| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2025-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 | [ 有效性 ] |
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| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区经济发展服务中心2024年度决算公开说明
重庆市大足区经济发展服务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.参与区内经济发展的综合协调服务工作。建立完善企业创业辅导体系,开展培训工作。
2.研究分析全区经济发展状况并监测发展动态,实施近期发展调控目标和措施,协调解决发展中的重大问题。
3.开展政府与企业间双向沟通联系,掌握辖区企业运营状况和产业发展态势,收集、反映企业对政府政策、法规、措施的意见、建议,并组织相应的课题研究,为区委、区政府提供参考。
4.承担企业的宣传推介、产业引导和配套服务工作。搭建企业交流合作平台,宣传推介辖区优秀企业,引导企业参加各种经贸交流活动,促进企业向外型经济发展。
5.建立辖区工业企业数据库,构建企业综合服务平台,挖掘、整合社会服务资源,助推辖区企业的服务工作,为企业获得项目、资金支持提供咨询指导服务。
6.推广先进质量管理体系,引导企业推行现代化企业制度,科学利用专利、商标等无形资产,促进企业科技进步和技术改造,提高企业的技术水平和产品质量。帮助企业创建品牌,培训“专精特新”企业,保护自主知识产权。
7.参与全区信息资源开发利用、信息技术推广应用和电子商务推广应用。参与信息工程咨询、评估、论证。参与指导政府信息化、企业信息化、社会信息化和“两化融合”等工作。
8.组织开展银企对接等活动,协调推进企业融资服务和改制上市工作。支持企业行业协会开展活动,引导企业积极参与公共管理和公益事业,履行社会责任。协调行业协会、区职能部门及市场监管、供水、供电、税务、交通、通讯等行业部门和单位建立联动服务机制。
9.开展区域间合作交流,承担组织、协调和服务工作。调动高等院校、中介机构、科研院所、人民团体等各类组织和社会各界的积极性,多形式、多领域地开展区域合作交流。
10.组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训工作,提升企业的管理水平和抗风险能力。
11.承担原大足县停撤企业办公室管理的停撤企业退休职工的相关服务工作。负责退休金和抚恤金的发放,医疗费用、生活困难补助发放,退休职工死亡后有关事宜的处理。
12.完成主管部门交办的其他任务。
(二)其他说明
1.机构调整
(1)撤销重庆市大足区工业和信息化行政执法支队。
(2)将重庆市大足区五金产业发展中心整合到重庆市大足区经济发展服务中心。不再保留重庆市大足区五金产业发展中心。
2.调整重庆市大足区经济发展服务中心机构编制事宜
主要职责:
(1)增加“推动全区五金产业发展的具体工作”职责。
(2)不再承担“管理数据资源、促进大数据政用、民用和商用 相关辅助性、事务性、技术性具体工作等”职责。
内设机构:增设4个内设机构。
(1)五金产业发展科。承担贯彻落实区委、区政府关于五金 产业发展的规划、政策、措施及实施方案,组织协调、指导五金 企业发展创新。指导全区五金企业开展新技术、新装备、新产品 的开发、引进和推广。组织五金企业对外开展交流合作、参加展 会。承担有关五金产业招商引资事务工作,重大项目的具体实施 和相关服务工作。研究分析全区五金产业发展状况并监测发展动 态,协调解决发展中的重大问题。收集、反映五金企业对政府政 策、法规、措施的意见、建议,并组织相应的课题研究。承担五 金行业人才培养、技术培训等相关事务工作。
(2)制造业招商服务科。承担宣传国家有关制造业投资促进 的方针政策和法律、法规、规章。负责配合区招商投资局开展制 造业招商投资促进工作。负责落实全委制造业招商投资促进年度 工作任务。负责宣传全委制造业投资环境,推介全区重点区域、 重点产业、区级重大招商项目,协助开展与大型企业和知名机构 的投资促进战略合作。
(3)数字经济服务科。贯彻落实数字经济发展规划及政策,推进工业互联网发展和产业数字化转型;负责数字经济产业的企 业培育和服务工作,推动数字技术和产业深度融合,协调解决数 字经济发展重大问题。
(4)军民融合服务科。贯彻落实军民融合中小微企业发展规 划、政策措施。严格按照军民融合相关行业技术规范和标准,指 导企业参与军民融合,促进军民融合协同创新。承担引导军地优 质资源双向流动和优化配置等事务性工作。开展军民融合政策法 规咨询、科技服务和人才培训活动,承担军民融合信息资源的开 发利用和服务保障工作。负责军民融合企业经济运营分析。协调 解决军民融合企业困难和问题。
3.撤销大数据应用发展科。
4.事业编制及领导职数
调整后,重庆市大足区经济发展服务中心事业编制28名,内设机构8个。设主任1名,副主任2名,内设机构科级领导职数10名。
5.人员划转
划入原重庆大足区五金产业发展中心在编人员5名,划出在编人员1名至重庆市大足区大数据发展服务中心。
(二)机构设置
重庆市大足区经济发展服务中心编制28人,在职人员25人。另退休人员8人。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为521.21万元。收、支与2023年度相比,增加241.00万元,增长86.0%,主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。
1.收入情况。2024年度收入合计521.21万元,与2023年度相比,增加241万元,增长86.0%,主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。其中:财政拨款收入521.21万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计521.21万元,与2023年度相比,增加241万元,增长86.0%,主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。其中:基本支出521.21万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
3.结转结余情况。本单位2024年度无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为521.21万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加241万元,增长86.0%。主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入521.21万元,与2023年度相比,增加241万元,增长86.0%。主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。较年初预算数增加189.3万元,增长57.0%。主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出521.21万元,与2023年度相比,增加241万元,增长86.0%。主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。较年初预算数增加189.3万元,增长57.0%。主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出408.17万元,占78.3%,较年初预算数增加150.23万元,增长58.2%,主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。
(2)社会保障和就业支出68.92万元,占13.2%,较年初预算数增加24.31万元,增长54.5%,主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。
(3)卫生健康支出20.31万元,占3.9%,较年初预算数增加5.57万元,增长37.8%,主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。
(4)住房保障支出23.82万元,占4.6%,较年初预算数增加9.2万元,增长62.9%,主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。
3.结转结余情况。本单位2024年度无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出521.21万元。其中:人员经费450.07万元,与2023年度相比,增加200.36万元,增长80.2%,主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费71.15万元,与2023年度相比,增加40.66万元,增长133.4%,主要原因是因2024年机构改革,撤销了区工业和信息化行政执法支队,将区五金产业发展中心整合至区经济发展服务中心。两个单位的人员划转至区经济发展服务中心,两个单位的账务合并至区经济发展服务中心。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、会议费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费0万元,主要是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费0万元,主要是本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0万元,主要是本单位2024年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.05万元,与2023年度相比,减少0.25万元,下降83.3%,主要原因是本单位2024年度减少了企业技能培训等。本年度差旅费支出0.84万元,与2023年度相比,减少8.63万元,下降91.1%,主要原因是将五金产业发展及经济运行相关费用项目调整至经信委(本级)。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2024年度无预算绩效管理情况。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:(黄正鹏,023-43762494)
