| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00083 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00083 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区救助管理站 2026年部门预算情况说明
重庆市大足区救助管理站
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市大足区救助管理站(重庆市大足区未成年人救助保护中心)承担对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助,落实未成年人救助保护相关辅助性、事务性等具体工作。
1.协助主管部门开展救助管理站日常救助管理的具体事务性工作,建立健全岗位责任制、安全责任制、工作人员行为规范等规章制度,实行规范化管理。
2.对进入救助管理站的受助人员做好救助管理系统情况入站出站记录,告知其注意事项和应遵守的各项规章制度,并进行档案管理。
3.按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,协助主管部门开展相关救助工作。
4.劝导流浪乞讨人员到站内接受救助。保障受助人员在站内人身安全和随身携带物品的安全,维护站内秩序。
5.协助配合公安、城管、镇街等单位开展依法治理影响市容市貌的职业乞讨行为,承担流浪未成年人救助保护工作。
6.宣传农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策。
7.承担农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、建档更新、业务培训等工作。
8.完成主管部门交办的其他任务。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数117.81万元,其中:一般公共预算拨款117.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加5.92万元,主要是一般公共预算经费拨款增加5.92万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数117.81万元,其中:一般公共服务支出117.81万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出104.42万元,卫生健康支出6.04万元,住房保障支出7.35万元。支出较去年增加5.92万元,主要是基本支出增加5.92万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入117.81万元,一般公共预算财政拨款支出117.81万元,比2025年增加5.92万元。其中:基本支出117.81万元,比2025年增加5.92万元,主要原因是社会保险基数调整、公务员人员增加及工资结构变化等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2025年增加0万元。
重庆市大足区救助管理站2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是严格执行因公出国政策;公务接待费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是下属事业单位接待费用减少0万元,单位整体接待费用不变;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是公务车预算编制到了机关本级,导致公务用车运行维护费减少0万元;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是严格执行公务用车购置费零支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费14.65万元,比上年增加0.14万元,主要原因为在职人员减少导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:金锐,联系方式:023-43733774)
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 117.81 | 一、本年支出 | 117.81 | 117.81 | ||
| 一般公共预算资金 | 117.81 | 社会保障和就业支出 | 104.42 | 104.42 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 6.04 | 6.04 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | |||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 117.81 | 支出合计 | 117.81 | 117.81 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 117.81 | 117.81 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.42 | 104.42 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 79.85 | 79.85 | |
| 2080201 | 行政运行 | 79.85 | 79.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.57 | 24.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.04 | 6.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 117.81 | 103.16 | 14.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 87.74 | 87.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.08 | 22.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.06 | 13.06 | |
| 30103 | 奖金 | 26.08 | 26.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.32 | 4.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 5.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.47 | 3.82 | 14.65 |
| 30201 | 办公费 | 10.07 | 10.07 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | 2.94 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.72 | 0.88 | 3.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.60 | 11.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.80 | 10.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | ||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 117.81 | 合计 | 117.81 |
| 一般公共预算资金 | 117.81 | 社会保障和就业支出 | 104.42 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 6.04 | |
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 7.35 | |
| 财政专户管理资金 | |||
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 117.81 | 117.81 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.42 | 104.42 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 79.85 | 79.85 | ||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 79.85 | 79.85 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.57 | 24.57 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.60 | 11.60 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.04 | 6.04 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 117.81 | 117.81 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.42 | 104.42 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 79.85 | 79.85 | |
| 2080201 | 行政运行 | 79.85 | 79.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.57 | 24.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.04 | 6.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区救助管理站 | 单位支出预算数 | 117.81 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 重庆市大足区救助管理站(重庆市大足区未成年人救助保护中心)承担对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助,落实未成年人救助保护相关辅助性、事务性等具体工作。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | “三公”经费变动率 | 10 | % | ≤ | 0 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 5 | % | ≤ | 10 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 5 | % | ≥ | 95 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 管理制度健全性 | 10 | 定性 | 健全 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 通过银行代发补助占比 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资产管理安全 | 10 | 定性 | 达标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | 定性 | 达标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 预决算信息公开性 | 10 | 定性 | 公开 | |||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 重庆市大足区救助管理站 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
| 当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
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