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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2025-00248 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2025-10-22
[ 成文日期 ] 2025-10-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2025-00248
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2025-10-22
[ 成文日期 ] 2025-10-22
[ 有效性 ]

重庆市大足区就业和人才中心2024年度决算公开说明

 


一、单位基本情况

(一)机构设置

重庆市大足区就业和人才中心隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类参公事业单位。中心内设9个科室,综合科、统筹就业科、培训指导科、人力资源科、青年就业科、信息网络科、创业指导科、失业保险科、财务审计科。重庆市大足区就业和人才中心事业编制25名,设主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数9名,实际参公在编17人。

(二)职能职责

重庆市大足区就业和人才中心主要为劳动者提供就业、人才服务,承担就业、人才相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,协助主管部门拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,促进城乡就业扶持的落实。

2.协助主管部门组织实施城乡就业发展规划和年度计划,承担城乡就业工作目标管理及考核的事务性工作。

3.提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业补助资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。

4.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。

5.指导创业孵化基地建设。

6.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区()创建。

7.承担高校毕业生实名制服务及青年就业见习基地管理等事务性工作。

8.落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案及流动党员管理服务。

9.承担全区就业信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

10.完成主管部门交办的其他任务。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6168.92万元。收、支与2023年度相比,减少1003.18万元,下降14.0%,主要原因是单位倡导节俭,公用经费支出减少20.31万元,项目经费支出减少1014.88万元,人员经费增加32.01万元。

1.收入情况。2024年度收入合计6168.92万元,与2023年度相比,减少1003.18万元,下降14.0%,主要原因是单位倡导节俭,公用经费支出减少20.31万元,项目经费支出减少1014.88万元,人员经费增加32.01万元。其中:财政拨款收入6168.92万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计6168.92万元,与2023年度相比,减少1003.18万元,下降14.0%,主要原因是单位倡导节俭,公用经费支出减少20.31万元,项目经费支出减少1014.88万元,人员经费增加32.01万元。其中:基本支出465.49万元,占7.6%;项目支出5703.43万元,占92.5%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6168.92万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1003.18万元,下降14.0%。主要原因是单位倡导节俭,公用经费支出减少20.31万元,项目经费支出减少1014.88万元,人员经费增加32.01万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6168.92万元,与2023年度相比,减少1003.18万元,下降14.0%。主要原因是单位倡导节俭,公用经费支出减少20.31万元,项目经费支出减少1014.88万元,人员经费增加32.01万元。较年初预算数增加139.06万元,增长2.3%。主要原因是市财政局追加就业补助资金未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6168.92万元,与2023年度相比,减少1003.18万元,下降14.0%。主要原因是单位倡导节俭,公用经费支出减少20.31万元,项目经费支出减少1014.88万元,人员经费增加32.01万元。较年初预算数增加139.06万元,增长2.3%。主要原因是市财政局追加就业补助资金未纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)社会保障和就业支出5529.85万元,占89.6%,较年初预算数增加1032.63万元,增长23.0%,主要原因是市财政局追加就业补助资金未纳入年初预算。

2)卫生健康支出21.99万元,占0.4%,较年初预算数减少1.29万元,下降5.5%,主要原因是死亡1人,退休1人,社保缴费基数减少。

3)农林水支出591.37万元,占9.6%,较年初预算数减少889.63万元,下降60.1%,主要原因是创业担保贷款贴息减少。

4住房保障支出25.71万元,占0.4%,较年初预算数减少2.64万元,下降9.3%,主要原因是死亡1人,退休1人,公积金缴费基数减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出465.49万元。其中:

人员经费394.07万元,与2023年度相比,增加32.02万元,增长8.8%,主要原因是死亡1人支付抚恤金及丧葬费及在职在编人员正常工资晋升及职务职级晋升。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费71.42万元,与2023年度相比,减少20.31万元,下降22.1%,主要原因是厉行节约,减少费用支出,公用经费综合定额标准从4万元/人降低到3.2万元/人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.82万元,较年初预算数减少0.18万元,下降18.0%,主要原因是认真落实中央八项规定,减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少0.38万元,下降31.7%,主要原因是认真落实中央八项规定,减少接待规模和降低接待标准。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。公务用车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。公务接待费0.82万元,主要用于接待与其他区县就业交流接待。费用支出较年初预算数减少0.18万元,下降18.0%,主要原因是认真落实中央八项规定,减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少0.38万元,下降31.7%,主要原因是认真落实中央八项规定,减少接待规模和降低接待标准。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待14批次118人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费69.74元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减,因我单位会议较少,未单独将会议费纳入预算。本年度培训费支出0.21万元,与2023年度相比,减少0.75万元,下降78.1%,主要原因是主要是单位缩减开支,厉行节俭,减少外出培训。本年度差旅费支出4.33万元,2023年度相比,减少0.89万元,下降17.1%,主要原因是主要是单位缩减开支,厉行节俭,减少外出会议及培训。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出71.42万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少20.31万元,下降22.1%,主要原因是厉行节约,减少费用支出,公用经费综合定额标准从4万元/人降低到3.2万元/人。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额70.38万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.90万元。授予中小企业合同金额70.38元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额70.38万元,占政府采购支出总额的100.0 %。政府采购货物支出主要用于采购办公设备计算机等,政府采购服务主要用于大足区2024年重点企业用工保障服务采购合同。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对8个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5703.43万元。从评价情况来看,自评结果为,绩效目标完成情况优异,投入、过程、产出、效益指标均获得满分。

