64.44 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 121.87 | 30201 | 办公费 | 3.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 117.05 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 69.48 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 42.70 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 17.14 | 30207 | 邮电费 | 1.53 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.68 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.64 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 28.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 43.31 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.46 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.79 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.79 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 16.44 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 9.22 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 11.97 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.15 | 39906 | 赠予 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 22.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.83 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 492.21 | 公用经费合计 | 64.44 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
本单位无该项收支,故此表无数据 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
2018年度 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 64.44 |
(一)支出合计 | 6.00 | 2.94 | (一)行政单位 | 64.44 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 5.00 | 2.15 | ||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 5.00 | 2.15 | (一)车辆数合计(辆) | 1 |
3.公务接待费 | 1.00 | 0.79 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
(1)国内接待费 | 1.00 | 0.79 | 2.主要领导干部用车 | |
其中:外事接待费 | 3.机要通信用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 4.应急保障用车 | 1 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 6.特种专业技术用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 7.离退休干部用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | 8.其他用车 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 1 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 42 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | |
其中:外事接待批次(个) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 220 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |