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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2025-00036 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2025-02-20
[ 成文日期 ] 2025-02-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2025-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2025-02-20
[ 成文日期 ] 2025-02-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区劳动人事争议仲裁院2025年部门预算情况说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区劳动人事争议仲裁院承担依法调解、仲裁处理劳动人事争议相关工作,宣传贯彻社会保障的法律法规。

1.贯彻执行国家、市关于劳动人事争议仲裁的法律、法规和政策。

2.承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

3.根据区劳动人事争议仲裁委员会授权,组织仲裁庭,依法处理劳动人事争议案件。

4.承担管理区劳动人事仲裁机构的文书、档案、印鉴管理及信息统计的事务性工作。

5.指导基层劳动争议调解组织开展工作。

完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区劳动人事争议仲裁院系参公事业单位,编制23名。现有在职在编人员17人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数419.80万元,其中:一般公共预算拨款419.80万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加250.87万元,主要是机构改革,重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队合并至重庆市大足区劳动人事争议仲裁院,其在编人员10名划转至仲裁院导致仲裁院工资、公积金、社保等人员经费增加,办公费、水电费、工会、福利费等公用经费增加。

(二)支出预算:2025年年初预算数419.80万元,其中:一般公共服务支出368.10万元,卫生健康支出23.32万元,住房保障支出28.38万元。支出较去年增加250.87万元,主要是基本支出增加250.87万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入419.80万元,一般公共预算财政拨款支出419.80万元,比2024年增加250.87万元。其中:基本支出419.80万元,比2024年增加250.87万元,主要原因是机构改革,重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队合并至重庆市大足区劳动人事争议仲裁院,其在编人员10名划转至仲裁院导致仲裁院工资、公积金、社保等人员经费增加,办公费、水电费、工会、福利费等公用经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;本单位为人社局下属(参公)事业单位,项目支出在人社局(本级)核算,故本单位无项目支出。

重庆市大足区劳动人事争议仲裁院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元;主要原因是本单位为人社局下属参公事业单位,“三公”经费由人社局本级核算,故本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费61.35万元,比上年增加36.61万元,主要原因为机构改革,重庆市大足区人力资源和社会保障行政执法支队合并至重庆市大足区劳动人事争议仲裁院,其在编人员10名划转至仲裁院,导致日常公用经费增大。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。本单位为人社局下属参公事业单位,项目支出在人社局本级核算,故本单位无绩效目标设置情况。

4.国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:秦媛,联系方式:43767529



表一
财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 419.80 一、本年支出 419.80 419.80
一般公共预算资金 419.80 社会保障和就业支出 368.10 368.10
政府性基金预算资金 卫生健康支出 23.32 23.32
国有资本经营预算资金 住房保障支出 28.39 28.39
二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计 419.80 支出合计 419.80 419.80


表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 单位:万元
功能分类科目 2025年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 419.80 419.80
208 社会保障和就业支出 368.10 368.10
20801 人力资源和社会保障管理事务 313.66 313.66
2080101 行政运行 313.66 313.66
20805 行政事业单位养老支出 54.43 54.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.96 32.96
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.48 16.48
2080599 其他行政事业单位养老支出 5.00 5.00
210 卫生健康支出 23.32 23.32
21011 行政事业单位医疗 23.32 23.32
2101101 行政单位医疗 20.60 20.60
2101103 公务员医疗补助 2.72 2.72
221 住房保障支出 28.39 28.39
22102 住房改革支出 28.39 28.39
2210201 住房公积金 28.39 28.39


