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[ 索引号 ] 11500111009348089W/2022-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348089W/2022-00028
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区林业局
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局(本级) 2021年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区林业局(本级)

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

  (一)职能职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查,拟订石漠化防治规划,监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。

8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议,贯彻执行相关林业产业市级标准,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。

10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原人才队伍建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

  (二)机构设置。

  重庆市大足区林业局(本级)设办公室、计划财务科、林政资源科(行政审批科)、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属4个全额拨款行政事业单位,其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位,大足区林业服务中心、大足区林业行政执法支队等2个单位为全额拨款事业单位。

核定编制数51人,其中行政编制 12 人,工勤编制 2人,参公 18人,事业19人。2021年底实有人员44人,其中行政人员14人,机关工勤2人,参公12人,事业16人。退休人员32人,享受遗属补助人员2人。  

 (三)单位构成。

  从预算单位构成看,林业局(本级)2020年度决算编制不含二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计7,206.89万元,支出总计7,206.89万元。收支较上年决算数增加2,780.70万元、增长62.8%,主要原因是基本收入支出和项目收入支出的增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计7,206.89万元,较上年决算数增加2,780.70万元,增长62.8%,主要原因是基本收入和项目收入的增加。其中:财政拨款收入7,206.89万元,占100%

  3.支出情况。2021年度支出合计7,206.89万元,较上年决算数增加2,780.70万元,增长62.8%,主要原因是基本支出和项目支出的增加。其中:基本支出1,055.96万元,占14.7%;项目支出6,150.93万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,206.89万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2,780.70万元,增长62.8%。主要原因是基本收入支出和项目收入支出的增加。

 (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,206.89万元,较上年决算数增加2,780.70万元,增长62.8%。主要原因是基本支出收入和上级项目收入的增加,较年初预算数减少4,083.71万元,下降36.2%。主要原因是调减了项目预算收入,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,206.89万元,较上年决算数增加2,780.70万元,增长62.8%。主要原因是基本支出和上级项目支出的增加,较年初预算数减少4,083.71万元,下降36.2%。主要原因是项目支出的减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)社会保障与就业支出169.90万元,占2.4%,较年初预算数增加16.52万元,增长10.8%,主要原因是人员变动及工资变动引起的增加。

  (2)卫生健康支出47.29万元,占0.7%,较年初预算数增加5.44万元,增长13%,主要原因是人员及工资变动引起的缴费基数增加。

  (3)节能环保支出1,513.75万元,占21%,较年初预算数增加1,043.75万元,增长222.1%,主要原因是退耕还林直补支出增加。

  (4)农林水支出5,432.52万元,占75.4%,较年初预算数减少5,150.86万元,下降48.67%,主要原因是上级营造林等项目支出的减少。

  (5)住房保障支出43.43万元,占0.6%,较年初预算数增加1.44万元,增长3.4%,主要原因是人员变动引起的基数增加。

 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,055.96万元。其中:人员经费860.16万元,较上年决算数增加167.99万元,增长24.3%,主要原因是人员增加及人员工资变动引起的增加,人员经费用途主要包括基本工资,津贴补贴(绩效)奖金,社会保障缴费,住房公积金,其它福利支出,对个人和家庭补助支出等。公用经费195.80万元,较上年决算数减少6.41万元,下降3.2%,主要原因是厉行节约,减少了不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、宣传费、公务车运行维护费,其他商品服务支出等。

 (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计24.38万元,较年初预算数减少0.62万元,下降2.5%,较上年支出数减少0.07万元,下降0.3%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严控陪餐人数,接待费有所下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

  本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.66万元,主要用于各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元,下降3.8%,较上年支出数减少0.03万元,下降0.3%,主要原因是严格公务用车管理,落实公车使用规定,减少不必要的用车,公车运行维护成本下降。

公务接待费15.73万元,主要用于接待国内其他省市区相关工作单位,接收相关部门项目审查、检查验收、进行督查、接待考察等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元,下降1.7%,较上年支出数减少0.03万元,下降0.2%,主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准,强化公务接待支出管理,严控陪餐人数,公务接待费有所下降。

 (三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待231批次2,251人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费69.87元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.33万元。

  四、其他需要说明的事项

 (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出3.08万元,较上年决算数减少0.74万元,下降19.4%,主要原因是疫情原因,精简不必要的会议。本年度培训费支出2.74万元,较上年决算数增加0.61万元,增长28.6%,主要原因是本年度无人机驾驶、林业技师、专技人员培训等较多。

  (二)机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出195.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、公务车运行维护费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少6.41万元,下降3.2%,主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。

  (三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额872.55万元,其中:政府采购货物支出49.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出823.05万元。授予中小企业合同金额354.05万元,占政府采购支出总额的40.6%,其中:授予小微企业合同金额218.96万元,占政府采购支出总额的25.1%。主要用于采购造林种苗、方案规划设计、项目检查验收、办公用品、办公设备等。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评14项,涉及资金6150.93万元。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

