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[ 索引号 ] 11500111009348097p/2025-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通运输委 [ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348097p/2025-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通运输委
[ 发布日期 ] 2025-10-23
[ 成文日期 ] 2025-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区交通运输综合行政执法支队 2024年度决算说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责

庆市大足区交通运输综合行政执法支队以区交通运输委的名义,统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作,参与拟订交通运输综合行政执法管理制度并监督实施,执行执法标准规范。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政的行政执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法工作。

4.完成区交交通运输委交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市大足区交通运输综合行政执法支队是重庆市大足区交通运输委下属单位,是重庆市大足区财政局二级预算单位,是参照公务员管理的事业单位,区交通综合执法支队内设机构14个,增核内设机构领导职数4名。内设机构分别为:综合科、法制科1科、法制2科、处理室、治超大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队。

二、单位决算收支情况说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1876.29万元。收、支与2023年度相比,减少103.33万元,下降5.2%,主要原因是在职人员减少4名,相应的经费也减少,响应号召厉行节约。

1.收入情况。2024年度收入合计1876.29万元,与2023年度相比,减少103.33万元,下降5.2%,主要原因是在职人员减少4名,相应的经费也减少,响应号召厉行节约。

其中:财政拨款收入1876.29万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1876.29万元,与2023年度相比,减少103.33万元,下降5.2%,主要原因是在职人员减少4名,相应的经费也减少,响应号召厉行节约。其中:基本支出1228.50万元,占65.5%;项目支出647.79万元,占34.5%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因2024年度年末我单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1876.29万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少103.33万元,下降5.2%。主要原因是我单位在职人员减少4名,相应的经费也减少,响应号召厉行节约。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1876.29万元,与2023年度相比,减少103.33万元,下降5.2%。主要原因是我单位在职人员减少4名,相应的经费也减少,响应号召厉行节约。较年初预算数减少420.22万元,下降18.3%。主要原因是非现场执法系统未建设完成,未达到支付条件,此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1876.29万元,与2023年度相比,减少103.33万元,下降5.2%。主要原因是我单位在职人员减少4名,相应的经费也减少,响应号召厉行节约。较年初预算数减少420.22万元,下降18.3%。主要原因是非现场执法系统未建设完成,未达到支付条件。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)社会保障就业支出214.52万元,占11.4%,较年初预算数增加18.45万元,增长9.4%,主要原因是我单位本年度增加了退休职工职业年金记实。

2)卫生健康支出64.00万元,占3.4%,较年初预算数减少1.41万元,下降2.2%,主要原因是我单位在职人员减少4名,相应的卫生健康支出减少

3)交通运输支出1522.27万元,占81.1%,较年初预算数减少433.15万元,下降22.2%,主要原因是我单位在职人员减少,非现场执法系统未建设完成。

4住房保障支出75.50万元,占4.0%,较年初预算数减少4.10万元,下降5.2%,主要原因是我单位在职人员减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因2024年度末我单位未有一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1228.50万元。其中:人员经费1022.99万元,2023年度相比,减少40.40万元,下降3.8%,主要原因是我单位在职人员减少4名,厉行节约。人员经费用途主要包括工资、津补贴、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他工资福利支出等。公用经费205.50万元,2023年度相比,减少70.26万元,下降25.5%,主要原因是我单位在职人员减少,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、电费、水费、工会经费、专用材料费、接待费、车辆运行经费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计34.05万元,较年初预算数减少1.90万元,下降5.3%,主要原因是响应中央号召,厉行节约。较上年支出数增加11.51万元,增长51.1%,主要原因是新购一辆执法车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本部门2024年度未安排因公出国(境)。

公务车购置费16.19万元,主要用于交通行政执法执勤。费用支出较年初预算数减少1.81万元,下降10.1%,主要原因是响应中央号召,厉行节约。较上年支出数增加16.19万元,增长100.0%,主要原因是新购执法执勤车辆一辆。

公务车运行维护费17.52万元,主要用于车辆保险费、修理费、油料费等。费用支出较年初预算数增加0.02万元,增长0.1%,主要原因是车辆老化,修理费增加。较上年支出数减少4.67万元,下降21.1%,主要原因是我单位油耗车辆减少一辆,新增了一辆新能源纯电车辆,所以车辆运行维护费减少,也响应中央号召,厉行节约。

公务接待费0.35万元,主要用于接待上级部门、外区相关业务部门等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降22.2%,主要原因是接待人次减少,也响应中央号召,厉行节约。较上年支出数无增减

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待6批次44人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费78.41元,车均购置费16.19万元,车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度无会议支出。本年度培训费支出0.24万元,2023年度相比,减少0.36万元,下降60.0%,主要原因是执法业务培训减少,所以培训费用减少。本年度差旅费支出0.64万元,2023年度相比,增加0.41万元,增长178.3%,主要原因是执法交叉检查增多,所以本年度差旅费用增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出205.50万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、邮电费、差旅费、电费、水费、工会经费、专用材料费、接待费、车辆运行经费、其他商品服务支出等机关运行经费较上年支出数减少70.26万元,下降25.5%,主要原因是我单位在职人员减少4名,相应的经费减少,也响应号召厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额17.96万元,其中:政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.96元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.77万元,占政府采购支出总额的9.9 %主要用于采购办公设备购置及执法设备购置

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

2024年我单位在财政局资金全额保障下圆满的完成了各项工作,5个项目中取得了好成绩,得到领导的肯定、群众的满意,涉及总金额647.79万元

(二)部门绩效评价情况

1.巡航艇及救生艇维护费6.07万元

水上交通“零事故”。加强对码头、水库的执法检查,重点检查龙水湖、化龙水库、上游水库、珠溪码头的游览船、客渡船等,严厉查处“三无”船舶及自用船非法载客、超载等违法行为,确保我区2024年水上运输“零”事故发生。保持水上安全监管37年等级以上事故“零发生”。

