[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00036 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00036 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-06 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区乡村振兴服务中心 2025年单位预算情况说明
重庆市大足区乡村振兴服务中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
一是承担贯彻落实国家防止返贫监测和帮扶政策,为全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴提供技术支持和业务指导的相关辅助性、事务性等具体工作。 二是承担全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴相关情况的统计和动态监测,负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴系统统计信息工作的事务性工作。三是承担巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴宣传工作,协助主管部门做好以乡村振兴为重心的“三农”工作,推动乡村帮扶产业发展。四是协助主管部门开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的培训工作。五是协助主管部门组织、协调和指导社会帮扶工作,组织民间力量参与乡村振兴产业帮扶工作。六是协助主管部门做好农村低收入人口和脱贫地区常态化帮扶有关工作,推广先进科技和开展农村实用技术培训。七是承担全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶日常管理及服务工作。
(二)单位构成。重庆市大足区乡村振兴服务中心编制7人,在职人员6人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数128.55万元,其中:一般公共预算拨款128.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加10.55万元,主要是一般公共预算拨款增加10.55万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数128.55万元,其中:农林水支出98.55万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出18.74万元,卫生健康支出5.65万元,住房保障支出5.62万元。支出较去年增加10.55万元,主要是基本支出增加10.55万元,无项目支出。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入128.55万元,一般公共预算财政拨款支出128.55万元,比2024年增加10.55万元。其中:基本支出128.55万元,比2024年增加10.55万元,主要原因是在职人员工资增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年持平,主要原因是无项目支出。
重庆市大足区乡村振兴服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2024年减少1 万元,主要原因是未预算接待费;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平,主要原因是无公务用车;公务用车购置费 0万元,与2024年持平;主要原因是未预算购买公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人: 蒋琳琼 ,联系方式: 43763173 )
Sheet 1:表一
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 128.55 | 一、本年支出 | 128.55 | 128.55 | ||
一般公共预算资金 | 128.55 | 社会保障和就业支出 | 18.74 | 18.74 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | |||
国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 98.55 | 98.55 | |||
住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 128.55 | 支出合计 | 128.55 | 128.55 |
Sheet 2:表二
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 128.55 | 128.55 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.74 | 18.74 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.74 | 18.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49 | 12.49 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
213 | 农林水支出 | 98.55 | 98.55 | |
21301 | 农业农村 | 98.55 | 98.55 | |
2130104 | 事业运行 | 98.55 | 98.55 | |
221 | 住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.62 | 5.62 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 |
Sheet 3:表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 128.55 | 108.21 | 20.34 | |
301 | 工资福利支出 | 108.21 | 108.21 | |
30101 | 基本工资 | 25.33 | 25.33 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |
30107 | 绩效工资 | 51.80 | 51.80 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.49 | 12.49 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.25 | 6.25 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.69 | 4.69 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
30113 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | |
30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
302 | 商品和服务支出 | 20.34 | 20.34 | |
30207 | 邮电费 | 1.87 | 1.87 | |
30216 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | |
30228 | 工会经费 | 3.16 | 3.16 | |
30229 | 福利费 | 11.41 | 11.41 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.31 | 3.31 |
Sheet 4:表四
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
Sheet 5:表五
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
Sheet 6:表六
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 128.55 | 合计 | 128.55 | |
11 | 一般公共预算资金 | 128.55 | 社会保障和就业支出 | 18.74 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 5.65 | ||
国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 98.55 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 5.62 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
Sheet 7:表七
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 128.55 | 128.55 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.74 | 18.74 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.74 | 18.74 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49 | 12.49 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 98.55 | 98.55 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 98.55 | 98.55 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 98.55 | 98.55 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.62 | 5.62 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 |
Sheet 8:表八
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 128.55 | 128.55 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.74 | 18.74 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.74 | 18.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49 | 12.49 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | |
210 | 卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
213 | 农林水支出 | 98.55 | 98.55 | |
21301 | 农业农村 | 98.55 | 98.55 | |
2130104 | 事业运行 | 98.55 | 98.55 | |
221 | 住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.62 | 5.62 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 |
Sheet 9:表九
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
Sheet 10:表十
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 庆市大足区乡村振兴服务中心 | 部门支出预算数 | 128.55 | |||||
当年整体绩效目标 | 承担贯彻落实国家防止返贫监测和帮扶政策,为全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴提供技术支持和业务指导的相关辅助性、事务性等具体工作。 承担全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴相关情况的统计和动态监测,负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴系统统计信息工作的事务性工作。 承担巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴宣传工作,协助主管部门做好以乡村振兴为重心的“三农”工作,推动乡村帮扶产业发展。 协助主管部门开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的培训工作。 协助主管部门组织、协调和指导社会帮扶工作,组织民间力量参与乡村振兴产业帮扶工作。 协助主管部门做好农村低收入人口和脱贫地区常态化帮扶有关工作,推广先进科技和开展农村实用技术培训。 承担全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的日常管理及帮扶服务工作。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | = | 90 | 是 | |
产出指标 | 质量指标 | “三公”经费控制率 | 10 | % | = | 95 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 推介市级乡村休闲旅游精品线路 | 10 | 条 | ≥ | 4 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口务工人数 | 10 | 人 | ≥ | 12000 | 否 | |
效益指标 | 可持续发展 | 规模性返贫 | 10 | 定性 | 不发生 | 否 | ||
产出指标 | 安全指标 | 资金使用合规性 | 10 | 定性 | 符合 | 是 | ||
效益指标 | 社会效益 | 推荐申报全国乡村工匠名师 | 10 | 人 | = | 1 | 否 | |
效益指标 | 生态效益 | 老家观音岩成功创建 | 10 | 定性 | 国家AAA级景区 | 否 | ||
效益指标 | 社会效益 | 开展“雨露计划”职业教育补助 | 10 | 人 | ≥ | 1544 | 否 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
Sheet 11:表十一
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 123007-重庆市大足区乡村振兴服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||