| [ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2025-00035 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区科技局 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2025-00035 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 科技、教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区科技局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区科学技术局 2024年度决算公开说明
重庆市大足区科学技术局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行创新驱动发展战略方针,拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。
2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。
3、统筹协调全区科技创新工作,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施并组织实施。
4、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。
5、拟订全区基础研究规划、科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
6、负责编制区级科技项目规划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
7、牵头全区技术转移体系建设,拟定科技成果转移转化、推广运用和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设,承担全区科技保密工作。
9、会同有关部门组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展对外科技合作与科技人才交流。
10、负责引进国外智力工作,建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。
11、管理全区科技成果的登记、鉴定、上报等工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科普宣传、科技统计和科技档案管理等工作。
12、负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查。
13、开展环境保护科学工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。
14、组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科教管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家和市级要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二)机构设置
重庆市大足区科学技术局内设一室两科,即:办公室、发展规划科、科技合作科;设直属正处级事业单位1个,即重庆市大足区科技创新服务中心。重庆市大足区科学技术局在职人员共19人(其中:公务员实有人数10名;事业实有人数9名);退休人员15名。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1047.79万元。收、支与2023年度相比,减少570.05万元,下降35.2%,主要原因是2023年为了支持中小企业发展和管理,兑付了历年的产业发展资金(高新技术企业和科技型企业补助资金),项目经费有所下降。
1、收入情况。2024年度收入合计1047.79万元,与2023年度相比,减少570.05万元,下降35.2%,主要原因是2023年为了支持中小企业发展和管理,兑付了历年的产业发展资金(高新技术企业和科技型企业补助资金),项目经费有所下降。其中:财政拨款收入1047.79万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。
2、支出情况。2024年度支出合计1047.79万元,与2023年度相比,减少570.05万元,下降35.2%,主要原因是2023年为了支持中小企业发展和管理,兑付了历年的产业发展资金(高新技术企业和科技型企业补助资金),项目经费有所下降。其中:基本支出523.84万元,占50.0%;项目支出523.95万元,占50.0%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
3、结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1047.79万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少570.05万元,下降35.2%。主要原因是2023年为了支持中小企业发展和管理,兑付了历年的产业发展资金(高新技术企业和科技型企业补助资金),项目经费有所下降。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1047.79万元,与2023年度相比,减少570.05万元,下降35.2%。主要原因是2023年为了支持中小企业发展和管理,兑付了历年的产业发展资金(高新技术企业和科技型企业补助资金),项目经费有所下降。较年初预算数减少1527.69万元,下降59.3%。主要原因是2023年为了支持中小企业发展和管理,兑付了历年的产业发展资金(高新技术企业和科技型企业补助资金),项目经费有所下降。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2、支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1047.79万元,与2023年度相比,减少570.05万元,下降35.2%。主要原因是2023年为了支持中小企业发展和管理,兑付了历年的产业发展资金(高新技术企业和科技型企业补助资金),项目经费有所下降。较年初预算数减少1527.69万元,下降59.3%。主要原因是2023年为了支持中小企业发展和管理,兑付了历年的产业发展资金(高新技术企业和科技型企业补助资金),项目经费有所下降。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)教育支出3.9万元,占0.4%,较年初预算数增加3.9万元,增长100.0%,主要原因是年初预算没有预算教育支出经费,经费是由组织调剂过来的干部教育培训经费,举办了为期三天的科技创新赋能经济高质量发展专题培训班。
(2)社会保障和就业支出92.73万元,占8.9%,较年初预算数增加8.49万元,增长10.1%,主要原因是工资调标人员经费有所增加。
(3)卫生健康支出22.09万元,占2.1%,较年初预算数减少0.11万元,下降0.5%,主要原因是党政要求过紧日子,厉行节约。
(4)住房保障支出28.68万元,占2.7%,较年初预算数增加3.77万元,增长15.1%,主要原因是工资调标人员经费有所增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出523.84万元。其中:人员经费436.92万元,与2023年度相比,减少0.66万元,下降0.2%,主要原因是公积金减少,2023年清退了历年的公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费86.92万元,与2023年度相比,减少16.29万元,下降15.8%,主要原因是党政要求过紧日子,厉行节约。公用经费用途主要包括办公、培训、水电、邮电、劳务、差旅、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.89万元,较年初预算数减少8.11万元,下降67.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数无增减,主要原因是党政要求过紧日子,厉行节约。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%。
(二)“三公”经费分项支出情况
1、本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。
2、本单位2024年度公务车未购置费支出。
3、公务用车运行维护费1.19万元,主要用于机要文件的交换、市内因公出行、下企业等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.81万元,下降88.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定,不在派车范围的,坚决不安排公车。与上年决算数相比,基本持平。
4、公务接待费2.7万元,主要用于接待市局工作人员、科技活动、专家评审费、企业人员等支出。费用支出较年初预算数增加0.7万元,增长35.0%,主要原因是2024年数字应有一件事大力推广,增加了加班等工作餐费。较上年支出数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是党政要求过紧日子,厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待80批次475人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费56.83元,车均购置费0万元,车均维护费1.19万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
(1)本年度未发生会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减。
(2)本年度培训费支出4.6万元,与2023年度相比,增加4.34万元,增长1669.2%,主要原因是增加了干部教育培训经费,举办了为期三天的科技创新赋能经济高质量发展专题培训班。