2.专用设备大修改造(船舶)5.53万元

水路运输行业:全区通航里程49.5公里(其中龙水湖通航里程12.1公里,化龙水库通航里程17.3公里,上游水库通航里程10.8公里,濑溪河大足珠溪至荣昌段通航里程9.3公里)公务船3艘,渝海巡2812在化龙水库,渝救援630、渝海巡2814在龙水湖。

3.公务用车购置16.19万元

为了保证执法工作的正常开展,根据区财政局、区机关事务管理中心《关于核定全区党政机关与事业单位公务用车编制的通知》(大足财资〔2020〕118号),核定我局执法执勤用车编制5辆。因执法执勤用车渝COK609已经报废,按照批复新购一辆执法执勤车辆。

    4.公路动态监控检测执法系统20万元

提高了交通安全管理效率。非现场执法系统通过各种监测设备流动地、无规律地设置在重点路段,实现了对道路交通的全天候24小时不间断监控,解决了治超管理人员不能一直在路面执勤的难题,扩大、延伸了交通安全管理的时间和空间,同时节省了人力物力

     5.治超工作经费600万元

多举措治超,各治超站、大队坚持固定治超与流动治超相结合的方式,以“卸货为主,处罚为辅”的原则,联合区交巡警执法,按照交通运输部令2016年第62号等文件精神大力开展治超工作,执法人员严格执行“十不准”、“五坚持”、“八项制度”,切实规范公路治超执法行为,依法查处超限车辆。治超成效明显。


(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈茜  023-64380847

收入支出决算总表




公开01表

单位:重庆市大足区交通运输综合行政执法支队



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,876.29

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

214.52



九、卫生健康支出

64.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

1,522.27



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

75.50



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1,876.29

本年支出合计

1,876.29

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

1,876.29

总计

1,876.29

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表












公开02表

单位:重庆市大足区交通运输综合行政执法支队











单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,876.29

1,876.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.52

214.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

212.82

212.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.62

90.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64.19

64.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

49.33

49.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

56.64

56.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,522.27

1,522.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,522.27

1,522.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

874.48

874.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

636.19

636.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140136

水路运输管理支出

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表










公开03表

单位:重庆市大足区交通运输综合行政执法支队









单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,876.29

1,228.50

647.79

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

214.52

214.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

212.82

212.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.62

90.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64.19

64.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

49.33

49.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

56.64

56.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,522.27

874.48

647.79

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,522.27

874.48

647.79

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

874.48

874.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

636.19

0.00

636.19

0.00

0.00

0.00

2140136

水路运输管理支出

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

单位:重庆市大足区交通运输综合行政执法支队






单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,876.29

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

214.52

214.52

0.00

0.00



九、卫生健康支出

64.00

64.00

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

1,522.27

1,522.27

0.00

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

75.50

75.50

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,876.29

本年支出合计

1,876.29

1,876.29

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00






政府性基金预算财政拨款

0.00






国有资本经营预算财政拨款

0.00






总计

1,876.29

总计

1,876.29

1,876.29

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

单位:重庆市大足区交通运输综合行政执法支队






单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,876.29

1,228.50

647.79

208

社会保障和就业支出

214.52

214.52

0.00

20805

行政事业单位养老支出

212.82

212.82

0.00

2080501

行政单位离退休

8.69

8.69

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.62

90.62

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64.19

64.19

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

49.33

49.33

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.70

1.70

0.00

210

卫生健康支出

64.00

64.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

64.00

64.00

0.00

2101101

行政单位医疗

56.64

56.64

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.36

7.36

0.00

214

交通运输支出

1,522.27

874.48

647.79

21401

公路水路运输

1,522.27

874.48

647.79

2140101

行政运行

874.48

874.48

0.00

2140110

公路和运输安全

636.19

0.00

636.19

2140136

水路运输管理支出

11.60

0.00

11.60

221

住房保障支出

75.50

75.50

0.00

22102

住房改革支出

75.50

75.50

0.00

2210201

住房公积金

75.50

75.50

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

单位:重庆市大足区交通运输综合行政执法支队








单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

962.87

302

商品和服务支出

205.50

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

222.46

30201

办公费

2.39

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

147.16

30202

印刷费

1.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

297.25

30203

咨询费

0.15

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.90

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.62

30206

电费

7.17

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

64.19

30207

邮电费

15.64

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

56.64

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.70

30211

差旅费

0.64

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

75.50

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

7.36

30213

维修(护)费

0.99

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

10.37

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

60.13

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.24

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.35

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.40

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

47.24

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.02

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

4.20

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

54.97

31206

其他资本性补助

0.00

30309

奖励金

8.69

30229

福利费

7.70

31299

其他对企业补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

17.52

399

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

36.77

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

47.30

39909

经常性赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

1,022.99

公用经费合计

205.50










备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

单位:重庆市大足区交通运输综合行政执法支队









单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

单位:重庆市大足区交通运输综合行政执法支队






单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:重庆市大足区交通运输综合行政执法支队




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

205.50

(一)支出合计

34.05

34.05

(一)行政单位

0.00

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

205.50

2.公务用车购置及运行维护费

33.71

33.71

六、资产信息

(1)公务用车购置费

16.19

16.19

(一)车辆数合计(辆)

8

(2)公务用车运行维护费

17.52

17.52

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

0.35

0.35

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

0.35

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

8

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

6

(一)政府采购支出合计

17.96

其中:外事接待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

17.96

6.国内公务接待人次(人)

44

2.政府采购工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

17.96

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业合同金额

1.77

二、会议费

0.00



三、培训费

0.24



四、差旅费

0.64








备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。






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