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位:重庆市大足区经济发展服务中心 |
单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
521.21 |
一、一般公共服务支出 |
408.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
68.92 | |
|
九、卫生健康支出 |
20.31 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
23.82 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
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二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
521.21 |
本年支出合计 |
521.21 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
521.21 |
总计 |
521.21 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市大足区经济发展服务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
521.21 |
521.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
408.17 |
408.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
408.17 |
408.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
408.17 |
408.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市大足区经济发展服务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
521.21 |
521.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
408.17 |
408.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
408.17 |
408.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
408.17 |
408.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市大足区经济发展服务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
521.21 |
一、一般公共服务支出 |
408.17 |
408.17 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
20.31 |
20.31 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
23.82 |
23.82 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
521.21 |
本年支出合计 |
521.21 |
521.21 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
521.21 |
总计 |
521.21 |
521.21 |
||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市大足区经济发展服务中心 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
521.21 |
521.21 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
408.17 |
408.17 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
408.17 |
408.17 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
408.17 |
408.17 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.92 |
68.92 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.31 |
20.31 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.07 |
20.07 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市大足区经济发展服务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
433.00 |
302 |
商品和服务支出 |
71.15 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
100.64 |
30201 |
办公费 |
29.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.95 |
30202 |
印刷费 |
0.89 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
18.53 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
211.91 |
30205 |
水费 |
1.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.45 |
30206 |
电费 |
0.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.78 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.07 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.49 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.62 |
30211 |
差旅费 |
0.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.24 |
30213 |
维修(护)费 |
1.84 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.07 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
16.67 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.45 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.45 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
11.58 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
11.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
0.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.77 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
450.07 |
公用经费合计 |
71.15 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市大足区经济发展服务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市大足区经济发展服务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市大足区经济发展服务中心 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
(一)行政单位 |
|||
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
|||
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
0.05 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.84 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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