森林保险与雷竹收益险

联系人及电话

周光良(15723141830)

主管部门

大足区林业局

实施单位

大足区林业局天保办

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

137.21

总量

137.21

100%

其中:上级财政资金

64.97

其中:上级财政资金

64.97

100%

区级财政资金

72.24

区级财政资金

72.24

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成全区41.08万亩公益林、24.194万亩商品林与2642亩雷竹收益险森林保险任务

全面完成全区41.08万亩公益林、24.194万亩商品林与2642亩雷竹收益险森林保险

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

投保面积

65.53万亩

65.53万亩

100%


种植大户抵御风险能力

提高

提高

100%


森林保护意识

提高

提高

100%


说明

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

原清退林业员医疗补助

联系人及电话

谭小玲43722238

主管部门

大足区林业局

实施单位

大足区林业局

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

9.66

总量

9.66

100%

其中:上级财政资金

9.66

其中:上级财政资金

9.66

100%

区级财政资金


区级财政资金



其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成2021年我区原清退林业员缴纳医疗保险补贴发放

已完成补助,发放补助资金9.66万元

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

补助人数(人)

117

117

100%


补助金额(万元)

9.66

9.66

100%


改善生活

明显

明显

100%


服务对象满意度

100%

100%

100%







说明

  2.绩效自评报告或案例。

无。

  3.关于绩效自评结果的说明。

无。

重点绩效评价结果。

无。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722238

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2021年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