(二)单位绩效评价情况

我单位对2024年就业补助资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金4242.51万元,评价得分100分,评价等次为“优”。

我单位对创业担保贷款贴息开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金489.95万元,评价得分100分,评价等次为

我单位对大足区脱贫人口跨区域交通补贴开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金101.42万元,评价得分100分,评价等次为

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

周心一023-43767529

收入支出决算总表

公开01表

单位:重庆市大足区就业和人才中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,168.92

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

5,529.85

九、卫生健康支出

21.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

591.37

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

6,168.92

本年支出合计

6,168.92

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

6,168.92

总计

6,168.92

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市大足区就业和人才中心

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,168.92

6,168.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,529.85

5,529.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

300.70

300.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

300.70

300.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

90.60

90.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.84

29.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.46

34.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5,112.06

5,112.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

5,012.06

5,012.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

591.37

591.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

101.42

101.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

101.42

101.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

489.95

489.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

489.95

489.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位:重庆市大足区就业和人才中心

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,168.92

465.49

5,703.43

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,529.85

417.79

5,112.06

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

300.70

300.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

300.70

300.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

90.60

90.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.84

29.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.46

34.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5,112.06

0.00

5,112.06

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

5,012.06

0.00

5,012.06

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.72

2.72

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

591.37

0.00

591.37

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

101.42

0.00

101.42

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

101.42

0.00

101.42

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

489.95

0.00

489.95

0.00

0.00

0.00

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

489.95

0.00

489.95

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.71

25.71

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市大足区就业和人才中心

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,168.92

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

5,529.85

5,529.85

九、卫生健康支出

21.99

21.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

591.37

591.37

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.71

25.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

6,168.92

本年支出合计

6,168.92

6,168.92

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

6,168.92

总计

6,168.92

6,168.92

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市大足区就业和人才中心

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,168.92

465.49

5,703.43

208

社会保障和就业支出

5,529.85

417.79

5,112.06

20801

人力资源和社会保障管理事务

300.70

300.70

0.00

2080101

行政运行

300.70

300.70

0.00

20805

行政事业单位养老支出

90.60

90.60

0.00

2080501

行政单位离退休

2.24

2.24

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.84

29.84

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.07

24.07

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.46

34.46

0.00

20807

就业补助

5,112.06

0.00

5,112.06

2080711

就业见习补贴

100.00

0.00

100.00

2080799

其他就业补助支出

5,012.06

0.00

5,012.06

20808

抚恤

25.90

25.90

0.00

2080801

死亡抚恤

25.90

25.90

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.00

210

卫生健康支出

21.99

21.99

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.99

21.99

0.00

2101101

行政单位医疗

19.27

19.27

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.72

2.72

0.00

213

农林水支出

591.37

0.00

591.37

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

101.42

0.00

101.42

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

101.42

0.00

101.42

21308

普惠金融发展支出

489.95

0.00

489.95

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

489.95

0.00

489.95

221

住房保障支出

25.71

25.71

0.00

22102

住房改革支出

25.71

25.71

0.00

2210201

住房公积金

25.71

25.71

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市大足区就业和人才中心

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

330.43

302

商品和服务支出

70.94

310

资本性支出

0.48

30101

基本工资

73.57

30201

办公费

4.93

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

52.35

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.48

30103

奖金

99.40

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.84

30206

电费

2.30

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

24.07

30207

邮电费

4.72

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

19.27

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.50

30211

差旅费

4.33

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

25.71

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

2.72

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

63.64

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.21

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.82

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

25.90

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

32.51

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.27

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

3.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

15.95

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

2.24

30229

福利费

12.85

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

12.40

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

7.17

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

394.07

公用经费合计

71.42

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市大足区就业和人才中心

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市大足区就业和人才中心

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位:重庆市大足区就业和人才中心

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

71.42

(一)支出合计

0.82

0.82

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

71.42

2.公务用车购置及运行维护费

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.82

0.82

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.82

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

14

(一)政府采购支出合计

70.38

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

0.48

6.国内公务接待人次(人)

118

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

69.90

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

70.38

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

70.38

二、会议费

三、培训费

0.21

四、差旅费

4.33

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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