(3)本年度差旅费支出21.35万元,与2023年度相比,增加3.3万元,增长18.3%,主要原因是主要原因是2024年数字应有一件事大力推广,增加了差旅费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出48.59万元,机关运行经费主要用于开支开支开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少13.58万元,下降21.8%,主要原因是党政要求过紧日子,厉行节约。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额387.54万元,其中:政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.61万元。授予中小企业合同金额387.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额387.54万元,占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购数字应用一件事向电信购买了服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金1047.79万元;本部门开展绩效自评5项,涉及资金1047.79万元,从评价情况来看,本次项目支出绩效自评财政资金共1047.79万元,已全部到位。
整体绩效自评表:
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
重庆市大足区科学技术局整体监控 |
项目编码 |
50011100024P000087 |
自评总分 |
100.00 |
||||||||
|
项目主管部门 |
120-重庆市大足区科学技术局 |
财政归口处室 |
014-教科文科 |
部门联系人 |
孙大芳 |
联系电话 |
15923131003 |
||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||
|
年度总金额 |
2575.48 |
1047.79 |
1047.79 |
||||||||||
|
其中:财政拨款 |
2575.48 |
1047.79 |
1047.79 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
|
一般公共预算 |
2575.48 |
1047.79 |
1047.79 |
100 |
|||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||
|
支持企业与东南大学、重庆大学、中科院、重科院等大院大所共建技术研发中心、工程研究中心等创新联合体,推动盛泰光电创建国家技术创新平台,培育市级新型研发机构1家。健全“众创空间+孵化器+孵化产业园”全链条孵化培育体系,推动星桥电子孵化器和大足雕客孵化园申报认定市级孵化器,新建孵化载体2万平方米,新增在孵企业100家以上。深入推进“双倍增”行动计划,组织召开企业辅导培训,高新技术企业、科技型企业分别达到210家以上、1600家以上。促进科技成果转化应用,实施科技成果转化项目10个,实现科技成果登记100件、科技成果转化10项,技术合同交易额5亿元以上。整合科创政策资金投入重点产业、关键企业,引导和支持企业开展首台(套)重大装备研制和推广应用,指导200家规上企业做好研发投入相关工作,推动有研发机构、有研发活动的规上工业企业占比分别提高到40%、55%以上。实施“揭榜挂帅”项目1个,实施工业技术攻关、农业技术攻关项目各10个。实施一批医疗卫生、人文社科研究项目。编制完成五金、汽摩2个产业技术创新路线图。大力推动制造业与服务业深度融合发展,推进科创金融、供应链金融发展,科技型企业知识价值信用贷款余额达到1.5亿元以上。深化产教融合、校企合作,用好科技人才交流平台,选派技术经纪人3名以上、科技特派员20名以上,全区研发从业人员突破3000名。开展成渝双城经济圈科技合作,开展忠县对口帮扶,开展科技合作、科技成果对接等活动。组织开展市、区两级科普讲解大赛,开展一系列科普宣传活动,进一步加强科技政策培训。 |
支持企业与东南大学、重庆大学、中科院、重科院等大院大所共建技术研发中心、工程研究中心等创新联合体,推动盛泰光电创建国家技术创新平台,培育市级新型研发机构1家。健全“众创空间+孵化器+孵化产业园”全链条孵化培育体系,推动星桥电子孵化器和大足雕客孵化园申报认定市级孵化器,新建孵化载体2万平方米,新增在孵企业100家以上。深入推进“双倍增”行动计划,组织召开企业辅导培训,高新技术企业、科技型企业分别达到210家以上、1600家以上。促进科技成果转化应用,实施科技成果转化项目10个,实现科技成果登记100件、科技成果转化10项,技术合同交易额5亿元以上。整合科创政策资金投入重点产业、关键企业,引导和支持企业开展首台(套)重大装备研制和推广应用,指导200家规上企业做好研发投入相关工作,推动有研发机构、有研发活动的规上工业企业占比分别提高到40%、55%以上。实施“揭榜挂帅”项目1个,实施工业技术攻关、农业技术攻关项目各10个。实施一批医疗卫生、人文社科研究项目。编制完成五金、汽摩2个产业技术创新路线图。大力推动制造业与服务业深度融合发展,推进科创金融、科技型企业知识价值信用贷款余额达到1.5亿元以上。深化产教融合、校企合作,用好科技人才交流平台,选派技术经纪人3名以上、科技特派员20名以上,全区研发从业人员突破3000名。开展成渝双城经济圈科技合作,开展忠县对口帮扶,开展科技合作、科技成果对接等活动。组织开展市、区两级科普讲解大赛,进一步加强科技政策培训。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
数量指标 |
户 |
≥ |
320 |
320 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||
|
时效指标 |
年 |
= |
2024 |
2024 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||
|
成本指标 |
万元 |
= |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
||||
|
经济效益指标 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||
|
社会效益指标 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||
|
生态效益指标 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||
|
可持续影响指标 |
个 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||
|
服务对象满意度指标 |
个 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||
|
满意度指标 |
个 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||
|
经济成本指标 |
万元 |
= |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||
项目支出绩效自评表(二级项目)
|
2024年度二级项目绩效自评表1 | |||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目名称 |
干部教育培训经费 |
项目编码 |
50011125T000004589421 |
自评总分 |
100.00 |
||||
|
项目主管部门 |
120-重庆市大足区科学技术局 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人 |
孙大芳 |
联系电话 |
15923131003 | ||
|
资金情况 | |||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
3.9 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
3.9 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
3.9 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
对科技创新赋能经济高质量发展专题培训。 |
对科技创新赋能经济高质量发展专题培训。 |
已完成对科技创新赋能经济高质量发展专题培训。 | |||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
成本指标 |
万元 |
= |
5 |
5 |
100 |
45 |
45 |
是 |
|
|
经济效益 |
万元 |
≥ |
5 |
5 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
生态效益 |
定性 |
优 |
1 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
满意度 |
定性 |
95 |
1 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
经济成本指标 |
万元 |
= |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表2 | ||||||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
市级引导科技发展资金 |
项目编码 |
50011124T000003856284 |
自评总分 |
100.00 |
|||||||||||||
|
项目主管部门 |
120-重庆市大足区科学技术局 |
财政归口处室 |
014-教科文科 |
部门联系人 |
孙大芳 |
联系电话 |
15923131003 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
107.00 |
301.00 |
301.00 |
|||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
107.00 |
301.00 |
301.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
107.00 |
301.00 |
301.00 |
100 |
||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
安排研发投入激励、高企科企奖励资金、科技成果转化等项目资金。 |
已安排兑付研发投入激励、高企科企奖励资金资金。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