7,206.89

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

169.90



九、卫生健康支出

47.29



十、节能环保支出

1,513.75



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

5,432.52



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

43.43



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

7,206.89

本年支出合计

7,206.89

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

7,206.89

总计

7,206.89

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表











公开02表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2021年度




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

7,206.89

7,206.89







208

社会保障和就业支出

169.90

169.90







20805

行政事业单位养老支出

168.84

168.84







2080501

行政单位离退休

71.49

71.49







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.87

56.87







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.41

40.41







2080599

其他行政事业单位养老支出

0.07

0.07







20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06







2089999

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06







210

卫生健康支出

47.29

47.29







21011

行政事业单位医疗

47.29

47.29







2101101

行政单位医疗

24.06

24.06







2101102

事业单位医疗

11.07

11.07







2101103

公务员医疗补助

4.32

4.32







2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.84

7.84







211

节能环保支出

1,513.75

1,513.75







21105

天然林保护

11.22

11.22







2110503

政策性社会性支出补助

11.22

11.22







21106

退耕还林还草

1,502.53

1,502.53







2110602

退耕现金

347.92

347.92







2110699

其他退耕还林还草支出

1,154.61

1,154.61







213

农林水支出

5,432.51

5,432.51







21302

林业和草原

5,368.34

5,368.34







2130201

行政运行

545.75

545.75







2130202

一般行政管理事务

59.97

59.97







2130204

事业机构

249.58

249.58







2130205

森林资源培育

2,257.29

2,257.29







2130207

森林资源管理

21.09

21.09







2130209

森林生态效益补偿

1,490.06

1,490.06







2130210

自然保护区等管理

29.27

29.27







2130212

湿地保护

9.00

9.00







2130234

林业草原防灾减灾

316.79

316.79







2130299

其他林业和草原支出

389.54

389.54







21308

普惠金融发展支出

64.17

64.17







2130803

农业保险保费补贴

64.17

64.17







221

住房保障支出

43.43

43.43







22102

住房改革支出

43.43

43.43







2210201

住房公积金

43.43

43.43







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2021年度




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

7,206.89

1,055.96

6,150.93




208

社会保障和就业支出

169.90

169.90





20805

行政事业单位养老支出

168.84

168.84





2080501

行政单位离退休

71.49

71.49





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.87

56.87





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.41

40.41





2080599

其他行政事业单位养老支出

0.07

0.07





20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06





2089999

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06





210

卫生健康支出

47.29

47.29





21011

行政事业单位医疗

47.29

47.29





2101101

行政单位医疗

24.06

24.06





2101102

事业单位医疗

11.07

11.07





2101103

公务员医疗补助

4.32

4.32





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.84

7.84





211

节能环保支出

1,513.75


1,513.75




21105

天然林保护

11.22


11.22




2110503

政策性社会性支出补助

11.22


11.22




21106

退耕还林还草

1,502.53


1,502.53




2110602

退耕现金

347.92


347.92




2110699

其他退耕还林还草支出

1,154.61


1,154.61




213

农林水支出

5,432.51

795.33

4,637.18




21302

林业和草原

5,368.34

795.33

4,573.01




2130201

行政运行

545.75

545.75





2130202

一般行政管理事务

59.97


59.97




2130204

事业机构

249.58

249.58





2130205

森林资源培育

2,257.29


2,257.29




2130207

森林资源管理

21.09


21.09




2130209

森林生态效益补偿

1,490.06


1,490.06




2130210

自然保护区等管理

29.27


29.27




2130212

湿地保护

9.00


9.00




2130234

林业草原防灾减灾

316.79


316.79




2130299

其他林业和草原支出

389.54


389.54




21308

普惠金融发展支出

64.17


64.17




2130803

农业保险保费补贴

64.17


64.17




221

住房保障支出

43.43

43.43





22102

住房改革支出

43.43

43.43





2210201

住房公积金

43.43

43.43





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)


2021年度


单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,206.89

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

169.90

169.90





九、卫生健康支出

47.29

47.29





十、节能环保支出

1,513.75

1,513.75





十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

5,432.52

5,432.52





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

43.43

43.43





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出





本年收入合计

7,206.89

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

7,206.89

7,206.89



二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

7,206.89

总计

7,206.89

7,206.89



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2021年度

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

7,206.89

1,055.96

6,150.93

208

社会保障和就业支出

169.90

169.90


20805

行政事业单位养老支出

168.84

168.84


2080501

行政单位离退休

71.49

71.49


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.87

56.87


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.41

40.41


2080599

其他行政事业单位养老支出

0.07

0.07


20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06


2089999

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06


210

卫生健康支出

47.29

47.29


21011

行政事业单位医疗

47.29

47.29


2101101

行政单位医疗

24.06

24.06


2101102

事业单位医疗

11.07

11.07


2101103

公务员医疗补助

4.32

4.32


2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.84

7.84


211

节能环保支出

1,513.75


1,513.75

21105

天然林保护

11.22


11.22

2110503

政策性社会性支出补助

11.22


11.22

21106

退耕还林还草

1,502.53


1,502.53

2110602

退耕现金

347.92


347.92

2110699

其他退耕还林还草支出

1,154.61


1,154.61

213

农林水支出

5,432.51

795.33

4,637.18

21302

林业和草原

5,368.34

795.33

4,573.01

2130201

行政运行

545.75

545.75


2130202

一般行政管理事务

59.97


59.97

2130204

事业机构

249.58

249.58


2130205

森林资源培育

2,257.29


2,257.29

2130207

森林资源管理

21.09


21.09

2130209

森林生态效益补偿

1,490.06


1,490.06

2130210

自然保护区等管理

29.27


29.27

2130212

湿地保护

9.00


9.00

2130234

林业草原防灾减灾

316.79


316.79

2130299

其他林业和草原支出

389.54


389.54

21308

普惠金融发展支出

64.17


64.17

2130803

农业保险保费补贴

64.17


64.17

221

住房保障支出

43.43

43.43


22102

住房改革支出

43.43

43.43


2210201

住房公积金

43.43

43.43


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)


2021年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

774.35

302

商品和服务支出

186.55

310

资本性支出

9.24

30101

基本工资

185.25

30201

办公费

24.44

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

98.49

30202

印刷费


31002

办公设备购置

9.24

30103

奖金

112.17

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

122.19

30205

水费

1.21

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

56.87

30206

电费

0.62

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

40.41

30207

邮电费

13.24

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

29.86

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

10.86

30211

差旅费

49.37

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

58.30

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

6.56

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

53.39

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

85.81

30215

会议费

0.08

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.74

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

15.69

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

77.90

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

7.73

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.70

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

20.60

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8.46

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

23.40

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他个人和家庭的补助支出

2.21

30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

18.97

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

860.16

公用经费合计

195.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





















公开07表


公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2021年度




单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计









本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。








备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2021年度

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计





本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表


公开部门:重庆市大足区林业局(本级)

2021年度

单位:万元


项  目

预算数

决算数

项  目

决算数


一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

195.80


(一)支出合计

25.00

24.38

(一)行政单位

195.80


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位



2.公务用车购置及运行维护费

9.00

8.66

五、国有资产占用情况


(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2


(2)公务用车运行维护费

9.00

8.66

1.副部(省)级及以上领导用车



3.公务接待费

16.00

15.73

2.主要领导干部用车



(1)国内接待费

15.73

3.机要通信用车



其中:外事接待费


4.应急保障用车

2


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车



(二)相关统计数

6.特种专业技术用车



1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车



2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车



3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)



4.公务用车保有量(辆)

2

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)



5.国内公务接待批次(个)

231

六、政府采购支出信息


其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

872.55


6.国内公务接待人次(人)

2,251

1.政府采购货物支出

49.50


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出



7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出

823.05


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

354.05


二、会议费

3.08

其中:授予小微企业合同金额

218.96


三、培训费

2.74




备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



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