表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 单位:万元
经济分类科目 2025年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 419.80 358.45 61.35
301 工资福利支出 338.75 338.75
30101 基本工资 76.35 76.35
30102 津贴补贴 56.73 56.73
30103 奖金 103.92 103.92
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.96 32.96
30109 职业年金缴费 16.48 16.48
30110 职工基本医疗保险缴费 20.60 20.60
30112 其他社会保障缴费 0.62 0.62
30113 住房公积金 28.39 28.39
30114 医疗费 2.72 2.72
302 商品和服务支出 76.05 14.70 61.35
30201 办公费 14.50 14.50
30202 印刷费 1.00 1.00
30205 水费 0.50 0.50
30206 电费 1.50 1.50
30207 邮电费 5.00 5.00
30211 差旅费 2.50 2.50
30215 会议费 1.50 1.50
30216 培训费 1.50 1.50
30226 劳务费 2.50 2.50
30227 委托业务费 0.50 0.50
30228 工会经费 7.18 7.18
30229 福利费 12.97 12.97
30239 其他交通费用 11.70 11.70
30299 其他商品和服务支出 13.20 3.00 10.20
303 对个人和家庭的补助 5.00 5.00
30307 医疗费补助 0.40 0.40
30399 其他对个人和家庭的补助 4.60 4.60


表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 单位:万元
2025年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
(备注:本单位“三公”经费支出,故此表无数据。)


表五
政府性基金预算支出表
单位:重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六
部门收支总表
单位:重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 419.80 合计 419.80
11 一般公共预算资金 419.80 社会保障和就业支出 368.10
政府性基金预算资金 卫生健康支出 23.32
国有资本经营预算资金 住房保障支出 28.39
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金


表七
部门收入总表
单位:重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 419.80 419.80
208 社会保障和就业支出 368.10 368.10
20801 人力资源和社会保障管理事务 313.66 313.66
2080101 行政运行 313.66 313.66
20805 行政事业单位养老支出 54.43 54.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.96 32.96
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.48 16.48
2080599 其他行政事业单位养老支出 5.00 5.00
210 卫生健康支出 23.32 23.32
21011 行政事业单位医疗 23.32 23.32
2101101 行政单位医疗 20.60 20.60
2101103 公务员医疗补助 2.72 2.72
221 住房保障支出 28.39 28.39
22102 住房改革支出 28.39 28.39
2210201 住房公积金 28.39 28.39


表八
部门支出总表
单位:重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 419.80 419.80
208 社会保障和就业支出 368.10 368.10
20801 人力资源和社会保障管理事务 313.66 313.66
2080101 行政运行 313.66 313.66
20805 行政事业单位养老支出 54.43 54.43
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.96 32.96
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.48 16.48
2080599 其他行政事业单位养老支出 5.00 5.00
210 卫生健康支出 23.32 23.32
21011 行政事业单位医疗 23.32 23.32
2101101 行政单位医疗 20.60 20.60
2101103 公务员医疗补助 2.72 2.72
221 住房保障支出 28.39 28.39
22102 住房改革支出 28.39 28.39
2210201 住房公积金 28.39 28.39


表九
政府采购预算明细表
单位:重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计


表十
部门(单位)整体绩效目标表
单位:万元
部门(单位)名称 重庆市大足区劳动人事争议仲裁院 部门支出预算数 419.80
当年整体绩效目标 1.贯彻执行国家、市关于劳动人事争议仲裁的法律、法规和政策。
2.承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。
3.根据区劳动人事争议仲裁委员会授权,组织仲裁庭,依法处理劳动人事争议案件。
4.承担管理区劳动人事仲裁机构的文书、档案、印鉴管理及信息统计的事务性工作。
5.指导基层劳动争议调解组织开展工作。
6.完成主管部门交办的其他任务。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 预算调整率 10 % 10
效益指标 社会效益指标 资金使用率 10 % 85
成本指标 经济成本指标 预算完成率 10 % 90
产出指标 数量指标 办理欠薪案件 10 案件数 10
成本指标 经济成本指标 资金使用效率 10 % 80
效益指标 社会效益指标 基层劳动争议调解组织开展工作 10 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 人社服务对象满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 处理各类劳动人事争议案件 10 1200
产出指标 质量指标 调解仲裁案件完成率 10 % 90
满意度指标 服务对象满意度指标 劳动纠纷解决满意度 10 % 80


表十一
2025年项目支出绩效目标表
编制单位: 单位:万元
项目名称 业务主管部门
预算执行率权重 项目分类
当年预算(万元) 本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
(备注:本单位无项目支出,故此表无数据。)
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