当量指标 |
万元/年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|||||||||
|
经济效益指标 |
万元/年 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|||||||||
|
满意度指标 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||
|
经济成本指标 |
户 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表3 | ||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
科技服务专项经费 |
项目编码: |
50011123T000003406468 |
自评总分 |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门 |
120-重庆市大足区科学技术局 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人 |
孙大芳 |
联系电话 |
15923131003 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100.00 |
83.76 |
83.76 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
100.00 |
83.76 |
83.76 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
100.00 |
83.76 |
83.76 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
确保服务区内企业科技创新水平有所提升。 |
已完成科普活动及科技服务专项活动经费。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
时效指标 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||
|
可持续发展指标 |
定性 |
中 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
满意度指标 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
社会成本指标 |
元/户 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43768805
|
2024年度二级项目绩效自评表4 | ||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
创新主体培育 |
项目编码 |
50011123T000003402360 |
自评总分 |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门 |
120-重庆市大足区科学技术局 |
财政归口处室 |
014-教科文科 |
部门联系人 |
孙大芳 |
联系电话 |
15923131003 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
856 |
101.5 |
101.5 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
856 |
101.5 |
101.5 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
856 |
101.5 |
101.5 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.拟安排研发投入激励、高企科企奖励资金。 |
已完成研发投入激励、高企科企奖励兑付资金。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
数量指标 |
户 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
45 |
45 |
是 |
|
|
社会效益指标 |
定性 |
差 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
满意度指标 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
经济成本指标 |
元/户 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表5 | ||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
创新生态构建 |
项目编码 |
50011123T000003406489 |
自评总分 |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门 |
120-重庆市大足区科学技术局 |
财政归口处室 |
014-教科文科 |
部门联系人 |
孙大芳 |
联系电话 |
15923131003 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
154.46 |
33.80 |
33.80 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
154.46 |
33.80 |
33.80 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
154.46 |
33.80 |
33.80 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、开展成渝双城经济圈科技合作,开展忠县对口帮扶,开展科技合作、科技成果对接活动,开展科技成果登记及技术合同交易激励(44万元)。 |
1.已完成成渝双城经济圈科技合作,忠县对口帮扶,科技合作、科技成果对接活动,科技成果登记及技术合同交易等项目。 2.已完成组织开展市、区两级科普讲解大赛。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
质量指标 |
定性 |
中 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||
|
可持续发展 |
元/户 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
服务对象满意度指标 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
经济成本指标 |
元/户 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆市大足区科学技术局 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,047.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
3.90 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
900.40 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
92.73 | |
|
九、卫生健康支出 |
22.09 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
28.68 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,047.79 |
本年支出合计 |
1,047.79 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,047.79 |
总计 |
1,047.79 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市大足区科学技术局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,047.79 |
1,047.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
900.40 |
900.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
380.34 |
380.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
202.43 |
202.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
177.92 |
177.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
402.50 |
402.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
402.50 |
402.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
117.55 |
117.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
117.55 |
117.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.73 |
92.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.16 |
92.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.29 |
38.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市大足区科学技术局 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,047.79 |
523.84 |
523.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
900.40 |
380.34 |
520.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
