[ 索引号 ] | 11500111009348097p/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区交通运输委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348097p/2025-00008 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区交通运输委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区交通事务中心 2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区交通事务中心主要承担邮政行业管理事务工作;承担交通信息化建设、负责智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作、交通路网运行监测、交通信息资源管理和交通应急通信保障工作;承担道路运输管理的事务工作;承担道路水路运输安全应急管理、节能减排、信用体系建设和数据统计等事务工作;承担交通工程建设质量技术服务保障工作;承担交通服务热线咨询、求助、投诉等工作;承担公交IC卡办理、结算和运行管理工作;承担本辖区交通实时路况摄像资料收集、整理、保管等工作。负责安全及法制管理事务工作,负责机动车维修及机动车驾驶员培训信用体系建设、服务质量考核和星级评定等相关业务的事务工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区交通事务中心(重庆市大足区公共运输中心)隶属重庆市大足区交通运输委员会,副处级公益一类二级预算事业单位。事业编制38名,在职人员33人,设主任1名,副主任2名,核定内设机构7个(办公室、客运科、邮政货运科、港航科、科技信息科、安全质量事务科、维修驾培科)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数939.19万元,其中:一般公共预算拨款939.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加133.26万元,主要原因是超额绩效纳入养老、年金缴费基数,养老保险、年金年金拨款增加38.54万元;道路运输事务机构专项经费拨款增加69.29万元;港航专项资金拨款增加45.78万元。公用经费拨款减少17.21万元等。
(二)支出预算:2025年年初预算数939.19万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出117.27万元,卫生健康支出31.09万元,住房保障支出31.17万元,交通运输支出759.65万元。支出较去年增加133.26万元,主要是基本支出增加18.19万元,项目支出增加115.07万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入939.19万元,一般公共预算财政拨款支出939.19万元,比2024年增加133.26万元。其中:基本支出728.33万元,比2024年增加18.19万元,主要原因是超额绩效纳入养老、年金缴费基数,养老保险、年金年金拨款增加,主要用于保障31名在职人员工资福利及社会保险缴费,6名退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出210.86万元,比2024年增加115.07万元,主要原因是道路运输事务机构专项经费拨款增加69.29万元;港航专项资金拨款增加45.78万元。主要用于交通信息化建设、交通路网运行监测、交通信息资源管理和交通应急通信保障;交通工程建设质量技术服务保障工作;承担交通服务热线96096咨询、求助、投诉等工作;承担公交IC卡办理、结算和运行管理工作;承担本辖区交通实时路况摄像资料收集、整理、保管等重点工作。
重庆市大足区交通事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.7万元,比2024年减少1.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是2025年依然未安排因公出国(境)费用;公务接待费2.5万元,比2024年减少0.5万元,主要原因是严格控制“三公”经费,做到只有减不增;公务用车运行维护费2.2万元,比2024年减少1.3万元,主要原因是严格控制公务用车,做到公务用车运行维护费只减不增;公务用车购置费0万元,与2024年持平;主要原因是2025年依然未安排公务车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款210.86万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:谢姣,联系方式:023-43305778 )