380.34 |
380.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
202.43 |
202.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
177.92 |
177.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
402.50 |
0.00 |
402.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
402.50 |
0.00 |
402.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
117.55 |
0.00 |
117.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
117.55 |
0.00 |
117.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.73 |
92.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.16 |
92.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.29 |
38.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市大足区科学技术局 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,047.79 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
3.90 |
3.90 |
||||
|
六、科学技术支出 |
900.40 |
900.40 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
92.73 |
92.73 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
22.09 |
22.09 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
28.68 |
28.68 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,047.79 |
本年支出合计 |
1,047.79 |
1,047.79 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,047.79 |
总计 |
1,047.79 |
1,047.79 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市大足区科学技术局 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,047.79 |
523.84 |
523.95 | |
|
205 |
教育支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
|
2050802 |
干部教育 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
|
206 |
科学技术支出 |
900.40 |
380.34 |
520.05 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
380.34 |
380.34 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
202.43 |
202.43 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
177.92 |
177.92 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
402.50 |
0.00 |
402.50 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
402.50 |
0.00 |
402.50 |
|
20607 |
科学技术普及 |
117.55 |
0.00 |
117.55 |
|
2060702 |
科普活动 |
117.55 |
0.00 |
117.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.73 |
92.73 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.16 |
92.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.29 |
38.29 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市大足区科学技术局 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
405.43 |
302 |
商品和服务支出 |
86.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
100.12 |
30201 |
办公费 |
11.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.91 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.76 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
91.79 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.29 |
30206 |
电费 |
1.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.38 |
30207 |
邮电费 |
3.37 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.05 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.42 |
30211 |
差旅费 |
10.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.04 |
30213 |
维修(护)费 |
0.56 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.49 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.56 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
28.49 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
6.99 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21.65 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
14.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.19 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
10.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.97 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
436.92 |
公用经费合计 |
86.92 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市大足区科学技术局 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市大足区科学技术局 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:重庆市大足区科学技术局 |
单位:万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
48.59 |
|
(一)支出合计 |
3.89 |
3.89 |
(一)行政单位 |
48.59 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.19 |
1.19 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.19 |
1.19 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
2.70 |
2.70 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
2.70 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
80 |
(一)政府采购支出合计 |
387.54 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
0.93 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
475 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
386.61 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
387.54 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
387.54 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
4.60 |
||
|
四、差旅费 |
— |
21.35 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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